可以體現(xiàn)出自身的成長(zhǎng)和進(jìn)步。如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和社會(huì)公平發(fā)展呢?這些范文是經(jīng)過(guò)精心篩選和整理的,希望能夠?yàn)榇蠹姨峁┮恍﹨⒖己徒梃b。
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇一
國(guó)家稅務(wù)局:
我單位(有限責(zé)任公司)位于,法人代表,主要經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù),我單位月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,目前在國(guó)稅購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的票面限額為拾萬(wàn)元,因我單位銷售業(yè)務(wù)擴(kuò)大,銷售產(chǎn)品特殊,分開(kāi)開(kāi)具銷售發(fā)票,客戶難以接受,不能滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要導(dǎo)致我單位開(kāi)銷售發(fā)票出現(xiàn)困難,現(xiàn)向國(guó)稅局申請(qǐng)將我公司專用發(fā)票的最高開(kāi)票限額增為百萬(wàn)元。
請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以審查、審批!
20xx年xx月xx日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_____年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇三
濟(jì)南****區(qū)國(guó)稅局:
由于我公司經(jīng)營(yíng)日益擴(kuò)大,原有增值稅專用發(fā)票月用量已無(wú)法滿足現(xiàn)在使用要求,向貴局申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,現(xiàn)將公司具體情況說(shuō)明如下:
濟(jì)南***科技有限公司,稅務(wù)登記號(hào)370***********,20xx年7月經(jīng)濟(jì)南市工商行政管理局****分局注冊(cè)經(jīng)營(yíng),注冊(cè)資金伍拾壹萬(wàn)元整,法定代表人:****,公司注冊(cè)地址:濟(jì)南市*********。20xx年4月被濟(jì)南市****國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)定為一般納稅人。企業(yè)開(kāi)戶銀行:齊魯銀行濟(jì)南*****支行,0000007100000000000.
01月至月銷售收入2983851.97元,銷項(xiàng)稅額507254.86元,進(jìn)項(xiàng)稅額488448.60元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3312.82元,交納增值稅21719.08元,稅負(fù)率0.72%。
20xx年1月至20xx年10月銷售收入為3858875.94元,銷項(xiàng)稅額656009.06元,進(jìn)項(xiàng)稅額624976.24元,交納增值稅31032.82元,稅負(fù)率0.80%。
我公司預(yù)計(jì)今年銷售收入能達(dá)到500萬(wàn)元,交納增值稅大約6萬(wàn)元,稅負(fù)率約1.2%,在本次申請(qǐng)?zhí)峤灰郧?,我公司每月領(lǐng)購(gòu)千元版專用發(fā)票50份,由于公司經(jīng)營(yíng)多年,客戶逐漸增多,每筆業(yè)務(wù)多在元—200000元不等。原每月增值稅專用發(fā)票月用量50份已無(wú)法滿足現(xiàn)在使用要求,近來(lái)我公司又與多家單位簽訂銷售合同,其中“濟(jì)南*******有限公司”109.44萬(wàn)元、“濟(jì)南******有限公司”47.60萬(wàn)元、“濟(jì)南*******有限公司”33.53萬(wàn)元、“山東*******有限公司”10.46萬(wàn)元。
我公司的貨源主要采購(gòu)于“*********有限公司”及“********有限公司”“*******有限公司”等企業(yè),現(xiàn)貨物及發(fā)票均已到我公司并進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證。
以上所有申請(qǐng)資料、數(shù)據(jù)、證件內(nèi)容真實(shí),如有虛假,本公司承擔(dān)一切法律責(zé)任。
現(xiàn)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,由每月50份(最高開(kāi)票限額壹萬(wàn)元)增加到100份,長(zhǎng)期有效。敬請(qǐng)貴局考察核實(shí),誠(chéng)盼批準(zhǔn)!
