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        2022年成立內(nèi)部控制領導小組的方案(四篇)

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            為了保障事情或工作順利、圓滿進行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法計劃。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編為大家收集的方案策劃范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
            成立內(nèi)部控制領導小組的方案篇一
            貫徹落實依法治國基本方略,全面推進依法行政,有效防控機關事務及管理中存在的各類風險,建立健全機關、事業(yè)內(nèi)部約束機制,加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心,體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求,保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內(nèi)部控制組織體系建設、機關內(nèi)部控制制度體系建設、機關內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關內(nèi)部控制信息化建設為目標,與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系,努力提高機關工作質量提升機關管理水平,保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
            1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度,深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程,抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點,分析存在的業(yè)務風險和廉政風險,按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求,綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
            2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴,組織開展定期檢查和不定期檢查,通報檢查結果,對好的部門和個人予以表揚,對工作不力的部門和個人予以通報,并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤,全面提升管理成效。
            1、提高思想認識,轉變工作理念,自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關內(nèi)部控制的重要性和必要性,增強開展機關內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念,盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉變,將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中,有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險,提高工作效率。
            2、加強組織領導,落實工作責任,順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人,要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排,確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
            3、加強統(tǒng)籌協(xié)調,增進工作合力,共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際,積極進行差別化探索和創(chuàng)新,形成完善的內(nèi)部控制體系,實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領導下,加強組織協(xié)調,積極溝通配合,按實施辦法的要求,將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員,確保機關內(nèi)部控制工作取得實效。
            1、制定內(nèi)部控制基本制度
            ,結合我院實際情況做好相關設計,明確重點領域、重點業(yè)務,將主要業(yè)務、流程進行分類,研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法,為推進內(nèi)控機制建設打好基礎。
            2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法
            ,要逐項分析風險來源、風險點,提出有效的風險控制措施,緊密結合工作實際,做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
            3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程
            ,按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求,各部門要認真梳理業(yè)務流程,研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施,制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求,與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結合,覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
            1、成立內(nèi)部控制領導小組,建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制,明確內(nèi)部控制牽頭部門,制定、啟動相關的工作機制。
            2、梳理業(yè)務流程,開展內(nèi)部控制風險評估,建立健全單位各項內(nèi)部管理制度,明確業(yè)務環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險,確定風險點,選擇風險應對策略,建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。
            3、開展內(nèi)部控制宣傳教育,針對國家相關政策,以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施,人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
            4、督導檢查和驗收總結根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟,由內(nèi)控辦抽調專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報,并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
            管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經(jīng)驗做法,形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況,提出改進方向和采取的措施。
            成立內(nèi)部控制領導小組的方案篇二
            為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實
            施的指導意見》(財會〔2015〕24號);財政部《關于開展2018年度
            行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2018〕11號);
            南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部
            控制報告編報工作的通知》的通知(南財會〔2019〕2號)等文件的要求,全面推動我院開展內(nèi)部控制建設工作,進一步提高內(nèi)部管理
            水平,經(jīng)研究決定,成立我院內(nèi)部控制領導小組。
            成立由主要領導負總責,分管領導牽頭,各科室主要負責人組成
            的內(nèi)部控制建設領導小組,具體成員名單如下:
            組長:xxx
            衛(wèi)生院院長
            副組長:xxx
            衛(wèi)生院副院長
            成員:xxx
            衛(wèi)生院紀檢員
            xxx
            衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
            xxx
            衛(wèi)生院醫(yī)務科長
            xxx
            衛(wèi)生院藥械科長
            xxx
            衛(wèi)生院健扶辦主任
            xxx
            衛(wèi)生院感控組長
            內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室,由xxx負責日常事務。
            (一)組長及副組長職責:研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準;做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃;研究處理內(nèi)控工作中的重大問題;監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程,并及時審定、調整工作計劃,確保內(nèi)控機制健康運行等。
            (二)內(nèi)控領導小組成員職責:內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財
            會科,負責內(nèi)部控制相關工作,確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提
            供強有力的組織保障,包括組織協(xié)調內(nèi)部控制日常工作;研究提出單
            位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃;組織協(xié)調單位內(nèi)部跨科室的重大風
            險評估工作;組織協(xié)調相關科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措
            施;研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案,并負
            責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
            辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構,配合紀檢委對各科室相關的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估;對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議,積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設;認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度,落實內(nèi)部控制的相關要求;并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
