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        專業(yè)項目經費預算報告范文(15篇)

        字號:

            通過報告的撰寫,我們還可以提高我們對相關主題的理解和認知,增強自身的表達能力和組織能力。那么我們該如何寫一份較為完美的報告呢?首先,我們需要明確報告的目的和受眾群體,這有助于我們選擇合適的內容和方式進行撰寫。其次,我們應該進行充分的調研和信息搜集,確保我們擁有充足的資料和數(shù)據(jù)用于分析和說明。另外,報告的結構也非常關鍵,我們需要合理劃分章節(jié)和段落,確保層次清晰,邏輯嚴密。同時,注意報告的語言風格要簡潔明了,避免使用過于專業(yè)化的術語,以便讀者能夠容易理解和接受。最后,我們還應該進行仔細的校對和修改,確保報告的準確性和完整性。通過不斷的練習和積累,我們將能夠寫出更加出色的報告作品。在學術界和企業(yè)中,有許多經典報告值得我們深入研究和借鑒,以下是其中的一些樣例。
            項目經費預算報告篇一
            尊敬的何校長:
            為認真貫徹落實《x省職業(yè)教育課程改革行動計劃》及xx市教育局的相關課改文件精神,進一步加大我校機械加工技術省級示范專業(yè)課程改革的力度,力爭早日把我校機械加工技術專業(yè)創(chuàng)建成為省級專業(yè)課程改革實驗點,需申請課改經費15萬元,實行??顚S?、計劃單列,主要用于專業(yè)實施性教學計劃、項目課程標準的調研與開發(fā),參與課程改革的教師培訓及校本教材的開發(fā)等,敬請校長室研究審批為盼!
            邳州職教中心
            20xx年x月x日
            項目經費預算報告篇二
            衛(wèi)生局:
            財政局:
            基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“____年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加____年度財政經費預算,報告如下:
            一、 基本情況
            全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200_光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
            ____年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
            ____年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
            其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)____56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
            二、 實際運行情況
            1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
            2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(____年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
            三、 存在的問題
            隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、____年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
            20__年_月_日
            項目經費預算報告篇三
            為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋,根據(jù)部門預算績效管理相關要求,現(xiàn)將本單位度村務監(jiān)督委員會辦公經費財政支出項目績效自評報告如下。
            (一)項目概況
            為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構的正常運轉,縣財政初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,xx年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
            (二)績效目標
            xx年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構的`正常運轉。xx年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
            (一)項目自評工作開展情況
            加強組織領導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。
            (二)評價指標體系及評分結果
            對照產出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標,達到xx年度預定效果,評分97分。
            (三)績效評價工作過程
            對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。
            在資金使用過程中按照考核結果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經費??冃ё栽u分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。
            (一)預算資金到位及使用情況
            xx年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
            (二)項目完成情況
            xx年初預算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績效目標。
            (三)成本控制方式及情況
            在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結果及時足額撥付辦公經費,資金效益得到有效發(fā)揮。
            (四)項目效益情況
            xx年內強化村務監(jiān)督委員會履職盡責,通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
            主要經驗做法是:在資金使用過程中,嚴格執(zhí)行單位相關資金管理制度,做到厲行節(jié)約、??顚S?,同時開展好資金使用公開公示制度,經費使用透明化。
            存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。
            無。
            無。
            項目經費預算報告篇四
            y市財政局領導:
            為應對金融危機,按照濟政辦字[2015]111號文件,市工業(yè)經濟運行指揮部從2015年11月22日正式運作至今,在運行監(jiān)控、項目推進、市場開拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作,對保障工業(yè)經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用,得到了孫書記、張市長的充分肯定。2015年11月20日,市經貿委以濟經貿字[2015]189號文件向市財政局呈報了申請辦公經費的報告,市財政局大力支持,兩次共撥付經費12萬元,及時保障了指揮部的正常運轉。
            從目前情況看,金融危機的影響仍在繼續(xù),指揮部工作還遠未結束,前兩個月運行費用支出已出現(xiàn)極大缺口,部分辦用設備和家俱需配備,房租等運行費用需支付,現(xiàn)再次申請解決辦公經費57.78萬元。
            申請人:
            20**年**月**日
            項目經費預算報告篇五
            尊敬的領導:
            我校為迎接全縣校園環(huán)境綜合整治教育現(xiàn)場會,開展了大量工作,不斷改善了辦學條件和環(huán)境,新建60米院墻、旗臺、200m跑道,栽植100多棵翠竹,構建文化長廊,購置校園之聲等大型文化建設活動,學校工作不斷得到推進,但因我校資金匱乏,急需資金兩萬元,特請領導給予解決。
            妥否,請批示。
            x鎮(zhèn)xx小學
            x年xx月xx日
            項目經費預算報告篇六
            鎮(zhèn)政府:
            3、宣傳費用5000元
            4、購買培訓資料費(450份)7000元
            3、普查后的結果抽查5000元
            4、普查表的`匯總10000元
            三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
            2、報送普查表的差旅費5000元
            3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元
            4、打印費15000元
            四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
            五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
            2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
            支部20xx年4月11日
            項目經費預算報告篇七
            衛(wèi)生局:
            財政局:
            基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經費預算,報告如下:
            一、基本情況
            全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
            xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
            其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
            2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
            三、存在的問題
            隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
            20xx年xx月xx日
            項目經費預算報告篇八
            根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
            (一)主要職能(機構編制文件)
            區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產、城市管理工作等。
            (二)機構及人員情況
            根據(jù)市編委機構編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構編制112人,實有在職人數(shù)292人。
            (一)收支總體情況
            1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
            2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
            (二)預算支出主要內容
            基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
            項目支出:279.81萬元。包括:
            1.團工委建設經費:1.1萬元;
            2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
            3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
            4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
            5.街道文體活動費:12萬元;
            6.街道勞動保障經費:7.77萬元;
            7.街道基層黨建經費:21.48萬元;
            8.街道計劃生育經費:5.76萬元;
            9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經費:65.2萬元;
            10.黨支部經費:1.88萬元;
            11.街道社區(qū)建設經費:9萬元;
            12.綜合整治經費:3.5萬元;
            13.街道武裝部經費:3.5萬元;
            14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經費:40萬元;
            15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
