在日常生活中,我們經(jīng)常會遇到各種類型的報告,例如工作報告、學(xué)術(shù)報告、調(diào)查報告等。在寫作報告時,我們可以找一些同行的人進(jìn)行反饋和審閱,以獲取更好的改進(jìn)意見。%20為了幫助大家更好地撰寫報告,我們整理了一些例子,歡迎大家一起來參考學(xué)習(xí)。
小金庫自查報告回頭看篇一
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告回頭看篇二
__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了抓好治理“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點(diǎn)檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補(bǔ)充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達(dá)不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進(jìn)行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強(qiáng)宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財政法律法規(guī)意識,進(jìn)一步提高財務(wù)、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告回頭看篇三
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
此項治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
(一)賬戶情況
自查表明:因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴(yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S茫瑹o設(shè)立“小金庫”的.情況。
(二)存在的問題及解決情況
開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費(fèi)形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費(fèi)由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時開設(shè)了存折,共存入工本費(fèi)3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告回頭看篇四
按照《邯鄲市設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實(shí)施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。
我單位班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了有關(guān)文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我單位財務(wù)處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,領(lǐng)會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)。
我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
邯鄲市供銷社。
2018-6-25。
小金庫自查報告回頭看篇五
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇六
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關(guān)情況匯報如下:
本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校黨小組牽頭實(shí)施,校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
具體學(xué)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:。
組長:李xx。
副組長:張xx。
成員:伍xx、梁xx、各班主任。
舉報電話:xxxx。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
我校此次“小金庫”的專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
3、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi),私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚(yáng)民主,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告回頭看篇七
我公司于**年*月*日召開開展“小金庫”治理工作“回頭看”的專題會,組織學(xué)習(xí)文件精神,進(jìn)一步認(rèn)識了“小金庫”存在的嚴(yán)重危害性,增強(qiáng)了工作責(zé)任感和緊迫感,成立了以總經(jīng)理為組長的自查工作小組,并設(shè)立舉報電話,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報,接受群眾監(jiān)督。
二、精心組織有關(guān)人員,認(rèn)真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作。
結(jié)合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實(shí)際情況,重新組織復(fù)查,重點(diǎn)檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處理和各項費(fèi)用的報銷等事項。經(jīng)查上述事項均符合財務(wù)制度管理要求。同時在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》。
在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,未發(fā)現(xiàn)我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團(tuán)報告期間未收到舉報信件及電話。
三、防范“小金庫”措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我公司將從以下方面入手,防范“小金庫”的發(fā)生:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識,從制度和措施上嚴(yán)防“小金庫”的滋生。
2、加強(qiáng)銀行賬戶管理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
4、加強(qiáng)對發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
5、加強(qiáng)對財務(wù)人員管理,強(qiáng)化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
2015年10月16日。
小金庫自查報告回頭看篇八
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇九
按照省市縣關(guān)于開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”文件有關(guān)要求,我單位對相關(guān)工作進(jìn)行了認(rèn)真核查、梳理。,現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
(一)迅速傳達(dá),提高認(rèn)識。
2017年5月18日,召開班子成員,股級干部和會計、報賬員等人員專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作精神;要求全體人員進(jìn)一步提高認(rèn)識,明確認(rèn)識到開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理,是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記一系列重要講話精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
(二)制定方案,抓好落實(shí)。
結(jié)合部門實(shí)際,制訂了《順平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作方案》,明確了任務(wù)和責(zé)任;成立了由局長牽頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助的抓落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了清理工作的有序開展。
二、全面自查自糾。
按照《順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作方案》要求,對2014年以來設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行了全面的清理自查:
(一)設(shè)立“小金庫”問題無此類問題。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算情況無此類問題。
(三)報銷差旅費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(四)報銷會議費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(五)招待費(fèi)附接待公函或者文件通知及接待清單情況。
1、2015年3月27日報銷招待費(fèi)4500元,未附接待公函及接待清單。
2、2015年6月30日報銷招待費(fèi)4000元,未附接待公函及接待清單。
(六)向基層單位轉(zhuǎn)移資金或攤派費(fèi)用問題無此類問題。
(七)購置、借用其他單位車輛情況無此類問題。
(八)除基本戶以外開設(shè)的其他銀行賬戶情況無此類問題。
