以下是為大家整理的關于工作總結的文章,希望大家能夠喜歡!
今年,我局在縣委、縣政府的正確領導和上級審計機關的悉心指導下,在縣人大、縣政協(xié)的高度重視和支持下,認真學習鄧小平理論,積極踐行“三個代表”重要思想,堅持以科學發(fā)展觀總攬審計工作全局,按照“全面審計,突出重點”的工作方針,緊緊圍繞全縣“推動跨越發(fā)展,建設經(jīng)濟強縣”的工作主題,全體審計人員團結拼搏、公正執(zhí)法、廉潔從審,審計工作跨上了新臺階,創(chuàng)造了歷史新紀錄,為維護財經(jīng)秩序,構建和諧社會,推動社會主義新農村建設,促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。全年共完成審計項目65個,比上年增加10個,占年計劃的112%,開展審計調查項目15個,比上年增加8個,共查出各類違規(guī)違紀金額14481萬元,處理上交財政347萬元,比上年增加51萬元,已入庫308萬元,比去年同期增加44萬元,核減工程造價553萬元,比上年增加382萬元,向司法、紀檢監(jiān)察機關移送重大案件線索3起,涉案人員11人,現(xiàn)已依法逮捕3人,紀檢監(jiān)察機關受理投案自首1人,提出合理化審計建議181條,被采納92條,向社會公告審計結果12篇,撰寫審計專題、綜合性報告和材料信息56篇次,其中:被和地方各級報刊批示采用34篇次。
一、突出重點,業(yè)務工作上新臺階
㈠財政預決算審計有特色。今年的同級財政審計按照“揭露問題,規(guī)范治理,促進改革”的工作思路,推行了“一個中心,兩頭延伸”的“大財政”的審計理念,“一個中心”即以預算執(zhí)行的真實性、合法性和合規(guī)性為中心;“兩頭延伸”即“前頭”向預算編制的科學性、合理性以及財政性資金的籌集、治理方面延伸,“后頭”向財政性資金的流向、用途及效益方面延伸。制定了《*年度縣本級預算執(zhí)行審計工作方案》,成立了由主管業(yè)務的副局長任組長的審計組,打破股(科)室界限,整合審計資源,通過對財政、地稅、人民銀行和部門預算執(zhí)行單位進行審計,共查出違規(guī)資金4133萬元,處理收繳入庫88萬元。對查出來的問題進行了認真處理、整改,追繳了土地出讓金72萬元。開展了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收征繳情況審計調查,揭露了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)偷稅漏稅、稅負不平衡等問題,分析了稅收增收乏力的原因,提出了依法加大稅收稽查力度和強化稅收征管責任追究制度等審計建議,同時組織開展了200*和*年度全縣防洪保安基金征管用情況的審計,客觀反映了基金代征單位歸集、分配情況,查處了部分企業(yè)漏繳防洪保安基金的問題,下發(fā)了補繳防洪保安資金22.98萬元的決定,目前入庫10.67萬元;另外,開展了全縣國資經(jīng)營、企改資金的審計和審計調查,并建議有關部門要切實執(zhí)行縣委、縣政府加強清欠的意見;審計結束后,我局分別向縣政府和縣人大常委會寫出了審計結果報告和審計工作報告,得到了縣政府和縣人大領導的充分肯定和高度評價。非凡是針對審計查出的問題,采取、回訪等方式,督促被審計單位的整改,至11月30日,同級財政審計整改已基本到位,整改總金額3283萬元,其中:促進財政增收2219萬元,減少財政支出334萬元,促進專項資金撥付到位73萬元,規(guī)范資金支出渠道61萬元,糾正違規(guī)集資294萬元。加強了對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的決算審計,共發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額426萬元,其中:未按規(guī)定征收、繳納財政收入131萬元,財政收入核算不實60萬元,財政支出核算不實158萬元,違規(guī)改變資金用途57萬元,其他問題20萬元,客觀公正、全面準確地反映了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“家底”和財政收支狀況,為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入殷實、財政支出效益以及財政“量入為出、收支平衡”、消赤減債發(fā)揮了積極作用。
㈡經(jīng)濟責任審計有成效。經(jīng)濟責任審計始終堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的工作方針,加強了對領導干部的“三權一廉”審計監(jiān)督,即對領導干部的經(jīng)濟決策權、經(jīng)濟治理權、財經(jīng)政策執(zhí)行權和廉政紀律執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。一是審計項目內在質量不斷深化。全年共完成29個經(jīng)濟責任審計項目,涉及經(jīng)濟責任人34人,共查出單位違規(guī)違紀金額4527萬元,其中應繳未繳預算收入2065萬元,賬外資產(chǎn)804萬元,違規(guī)改變資金用途296萬元,少計少繳稅費433萬元,違規(guī)收費271萬元,其他問題658萬元。向檢察和紀檢監(jiān)察機關移送重大案件線索2起,處理收繳上交縣財政157萬元,提出審計建議83條,及時向組織部門出具了審計結果報告,為組織、人事部門考察使用干部提供了依據(jù),對促進領導干部勤政廉政發(fā)揮了積極作用。