濟(jì)南*****科技有限公司20xx年11月19日注:需要提交:
1、稅務(wù)副本復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
2、法人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
3、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
4、銷售合同復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
5、采購(gòu)合同復(fù)印件或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票復(fù)印件(需要申請(qǐng)當(dāng)月認(rèn)證)(攜帶原件校驗(yàn))
6、《納稅人領(lǐng)購(gòu)發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》
7、《基本經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告書(shū)》本文所述內(nèi)容
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20**年**月**日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇四
發(fā) 票 領(lǐng) 購(gòu) 申 請(qǐng) 書(shū)
注:本表填報(bào)一式兩份,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后退納稅人一份
領(lǐng) 購(gòu) 發(fā) 票 申 請(qǐng) 書(shū)
后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
發(fā)票領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)書(shū)
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
領(lǐng)購(gòu)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)
際發(fā)售信息,然后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
購(gòu)買發(fā)票申請(qǐng)書(shū)
山西省太原市杏花嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:因業(yè)務(wù)需要,向貴局申請(qǐng)購(gòu)買山西省國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票。用作業(yè)務(wù)開(kāi)票使用。現(xiàn)有我單位基本情況如下:
申請(qǐng)單位:山西鑫紅都工貿(mào)有限公司成立于20xx年4月23日辦理稅務(wù)登記證,
負(fù)責(zé)人:張世平,身份證號(hào):1274810,
企業(yè)法人證書(shū)號(hào)碼:5016
稅務(wù)登記證號(hào)碼:721x
注冊(cè)地址:太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)丈子頭村果園路口3號(hào) 注冊(cè)資本:人民幣壹佰壹拾萬(wàn)元整,經(jīng)營(yíng)范圍:服裝加工、鋼材、建材、裝潢材料、五金交電、煤制品(不含洗選煤)、家俱、家用電器、床上用品、針紡織品、服裝鞋帽、皮具箱包、工藝美術(shù)品、日用品、勞動(dòng)保護(hù)用品、金屬材料、防腐材料、礦山機(jī)械設(shè)備、水暖器材、通訊器材、橡膠制品、節(jié)能產(chǎn)品的銷售;苗木花卉的種植;室內(nèi)裝飾工程。
開(kāi)戶銀行:晉城銀行太原分行
賬號(hào):11120xx
財(cái)務(wù)人員:馬小花
身份證號(hào):6127275
規(guī)定給予處罰。望貴局給予批準(zhǔn)申購(gòu)為謝。
山西鑫紅都工貿(mào)有限公司
20xx年10月16日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇五
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識(shí)別號(hào):_________)開(kāi)具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購(gòu)貨單位:_________有限公司(納稅人識(shí)別號(hào):______)發(fā)票號(hào)碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報(bào)稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
特此證明!
南通_________有限公司
_______年______月______日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇六
茲證明______辦理我單位______費(fèi),單位:______,單價(jià):______元,合計(jì)金額:____________元,______仟______佰______拾______元______角整,請(qǐng)貴單位給予開(kāi)據(jù)稅票。
特此證明。
___________有限公司
______年______月______日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇七
發(fā)票退票是說(shuō)明了之前的稅收已出現(xiàn)了錯(cuò)誤,現(xiàn)在公司要求退稅,以下文書(shū)幫小篇提供發(fā)票退票證明閱讀。
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的`增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
_______年____月____日
________有限公司 :
貴公司于_______年____月____日開(kāi)具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
_______年____月____日
________有限公司:
貴公司于_______年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_______年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇八
我司____________公司為_(kāi)___________公司開(kāi)具的普通發(fā)票(發(fā)票號(hào):_________ 發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
特此證明。
_________公司
日期:_________
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇九
發(fā)票退票(普通發(fā)票)也就是指因發(fā)票發(fā)放錯(cuò)誤、發(fā)票發(fā)放信息登記錯(cuò)誤等原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人辦理退票。下面是本站小編給大家整理的一些關(guān)于發(fā)票退票證明模板的模板,希望對(duì)大家有用。
________有限公司 :
貴公司于20____年____月____日開(kāi)具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
20____年____月____日
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
20____年____月____日
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
20____年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十
常州高新區(qū)國(guó)稅二分局:
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司,于20xx年3月9日開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼為3200104170,發(fā)票號(hào)碼為03563883,購(gòu)貨方稅號(hào)120117238996960,貨物名稱:花邊布,單位:米,數(shù)量28000,單位10,金額280000,稅率17%,稅額47600,票面數(shù)量是錯(cuò)誤的,正確的數(shù)量是26000,因此,購(gòu)貨方拒收此票,(見(jiàn)后附的拒收證明),現(xiàn)申請(qǐng)開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此
申請(qǐng)人:常州市大和織造有限公司
20xx年5月5日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十一
................區(qū)國(guó)稅局:
……………………………………公司
….年….月….日
×××國(guó)稅局:
茲有我單位 不在負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作,改由×××(身份證號(hào):*******************)負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作,現(xiàn)在申請(qǐng)將增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)票人予以變更!