(九)發(fā)放職工加班費(fèi)、補(bǔ)貼等其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題無此類問題。
三、
整改情況。
針對上述發(fā)現(xiàn)問題,已責(zé)令財務(wù)和報銷人員對招待費(fèi)進(jìn)行了公函和接待清單補(bǔ)齊,并對財務(wù)和報銷人員進(jìn)行了教育培訓(xùn),杜絕今后再次出現(xiàn)此類問題。同時,深入剖析問題原因,探索從源頭治理的有效舉措,建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2018年6月26日。
小金庫自查報告回頭看篇十
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鳌X?fù)責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十一
根據(jù)縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,為全面推進(jìn)我局反腐倡廉建設(shè),貫徹落實(shí)通知精神,認(rèn)真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視迅速傳達(dá)文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達(dá)了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強(qiáng)調(diào)一定要嚴(yán)格遵守八項規(guī)定,保持清政廉潔工作作風(fēng)。
二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權(quán),但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務(wù)企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權(quán)力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設(shè)“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務(wù)中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設(shè)“小金庫”。
三、建立健全長效防控機(jī)制。為加強(qiáng)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)及機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,建立了16項防控管理制度:
1、服務(wù)承諾制;
2、首問責(zé)任制;
3、一次性告知制;
4、預(yù)公開制;
5、限時辦結(jié)制;
6、質(zhì)詢制;
7、聽證制;
8、行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制;
9、干部個人重大事項報告制度;
10、誡勉談話制度;
11、廉潔自律“十不準(zhǔn)、十嚴(yán)禁”;
12、公開辦事制;
13、崗位責(zé)任制度;
14、ab崗工作制度;
15、否定事項報告?zhèn)浒钢贫龋?BR> 16、績效考評制度等。
小金庫自查報告回頭看篇十二
6月24日―30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項治理重點(diǎn)是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
小金庫自查報告回頭看篇十三
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn),對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告回頭看篇十四
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自查報告回頭看篇十五
為了加強(qiáng)我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇。現(xiàn)報告于下:
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查報告回頭看篇十六
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實(shí)上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示。
一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實(shí)處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自查報告回頭看篇十七
xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實(shí)上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示。
一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實(shí)處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自查報告回頭看篇一
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告回頭看篇二
__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了抓好治理“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點(diǎn)檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補(bǔ)充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達(dá)不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進(jìn)行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強(qiáng)宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財政法律法規(guī)意識,進(jìn)一步提高財務(wù)、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告回頭看篇三
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
此項治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
(一)賬戶情況
自查表明:因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴(yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S茫瑹o設(shè)立“小金庫”的.情況。
(二)存在的問題及解決情況
開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費(fèi)形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費(fèi)由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時開設(shè)了存折,共存入工本費(fèi)3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告回頭看篇四
按照《邯鄲市設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實(shí)施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。
我單位班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了有關(guān)文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我單位財務(wù)處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,領(lǐng)會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)。
我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
邯鄲市供銷社。
2018-6-25。
小金庫自查報告回頭看篇五
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇六
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關(guān)情況匯報如下:
本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校黨小組牽頭實(shí)施,校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
具體學(xué)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:。
組長:李xx。
副組長:張xx。
成員:伍xx、梁xx、各班主任。
舉報電話:xxxx。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
我校此次“小金庫”的專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
3、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi),私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強(qiáng)財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚(yáng)民主,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告回頭看篇七
