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        項目績效自評的報告2000字精選

        字號:

        項目績效自評的報告(篇1)
            一、項目概況
            (一)項目基本情況
            1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
            項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保??顚S?,不得挪作他用。
            2.項目立項、資金申報的依據(jù)。
            根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。
            根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。
            3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
            該資金由縣財政局下達預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
            資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。
            4.資金分配的原則及考慮因素。
            合理安排工作經(jīng)費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
            (二)項目績效目標
            1.項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
            2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
            3.該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
            (三)項目自評步驟及方法
            由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報單位負責(zé)人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
            二、項目資金申報及使用情況
            (一)項目資金申報及批復(fù)情況
            該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
            (二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)
            (三)項目財務(wù)管理情況
            我鄉(xiāng)有健全的財務(wù)管理制度,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
            三、項目實施及管理情況
            (一)項目組織架構(gòu)及實施流程
            由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。
            (二)項目管理情況
            此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
            (三)項目監(jiān)管情況
            按照財政要求專款專用。
            四、項目績效情況
            (一)項目完成情況
            根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
            根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
            (二)項目效益情況
            根據(jù)財政下達的預(yù)算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
            五、評價結(jié)論及建議
            (一)評價結(jié)論
            按照財政要求??顚S?,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范;達到預(yù)期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
            (二)存在的問題
            無問題。
            (三)相關(guān)建議
            無建議。
            項目績效自評的報告(篇2)
            一、項目概況
            (一)基本情況
            1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
            2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
            3、項目立項、資金申報的依據(jù)。
            4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
            5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。
            (二)項目績效目標。
            1、項目主要內(nèi)容。
            2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
            3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
            (三)項目自評步驟及方法
            說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
            二、項目資金到位及使用情況
            (一)項目資金申報及批復(fù)情況。
            說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
            (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
            1、資金計劃。
            在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
            2、資金到位。
            匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
            3、資金使用。
            匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資
            金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。
            (三)項目財務(wù)管理情況
            總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
            三、項目實施及管理情況
            結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
            (一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
            (二)項目管理情況。
            項目制度建設(shè)情況;結(jié)合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
            (三)項目監(jiān)管情況。
            說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
            四、目標完成情況
            (一)目標完成任務(wù)量
            對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務(wù)量完成情況進行比較,評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務(wù),應(yīng)分析說明原因。
            (二)目標完成質(zhì)量
            對照預(yù)定績效目標,評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標,應(yīng)分析說明原因。
            (三)目標完成進度
            對照預(yù)定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應(yīng)分析說明原因。
            五、項目效果情況
            對照預(yù)定績效目標,結(jié)合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現(xiàn)情況、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
            六、評價結(jié)論及建議
            (一)評價結(jié)論
            結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決
            策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
            (二)存在的問題
            結(jié)合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
            (三)相關(guān)建議
            針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。
            項目績效自評的報告(篇3)
            根據(jù)財政扶貧資金績效管理要求,現(xiàn)將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下:
            一、項目基本情況
            20xx年四季度,上級下達我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。
            二、項目組織實施情況
            1、20xx年中央、省下達懷遠縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
            2、20xx年懷遠縣農(nóng)村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
            3、20xx年懷遠縣農(nóng)村危房改造項目資金管理完善。
            三、績效運行情況
            (一)產(chǎn)出指標情況
            (1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
            (2)、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。
