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        實用采購管理及合同管理辦法(通用13篇)

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            合同是合作雙方達成共識并明確各自權益的重要依據(jù)。合同應當用簡潔明了的語言表達,避免造成歧義和誤解。合同的范本僅供參考,具體的合同內(nèi)容應根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修改,以保證合同的可操作性和有效性。
            采購管理及合同管理辦法篇一
            采購流程是指從采購計劃開始,到采購詢價、采購合同簽定,一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
            一、總則。
            為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
            二、管理體制。
            公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。
            公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
            公司采購實行集中與分散相結合體制。
            三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
            公司實行成批和零星采購相結合體制。
            五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
            六、貫徹“五適”方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
            七、采購計劃與申請。
            根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
            根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
            公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
            根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
            公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
            八、采購實施。
            采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談。
            買賣合同。
            及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
            九、其他。
            1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
            2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
            3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。
            4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
            5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
            十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
            采購目標成本的完成情況;。
            采購合同履約率和違約程度;。
            采購成本節(jié)約額或損失額;。
            采購物料質(zhì)量合格率;。
            價格波動情況;。
            供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
            廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
            以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。
            十一、附則。
            本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
            1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
            2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
            3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
            1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
            2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
            3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
            1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
            2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
            3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
            1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
            2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
            采購管理及合同管理辦法篇二
            第一條為了規(guī)范公司采購管理,進一步降低采購成本,提高物資供應服務質(zhì)量和存貨管理水平,確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行,提高整體經(jīng)濟效益,特制定本管理辦法。
            第二條本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構,以下簡稱各單位。
            第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關法律法規(guī),遵循上級各主管部門有關物資采購規(guī)程的前提下,大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程,嚴肅采購紀律,嚴格執(zhí)行公司有關文件,實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位,建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括:
            (一)請購與審批;
            (二)采購合同的訂立與審批;
            (三)采購與驗收;
            (四)采購、驗收與相關會計記錄;
            (五)發(fā)出、領用、處置的審批與保管。
            第四條物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門,負責公司物資供應管理工作,負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審;負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作,提供優(yōu)質(zhì)服務;按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿;執(zhí)行盤點制度,協(xié)助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
            經(jīng)公司批準,部經(jīng)營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務,如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司(相關管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行),燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時,也是公司本部各種油品的管理機構。
            第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門,物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務,主要負責采購計劃的審核;根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息;確定采購方式,組織進行招(議)標或比價的方式開展采購業(yè)務;與最終確定的供應商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜,落實和完成物資采購計劃,做好到貨及退換貨記錄;逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核;向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù),及時辦理傳遞手續(xù);負責組織建立物資供應商評價體系;負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù);在堅持三個集中的同時,實行統(tǒng)放結合的辦法,零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的,需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后,各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
            第六條企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額;審核物資采購計劃;按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同;針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監(jiān)督考核;審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同;監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況;負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
            第七條安全與技術部門負責組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查;負責質(zhì)量、計量糾紛的處理;負責各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報;負責特殊產(chǎn)品(包括:鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品)供應廠商安全資質(zhì)審查工作;負責按公司相關規(guī)定管理公司閑置廢舊物資(包括各種邊角余料)。
