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        2023年退稅申請(qǐng)書樣表(通用21篇)

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            總結(jié)也是對(duì)過(guò)去所做決策及其結(jié)果進(jìn)行評(píng)估的過(guò)程??偨Y(jié)的內(nèi)容要具體、明確,避免空泛和概念不清的描述。希望這些范文能為大家提供一些思路和寫作的靈感。
            退稅申請(qǐng)書樣表篇一
            尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
            我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
            我公司年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)
            目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)次開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)份開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實(shí)具體)
            申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料
            2.書面申請(qǐng)(一式二份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
            4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
            6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);
            7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
            10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
            以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
            (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
            申請(qǐng)單位:x文庫(kù)20xx年x9月30日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇二
            地稅局領(lǐng)導(dǎo):
            20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅元,教育費(fèi)附加元,營(yíng)業(yè)稅附征元,其它專項(xiàng)元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
            由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
            申請(qǐng)公司:
            申請(qǐng)日期:
            退稅申請(qǐng)書樣表篇三
            ____市____區(qū)____稅務(wù)局:
            經(jīng)我司“____有限公司”決定,對(duì)于20____年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
            ____有限公司(蓋上公章) 年 月 日
            放棄退稅申請(qǐng)格式
            ____稅務(wù)局
            我單位20____年度應(yīng)納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
            特此聲明。
            ____有限公司
            年 月 日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇四
            ___國(guó)稅局:
            我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
            ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
            根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
            申請(qǐng)人:
            日期:
            退稅申請(qǐng)書樣表篇五
            編號(hào):
            海關(guān):
            根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)
            已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
            利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
            1.已繳稅款金額:
            關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……
            2.申請(qǐng)退稅理由:
            3.申請(qǐng)退還金額:
            關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……
            4.申請(qǐng)人名稱:
            5.開(kāi)戶銀行:
            6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):
            申請(qǐng)人簽章:
            年月日
            申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:
            聯(lián)系人:電話:
            注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。
            說(shuō)明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
            2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消
            費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
            3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多
            繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
            4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
            5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
            退稅申請(qǐng)書樣表篇六
            地稅局領(lǐng)導(dǎo):
            20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的`發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
            由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
            申請(qǐng)公司:xxx。
            申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇七
            ____市地方稅務(wù)局____分局:
            我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號(hào)為:____________,經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設(shè)備,電力設(shè)備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
            我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額為零。
            現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為_(kāi)_______元。
            希望貴局給予批準(zhǔn)!為盼!
            ________有限公司。
            xx年xx月xx日。
            退稅申請(qǐng)書樣表篇八
            ____國(guó)稅局:
            我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
            _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
            根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?BR>    特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
            此致
            敬禮!
            申請(qǐng)人:xuexila
            __年__月__日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇九
            xxx:
            公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[
            2013
            ]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告
            2013
            年49號(hào))的文件
            精神
            ,從
            2013
            年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。
            我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
            特此申請(qǐng)!
            公司
            年 月 日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十
            ____________國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
            年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
            ____________有限公司
            此致
            敬禮!
            申請(qǐng)人:xuexila
            __年__月__日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十一
            國(guó)家稅務(wù)局:
            我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬(wàn)元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
            公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
            我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
            我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見(jiàn)附表)
            因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
            ________有限公司
            20____年____月____日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十二
            ________國(guó)稅局:
            我公司是__________________________(基本情況)。
            根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
            特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
            ____________________公司(公章)
            _年_月_日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十三
            xxx稅局領(lǐng)導(dǎo):
            1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
            由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的`稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
            申請(qǐng)公司:
            申請(qǐng)日期:
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十四
            地稅局領(lǐng)導(dǎo):
            1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
            由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
            申請(qǐng)公司:_____。
            申請(qǐng)日期:__月__日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十五
            地稅局領(lǐng)導(dǎo):
            20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
            由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
            敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
            申請(qǐng)公司:xxx
            申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十六
            ____________國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
            年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局幫助辦理。
            此致
            敬禮!
            申請(qǐng)人:
            __年__月__日。
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十七
            ____區(qū)稅務(wù)局:
            我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
            寧波市________有機(jī)涂料廠
            20____年2月19日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十八
            國(guó)家稅務(wù)局:
            我公司成立于___年__月,___年__月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:___,法定代表人:___財(cái),注冊(cè)資本___萬(wàn)元,___,登記注冊(cè)類型:___公司,經(jīng)營(yíng)范圍:___齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
            公司于___年__月__日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):___,進(jìn)出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:___.貴局于___年__月__日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
            我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的`銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
            我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額___美元,人民幣_(tái)__元。___年累計(jì)出口___美元,人民幣_(tái)__元。(詳見(jiàn)附表)。
            因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
            此致
            敬禮!
            退稅申請(qǐng)書樣表篇十九
            杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:
            茲有杭州____有限公司,稅號(hào):330103768______。銷售收入:____元,應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!
            申請(qǐng)人:杭州____有限公司。
            日期:8月21日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇二十
            國(guó)家稅務(wù)局:
            我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊(cè)資本萬(wàn)元,地址:,登記注冊(cè)類型:公司,經(jīng)營(yíng)范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
            公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
            我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
            我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見(jiàn)附表)
            因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
            此致
            敬禮!
            申請(qǐng)人:
            20xx年xx月xx日
            退稅申請(qǐng)書樣表篇二十一
            _______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
            xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
            ____________有限公司
            ____年____月____日