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        最新內(nèi)部審計主管崗位職責(5篇)

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            內(nèi)部審計主管崗位職責篇一
            1. 協(xié)助部門負責人開展合同審核、商務談判、采購合規(guī)性審計、投資項目審計等日常工作;
            2. 協(xié)助部門負責人開展各類審計工作,包括但不限于:財務審計、經(jīng)營績效審計、離任審計、建設項目后評價、單一業(yè)務模塊專項審計、舞弊調(diào)查以及各類實時跟蹤審計項目;
            3. 協(xié)助部門負責人對審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改跟蹤,定期出具審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告;
            4 . 協(xié)助部門負責人建立健全審計部門制度規(guī)范及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進行總結(jié)歸納和內(nèi)部培訓宣導,持續(xù)優(yōu)化審計程序;
            5.負責受理、調(diào)查員工舉報的違紀事件,并提出相關(guān)處理方案;
            6. 負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;
            7. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
            任職要求:
            1. 全日制本科以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關(guān)專業(yè);
            2. 持有中級會計師或?qū)徲嫀熞陨下毞Q證;
            3. 有3年以上內(nèi)審工作經(jīng)驗或會計師事務所審計工作經(jīng)驗;
            4. 熟悉并掌握國家財稅法規(guī)、會計準則、內(nèi)部控制、風險管理、財務分析工具與應用;
            5. 熟練使用office、金蝶k3等軟件操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學習能力;
            內(nèi)部審計主管崗位職責篇二
            職責
            1、協(xié)助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經(jīng)營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實施各項審計程序。能發(fā)現(xiàn)問題。
            2、各審計項目的具體審計業(yè)務溝通,包括審前調(diào)查和風險評估,現(xiàn)場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認等工作。
            3、協(xié)助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經(jīng)營管理提出審計建議,并能推動整改和落實。
            4、協(xié)助部門主管作好集團及屬下各分子公司的內(nèi)控合規(guī)建設等工作。
            任職要求:
            1、能熟悉和掌握國家相關(guān)的財務,審計類法律法規(guī)。
            2、熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)的知識和程序,有獨立完成各類審計項目的能力,有大型制造業(yè)工作經(jīng)驗,具大型3c產(chǎn)品制造或大型機械制造企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
            3、具備較強的企業(yè)風險識別能力,和較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
            4、為人正直,誠實勤勉。
            內(nèi)部審計主管崗位職責篇三
            職責:
            1.完善內(nèi)部審計制度和審計體系。
            2.對年度預算的執(zhí)行和決算情況進行審計。
            3.按照年度、季度對學校財務憑證及會計報表進行例行審計。
            4.對學校各項財務收支及其他經(jīng)濟活動,如各項收入征繳的及時性、準確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續(xù)是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進行審計。
            5.對教學、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。
            6.對學?;üこ?、修繕工程、綠化工程招標、預算、決算進行專項審計。
            7.對學校大宗采購的招標、談判、合同簽訂程序進行監(jiān)督。
            8.對學校資產(chǎn)的日常保管及使用情況進行審計。
            9.聯(lián)合人事部門對領(lǐng)導干部和重要核心崗位人員進行離任審計。
            10.對內(nèi)部控制與風險管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
            11.開展其他專項審計工作。
            任職要求:
            1.年齡50周歲以下,985、211大學本科及其以上學歷,審計、財經(jīng)、法律、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),熟悉會計、審計法律法規(guī)。
            2.具有5年以上財務管理、審計工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制和審計工作流程、業(yè)務;具有民辦高校同類工作經(jīng)驗優(yōu)先。
            3.具有較強的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨立工作能力,工作認真、負責、仔細。
            4.具備良好的職業(yè)道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守秘密。
            內(nèi)部審計主管崗位職責篇四
            1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預算;
            2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
            3、組織實施財務審計、對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項進行專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
            4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
            5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設計與建設,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
            6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
            7、根據(jù)審計工作計劃,負責聯(lián)系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;
            8、針對公司招投標項目進行審計;
            9、對所屬企業(yè)的進行監(jiān)督,并配合紀檢部門開展調(diào)查;
            10、協(xié)助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協(xié)助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;
            11、公司相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作。
            內(nèi)部審計主管崗位職責篇五
            1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
            2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?
            3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工;
            4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質(zhì)性、準確性和完整性;
            5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
            6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
            7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;
            8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它審計事項。