            單位領導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督,并提出改進意見和建議;督促相關部門落實內(nèi)部控制措施,做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
            實行定期例會和專題會議相結合,定期例會由內(nèi)部控制領導小組
            辦公室負責準備,由領導小組組長主持,領導小組全體成員參加,每
            季度召開一次例會;特殊情況,領導小組組長可決定臨時召開。專題
            會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。
            xxx醫(yī)院
            2018年3月1日
            成立內(nèi)部控制領導小組的方案篇三
            為進一步提高風險防范能力,促進醫(yī)院健康持續(xù)的發(fā)展,為貫徹落實財政部《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)、宜賓縣財政局《關于做好內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的指導意見》(宜縣財辦〔2017〕141號)等文件要求,結合我院管理現(xiàn)狀,現(xiàn)制定古羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)部控制體系建設工作方案,具體內(nèi)容如下:
            根據(jù)財政部、市縣財政部門文件的要求,結合醫(yī)院“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求,提高效益,惠及老百姓。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則,以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎,以防范風險和提高效率為重點,以分析醫(yī)院內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段,建立涵蓋醫(yī)院的決策層、執(zhí)行層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證機醫(yī)院管理合法合規(guī),資產(chǎn)安全,財務報告及相關信息真實完整,提高管理效率和效果,促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
            (一)構建以風險管控為導向的內(nèi)控管理體系
            對照財政部《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號),對醫(yī)院的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級,實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求,對現(xiàn)有的醫(yī)院內(nèi)控流程進行升級建設;建立適合我院發(fā)展的內(nèi)控管理體系。
            (二)構建以內(nèi)控信息一體化為目標的實施體系
            以建立科學有效的業(yè)務、管理活動內(nèi)控流程為基礎,逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控”,主要管理和業(yè)務內(nèi)控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。
            (三)構建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進體系
            通過內(nèi)控流程的實際運轉,分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié),對內(nèi)控體系存在的不足進行跟蹤,提出切實可行的整改方案,直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。
            (一)完善流程制度體系
            1、梳理風險控制流程。在風險評估的基礎上,要確定醫(yī)院業(yè)務和管理活動所有潛在重大風險,包括風險名稱、風險類型、風險涉及的活動或流程、風險發(fā)生的可能性、風險發(fā)生后的影響、風險的責任部門等若干要素,要形成風險數(shù)據(jù)庫(風險清單),確定風險的應對策略
            和控制辦法,將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中,明確業(yè)務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系。
            2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上,對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理,對流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。
            (二)建立監(jiān)督評價體系
            1、建立內(nèi)控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標準的關鍵控制點,根據(jù)關鍵控制點的控制措施和控制責任,設計關鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法,配合流程標準,出具內(nèi)控檢查標準。
            2、建立內(nèi)控定期的自我評價體系。結合內(nèi)控執(zhí)行檢查,定期開展內(nèi)控自我評價工作,對內(nèi)部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估,并將評價結果與績效考核掛鉤。
            3、建立內(nèi)控的自我調整與完善體系。建立內(nèi)控標準的動態(tài)調整機制,包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等,保持內(nèi)控的適應性。
            (三)健全內(nèi)控組織體系
            1、健全內(nèi)控決策組織。明確院委會、辦公室等內(nèi)控決策職責,理順內(nèi)控決策機制和決策流程,強化決策責任評價。
            2、健全內(nèi)控管理組織。財務科是公司內(nèi)控管理組織的常設機構,負責組織內(nèi)控建設工作。辦公室是內(nèi)控建設的責任部門,負責內(nèi)控建設的具體實施工作。具體內(nèi)容如下:
            (1)財務科:完善公司財務管理,為醫(yī)院管理層提供有效、真實、可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
            (3)醫(yī)院辦公室:協(xié)調院長與內(nèi)控工作機構的信息溝通,設計適應醫(yī)院發(fā)展需要的組織機構和職能,建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理,并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
            (三)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系
            1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在醫(yī)院原有的文化基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內(nèi)部控制特征,形成“人人講內(nèi)控、人人實施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。
            2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段,培養(yǎng)內(nèi)控管理人才,做好內(nèi)控人才儲備。
            流程梳理階段:通過該階段工作,摸清醫(yī)院主要業(yè)務和管理流程的實際運行狀況,為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。
            成立內(nèi)部控制領導小組的方案篇四
            根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求,結合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求,提高效益,回報社會,惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則,以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎,以防范風險和提高效率為重點,以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī),資產(chǎn)安全,財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
            醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設的總體目標是:按照醫(yī)院內(nèi)控建設工作的整體部署,于20xx年年底前完成內(nèi)部控制的建設和實施工作,力爭到20xx年底,遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度(試行)》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設實施方案》,在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。
            內(nèi)部控制體系建設的主要任務是:建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系;制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行;實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合,提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。
            按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》(財會〔20xx〕212號)的要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)為統(tǒng)領,梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度,細化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務(工作)流程,建立適應醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。
            1、建立內(nèi)控體系的必要性:完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則,是減少風險、風險防控的基本保證,可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和管理水平,促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。
            2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則:
            (1)全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。
            (2)重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎上,關注重點領域和高風險領域。
            (3)制衡性原則。內(nèi)部控制應當在醫(yī)院治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。
            (4)適應性原則。內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應,根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度,并隨著情況的變化及時加以調整,建立動態(tài)調整機制,防止制度缺失和流程缺陷。