            第八條財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制;參與物資采購招標和合同簽訂;集中統(tǒng)一管理貨款結算,負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作;集中統(tǒng)一負責按照公司相關管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務;組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核,定期盤點庫存物資;參與編制消耗定額和儲備定額;參與對相關部門的考核;組織制定庫存物資計劃價格;審定積壓、廢舊物資的處置價格。
            第九條紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單,經(jīng)過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認;負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查;組織公司物資采購效能監(jiān)察。
            審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務(10萬元及以上)的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督,對10萬元以下詢比價結果進行抽審;監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置;負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
            第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃,負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用;參與采購方案的編制、技術評標標準的制定,參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
            第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需,編制、季度、月度物資需求計劃,經(jīng)本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后,及時進行分析匯總,進行“六平一代”,(即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢,一代指代用物資),保證科學、合理的安全庫存量為前提,編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關管理規(guī)定辦理。
            第十二條相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務,確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周,未及時糾正,或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者,由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產(chǎn)的原則購進和生產(chǎn)加工,減少盲目性,杜絕積壓、浪費。
            第十三條采購物資必須保證質(zhì)量,物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責任制,堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標準及法律所要求的有關證件,明確需要供應商提供的服務內(nèi)容,凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商,嚴禁訂購其產(chǎn)品。
            第十四條由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關條文及公司有關管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收,采購的物資必須具備三證,即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標準,進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨,保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告,發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
            第十五條技術部門檢驗合格出具驗收證明,由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù),按照公司及財務部門要求填制入庫單,并登記存貨實物明細賬簿。
            保管人員按包裝、件數(shù)驗收,根據(jù)交接單逐項檢查,認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”,油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單,包裝箱、袋、桶、捆要完好,無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象,發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符,堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收,并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認工作,避免發(fā)生糾紛,提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時,應根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對,嚴格分清供、運責任,并通過有關規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損,短缺,質(zhì)量問題時,在未處理前,倉庫保管員應按原包裝妥善保管,不能動用或丟失。
            第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品(修制品)憑技術部門的驗收合格證入庫,價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準。
            各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄,及時上報處理。
            第十七條庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經(jīng)濟、安全的原則,必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件,定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛,做到“十不”無損儲存。
            (一)應根據(jù)物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意,不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
            (二)對于可除銹的物質(zhì),銹污除干凈后,用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
            (三)需進行包裝的物資進行包裝后,經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
            第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳,要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全,包裝、擺放、儲存符合要求,物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的物資,必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用,不得付款。
            第十九條庫存物資要做到有動必點,堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次,庫房盤點必須填寫盤點表,由相關人員簽字,每年五月底前必須搬動整理檢查一次,以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫,對查出的問題進行匯總,上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查,查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況,并對檢查結果進行記錄,要積極盤活積壓存貨,對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經(jīng)相應地授權審批,及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的,及時上報,庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。
            (一)、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損,由保管員填寫調(diào)整單,科長或單位領導審批,即可出賬。
            (二)、由于收發(fā)差錯引起的盈虧,清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責任不明的盈虧,由保管員填寫盈虧單,由公司主管領導審批后處理。
            (三)申請報廢的物資,必須說明原因,每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表,由技術部門鑒定后,交上級部門批準后,方可出賬處理。
            第二十條存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目,定期與會計記錄進行核對,并對不一致的項目查找原因,落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本,做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
            財務部門負責定期組織對存貨進行盤點,與實物明細賬進行核對,查明差異原因及相關人員的責任,形成盤點報告,經(jīng)審核批準進行賬項調(diào)整,以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查,按照公司相關管理規(guī)定計提存貨跌價準備。
            第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證,輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯(lián)次,必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領用管理規(guī)定執(zhí)行,用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
            第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效,物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則,發(fā)料分單位單次分發(fā),不允許兩個單位混發(fā)。
            對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨,當月必須辦理出庫,屬于生產(chǎn)加工的,對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領用,必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的,當月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準確掛帳,否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核,每季度末資金必須回籠,為降低經(jīng)營風險,大額銷售必須簽定銷售合同。