致財(cái)務(wù),****年**月**日,因業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)更換發(fā)票,更換發(fā)票明細(xì)及原因見(jiàn)下表。
總經(jīng)理室: 財(cái)務(wù): 部門經(jīng)理: 經(jīng)手人:
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十二
富源縣國(guó)稅局:
我是富源縣中安鎮(zhèn)順泰汽配店個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,自20xx年5月6日開(kāi)展汽車零配件零售經(jīng)營(yíng),依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),地址位于富源縣中安街道玉泉小區(qū),并于20xx年6月14日在富源縣工商行政管理局辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照號(hào)為:證,證號(hào)為:532225198105110717號(hào),現(xiàn)為了方便客戶的需要,開(kāi)具稅務(wù)普通發(fā)票,因此特申請(qǐng)購(gòu)買稅務(wù)普通發(fā)票,望給予辦理為謝!
此致
敬禮!
xuexila
20xx年x月x日
申請(qǐng)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)相關(guān)
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十三
****稅務(wù)局:
我是****企業(yè),稅號(hào):************,已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,能夠準(zhǔn)確核算銷售收入?,F(xiàn)我單位因業(yè)務(wù)需要,相購(gòu)買增值稅專用發(fā)票,每月數(shù)量:****,特此申請(qǐng),請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為盼。
致此
敬禮
申請(qǐng)人:**單位
****年**月**日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十四
國(guó)家稅務(wù)局:
因我公司銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展,現(xiàn)本月票量已用完,原每月2張的用量不能滿足我司的需求,根據(jù)我司的實(shí)際情況,現(xiàn)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票每月最大限額百萬(wàn)元的發(fā)票用量為10份。
特此申請(qǐng),望批準(zhǔn)
公司名稱
二零一三年十二月十八日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇一
國(guó)家稅務(wù)局:
我單位(有限責(zé)任公司)位于,法人代表,主要經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù),我單位月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,目前在國(guó)稅購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的票面限額為拾萬(wàn)元,因我單位銷售業(yè)務(wù)擴(kuò)大,銷售產(chǎn)品特殊,分開(kāi)開(kāi)具銷售發(fā)票,客戶難以接受,不能滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要導(dǎo)致我單位開(kāi)銷售發(fā)票出現(xiàn)困難,現(xiàn)向國(guó)稅局申請(qǐng)將我公司專用發(fā)票的最高開(kāi)票限額增為百萬(wàn)元。
請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以審查、審批!
20xx年xx月xx日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_____年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇三
濟(jì)南****區(qū)國(guó)稅局:
由于我公司經(jīng)營(yíng)日益擴(kuò)大,原有增值稅專用發(fā)票月用量已無(wú)法滿足現(xiàn)在使用要求,向貴局申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,現(xiàn)將公司具體情況說(shuō)明如下:
濟(jì)南***科技有限公司,稅務(wù)登記號(hào)370***********,20xx年7月經(jīng)濟(jì)南市工商行政管理局****分局注冊(cè)經(jīng)營(yíng),注冊(cè)資金伍拾壹萬(wàn)元整,法定代表人:****,公司注冊(cè)地址:濟(jì)南市*********。20xx年4月被濟(jì)南市****國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)定為一般納稅人。企業(yè)開(kāi)戶銀行:齊魯銀行濟(jì)南*****支行,0000007100000000000.
