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        優(yōu)秀采購管理制度及流程范文(14篇)

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            文學(xué)是人類情感和思想的載體,我們可以借助文學(xué)作品來理解人生??偨Y(jié)要有自己的觀點和思考,展現(xiàn)個性和獨特性??偨Y(jié)是對過去一段時間經(jīng)歷的回顧和總結(jié),可以讓我們更好地認識自己。寫作可以幫助我們理清思路,增加思考深度??偨Y(jié)的價值不僅僅在于總結(jié)本身,更在于思考和改進的過程。
            采購管理制度及流程篇一
            對外簽訂合同流程管理的規(guī)定
            為了加強對外簽訂合同的管理,保證合同的合法有效,避免市場經(jīng)濟中的風(fēng)險,有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失,特制定本規(guī)定,希各公司嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
            一、簽訂合同前的準(zhǔn)備
            1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當(dāng)事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進行核實,并了解其誠信、履約能力;對方是公民的,要求提供身份證及復(fù)印件進行核實。
            2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿,并結(jié)合對方當(dāng)事人提供的合同文本,與對方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認合同條款。
            3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
            〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所;
            〔2〕標(biāo)的、數(shù)量;
            〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期;
            〔4〕價款或者報酬;
            〔5〕履行期限、地點和方式;
            〔6〕違約責(zé)任;
            〔7〕解決爭議的方法;一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
            4、與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中,必須注意以下事項:
            〔1〕對方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚;
            〔2〕合同對標(biāo)的的約定應(yīng)明確無誤。標(biāo)的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體;對不易確定的無形財產(chǎn)(如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等)、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。
            〔3〕質(zhì)量:國家有強制牲標(biāo)準(zhǔn)的,首先必須按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
            合同中必須約定質(zhì)量保證期,一般不低于兩年;國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。
            合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期,質(zhì)量異議期盡量延長時間,力爭與質(zhì)量保證期一致。
            〔4〕合同價款。在與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時,合同的價款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。
            〔5〕合同履行期限、地點和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對外給付價款義務(wù)的,應(yīng)參照公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行,留有較充分的時間余地,盡量避免我公司違約。如因特殊情況,付款期限與公司財務(wù)規(guī)定不一的,應(yīng)事先征求財務(wù)部門意見,可適當(dāng)予以調(diào)整。
            〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式,不應(yīng)采用罰款的形式。
            合同中約定我公司違約責(zé)任的,可采用下列表述方式:
            a、按銀行同期貸款利率償付違約金;
            b、賠償對方實際經(jīng)濟損失;
            c、每天按合同總價款(或已付款額)萬分之1。84償付違約金;(依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算)
            d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。
            〔7〕我公司是建設(shè)方主體,因苗木裁種、養(yǎng)護,或者室內(nèi)裝飾裝璜,或者鋪設(shè)路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人,我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議,明確雙方權(quán)利義務(wù);如我公司是承包方,除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外,還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議,以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險。
            〔8〕如我公司與外公司合作,決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程,雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述,可采用互為母子公司等形式,防范可能的風(fēng)險。
            5、經(jīng)與對方當(dāng)事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后,經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿,交各公司合同管理員登記編號備查。
            各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度(登記簿登記或電腦登記均可),登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
            二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。
            6、各公司合同管理員將合同登記編號后,依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。
            7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同,并對其負責(zé)。
            8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿,并提供法律建議,供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定,但在當(dāng)前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同,法務(wù)室應(yīng)從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā),審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失;或以一較小的風(fēng)險來回避更大的風(fēng)險。
            。
            10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴?,合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人;經(jīng)辦人制作正式合同文本,由雙方當(dāng)事人簽字蓋章,并將合同底稿交集團公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。
            三、合同的`履行。
            11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后,應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負責(zé)監(jiān)督合同的履行;在合同履行期間,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負有下列責(zé)任:
            〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料;并在此項工作換人負責(zé)時,在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù);由合同管理人對更換經(jīng)辦人進行變更登記,未辦變更登記手續(xù)的,經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
            〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時,及時向各公司總經(jīng)理匯報,并研究決定應(yīng)對措施。
            〔3〕合同履行終結(jié),應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案,交各公司合同管理員審核。
            12、公司財務(wù)部門對合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé),盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。
            13、公司將設(shè)立檔案室,指定專人兼管,負責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
            14、合同履行中,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行:
            (1)合同生效后,發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的,應(yīng)及時與對方當(dāng)事人補充協(xié)議。
            (2)合同生效后,發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。
            (3)合同約定對方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定雙方應(yīng)同時履行,對方未履行而要求我公司履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定我公司應(yīng)先履行的,但有確切證據(jù)證明對方:a、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的,b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的,c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時書面通知對方。對方提供擔(dān)保時,我公司應(yīng)恢復(fù)履行。
            (4)在合同履行期間,對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的,經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,我公司應(yīng)按合同約定書面通知對方解除合同,并可追究對方的違約責(zé)任。
            (5)買賣合同約定檢驗期的,我公司是買受人的,應(yīng)當(dāng)在檢驗期內(nèi)檢驗,并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的,我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的,適用質(zhì)量保證期,不適用兩年的規(guī)定。
            (6)以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的,我公司當(dāng)時不知道樣品有隱蔽瑕疵,對方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同,我公司仍可主張對方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
            (7)勘察、設(shè)計合同,因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計文件拖延工期給我公司造成損失的,我公司可以要求勘察、設(shè)計人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計,減收或免收勘察、設(shè)計費并賠償損失。
            (8)集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同,也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的,可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決;最終可上報集團公司請求協(xié)調(diào)解決。
            (9)合同履行中與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報告,向集團公司法務(wù)室咨詢;法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上,及時地提供書面法律意見,為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
            (10)合同履行中遇有緊急情形,需立即采取措施的,應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后,邀請法務(wù)室人員參加會議,共同研究決定處理方案。
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            采購管理制度及流程篇二
            采購活動是一個企業(yè)經(jīng)營活動的開始,企業(yè)應(yīng)該有一個適合自己的管理,并能在采購活動中保證其靈活性的'采購工作流程,那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,來討論討論。
            1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
            其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。
            簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
            設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎(chǔ)上再定價。
            2、制定采購計劃
            1%26gt;廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
            2%26gt;倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人簽字,報總經(jīng)理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
            3、安排組織采購
            1%26gt;供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內(nèi))按質(zhì)按時按量送貨。
            2%26gt;采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。
            1、成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時抽量。
            (注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。
            供貨商憑收貨單結(jié)算。
            2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負責(zé)稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部。
            采購管理制度及流程篇三
            酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的采購工作.
            二、采購部工作基本要求