            庫存物資的發(fā)放要求如下:
            (一)、依據(jù)發(fā)貨憑證,按其數(shù)量準確發(fā)出,不準多發(fā)或少發(fā)。
            (二)、發(fā)放物資程序:動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
            (三)、交提貨人當面點清楚,由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
            第二十二條物資的包裝要求
            (一)、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
            (二)、選擇牢固的包裝物。
            (三)、按裝箱要求,上輕下重選擇合適的襯墊材料。
            (四)、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
            第二十三條下列物資不允許出庫
            (一)、憑證填寫不清,或印章、審批手續(xù)不齊全,不允許出庫。
            (二)、非正式出庫憑證不予接受,特殊情況必須由有關業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
            (三)、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫,經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
            (四)、待收料物資不允許出庫,如生產(chǎn)急需,先由計劃員開估價入庫料單,并經(jīng)檢驗后,保管員方可迅速處理,保證生產(chǎn)需要,產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
            第二十四條嚴格執(zhí)行交舊領新和登記領用臺帳制度
            (一)按技術部門規(guī)定的交舊物資范圍,收回舊件,發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理,按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
            (二)輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度,領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定,臺帳登記必須真實、準確、完整、及時,以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
            領用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的,責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后,方可領用,工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的,不予發(fā)放,人員調(diào)動調(diào)離崗位的,根據(jù)臺帳登記物品進行移交,接受人在臺帳指定位置簽字。
            第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
            (一)、經(jīng)過技術部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資,均可以退換貨,但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
            (二)、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明;保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
            財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
            第二十六條本管理辦法由財務資產(chǎn)科負責解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
            采購管理及合同管理辦法篇三
            第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為,加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章,制訂本規(guī)定。
            第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
            所稱物資,是指各種形態(tài)和種類的物品,主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產(chǎn)品。
            所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕,以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
            所稱服務,是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
            第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
            第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
            第六條各單位要成立評標委員會,其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。
            第七條董事會是本級采購管理的決策機構,資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
            第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
            第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責:審定本單位采購工作管理制度和程序;審定《集中采購目錄》;審議年度采購計劃;審議采購方式;確定候選招標代理機構名單;指導和監(jiān)督采購辦的工作。
            年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后,報董事會批準。
            第十條資產(chǎn)管理部的主要職責:起草采購工作管理制度和程序;審核、匯總年度采購需求,編制年度采購計劃;編制《采購目錄》;抽選招標代理機構;審定招標文件、談判文件;確認中選供應商;組織自行招標采購;組織供應商資質(zhì)認證;發(fā)布中選供應商。
            第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
            第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
            集中采購,是指通用物資、工程和服務,由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求,統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。
            第十二條集中采購部門主要職責:擬訂集中采購方案;組織編制集中采購招標文件、談判文件;組織集中采購商務談判工作;與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議;向采購辦提供中選供應商名單;保存集中采購文檔、資料和記錄。
            第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》,實行分級分類管理。
            《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定,董事會批準后執(zhí)行。
            第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃,經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
            (一)計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求,采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等,報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的,要提交擬采取采購方式的理由。
            (二)計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總,形成年度采購計劃草案,報總經(jīng)理審定,董事會批準。
            (三)預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
            (四)計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務部批復的年度預算,組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案,經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
            (五)計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要,需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的,要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目,需要調(diào)整預算的要報財務部審議通過后,提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。
            第四章采購方式及適用條件。
            第十五條采購方式包括以下五種:
            (一)公開招標;
            公開招標,是指采購機關或其委托的政府采購業(yè)務代理機構(統(tǒng)稱招標人)以招標公告的方式邀請不特定的供應(統(tǒng)稱投標人)投標的采購方式。
            (二)邀請招標;
            邀請招標,是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
            (三)競爭性談判;
            競爭性談判,是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
            (四)單一來源采購;
            單一來源采購,是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。
            (五)詢價。
            詢價采購,是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
            第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
            第十七條符合下列情形之一的采購,可以采用邀請招標方式采購,由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書:
            (一)技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制,只有少量潛在投標人可供選擇;(二)采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
