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        審計(jì)師 審計(jì)相關(guān)知識(shí) 歷年精選(1)

        字號(hào):

        (2003)下列文件中,不屬于銷售和收款循環(huán)審計(jì)中應(yīng)該審查的文件是:
            A.客戶對(duì)賬單 B.發(fā)運(yùn)單
            C.銷售合同 D.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表
            【答案】D
            (2004)為了確保年度內(nèi)所有發(fā)出的貨物均已開(kāi)具發(fā)票.審計(jì)人員應(yīng)從中抽取樣本并與相關(guān)發(fā)票核對(duì)的樣本總體是:
            A.當(dāng)年的銷售合同
            B.當(dāng)年的發(fā)運(yùn)單
            C.當(dāng)年的銷貨單
            D.當(dāng)年的訂購(gòu)單
            【答案】B
            【2007年試題】
            審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位銷售與收款循環(huán)不相容職責(zé)的劃分情況進(jìn)行檢查時(shí),可實(shí)施的審計(jì)程序有:
            A. 觀察信用部門與應(yīng)收賬款記賬部門是否相互獨(dú)立
            B. 詢問(wèn)是否按期編制并向客戶寄出對(duì)賬單
            C. 審查有關(guān)憑證上內(nèi)部檢查的標(biāo)記,評(píng)價(jià)內(nèi)部檢查的有效性
            D. 檢查壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例是否合理
            E.驗(yàn)證銷售退回是否由業(yè)務(wù)記錄以外人員批準(zhǔn)
            【答案】AE