            1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意
            3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
            4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)
            8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷。
            采購管理制度及流程篇四
            為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。
            1.請購的定義
            請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
            2.請購單的要素
            完整的請購單應(yīng)包括一下要素:
            (1)請購的部門;
            (2)請購物品所屬項目;
            (3)請購的用途;
            (4)請購的物品名;
            (5)請購的物品數(shù)量;
            (6)請購的物品規(guī)格;
            (7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;
            (8)請購的物品的需求時間;
            (9)請購如有特殊需要請備注;
            (10)請購單填寫人;
            (11)請購部門主管;
            (12)請購單審核人;
            (13)采購副總審核;
            (14)財務(wù)審核人;
            (15)公司總經(jīng)理。
            3.請購單及其提報規(guī)定
            (1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;
            (2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;
            (3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;
            (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
            (5)請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;
            (7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。
            (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
            (9)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
            4.公司物資請購單的提報部門
            (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;
            (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;
            (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
            1、請購的接收要點
            (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
            (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
            2、請購單的分發(fā)規(guī)定
            (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;
            (2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
            (4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
            3、采購周期的規(guī)定
            (2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天
            (6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;
            2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
            3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
            7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;
            11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
            1.對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
            5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。
            1.比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;
            3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。
            1.合同
            合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
            (1)合同正文應(yīng)包含的要素
            1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
            3)包裝要求;
            4)合同總額應(yīng)含稅,含運達公司的總價,特殊情況應(yīng)注明;
            5)付款方式;
            6)工期;
            7)質(zhì)量保證期;
            8)質(zhì)量要求及規(guī)范;
            9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;
            10)雙方的公司信息;
            11)其他約定。
            (2)合同簽訂及其規(guī)定
            1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;
            2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;
            3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
            4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;
            5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
            6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;
            7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
            8)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;
            9)違約責(zé)任一定要詳細、具體;
            10)比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
            11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;
            12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;
            13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
            1.付款規(guī)定
            (2)按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
            (4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
            2.合同執(zhí)行
            七、報驗與入庫
            1.報驗
            (1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;
            (2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
            (3)達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;
            (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
            2.入庫
            (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;
            (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;
            (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;
            (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。
            采購管理制度及流程篇五
            總經(jīng)理辦公室負責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
            1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
            a.對所采購的`物資、材料指定品牌。
            b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
            c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
            2.各部門在采購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
            3.采購合格服務(wù)活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
            4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
            5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。
            采購管理制度及流程篇六
            1、請購的定義
            請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
            2、請購單的要素
            完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
            請購的部門;
            請購物品所屬項目
            請購的用途
            請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
            請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
            請購物品的需求時間
            請購如有特殊請備注
            請購單填寫人
            請購部門主管
            請購單審核人
            采購副總審核
            財務(wù)審核人
            公司總經(jīng)理
            3、請購單及其提報規(guī)定
            請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門;
            請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;
            如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明
            請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
            二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
            1、請購的接收要點
            通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
            對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
            2、請購單的分發(fā)規(guī)定
            對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;
            對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
            重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
            三、詢價及其規(guī)定
            2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;
            3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;
            4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;
            四、比價、議價
            1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
            五、合同的簽訂及其規(guī)定
            1、合同正文應(yīng)包含的要素
            (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
            (3)付款方式
            (4)工期
            (5)質(zhì)量保證期
            (6)其他約定
            2、合同簽訂及其規(guī)定
            (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;
            (2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;
            3、合同執(zhí)行
            六、報驗與入庫
            1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;
            2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。
            采購管理制度及流程篇七
            為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
            一、目的
            為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
            二、范圍
            各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
            三、職責(zé)
            1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
            2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
            3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
            4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
            5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
            6.大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
            7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
            8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
            9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
            10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