            (一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
            (二)技術復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
            (三)采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
            (四)不能事先計算出價格總額的;
            (五)投標文件的準備需3個月以上才能完成的;
            (六)供應商準備投標文件需要高額費用的;
            (七)對高新技術含量有特別要求的。
            第十九條符合下列情形之一的采購,可以采用競爭性談判方式采購:
            (一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
            (二)技術復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
            (三)采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
            (四)不能事先計算出價格總額的。
            第二十條符合下列情形之一的采購,可以采用單一來源方式采購:
            (一)只能從唯一供應商處采購的。
            (二)發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
            (四)原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充,必須向原供應商采購的;
            (五)預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的;
            第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的,可以采用詢價方式采購。
            第五章采購程序。
            第二十二條相關部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式,填寫《采購事項審批表》(附表1),報總經(jīng)理設定、董事會批準后實施。
            第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標,具備編制招標文件和組織評標能力,可以組織自行招標;其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構招標。
            第二十四條各單位要建立招標代理機構庫,可通過競爭性方式,一次確定多家招標代理機構,納入招標代理機構庫。
            第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度,嚴格認定評標成員資格,加強培訓考核、評價和檔案管理,根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充,實行評標成員動態(tài)管理。
            第二十六條招標流程。
            (一)選定招標代理機構。對于招標采購項目,由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》(附表2)向資產(chǎn)管理部提出申請,總經(jīng)理批準,由資產(chǎn)管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
            (二)招標公告。采用公開招標方式的,要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目,要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
            (三)標書編制。相關部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規(guī)定的,要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。
            (四)審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》(附表3)報資產(chǎn)管理部,資產(chǎn)管理部組織審定招標文件,經(jīng)討論通過,總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。
            (五)投標人資質(zhì)審查。投標人應當提供有關資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要,對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
            (六)開標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi),并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前,要填寫《開標通知單》(附表4),報資產(chǎn)管理部審核,總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督,重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。
            (七)評標。評標工作由評標委員會負責,評標委員會獨立履行下列職責:審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價;要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清;推薦中標候選供應商名單;向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
            自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術人員組成,成員人數(shù)須為5人以上單數(shù),其中技術、經(jīng)濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數(shù)的2/3,其人選由資產(chǎn)管理部會同相關部門,在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
            (八)相關部門要在評標結束后3個工作日內(nèi),填寫《中選供應商確認單》(附表5)及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過,總經(jīng)理審核,董事會批準。
            (九)招標結果要在一定范圍內(nèi)進行公開,包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容,公示時間不少于3個工作日。
            第二十七條有下列情形之一的,評標委員會應當否決其投標:
            (一)投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字;
            (二)投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議;(三)投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件;(四)同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外;(五)投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價;(六)投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應;(七)投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標后,除采購項目取消情形外,要重新組織招標;需要采用其他采購方式的,要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理審核,董事會批準。
            第二十九條采用競爭性談判方式采購的,要遵循以下程序:
            (一)成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組,談判小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
            (二)談判小組制訂談判文件,明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
            (三)談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
            (四)談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
            (五)確定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,向資產(chǎn)管理部提交采購意見,經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理批準后,將結果通知所有參加談判的供應商。
            第三十條采用單一來源方式采購的,要遵循以下程序:
            由資產(chǎn)管理部組織相關部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門,在保證采購貨物、工程和服務質(zhì)量前提下,與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目,根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
            第三十一條采用詢價方式采購的,要遵循以下程序:
            (一)成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組,詢價小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
            (二)詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
            (三)確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商,并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
            (四)詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
            (五)確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則,確定成交供應商,并向資產(chǎn)管理部提交采購意見,經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理批準后,將結果通知所有參加詢價的供應商。
            第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的,應當在結果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi),以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后,要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查,作出處理。對重大投訴事項,紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
            第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要,確需變更項目的,要按照“誰審定、誰負責”的原則,報原審定機構審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部,資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構審議。