01月至月銷售收入2983851.97元,銷項(xiàng)稅額507254.86元,進(jìn)項(xiàng)稅額488448.60元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3312.82元,交納增值稅21719.08元,稅負(fù)率0.72%。
20xx年1月至20xx年10月銷售收入為3858875.94元,銷項(xiàng)稅額656009.06元,進(jìn)項(xiàng)稅額624976.24元,交納增值稅31032.82元,稅負(fù)率0.80%。
我公司預(yù)計(jì)今年銷售收入能達(dá)到500萬(wàn)元,交納增值稅大約6萬(wàn)元,稅負(fù)率約1.2%,在本次申請(qǐng)?zhí)峤灰郧?,我公司每月領(lǐng)購(gòu)千元版專用發(fā)票50份,由于公司經(jīng)營(yíng)多年,客戶逐漸增多,每筆業(yè)務(wù)多在元—200000元不等。原每月增值稅專用發(fā)票月用量50份已無(wú)法滿足現(xiàn)在使用要求,近來(lái)我公司又與多家單位簽訂銷售合同,其中“濟(jì)南*******有限公司”109.44萬(wàn)元、“濟(jì)南******有限公司”47.60萬(wàn)元、“濟(jì)南*******有限公司”33.53萬(wàn)元、“山東*******有限公司”10.46萬(wàn)元。
我公司的貨源主要采購(gòu)于“*********有限公司”及“********有限公司”“*******有限公司”等企業(yè),現(xiàn)貨物及發(fā)票均已到我公司并進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證。
以上所有申請(qǐng)資料、數(shù)據(jù)、證件內(nèi)容真實(shí),如有虛假,本公司承擔(dān)一切法律責(zé)任。
現(xiàn)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,由每月50份(最高開(kāi)票限額壹萬(wàn)元)增加到100份,長(zhǎng)期有效。敬請(qǐng)貴局考察核實(shí),誠(chéng)盼批準(zhǔn)!
濟(jì)南*****科技有限公司20xx年11月19日注:需要提交:
1、稅務(wù)副本復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
2、法人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
3、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
4、銷售合同復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
5、采購(gòu)合同復(fù)印件或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票復(fù)印件(需要申請(qǐng)當(dāng)月認(rèn)證)(攜帶原件校驗(yàn))
6、《納稅人領(lǐng)購(gòu)發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》
7、《基本經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告書(shū)》本文所述內(nèi)容
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20**年**月**日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇四
發(fā) 票 領(lǐng) 購(gòu) 申 請(qǐng) 書(shū)
注:本表填報(bào)一式兩份,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后退納稅人一份
領(lǐng) 購(gòu) 發(fā) 票 申 請(qǐng) 書(shū)
后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
發(fā)票領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)書(shū)
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
納稅人管理碼 文書(shū)編碼:
領(lǐng)購(gòu)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)
際發(fā)售信息,然后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
購(gòu)買發(fā)票申請(qǐng)書(shū)
山西省太原市杏花嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:因業(yè)務(wù)需要,向貴局申請(qǐng)購(gòu)買山西省國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票。用作業(yè)務(wù)開(kāi)票使用。現(xiàn)有我單位基本情況如下:
申請(qǐng)單位:山西鑫紅都工貿(mào)有限公司成立于20xx年4月23日辦理稅務(wù)登記證,
負(fù)責(zé)人:張世平,身份證號(hào):1274810,
企業(yè)法人證書(shū)號(hào)碼:5016
稅務(wù)登記證號(hào)碼:721x
注冊(cè)地址:太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)丈子頭村果園路口3號(hào) 注冊(cè)資本:人民幣壹佰壹拾萬(wàn)元整,經(jīng)營(yíng)范圍:服裝加工、鋼材、建材、裝潢材料、五金交電、煤制品(不含洗選煤)、家俱、家用電器、床上用品、針紡織品、服裝鞋帽、皮具箱包、工藝美術(shù)品、日用品、勞動(dòng)保護(hù)用品、金屬材料、防腐材料、礦山機(jī)械設(shè)備、水暖器材、通訊器材、橡膠制品、節(jié)能產(chǎn)品的銷售;苗木花卉的種植;室內(nèi)裝飾工程。
開(kāi)戶銀行:晉城銀行太原分行
賬號(hào):11120xx
財(cái)務(wù)人員:馬小花
身份證號(hào):6127275
規(guī)定給予處罰。望貴局給予批準(zhǔn)申購(gòu)為謝。
山西鑫紅都工貿(mào)有限公司
20xx年10月16日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇五
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識(shí)別號(hào):_________)開(kāi)具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購(gòu)貨單位:_________有限公司(納稅人識(shí)別號(hào):______)發(fā)票號(hào)碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報(bào)稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
特此證明!