            四、人員配置及崗位分工
            1.人員配置
            采購部長一人,采購員二人,內(nèi)勤一人。
            2.分工
            計劃分為板材材料采購一人,墊片材料采購一人,零星及設(shè)備、模具采購一人,內(nèi)勤一人(基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等)
            五、程序
            采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負著不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,降低成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
            (一)請購及其規(guī)定
            1.請購單要填寫完整,具體應(yīng)包括以下要素:
            (1)請購的部門;
            (2)請購物品所屬項目;
            (3)請購的用途;
            (4)請購的物品名;
            (5)請購的物品數(shù)量;
            (6)請購的物品規(guī)格;
            (7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求)等;
            (8)請購的物品的需求時間(使用時間);
            (9)請購如有特殊需要請備注;
            (10)請購單填寫人;
            (11)請購部門主管;
            (12)請購單審核人;
            (13)倉庫保管員;
            (14)公司總經(jīng)理。
            2.計劃單及其提報規(guī)定
            (1)計劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部;
            (2)固定資產(chǎn)申購按照(固定資產(chǎn)購置申請表)的.格式進行填寫提報;
            (3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計劃)的格式填寫提報;
            (4)請購部門在提報計劃單時,應(yīng)要求采購部簽字接收人,請購部門備份;
            (6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,并在計劃單上寫上說明。
            (7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
            (8)計劃單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
            3.公司物資計劃單的提報部門
            (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報材料使用追加計劃。
            (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
            (二)請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
            1、請購的接收要點
            (3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購;
            (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
            2、計劃單的分發(fā)規(guī)定
            (1)對于計劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;
            (2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            (3)無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
            (4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
            3、采購周期的規(guī)定
            (1)常規(guī)商品采購周期在7天時間;
            (三)詢價及其規(guī)定
            2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
            3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            4.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則不能通過中間商詢價;
            5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
            7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;
            10.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
            (四)比價、議價
            1.對供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
            3.收到供應(yīng)單位報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定目標(biāo)或理想價格;
            5.參考目標(biāo)或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
            (五)合同的簽訂及其規(guī)定。
            1.合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。
            (1)合同正文應(yīng)包含的要素
            (2)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求;合同總額應(yīng)含稅,含運達公司的總價,特殊情況應(yīng)注明;付款方式;交貨日期;質(zhì)量保證期;質(zhì)量要求及規(guī)范;違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息;其他約定。
            (3)合同簽訂及其規(guī)定
            1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;
            2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;
            3)為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù),采購時要求供貨方提供報價清單;
            4)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
            5)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;
            7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;
            8)違約責(zé)任一定要詳細、具體;
            9)比價完畢后方可進行合同的簽訂工作;
            10)合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查;
            11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;
            12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門并歸檔;
            (七)付款及合同執(zhí)行
            1.付款規(guī)定
            (1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款;
            (2)按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
            (3)按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;
            (4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
            2.合同執(zhí)行
            (八)驗收與入庫
            1.報驗
            (1)供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進行驗收;
            (2)對材料驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行;
            (3)達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;
            (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
            2.入庫
            (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;
            (2)材料在運達公司后采購部應(yīng)及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運;
            (3)質(zhì)檢部門未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;
            (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;
            (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;
            (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。
            采購管理制度及流程篇八
            為進一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。
            材料采購管理及流程相關(guān)程序如下:
            1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
            2.由項目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
            3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時,應(yīng)提出使用要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。
            4.急件優(yōu)先辦理。
            1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
            2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商,應(yīng)提供同規(guī)格,不同品牌做比較。
            3.是否有其他較有利的代用品。
            4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。
            5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。
            6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度
            6.1項目部對材料、設(shè)備采購實行統(tǒng)一管理,以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度,建立項目部合格供應(yīng)商名冊。
            6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進行資格預(yù)審,采購員應(yīng)合同主管項目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進行考察,形成供應(yīng)商評估報告,經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應(yīng)商目錄。
            6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備,需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實行分級制度,年度審核優(yōu)勝劣汰,一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。
            1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件:能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽,價格合理;提供合格的物資,并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性;滿足進度和服務(wù)要求。
            2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商,優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。
            3.價格上漲下跌有何因素。
            4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進按照招標(biāo)采購流程進行。
            4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進行,參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。
            4.2按規(guī)定時間開標(biāo),由項目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo),按合理低價的原則,確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。
            采購管理制度及流程篇九
            為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
            (一)采購原則
            1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
            2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
            3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責(zé)采購;
            4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
            (二)采購申請
            1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
            2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
            3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。
            (三)采購流程
            1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
            2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進行審核,審核通過后方能進行采購。
            3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
            (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)
            1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
            2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
            3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
            4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
            5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
            (五)采購方式
            1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
            2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
            3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
            (六)采購實施