            第六章供應商管理。
            第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理,建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制,制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理,定期對產(chǎn)品和服務質(zhì)量等進行跟蹤評審,依據(jù)評審意見,對評價不合格的供應商,取消其供應資格。
            第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件:
            (一)具有獨立承擔民事責任的能力。
            (二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
            (三)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力。
            (四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
            (五)參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
            (六)在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
            (七)法定代表人不能參加采購活動時,可委托他人參加,但需提供授權委托書。
            (八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
            第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求,可以規(guī)定供應商的特定條件,但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
            第七章簽約和履約。
            第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議(合同)審批表》(附件6),經(jīng)法規(guī)、財務部門審核通過,總經(jīng)理批準后,由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同;非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。
            招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。
            第三十八條采購合同簽訂后,在合同有效期內(nèi)相關部門依據(jù)合同約定,按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
            第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊,辦理入庫或獲得手續(xù),建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目,要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字,并承當相應的責任。
            工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后,項目審批單位才可組織竣工驗收。
            第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準,妥善保管相關資料。
            第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。
            采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容:
            (一)采購項目類別、名稱;
            (二)采購項目預算、資金構成和合同價格;
            (三)采購方式,采用公開招標以外的采購方式的,應當載明原因;
            (四)邀請和選擇供應商的條件及原因;
            (五)評標標準及確定中標人的原因;
            (六)廢標的原因;
            (七)采用招標以外采購方式的相應記載。
            第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
            第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
            第四十四條詢價歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
            第九章監(jiān)督和責任。
            第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度,經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
            第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
            第十章附則。
            第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
            第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負責解釋。
            采購管理及合同管理辦法篇四
            中小學生統(tǒng)一著裝是加強學生思想品德教育、增強學生集體榮譽感、培養(yǎng)學生團隊意識的重要舉措。校服質(zhì)量關系學生的健康成長,款式影響學生的形象和氣質(zhì)養(yǎng)成。優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培養(yǎng)校園文化的重要載體,它可以時刻提醒學生,認清自己的身份,自覺用學生的標準來規(guī)范自己的言行舉止,維護自身和學校的整體形象。統(tǒng)一著裝上學已成為普遍共識。
            第一條為進一步規(guī)范我縣中小學生校服采購及管理工作,確保學生校服品質(zhì)和質(zhì)量安全,發(fā)揮校服育人和審美功能,保障廣大中小學生健康成長,依據(jù)國家教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)精神,結合我縣實際情況,制定本辦法。
            第二條校服是體現(xiàn)新時代社會進步的重要標志,是傳承中華民族傳統(tǒng)文化的新要求,是建設新時期美麗新校園的象征,是教育公平均衡發(fā)展的需要,是培養(yǎng)學生社會責任感、團隊意識、傳播平等精神的有益方式,全縣各級各類學校幼兒園應予以高度重視,把學生校服工作做實做細做規(guī)范,為學生在校安心學習、舒適生活提供服務和保障。
            第三條本辦法適用于xx縣各中小學校(包括公、民辦中小學、幼兒園、職校、特校)的校服采購及管理工作。
            第四條學校家長委員會是校服采購管理的主體,學校校長是校服采購管理的監(jiān)督責任人,對校服采購管理過程負責。
            第五條嚴禁任何學校和個人在校服采購過程中未認真履行職責,存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊、損壞群眾利益等行為的,由紀檢監(jiān)察機關依法處理。涉嫌構成犯罪的,依法移送司法機關處理。
            第六條學校應結合實際深入論證,并與家長委員會充分溝通后確定是否選用校服。選用校服的學校應建立由家長代表(每班學生家長代表不得少于1人)、教師代表、人大代表、政協(xié)委員、社會知名人士等多方參與的校服選用家長委員會。采取學校召開家長委員會及各班級家長會的形式,在充分征求大多數(shù)家長同意的前提下,商定本校是否選用校服事宜。選用校服由學校家長委員會按照事前、事中、事后進行組織實施。
            第七條學生校服訂購實行“自愿量力”的原則,學生訂購的校服套數(shù)必須征得家長委員會同意。小學生每三年更換一次,分別在一、四年級定制;初中生、高中生在新入學年級定制。
            第八條在征求家長意見時,學校應告知家長“為什么要選用校服、選什么樣的校服”,明確校服顏色、款式、面料、質(zhì)量等,對不同意選用校服的`學生、家長,應尊重學生家長意見,不得強制學生家長選用,可推薦學生家長在市場購買同顏色校服。
            第九條學校在確定要選用校服后,在一定范圍公示校服采購信息,審查投標企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營許可證、信譽度高的校服生產(chǎn)企業(yè)為學校提供校服服務,由家長委員會提出選用企業(yè),不得少于3家企業(yè)參與競標選用。
            第十條學校在采購校服過程中,應嚴格按照招投標或競爭性談判的規(guī)范性程序進行、嚴格紀律,公開透明開展選用工作,選用應按照家長委員會代表現(xiàn)場綜合評定打分的辦法確定,并現(xiàn)場公布選用結果??h域內(nèi)同一家企業(yè)、同一類產(chǎn)品、同一樣質(zhì)量采購價格必須相同,主動接受社會監(jiān)督。
            第十一條學校在組織校服選用過程中應做好選用過程和選用結果的文字記錄、圖片記錄和視頻記錄,監(jiān)督人員和代表應對選用結果簽字認可,并向?qū)W生和家長公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價格等,公示5天以上無異議后方可簽訂合同。
            第十二條校服選用結果確認后,學校法人代表與確定校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合法有效合同,校服合同按照全縣統(tǒng)一規(guī)定的校服合同進行簽訂,簽訂后報教育備查。同時完善校服采購過程資料檔案,不得中途銷毀,做到備案備查。
            第十三條學校成立校服采購監(jiān)督委員會。主任由學生家長代表或社會知名人士擔任,成員由“兩代表”、“一委員”、家長代表等組成。主要負責校服采購經(jīng)費、質(zhì)量、采購流程等進行全面監(jiān)督檢查,確保校服采購在“陽光下”進行。
            第十四條校服采購經(jīng)費由學校家長委員會負責收支和管理,校長是資金監(jiān)督的第一責任人,負責資金安全使用。
            第十五條校服安全與質(zhì)量應符合gb18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、gb/t31888《中小學生校服》等國家標準。
            第十六條學校應要求校服生產(chǎn)企業(yè)嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及合同約定的標準組織生產(chǎn),嚴禁不按標準生產(chǎn)和采購校服的行為發(fā)生。
            第十七條學校在接收校服時應進行檢查驗收和記錄,驗明并留存產(chǎn)品出廠檢驗報告和質(zhì)量標識,還應將校服抽樣送到具有法定資質(zhì)的檢驗檢測機構進行檢驗,檢驗合格后,方可發(fā)放給學生。采購校服學校一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉,依照采購合同約定,要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜,并向教育主管部門報告,同時向質(zhì)監(jiān)部門舉報。
            第十八條全縣建立校服生產(chǎn)企業(yè)“黑名單”制度。質(zhì)量監(jiān)督部門對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的校服生產(chǎn)企業(yè),將其列入“黑名單”并向社會公布,本縣中小學校不得向列入“黑名單”的生產(chǎn)企業(yè)采購校服。
            第十九條校服管理堅持學校自主選用的原則,任何單位和個人不得強制學校和學生購置校服。
