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        2009年審計(jì)師輔導(dǎo):銀行存款余額調(diào)節(jié)表

        字號(hào):

        (1)復(fù)核企業(yè)自編的銀行存款余額調(diào)節(jié)表的步驟與要點(diǎn):
            取得被審單位保存的銀行對(duì)賬單的副本。確定其數(shù)字的準(zhǔn)確性;將調(diào)節(jié)表上余額數(shù)與銀行存款日記賬余額加以核對(duì),確定是否一致;追查截止日期在途存款等未達(dá)賬項(xiàng):審查截止日期尚未提現(xiàn)的大額支票。
            (2)自行獨(dú)立編制銀行存款調(diào)節(jié)表的步驟與要點(diǎn):
            首先要求被審計(jì)單位會(huì)計(jì)人員將銀行存款收付憑證全部登記入賬。并結(jié)出余額;向銀行詢證期末銀行存款余額,索取銀行對(duì)賬單:將銀行對(duì)賬單與日記賬和總分類賬上的余額加以核對(duì)。然后調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)并審閱企業(yè)編制的銀行存款調(diào)節(jié)表。對(duì)于對(duì)賬單與銀行存款賬余額不一致的情況,不僅要調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng).而且要注意有無賬務(wù)處理上的差錯(cuò)。審計(jì)人員應(yīng)重點(diǎn)檢查銀行已收企業(yè)未收和銀行已付企業(yè)未付的未達(dá)賬項(xiàng)。對(duì)于此類業(yè)務(wù)。還應(yīng)注意被審計(jì)單位自編的調(diào)節(jié)表是否進(jìn)行了調(diào)節(jié)。最后.審計(jì)人員應(yīng)自行編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。證實(shí)銀行存款賬與對(duì)賬單是否一致.同時(shí)便于對(duì)有關(guān)收付業(yè)務(wù)合法性作進(jìn)一步審查。