            (5)成本效益原則。內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益,以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
            3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素:
            (1)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎,主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
            (2)風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。
            (3)控制活動??刂苹顒邮轻t(yī)院根據(jù)風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內(nèi)。
            (4)信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息,確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。
            (5)監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應當及時加以改進。
            4、以價值管理為主線,以風險管理為導向,全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(工作)流程,明確關鍵領域和控制點,制定修訂完善制度流程,制作內(nèi)部控制制度匯編,建立形成內(nèi)部控制制度體系。
            5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推進內(nèi)部控制信息化建設,各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng),實現(xiàn)控制措施在線運行。
            為確保醫(yī)院內(nèi)控建設工作順利推進,保證內(nèi)控機制有效運行,醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系,通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系,使管理層及決策層能及時獲得適當信息;全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設,共擔內(nèi)部控制責任;各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。
            內(nèi)部控制的組織架構有四個層面,分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括:院長辦公會、內(nèi)部控制建設領導小組;管理層面包括:內(nèi)部控制建設執(zhí)行小組;執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務部門;監(jiān)督層面是單位審計部門。
            (一)院長辦公會
            是醫(yī)院最高決策機構,負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施;審議年度內(nèi)控評估報告;審議內(nèi)控與風險管理的重大策略,重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議內(nèi)部控制建設領導小組設置及其職責方案;審批內(nèi)控最終工作成果;有關內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。
            (二)內(nèi)部控制建設領導小組職責
            醫(yī)院將設立內(nèi)控建設領導小組,待領導過會討論通過后實施。
            內(nèi)控建設領導小組組長由醫(yī)院院長擔任,是醫(yī)院內(nèi)控體系建設的第一責任人。內(nèi)控建設領導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
            內(nèi)控建設領導小組
            組長:
            副組長:
            成員:
            主要職責:
            1)負責確定內(nèi)控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍;
            2)負責明確內(nèi)控體系建設的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理;
            3)負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改;
            4)有關內(nèi)部控制管理的其他事項。
            (三)內(nèi)控工作小組職責
            內(nèi)控建設領導小組下設內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室,內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室設在財務部門,由財務科科長擔任主任,執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設工作的具體開展。
            內(nèi)控體系建設執(zhí)行辦公室
            主任:
            副主任:
            成員:
            主要職責:
            1)負責內(nèi)控體系建設成員的職責分工;
            2)負責確定內(nèi)控體系建設的具體時間安排;
            3)負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調;
            4)記錄或更新業(yè)務流程圖、評估內(nèi)控設計及操作的有效性;
            5)反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設領導小組審閱;
            6)內(nèi)控工作文檔管理;
            7)負責本次內(nèi)控體系建設的其他實施工作。
            (四)內(nèi)審部門職責
            作為內(nèi)部審計職能部門,審計科室要對內(nèi)控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查,配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設工作進行評估。
            (五)各職能部門及業(yè)務部門
            為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助,組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源,協(xié)調本部門或單位內(nèi)控工作開展的`各項重要事宜。
            各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內(nèi)控管理工作,即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責包括:
            1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室相關人員,提供工作所需各項資料;
            2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務流程、關鍵控制點及重要的控制措施,協(xié)助內(nèi)控問題記錄,提出整改建議或方法等;
            3、協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改,及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等;
            4、編制本部門內(nèi)控評價報告。
            5、組織安排與內(nèi)控管理相關的其他工作。
            由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶,起到承上起下的作用,所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領導的大力支持,需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
            內(nèi)控建設工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程,包括各個層面、各類業(yè)務、各項制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,按照省衛(wèi)計委通知要求,計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構建工作。
            實施步驟
            根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》(財會〔20xx〕212號)要求,結合醫(yī)院的業(yè)務及管理情況實際,在原有內(nèi)控制度的基礎上進行改進,內(nèi)控體系建設工作計劃20xx年5月初啟動,具體按以下步驟實施:
            項目時間工作內(nèi)容階段成果
            (1)前期準備(20xx年5—6月)
            成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組,召開啟動會議,做好動員工作
            (2)現(xiàn)狀分析階段(20xx年7—8月)
            通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式,針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊(試行)中關鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析,了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀,編制內(nèi)控測評報告。
            (3)制定內(nèi)控實施方案階段(20xx年9—10月)
            在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎上,制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領導小組審閱。
            (4)內(nèi)控實施階段(20xx年11—20xx年10月)
            各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作,并對實施階段內(nèi)部控制體系建設工作進行回顧總結,重點圍繞健全內(nèi)控體系建設、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結經(jīng)驗做法,形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。
            (5)內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段(20xx年11—12月)
            針對自查、檢查結果,整改完善內(nèi)控體系建設。對重要業(yè)務流程和管理缺陷,隨著整改的不斷推進,學習先進單位經(jīng)驗,提高管理標準,細化流程操作,完善制度規(guī)章,改進控制措施,實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升,形成年度內(nèi)控評價報告。領導小組將結合年度內(nèi)控評價報告,部署下一年度內(nèi)部控制體系建設任務。