            16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
            17.管委會工作經費:6.17萬元;
            18.街道安全建設工作經費:2.1萬元。
            (三)“三公經費”支出預算公開
            20xx年區(qū)街道辦事處“三公經費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
            1.因公出國(境)經費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
            2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
            3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
            項目經費預算報告篇九
            根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務,特做經費預算如下。
            一、經常性教研經費共計:10800元。
            1、電話費100×12=1200元
            2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)
            3、常規(guī)教研活動。
            二、教育科研經費:共計7400元
            1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經費4000元,資料費1000元。
            2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經費元。
            三、教研專項經費:共計14000元。
            1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)
            2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)
            四、教研員學習培訓費:共計17000元
            1、經常性學習培訓平均每年4000元。
            2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元
            3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
            以上四大項合計49200元。請審核批準。
            項目經費預算報告篇十
            保密辦:
            為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的'原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
            xxxx年保密管理工作經費預算費用
            1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
            g2、保密管理經費:
            (1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教
            (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
            (3)保密業(yè)務咨詢費:xx年費用合計8000元
            (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
            保密辦費用預算合計:55500元
            專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
            項目經費預算報告篇十一
            鹽邊縣人民政府:
            20xx年是教育發(fā)展的'關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經費75萬元。
            根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的'1.5%作為教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經費。
            妥否,請批示。
            此致
            敬禮!
            申請人:xx
            20xx年xx月xx日
            項目經費預算報告篇十二
            各位領導:
            本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經費、辦公室對各項活動給予的經費補助進行了規(guī)范管理,工會經費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經費的使用相關要求范圍內開支。
            一、**年工會經費決算
            1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經費收入*萬元,收*年度經費收入*萬元。
            3、年終滾存經費有*元。(注:含*年留存經費)
            二、*年工會經費預算
            1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
            本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
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            項目經費預算報告篇十三
            保密辦:
            為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的`原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
            1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
            2、保密管理經費:
            (1)保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料)。
            (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經驗5500元。
            (3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
            (4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、證件等其它內容需經費4000元。
            (5)保密工作獎勵經費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元。
            (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
            保密辦費用預算合計:55500元
            專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
            項目經費預算報告篇十四
            一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經費和領導小組辦公室日常辦公經費萬元。主要預算支出項目包括:
            1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
            2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
            3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經無法修復。
            4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
            5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
            6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
            7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
            8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
            9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
            10、電話費及寬帶網絡服務費(寬帶網絡1條,電話2部)3600元/年。
            11、電子政務網絡服務費2800元/年。
            12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
            13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
            14、文印紙張購置預算支出5400元。
            15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
            16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
            17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
            二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經費×萬元。主要預算支出項目包括:
            1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
            2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農村隊員動員大會暨第五批新農村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農村隊員總結表彰經費有縣農辦另行預算)
            3、開展“四群”教育活動半年工作總結會(省州縣新農村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
            4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農村隊員動員大會暨第一批新農村隊員總結表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農村指導員20個,先進示范點個。會議經費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
            三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
            1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
            2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
            3、文印紙張購置預算支出15000元。
            4、車輛燃油費預算支出15000元。
            5、電話費預算支出6000元。
            6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
            7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
            四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
            五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經費4萬元。主要預算支出項目包括:
            1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
            2、宣傳工作經費預算支出35000元。
            六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經費支出)。
            項目經費預算報告篇十五
            縣財經領導小組:
            為推進我縣經濟社會發(fā)展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛(wèi)視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產業(yè)“互觀互學”、湖南產業(yè)援疆等大型活動的接待工作,產生各類費用合計15萬元(壹拾伍萬元整)?,F(xiàn)因我辦經費較少無力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業(yè)務工作的'開展,特申請解決15萬元(壹拾伍萬元整)的專項活動經費,請領導小組考慮我辦實際,予以解決為盼。
            妥否,請批示!
            ××××縣人民政府辦公室
            ××××年4月11日