我公司于**年*月*日召開開展“小金庫”治理工作“回頭看”的專題會,組織學(xué)習(xí)文件精神,進(jìn)一步認(rèn)識了“小金庫”存在的嚴(yán)重危害性,增強(qiáng)了工作責(zé)任感和緊迫感,成立了以總經(jīng)理為組長的自查工作小組,并設(shè)立舉報電話,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報,接受群眾監(jiān)督。
二、精心組織有關(guān)人員,認(rèn)真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作。
結(jié)合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實(shí)際情況,重新組織復(fù)查,重點(diǎn)檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處理和各項費(fèi)用的報銷等事項。經(jīng)查上述事項均符合財務(wù)制度管理要求。同時在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》。
在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,未發(fā)現(xiàn)我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團(tuán)報告期間未收到舉報信件及電話。
三、防范“小金庫”措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我公司將從以下方面入手,防范“小金庫”的發(fā)生:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識,從制度和措施上嚴(yán)防“小金庫”的滋生。
2、加強(qiáng)銀行賬戶管理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
4、加強(qiáng)對發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
5、加強(qiáng)對財務(wù)人員管理,強(qiáng)化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
2015年10月16日。
小金庫自查報告回頭看篇八
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇九
按照省市縣關(guān)于開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”文件有關(guān)要求,我單位對相關(guān)工作進(jìn)行了認(rèn)真核查、梳理。,現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
(一)迅速傳達(dá),提高認(rèn)識。
2017年5月18日,召開班子成員,股級干部和會計、報賬員等人員專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作精神;要求全體人員進(jìn)一步提高認(rèn)識,明確認(rèn)識到開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理,是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記一系列重要講話精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
(二)制定方案,抓好落實(shí)。
結(jié)合部門實(shí)際,制訂了《順平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作方案》,明確了任務(wù)和責(zé)任;成立了由局長牽頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助的抓落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了清理工作的有序開展。
二、全面自查自糾。
按照《順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作方案》要求,對2014年以來設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行了全面的清理自查:
(一)設(shè)立“小金庫”問題無此類問題。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算情況無此類問題。
(三)報銷差旅費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(四)報銷會議費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(五)招待費(fèi)附接待公函或者文件通知及接待清單情況。
1、2015年3月27日報銷招待費(fèi)4500元,未附接待公函及接待清單。
2、2015年6月30日報銷招待費(fèi)4000元,未附接待公函及接待清單。
(六)向基層單位轉(zhuǎn)移資金或攤派費(fèi)用問題無此類問題。
(七)購置、借用其他單位車輛情況無此類問題。
(八)除基本戶以外開設(shè)的其他銀行賬戶情況無此類問題。
(九)發(fā)放職工加班費(fèi)、補(bǔ)貼等其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題無此類問題。
三、
整改情況。
針對上述發(fā)現(xiàn)問題,已責(zé)令財務(wù)和報銷人員對招待費(fèi)進(jìn)行了公函和接待清單補(bǔ)齊,并對財務(wù)和報銷人員進(jìn)行了教育培訓(xùn),杜絕今后再次出現(xiàn)此類問題。同時,深入剖析問題原因,探索從源頭治理的有效舉措,建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2018年6月26日。
小金庫自查報告回頭看篇十
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鳌X?fù)責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十一
根據(jù)縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,為全面推進(jìn)我局反腐倡廉建設(shè),貫徹落實(shí)通知精神,認(rèn)真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視迅速傳達(dá)文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達(dá)了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強(qiáng)調(diào)一定要嚴(yán)格遵守八項規(guī)定,保持清政廉潔工作作風(fēng)。
二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權(quán),但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務(wù)企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權(quán)力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設(shè)“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務(wù)中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設(shè)“小金庫”。
三、建立健全長效防控機(jī)制。為加強(qiáng)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)及機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,建立了16項防控管理制度:
1、服務(wù)承諾制;
2、首問責(zé)任制;
3、一次性告知制;
4、預(yù)公開制;
5、限時辦結(jié)制;
6、質(zhì)詢制;
7、聽證制;
8、行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制;
9、干部個人重大事項報告制度;
10、誡勉談話制度;
11、廉潔自律“十不準(zhǔn)、十嚴(yán)禁”;
12、公開辦事制;
13、崗位責(zé)任制度;
14、ab崗工作制度;
15、否定事項報告?zhèn)浒钢贫龋?BR> 16、績效考評制度等。
小金庫自查報告回頭看篇十二
6月24日―30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項治理重點(diǎn)是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
小金庫自查報告回頭看篇十三
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn),對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告回頭看篇十四
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自查報告回頭看篇十五
為了加強(qiáng)我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇。現(xiàn)報告于下:
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查報告回頭看篇十六
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實(shí)上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示。
一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實(shí)處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自查報告回頭看篇十七
xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實(shí)上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示。
一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實(shí)處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。