            第二十條學校定制校服要保持穩(wěn)定性和連續(xù)性,不得隨意更換校服樣式、風格,盡可能減少家長重復支出。確需更換時,必須提前征得家長委員會同意,并公示相關內(nèi)容。
            第二十一條各學校在選用校服時,校服質(zhì)量應高于市場質(zhì)量,價格應低于市場價格,款式應遵循學生成長規(guī)律,充分考慮學生體育運動與課間活動需要,突出育人功能,貼近地域文化特點,符合時代精神特征,具有學校特色。
            本辦法自公布之日起執(zhí)行。
            采購管理及合同管理辦法篇五
            為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》,現(xiàn)就規(guī)范我校學生校服采購和管理,制定本辦法。
            為確保我校學生校服質(zhì)量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
            1、按《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》相關要求認真做好校服采購工作。
            2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
            3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校提供建議和意見。
            第一條:學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著制度。本校學生是否穿著校服,學校應當與家長委員會充分溝通后決定,并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作,確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學生穿著校服的學校應制定校服采購、穿著制度,并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
            第二條:學生校服采購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同,與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi),由學校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務管理科備案,并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
            第三條:校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取,并使用由市財政部門?。ūO(jiān))制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務性收費資金。
            第四條:學校接收校服時,必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格后才能收貨。如有異議,按照合同約定處理。
            第五條:學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發(fā)給學生前,應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例,主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后,在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布,再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支,不得向?qū)W生另行收費。
            第六條:學校應按時將校服發(fā)至學生,并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
            第七條:學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益,不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為,一經(jīng)查實,嚴肅處理。
            第八條:學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題,應及時將相關情況報區(qū)教育局,由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理,情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
            第九條:學校成立校服監(jiān)管工作小組,由校務會和家委會成員組成。家委會負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
            采購管理及合同管理辦法篇六
            適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
            3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
            4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
            4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。
            4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
            采購管理及合同管理辦法篇七
            為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》,以及市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神,現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學生校服采購和管理,制定本辦法。
            第一條:中小學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應當聽取本校家長委員會意見和建議,并經(jīng)本校家長委員會審議通過,在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
            第二條:中小學生校服采購應選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門認定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同,與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同,并將合同報送區(qū)教育局基礎教育科備案。
            第三條:中小學生校服合同價格應在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取,并使用由市財政部門?。ūO(jiān))制的統(tǒng)一票據(jù)。
            第四條:中小學校接收校服時,必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格才能收貨。如有異議,按照合同約定處理。
            第五條:中小學校在將校服發(fā)給學生前,應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例,主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后,在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布,再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支,不得向?qū)W生另行收費。
            第六條:中小學校應按時將校服發(fā)至學生,并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
            第七條:中小學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益,不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為,一經(jīng)查實,嚴肅處理。
            第八條:中小學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題,應及時將相關情況報區(qū)教育局,由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理,情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
            第九條:區(qū)教育局成立中小學生校服監(jiān)管工作小組,由分管中小學、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領導以及基礎教育科、學前教育科、監(jiān)察室負責人組成。區(qū)教育局基礎教育科、監(jiān)察室負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學生校服管理工作實行問責追究制。
            第十條:本辦法適用于嘉定區(qū)中小學校(含中職、中專、特殊學校、幼兒園)校服采購和管理。
            本辦法解釋權屬于區(qū)教育局基礎教育科。
            采購管理及合同管理辦法篇八
            一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性,降低采購成本,保證物資質(zhì)量,特制定本規(guī)定。
            各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算,報校長室審核后,由辦公室匯總成書面計劃,交總務處執(zhí)行。
            (2)總務處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃;
            (3)相關處室提出基必需的物資采購計劃;
            (4)臨時所需物資采購編入學校追加計劃內(nèi)。(控購物品必須先報控購辦審批)。
            1、各部門在要求實施物資采購時,須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”,經(jīng)批準后方可實施。
            2、申請部門對所要求采購的物資(商品)的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
            (1)單件在500元以下且總金額在3000元以下的,由責任人申請,部門負責人審核,校級分管領導批準。
            (2)單件在500元以上或總金額在3000元以上的,由部門負責人提出申請,校級分管領導審核,校長批準。
            1、總務處負責全校所有物資的采購及物資核對工作(在特殊情況下,總務處也可委托有關處室的專業(yè)人員辦理,但必須由總務處同志參與),入庫入帳與建立相應的監(jiān)督機制。
            2、總務處根據(jù)學校整體工作需要,一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?BR>    (1)總務處直接采購時,大宗或貴重物品必須先詢價,貨比幾家后報校長同意,在校務公開欄公開方可實施采購或?qū)嵭型稑瞬少?;采購時必須有2人或以上共同執(zhí)行。
            (2)采購物品完畢,物品與單據(jù)必須完全吻合,大宗零星物資可附清單,辦妥入庫手續(xù)后,按權限送有關領導審核、審批報銷。
            (3)物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。
            1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續(xù)。
            2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實行嚴格的交驗手續(xù)。