今年10月份,在黃豐橋鎮(zhèn)原黨委書記張某任期經(jīng)濟責任審計中,審計人員從賬戶入手,認真核對每一張銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)稅費辦會計劉某利用職務之便先后多次挪用公款的跡象后,火速向局長匯報了情況,局長聽取匯報后,召開了局務會議,研究決定派主管業(yè)務副局長和1名審計人員支援,并將有關情況向縣委領導匯報,縣委領導當即決定請檢察機關及時介入,局長親臨現(xiàn)場,臨陣指揮,功夫不負有心人,經(jīng)過一個多月的核對、盤點、深查,劉某涉嫌挪用公款193萬元的問題逐漸浮出水面,目前,劉某已被檢察機關依法逮捕。11月份,在丫江橋黨委書記顏某任期經(jīng)濟責任審計中,審計人員在對該鎮(zhèn)財政財務治理制度、內控制度測試中,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)財務治理混亂,會計出納混崗、職責不明、賬目不清,因此,審計人員以會計報表中科目余額不平衡為突破口,查出該鎮(zhèn)財政所原預算會計黎某有涉嫌貪污的行為,審計組迅速向局長匯報,局長察覺到問題的嚴重性,隨即驅車奔赴審計一線,肯定了前期審計組的工作成效,并要求審計人員注重細節(jié)、力求審計證據(jù)確鑿有力,要圓滿完成這次審計任務。審計組人員起早貪黑、加班加點工作,終于初步查明黎某涉嫌貪污公款3.7萬余元的鐵的事實。12月11日,黎某主動向紀檢監(jiān)察機關投案自首,目前,紀檢監(jiān)察機關正在審理此案。二是審計項目外在質量不斷規(guī)范。審計通知書、審計報告、審計結果報告及其他審計證據(jù)、審計工作底稿等都嚴格按照市審計局辦公室和法制科刊登;另外,積極與市委組織部、市審計局和縣委組織部開展了經(jīng)責審計調研,就“抓好經(jīng)責審計,強化干部監(jiān)督”課題有的放矢提出了我局的觀點和思路,得到了市經(jīng)濟責任審計領導小組課題組的充分肯定。四是經(jīng)責聯(lián)席會常開常新。堅持定期召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議,及時研究解決工作中的難題,加強部門間的協(xié)調合作,重視審計結果的綜合運用。今年我局向縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報,實事求是地匯報了*年經(jīng)責審計中發(fā)現(xiàn)的問題,分析了問題產(chǎn)生的原因,建議出臺了有關措施,進一步健全了有關經(jīng)責審計制度和機制,建議對有關被審計責任人進行誡免談話。
今年,我局在縣委、縣政府的正確領導和上級審計機關的悉心指導下,在縣人大、縣政協(xié)的高度重視和支持下,認真學習鄧小平理論,積極踐行“三個代表”重要思想,堅持以科學發(fā)展觀總攬審計工作全局,按照“全面審計,突出重點”的工作方針,緊緊圍繞全縣“推動跨越發(fā)展,建設經(jīng)濟強縣”的工作主題,全體審計人員團結拼搏、公正執(zhí)法、廉潔從審,審計工作跨上了新臺階,創(chuàng)造了歷史新紀錄,為維護財經(jīng)秩序,構建和諧社會,推動社會主義新農村建設,促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。全年共完成審計項目65個,比上年增加10個,占年計劃的112%,開展審計調查項目15個,比上年增加8個,共查出各類違規(guī)違紀金額14481萬元,處理上交財政347萬元,比上年增加51萬元,已入庫308萬元,比去年同期增加44萬元,核減工程造價553萬元,比上年增加382萬元,向司法、紀檢監(jiān)察機關移送重大案件線索3起,涉案人員11人,現(xiàn)已依法逮捕3人,紀檢監(jiān)察機關受理投案自首1人,提出合理化審計建議181條,被采納92條,向社會公告審計結果12篇,撰寫審計專題、綜合性報告和材料信息56篇次,其中:被和地方各級報刊批示采用34篇次。
一、突出重點,業(yè)務工作上新臺階
㈠財政預決算審計有特色。今年的同級財政審計按照“揭露問題,規(guī)范治理,促進改革”的工作思路,推行了“一個中心,兩頭延伸”的“大財政”的審計理念,“一個中心”即以預算執(zhí)行的真實性、合法性和合規(guī)性為中心;“兩頭延伸”即“前頭”向預算編制的科學性、合理性以及財政性資金的籌集、治理方面延伸,“后頭”向財政性資金的流向、用途及效益方面延伸。制定了《*年度縣本級預算執(zhí)行審計工作方案》,成立了由主管業(yè)務的副局長任組長的審計組,打破股(科)室界限,整合審計資源,通過對財政、地稅、人民銀行和部門預算執(zhí)行單位進行審計,共查出違規(guī)資金4133萬元,處理收繳入庫88萬元。對查出來的問題進行了認真處理、整改,追繳了土地出讓金72萬元。開展了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收征繳情況審計調查,揭露了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)偷稅漏稅、稅負不平衡等問題,分析了稅收增收乏力的原因,提出了依法加大稅收稽查力度和強化稅收征管責任追究制度等審計建議,同時組織開展了200*和*年度全縣防洪保安基金征管用情況的審計,客觀反映了基金代征單位歸集、分配情況,查處了部分企業(yè)漏繳防洪保安基金的問題,下發(fā)了補繳防洪保安資金22.98萬元的決定,目前入庫10.67萬元;另外,開展了全縣國資經(jīng)營、企改資金的審計和審計調查,并建議有關部門要切實執(zhí)行縣委、縣政府加強清欠的意見;審計結束后,我局分別向縣政府和縣人大常委會寫出了審計結果報告和審計工作報告,得到了縣政府和縣人大領導的充分肯定和高度評價。