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        CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題161

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        1.某生產(chǎn)經(jīng)理訂購了大量的原材料運(yùn)送到一個其自己擁有的獨立公司。該經(jīng)理仿造驗收文件并且批準(zhǔn)支付貨款。以下哪一項審計程序最可能發(fā)現(xiàn)這一舞弊?
            A:挑選一個付款樣本并且與采購訂單、驗收報告、發(fā)票和支票復(fù)印件比較。B:挑選一個付款樣本并且向供貨商證實購買數(shù)量、購買價格和運(yùn)輸日期。
            C:觀察收貨堆棧并且清點收到的材料,將清點數(shù)和負(fù)責(zé)驗收的人提交的驗收報告進(jìn)行比較。D:實施分析性測試比較生產(chǎn)產(chǎn)量、材料采購和原材料庫存水平,調(diào)查存在的差異。
            2.某公司正向新市場拓展,在這一領(lǐng)域便利性支出(即賄賂)是常見的活動。公司的政策嚴(yán)禁這種活動并且內(nèi)部審計師被要求幫助證實是否發(fā)生了這類支出。以下哪項表明可能發(fā)生了這類活動?
            A:娛樂費(fèi)增長了150%。B:公司外部審計師與當(dāng)?shù)匾患夜矔嫀熓聞?wù)所簽訂合同來對存貨進(jìn)行實地觀察。
            C:在公司范圍內(nèi)實行采購政策。D:向以前并未雇傭過的人支付許多大額咨詢費(fèi)用。
            3.某組織中的所有員工都必須選擇一家金融機(jī)構(gòu)將他們每月工資存人其中;,組織向這
            些銀行發(fā)送一份電子文件,其中包括每個員工選擇的金融機(jī)構(gòu)名稱、賬號以及應(yīng)付工資金額。按賬號將此文件排序?qū)⒂兄谠摻M織的內(nèi)部審計師測試
            A:無效賬號。B:電子文件的準(zhǔn)確性和完整性。
            C:虛構(gòu)的員工。D:多余的工資支付。
            4.公司政策允許采購人員有權(quán)批準(zhǔn)不超出$50,000的支出而不必再經(jīng)過其他審批。
            以下哪項審計程序能確定是否存在向偽造的公司付款的舞弊行為?
            A:使用通用審計軟件,列出所有超過$50,000的采購業(yè)務(wù)清單,確認(rèn)它們是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?。B:運(yùn)用“抽點”技術(shù),追蹤可疑采購人員所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
            C:使用通用審計軟件對不超過$50,000的支出進(jìn)行隨機(jī)抽樣,確認(rèn)它們是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟:使用通用審計軟件,對向新供應(yīng)商付款的發(fā)票進(jìn)行隨機(jī)抽樣,勞務(wù)已經(jīng)收到的證據(jù)。
            5.根據(jù)章程,內(nèi)部審計部門有責(zé)任調(diào)查舞弊行為。如果內(nèi)部審計師不可能接觸到外部
            經(jīng)銷商記錄和員工,那么他們?yōu)檎{(diào)查市場部收受回扣的控告應(yīng)采取的方法是
            A:從經(jīng)銷商處尋找未記錄的負(fù)債。B:獲取經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)銷商名單。
            C:觀察嫌疑人的財務(wù)狀況和行為。D:對應(yīng)收賬款的重大注銷項目進(jìn)行證實。