            3、會計負責對相關物品采購的財務單據(jù)作復驗手續(xù)。
            4、上述有關責任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一,保管員有權拒絕入庫,出納有權拒絕報銷發(fā)票,會計有權退回重新辦全有關手續(xù),否則學校追查有關人員的責任。
            采購管理及合同管理辦法篇九
            畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務保障,特制定的制度。
            一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
            二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。
            三、經(jīng)審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
            四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。
            五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。
            六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意,并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。
            七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
            八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
            采購管理及合同管理辦法篇十
            招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢,能夠有效擴大競價范圍,確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡采購能夠增加增加政府工作的透明度,使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”,促進廉政建設。
            效率高。
            透明的采購過程,對采購過程中的關鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化,使整個采購流程合理有序,有效提高網(wǎng)絡采購的效率,縮短了采購周期。網(wǎng)絡采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時,減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務,從聯(lián)系確定供應商,到確定采購時間,最后完成采購競價,一直全線跟蹤服務。
            競爭性強。
            網(wǎng)絡采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍,公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢,參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商,也就是說,合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡采購,另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務;供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍,并建設了與相關的銷售和市場開銷,參加網(wǎng)絡采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
            節(jié)約成本。
            網(wǎng)絡采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務成本,這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商,從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇,并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查,比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術前后的采購流程成本控制,結論是:施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
            采購管理及合同管理辦法篇十一
            第一條為規(guī)范學院物資采購工作,提高資金使用效益,保證項目質(zhì)量,維護學院利益,促進規(guī)范管理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神,結合學院實際情況,制定本辦法。
            第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購,包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
            第二章權責。
            第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購,建立日常耗材領用制度。
            第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
            第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責,教務部監(jiān)督。
            第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
            第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
            第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
            第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購,由申購部門經(jīng)過論證,列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購,由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單,報分管領導審核。
            第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目,經(jīng)分管領導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目,分管領導審核后,經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購,在分管領導審核后,須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目,須經(jīng)院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
            第四章采購方式。
            第十一條采購方式分為:部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
            第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下,采用部門采購方式。
            第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上,采用詢價采購方式。
            第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上,采用招標采購方式。
            第十五條符合下列條件之一的,可以申請采取單一來源采購方式:
            只能從唯一供應商處采購的;。
            發(fā)生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;。
            必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
            第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的,教學實驗耗材采用部門采購方式,采購人員由河南科技學院相關學院安排,新科學院對應系的相關負責人參加。
            第五章采購組織。
            第十七條部門采購時,由申購部門安排人員進行采購,其中采購計劃金額超過1000元,必須安排兩人一起外出采購。
            第十八條詢價采購時,由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成,分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家,各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決,確定合適的供貨單位,填寫詢價記錄表,報院長審核同意,由供貨單位供貨。
            第十九條招標方式采購時,可由學院組織招標,也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標,由分管領導和部門負責人根據(jù)情況提出意見,報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目,須由院務辦公會會議擬定處理意見。
            學院組織采購,由后勤保障部組織,招標按照河南科技學院招標流程進行。
            委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標,由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通,向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表,由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
            第二十條單一來源采購時,由后勤保障部組織成立談判小組,談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成,其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上,采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后,采購人必須對談判結果進行認可,并填寫單一來源采購審核表。
            第二十一條學院的所有材料印刷,由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組,采用詢價方式確定校外定點印刷單位,簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個,每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
            各單位需要進行材料印刷時,須經(jīng)分管領導批準。如無涉密要求,由分管領導與后勤保障部統(tǒng)一安排,根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。
            第六章驗收與管理。
            第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的,由單位負責人牽頭,組織本部門人員進行物品核實與登記,填寫物品入庫單。