非凡是針對審計查出的問題,采取、回訪等方式,督促被審計單位的整改,至11月30日,同級財政審計整改已基本到位,整改總金額3283萬元,其中:促進財政增收2219萬元,減少財政支出334萬元,促進專項資金撥付到位73萬元,規(guī)范資金支出渠道61萬元,糾正違規(guī)集資294萬元。加強了對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的決算審計,共發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額426萬元,其中:未按規(guī)定征收、繳納財政收入131萬元,財政收入核算不實60萬元,財政支出核算不實158萬元,違規(guī)改變資金用途57萬元,其他問題20萬元,客觀公正、全面準確地反映了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“家底”和財政收支狀況,為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入殷實、財政支出效益以及財政“量入為出、收支平衡”、消赤減債發(fā)揮了積極作用。
㈡經(jīng)濟責任審計有成效。經(jīng)濟責任審計始終堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的工作方針,加強了對領導干部的“三權一廉”審計監(jiān)督,即對領導干部的經(jīng)濟決策權、經(jīng)濟治理權、財經(jīng)政策執(zhí)行權和廉政紀律執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。一是審計項目內在質量不斷深化。全年共完成29個經(jīng)濟責任審計項目,涉及經(jīng)濟責任人34人,共查出單位違規(guī)違紀金額4527萬元,其中應繳未繳預算收入2065萬元,賬外資產(chǎn)804萬元,違規(guī)改變資金用途296萬元,少計少繳稅費433萬元,違規(guī)收費271萬元,其他問題658萬元。向檢察和紀檢監(jiān)察機關移送重大案件線索2起,處理收繳上交縣財政157萬元,提出審計建議83條,及時向組織部門出具了審計結果報告,為組織、人事部門考察使用干部提供了依據(jù),對促進領導干部勤政廉政發(fā)揮了積極作用。今年10月份,在黃豐橋鎮(zhèn)原黨委書記張某任期經(jīng)濟責任審計中,審計人員從賬戶入手,認真核對每一張銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)稅費辦會計劉某利用職務之便先后多次挪用公款的跡象后,火速向局長匯報了情況,局長聽取匯報后,召開了局務會議,研究決定派主管業(yè)務副局長和1名審計人員支援,并將有關情況向縣委領導匯報,縣委領導當即決定請檢察機關及時介入,局長親臨現(xiàn)場,臨陣指揮,功夫不負有心人,經(jīng)過一個多月的核對、盤點、深查,劉某涉嫌挪用公款193萬元的問題逐漸浮出水面,目前,劉某已被檢察機關依法逮捕。11月份,在丫江橋黨委書記顏某任期經(jīng)濟責任審計中,審計人員在對該鎮(zhèn)財政財務治理制度、內控制度測試中,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)財務治理混亂,會計出納混崗、職責不明、賬目不清,因此,審計人員以會計報表中科目余額不平衡為突破口,查出該鎮(zhèn)財政所原預算會計黎某有涉嫌貪污的行為,審計組迅速向局長匯報,局長察覺到問題的嚴重性,隨即驅車奔赴審計一線,肯定了前期審計組的工作成效,并要求審計人員注重細節(jié)、力求審計證據(jù)確鑿有力,要圓滿完成這次審計任務。審計組人員起早貪黑、加班加點工作,終于初步查明黎某涉嫌貪污公款3.7萬余元的鐵的事實。12月11日,黎某主動向紀檢監(jiān)察機關投案自首,目前,紀檢監(jiān)察機關正在審理此案。二是審計項目外在質量不斷規(guī)范。審計通知書、審計報告、審計結果報告及其他審計證據(jù)、審計工作底稿等都嚴格按照市審計局辦公室和法制科刊登;另外,積極與市委組織部、市審計局和縣委組織部開展了經(jīng)責審計調研,就“抓好經(jīng)責審計,強化干部監(jiān)督”課題有的放矢提出了我局的觀點和思路,得到了市經(jīng)濟責任審計領導小組課題組的充分肯定。四是經(jīng)責聯(lián)席會常開常新。堅持定期召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議,及時研究解決工作中的難題,加強部門間的協(xié)調合作,重視審計結果的綜合運用。今年我局向縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議匯報,實事求是地匯報了*年經(jīng)責審計中發(fā)現(xiàn)的問題,分析了問題產(chǎn)生的原因,建議出臺了有關措施,進一步健全了有關經(jīng)責審計制度和機制,建議對有關被審計責任人進行誡免談話。