            1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。
            2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
            3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
            (七)采購付款方式
            1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
            2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
            (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
            1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
            2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。
            各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。
            采購管理制度及流程篇十
            為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。
            2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責(zé);
            6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;
            7、駐店采購負責(zé)跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應(yīng)付帳款,酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付,以建立酒店的良好形象。
            5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見,酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。
            1、倉庫補倉物品的采購流程:
            該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單。
            對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。
            a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應(yīng)需要及時進行補充貨倉里的存貨;
            e、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。
            2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。
            b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單(針對供貨商月結(jié))或者次日直接到市場采購。
            c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。
            1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;
            一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。
            以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!
            采購管理制度及流程篇十一
            第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
            第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。
            第二章、具體的管理制度
            第一條、供應(yīng)商的資質(zhì)
            采購人員在選擇供應(yīng)商時,必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
            1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;
            2、iso9001/20xx版證書;
            3、產(chǎn)品認證資料,如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。
            4、我方需要其他的資料。
            第二條、供應(yīng)商的基本信息
            1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介,詳細的辦公地址
            2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等
            3、公司的網(wǎng)址
            第三條、采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。
            第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
            1、采購合同:采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責(zé)任等。
            2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔(dān)的違約責(zé)任。
            第三章、附則
            本制度自公布之日起開始生效。
            采購管理制度及流程篇十二
            一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。
            二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
            三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。
            四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。
            五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次,特殊情況及時調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。
            六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責(zé)任。
            七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。
            八、采購人員在采購物品時,嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。
            九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。
            十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟實力,講職業(yè)道德。
            采購管理制度及流程篇十三
            1、請購的定義
            請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
            2、請購單的`要素
            完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
            (1)請購的部門;
            (2)請購單填寫人;
            (3)請購的日期及需求時間;
            (4)請購的物品名;
            (5)請購的物品數(shù)量;
            (6)請購的物品規(guī)格;
            (7)請購的物品用途;
            (8)請購如有特殊需要請備注;
            (9)請購部門主管;
            (10)請購單審核人;
            (11)公司總經(jīng)理。
            3、請購單及其提報規(guī)定
            (1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門;
            (5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。
            (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
            (7)其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
            1、請購的接收要點
            (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;
            (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
            2、請購單的分發(fā)規(guī)定
            (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;
            (2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
            (4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
            2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
            3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
            4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
            5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;
            6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
            1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;
            3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo);
            4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。
            (2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;
            (3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
            采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務(wù)付款。
            采購管理制度及流程篇十四
            為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
            二采購
            1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
            2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
            3、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
            4、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
            5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
            6、大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
            7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
            8、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
            9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
            10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
            三采購工作流程
            采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
            1、在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
            2、項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
            3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
            4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
            5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
            6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。
            7、項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
            8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
            四采購部發(fā)展規(guī)劃
            降低采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。
            (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
            (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運行。
            (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
            (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
            (五)大膽設(shè)想:5―20xx年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
            1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全院藥品的采購、儲存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開,藥庫由專人管理。
            2、采購藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進決定的中標(biāo)單位采購藥品,采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購,選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。
            3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據(jù)臨床需要,依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃,每月底25號前上報下個月藥品采購計劃,經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進行采購。
            4、新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
            5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,有藥庫管理人員,采購人員嚴(yán)格驗收,對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。
            6、強化藥品采購中的制約機制,嚴(yán)格實行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。
            7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質(zhì)量,對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。
            8、定期征求供貨單位意見,接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。
            9、強化法規(guī)意識,自覺接受法律約束,建立健全各項規(guī)章制度,確保工作落到實處。