            第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的,由驗收小組進行驗收,驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
            第二十四條根據(jù)第二章權責范圍,物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放,做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
            第七章報帳。
            第二十五條申購單位整理報帳材料,材料包括:采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關財務規(guī)定執(zhí)行。
            第八章附則。
            第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
            第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
            采購管理及合同管理辦法篇十二
            按網(wǎng)絡采購參與的對象分,網(wǎng)絡采購可分為政府網(wǎng)絡采購和企業(yè)網(wǎng)絡采購。
            政府網(wǎng)絡采購是指政府利用在線網(wǎng)絡對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同,實現(xiàn)電子化結算,甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡采購目標的一種方式。
            企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡自動化,把采購人員的注意力從戰(zhàn)術層面轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略層面,通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
            按網(wǎng)絡采購信息的發(fā)源分,網(wǎng)絡采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分,國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
            按網(wǎng)絡采購過程管理分,網(wǎng)絡采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權的機構確定并公布的采購項目,一般來說,要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的,如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關規(guī)定。
            按網(wǎng)絡采購進行的方式分,網(wǎng)絡采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
            賣方主導型。
            賣方為增加市場份額,以計算機網(wǎng)絡為銷售渠道而實施的電子商務系統(tǒng),賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng),讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
            買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的,賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易,能直接接觸供應商,對于買方來說,無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡采購而又不擔風險的理想工具。
            買方主導型。
            買方自己控制的電子商務系統(tǒng),在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務目錄,設置在線采購招標系統(tǒng),由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
            買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng),或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng),通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立,目的是把市場的權力和價值轉(zhuǎn)向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤,缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
            中介型。
            中介型網(wǎng)絡采購是中介機構設立的公共采購平臺,將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務目錄列出來,買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結算等在線服務。
            中介型網(wǎng)絡采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型,前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
            采購管理及合同管理辦法篇十三
            第一條 為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理,維護醫(yī)院利益,提高經(jīng)濟效益,確保物品購置及基建工程質(zhì)量,規(guī)范其購銷行為,遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規(guī)定,制定本辦法。
            第二條 招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則,堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一,科學評估,集體決策,依法接受監(jiān)督。
            第二章 組織管理
            第三條 醫(yī)院成立招標委員會,人員由醫(yī)院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成,負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室,負責組織醫(yī)院招標的日常事務工作。
            第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會,人員由紀委、工會、支部書記代表組成,主要職責負責招投標監(jiān)督工作。
            第五條 醫(yī)院組建招標評審專家?guī)欤藛T由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學工程、基建工程、經(jīng)濟師(或會計師)等學科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標委員會批準。評標專家實行動態(tài)管理,每次招標從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標。
            第六條 醫(yī)院項目申購部門負責編制招標文件,招標辦公室組織評標,公開招標采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。
            第七條 根據(jù)國家有關規(guī)定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標,盡量減少自行招標。
            第八條 招標辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關科室按招標規(guī)定要求提交的招標采購項目申請,組織發(fā)標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉(zhuǎn)交申購科室,業(yè)務科室根據(jù)招標記錄與中標方簽訂合同,交審計科審核后出具審計報告,建立招標檔案,及時歸醫(yī)院檔案室。
            第三章 招標范圍
            第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:
            (一)藥品類:除參加政府集中招標采購的以外,納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應
            用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關藥品招標的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
            根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰(zhàn)爭、自然災害等;發(fā)生重大瘟疫、重大事故等;衛(wèi)生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
            (三)后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。
            (四)基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
            (五)信息設備:單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡設備及耗材、電教及通訊。
            (六)單項5000元以上的廣告設計、發(fā)布及各類勞務技術服務項目。
            (七)其它由招標委員會決定的招標項目。
            第四章 招標程序
            第十條 醫(yī)院招標遵循以下程序:
            (一)按照醫(yī)院規(guī)定的招標范圍,由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數(shù)量、預算金額,經(jīng)辦科室須詳細填寫《招標申請書》,并出具可行性論證報告。
            (二)招標項目必須經(jīng)招標委員會作出決策。招標項目確定后,對于設備招標,業(yè)務科室提供技術參數(shù)、型號、功能,并由該專業(yè)技術人員進行討論,討論結果和上報技術參數(shù)要簽名確認。
            (三)醫(yī)院招標委員會批準后,由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告(設備要附技術參數(shù)討論報告)送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。
            (四)招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
            (六)招標辦公室和相關職能部門審核投標企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實,并出具審核報告簽名確認。
            (七)根據(jù)招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判(例如:供水、供電、供氣等項目改造)。
            (八)開標前應將投標情況報院長審核,由院長辦公會或招標委員會主任組織專業(yè)人士先行討論,熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
            《醫(yī)院招標采購管理辦法》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示,剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。