單項(xiàng)選擇題
◎某一般納稅人企業(yè),2007年1月3日,申報(bào)繳納稅款所屬期為2006年12月份的增值稅100萬(wàn)元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ?。?。
A.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
B.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
C.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
D.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
【顯示答案】
【隱藏答案】
正確答案:C
答案解析:“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目核算的是企業(yè)期末應(yīng)納增值稅稅額,所以繳納時(shí)增值稅的會(huì)計(jì)處理應(yīng)當(dāng)是通過(guò)該科目核算的,對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)入該科目的會(huì)計(jì)處理應(yīng)當(dāng)在每期的期末進(jìn)行,所以選項(xiàng)D是錯(cuò)誤的。
◎某一般納稅人企業(yè),2007年1月3日,申報(bào)繳納稅款所屬期為2006年12月份的增值稅100萬(wàn)元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ?。?。
A.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
B.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
C.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
D.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100萬(wàn)
貸:銀行存款 100萬(wàn)
【顯示答案】
【隱藏答案】
正確答案:C
答案解析:“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目核算的是企業(yè)期末應(yīng)納增值稅稅額,所以繳納時(shí)增值稅的會(huì)計(jì)處理應(yīng)當(dāng)是通過(guò)該科目核算的,對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)入該科目的會(huì)計(jì)處理應(yīng)當(dāng)在每期的期末進(jìn)行,所以選項(xiàng)D是錯(cuò)誤的。