南通_________有限公司
_______年______月______日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇六
茲證明______辦理我單位______費(fèi),單位:______,單價(jià):______元,合計(jì)金額:____________元,______仟______佰______拾______元______角整,請(qǐng)貴單位給予開(kāi)據(jù)稅票。
特此證明。
___________有限公司
______年______月______日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇七
發(fā)票退票是說(shuō)明了之前的稅收已出現(xiàn)了錯(cuò)誤,現(xiàn)在公司要求退稅,以下文書(shū)幫小篇提供發(fā)票退票證明閱讀。
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的`增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
_______年____月____日
________有限公司 :
貴公司于_______年____月____日開(kāi)具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
_______年____月____日
________有限公司:
貴公司于_______年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_______年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇八
我司____________公司為_(kāi)___________公司開(kāi)具的普通發(fā)票(發(fā)票號(hào):_________ 發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
特此證明。
_________公司
日期:_________
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇九
發(fā)票退票(普通發(fā)票)也就是指因發(fā)票發(fā)放錯(cuò)誤、發(fā)票發(fā)放信息登記錯(cuò)誤等原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人辦理退票。下面是本站小編給大家整理的一些關(guān)于發(fā)票退票證明模板的模板,希望對(duì)大家有用。
________有限公司 :
貴公司于20____年____月____日開(kāi)具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
20____年____月____日
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。
貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
20____年____月____日
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
20____年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十
常州高新區(qū)國(guó)稅二分局:
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司,于20xx年3月9日開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼為3200104170,發(fā)票號(hào)碼為03563883,購(gòu)貨方稅號(hào)120117238996960,貨物名稱:花邊布,單位:米,數(shù)量28000,單位10,金額280000,稅率17%,稅額47600,票面數(shù)量是錯(cuò)誤的,正確的數(shù)量是26000,因此,購(gòu)貨方拒收此票,(見(jiàn)后附的拒收證明),現(xiàn)申請(qǐng)開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此
申請(qǐng)人:常州市大和織造有限公司
20xx年5月5日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十一
................區(qū)國(guó)稅局:
……………………………………公司
….年….月….日
×××國(guó)稅局:
茲有我單位 不在負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作,改由×××(身份證號(hào):*******************)負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)取工作,現(xiàn)在申請(qǐng)將增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)票人予以變更!
致財(cái)務(wù),****年**月**日,因業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)更換發(fā)票,更換發(fā)票明細(xì)及原因見(jiàn)下表。
總經(jīng)理室: 財(cái)務(wù): 部門經(jīng)理: 經(jīng)手人:
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十二
富源縣國(guó)稅局:
我是富源縣中安鎮(zhèn)順泰汽配店個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,自20xx年5月6日開(kāi)展汽車零配件零售經(jīng)營(yíng),依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),地址位于富源縣中安街道玉泉小區(qū),并于20xx年6月14日在富源縣工商行政管理局辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證照號(hào)為:證,證號(hào)為:532225198105110717號(hào),現(xiàn)為了方便客戶的需要,開(kāi)具稅務(wù)普通發(fā)票,因此特申請(qǐng)購(gòu)買稅務(wù)普通發(fā)票,望給予辦理為謝!
此致
敬禮!
xuexila
20xx年x月x日
申請(qǐng)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)相關(guān)
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十三
****稅務(wù)局:
我是****企業(yè),稅號(hào):************,已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,能夠準(zhǔn)確核算銷售收入?,F(xiàn)我單位因業(yè)務(wù)需要,相購(gòu)買增值稅專用發(fā)票,每月數(shù)量:****,特此申請(qǐng),請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為盼。
致此
敬禮
申請(qǐng)人:**單位
****年**月**日
發(fā)票退票申請(qǐng)書(shū)篇十四
國(guó)家稅務(wù)局:
因我公司銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展,現(xiàn)本月票量已用完,原每月2張的用量不能滿足我司的需求,根據(jù)我司的實(shí)際情況,現(xiàn)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票每月最大限額百萬(wàn)元的發(fā)票用量為10份。
特此申請(qǐng),望批準(zhǔn)
公司名稱
二零一三年十二月十八日