            (3)、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、
            (4)、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。
            (二)效益指標情況
            (1)、經(jīng)濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。
            (2)、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
            (3)、生態(tài)消息。幫助1156戶農(nóng)戶改善居住條件,幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
            (4)、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩(wěn)定社會秩序,改善人居環(huán)境,美化家園。
            (三)滿意度指標情況
            農(nóng)村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環(huán)境,提高了他們的生活質(zhì)量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達不到讓住戶十分滿意的情況。
            四、主要存在問題及下一步工作安排
            農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規(guī)定時間內(nèi),不能整改到位的,將進行全縣通報,情節(jié)嚴重的,上報縣監(jiān)察委,啟動問責(zé)。
            項目績效自評的報告(篇4)
            一、項目基本情況
            (一)項目概況?;鶎泳C合文化服務(wù)中心公共文化設(shè)施設(shè)備的維修保護、標識標牌提升。根據(jù)《關(guān)于明確2020年度文化旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)任務(wù)的通知》(宣文旅辦【2020】17號)要求,我市需完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。
            (二)項目績效目標。
            總體目標:加強基層文化陣地建設(shè),穩(wěn)步推進我市基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)。
            階段性目標:
            1、對我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))公共文化設(shè)施、設(shè)備(含文化設(shè)施、書籍、文化廣場、文體設(shè)施等內(nèi)容)維修保護、標識標牌提升。
            2、完成西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。
            二、績效評價工作開展情況
            (一)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目績效評價目的主要是使項目預(yù)算編報有據(jù)可循,項目收支合法合規(guī),資金使用落實到具體的項目活動中,達到預(yù)期目標??冃гu價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發(fā)展??冃гu價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目費用共計23.4萬元。
            (二)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執(zhí)行效果打分;評價標準主要為項目經(jīng)濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。
            (三)績效評價工作主要歷經(jīng)評價主體、指標體系設(shè)計、評價方法、評價結(jié)論等過程。按年初預(yù)算,基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目主要支出為綜合文化服務(wù)中心陣地提升、公共文化設(shè)施設(shè)備(含文化設(shè)施、書籍、文化廣場、文體設(shè)施等)維修保護、標識標牌提升等內(nèi)容管養(yǎng)等具體費用支出,并結(jié)合我局實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關(guān)文件要求,我單位根據(jù)自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學(xué)量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,并根據(jù)完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設(shè)置了得分權(quán)重和詳實的評分標準,并根據(jù)完成情況進行綜合評分。
            三、綜合評價情況及評價結(jié)論
            嚴格按照市財政局績效評價相關(guān)工作要求,根據(jù)細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的問題提供有效的解決方案。
            (一)得分情況
            在績效自評工作中,通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結(jié)果進行了細致的復(fù)核,形成最終的評價結(jié)果。
            “產(chǎn)出”指標總分50分,得分60分。
            “效益”指標總分30分,得分30分。
            “滿意度”指標總分10分,得分10分。
            (二)評價結(jié)論
            全市基層公共文化服務(wù)中心結(jié)合實際進行了管養(yǎng)、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。利用現(xiàn)有文化活動室、農(nóng)家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數(shù)字文化服務(wù)、有文藝團隊、有特色活動),建設(shè)提升為村級綜合文化服務(wù)中心。
            四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
            (一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé);績效目標設(shè)置依據(jù)充分,符合實際,目標合理、明確。
            (二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業(yè)務(wù)管理制度健全,戲曲活動符合管理規(guī)定;財務(wù)管理制度健全,資金使用符合財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定;預(yù)算執(zhí)行率達100%,項目預(yù)算資金嚴格按計劃執(zhí)行。
            (三)項目產(chǎn)出情況。該項30分,得分30分。產(chǎn)出數(shù)量實際完成率100%;產(chǎn)出質(zhì)量達標率100%;產(chǎn)出時效完成及時率100%;產(chǎn)出成本節(jié)約率為0。
            (四)項目效益情況。該項30分,得分30分?;鶎泳C合文化服務(wù)中心是農(nóng)村群眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農(nóng)村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)工作,夯實了陣地建設(shè),提升了基層公共文化基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。
            項目績效自評的報告(篇5)
            一、項目概況
            永順縣城市管理和行政執(zhí)法局編制數(shù)102人,其中行政編8人,現(xiàn)有9人,超編1人,事業(yè)編94人,現(xiàn)實有人數(shù)94人。下設(shè)二級機構(gòu)3個,執(zhí)法大隊,處罰中心,環(huán)衛(wèi)所。該項目由執(zhí)法大隊負責(zé),搞好廣場環(huán)境。執(zhí)法大隊下設(shè)廣場管理站,管好廣場的環(huán)境衛(wèi)生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結(jié)合、以塊為主、責(zé)權(quán)一致”的原則進行管理和執(zhí)行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路2000多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環(huán)境,為實現(xiàn)長效目標打下堅實的基礎(chǔ)
            二、項目資金使用及管理情況
            (一)2017年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預(yù)算撥款??偼度爰{入縣財政預(yù)算的廣場維修經(jīng)費20萬元,嚴格按照專項資金的管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現(xiàn)象。
            (二)2016年我局的廣場維修經(jīng)費開支為20萬元,財政撥廣場維修經(jīng)費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
            三、為保證專項資金的??顚S?/strong>
            我局從2014年就制定了《永順縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預(yù)算、厲行節(jié)約的原則,實行專賬管理、??顚S谩U湛h財政制度同我局報賬員到財政有關(guān)部門報賬方可進行,為保證專項資金的??顚S?,我局成立了專項資金領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長王經(jīng)淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務(wù)人員共同監(jiān)督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。
            四、項目績效情況
            廣場維修是一項長期性的工作,也是關(guān)乎群眾生活、出行、娛樂環(huán)境的重要工作。2017年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
            五、其他需要說明的問題
            (一)下步工作中,我局將繼續(xù)加強廣場的環(huán)境和整潔工作,突出人居環(huán)境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責(zé)任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
            (二)主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議。
            凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調(diào)配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環(huán)境。
            存在的問題和建議:工作人員不分節(jié)假日、雙休日的工作,加班工作經(jīng)費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
            項目績效自評的報告(篇6)
            一、績效目標分解下達情況
            1.財政專項扶貧資金下達預(yù)算及項目情況。
            20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
            2.財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。
            20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項目。
            調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
            二、績效自評工作開展情況
            包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
            三、績效目標自評完成情況分析
            以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預(yù)期效果。
            (一)資金投入情況分析。
            1.項目資金到位情況分析。
            20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農(nóng)整合資金。
            2.項目資金執(zhí)行情況分析。
            自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設(shè)要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
            3.項目資金管理情況分析。
            嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。
            (二)績效目標完成情況分析。
            1.效益指標完成情況分析。
            我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
            2.滿意度指標完成情況分析。
            自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預(yù)期效果。
            四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
            20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
            五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
            1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
            2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復(fù)下達相符。
            六、基本經(jīng)驗及主要做法
            一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎?,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實責(zé)任分工,確保項目順利進行。
            二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
            七、存在的問題及原因
            通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結(jié)余。
            八、意見及建議
            進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
            項目績效自評的報告(篇7)
            一、部門(單位)概況
            (一)部門(單位)職能職責(zé)
            青神縣殘疾人聯(lián)合會是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門,主要職責(zé)包括以下幾個方面:
            1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
            2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻力量。
            3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
            4.開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。
            5.協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
            6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
            7.承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
            8.組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),會同有關(guān)部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
            9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(居)基層殘聯(lián)(殘協(xié))的工作,管理和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織。
            10.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
            11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
            (二)部門組織架構(gòu)
            1.機構(gòu)設(shè)置:青神縣殘疾人聯(lián)合會是一級預(yù)算單位1個,下屬事業(yè)單位1個。
            2.人員構(gòu)成:縣殘聯(lián)全額財政撥款編制8人,現(xiàn)有在職人員8人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干10人;臨聘4人,購買服務(wù)4人,共計26人。
            (三)當(dāng)年部門(單位)重點工作任務(wù)概述
            1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程;
            2.做實殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),繼續(xù)做好殘疾人扶貧,最大力度地關(guān)愛殘疾學(xué)生;
            3.做實殘疾人組聯(lián)工作和維權(quán)工作,推動和發(fā)展殘疾人事業(yè);
            4.做實殘疾人康復(fù)工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
            二、預(yù)算編制及執(zhí)行情況
            (一)預(yù)算編制情況
            (一)收入預(yù)算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為5762423.2元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4645723.2元,政府性基金預(yù)算撥款收入1116700元。
            (二)支出預(yù)算情況。相應(yīng)安排預(yù)算支出5762423.2元,其中:一般公共服務(wù)支出6000元,社會保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元,其他支出116700元。
            (二)預(yù)算執(zhí)行情況
            20xx年,我單位預(yù)算收入5433180.89元,其中年初預(yù)算5762423.2元,調(diào)整減少預(yù)算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
            1.殘疾人康復(fù)經(jīng)費,年初預(yù)算250000元,決算數(shù)250000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
            2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費,年初預(yù)算500000元,調(diào)整預(yù)算數(shù)74063元,決算數(shù)425937元,預(yù)算執(zhí)行率85.19%。
            3.殘疾人無障礙改造經(jīng)費,年初預(yù)算150000元,決算數(shù)150000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
            4.組織建設(shè)經(jīng)費,年初預(yù)算800000元,決算數(shù)798424.34元,預(yù)算執(zhí)行率99.8%。
            5.其他殘疾人事業(yè)費,年初預(yù)算250000元,決算數(shù)247550.63元,預(yù)算執(zhí)行率99%。
            6.陽光家園運行費,年初預(yù)算350000元,決算數(shù)350000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
            7.重度殘疾人醫(yī)療保險代繳經(jīng)費,年初預(yù)算600000元,決算數(shù)600000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
            8.托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施縣級配套,年初預(yù)算1000000元,決算數(shù)219297元,預(yù)算執(zhí)行率21.93%。
            9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助,年初預(yù)算602700元,年中追加330334.8,決算數(shù)933034.8,預(yù)算執(zhí)行率100%。
            三、基本運行績效情況
            (一)預(yù)算管理
            預(yù)算編制:按照縣財政局20xx年部門預(yù)算編制通知要求,按時完成部門年初預(yù)算編制工作。
            1.預(yù)算編制合理規(guī)范。財政與事權(quán)一致,實行“誰支配使用誰編制預(yù)算,按業(yè)務(wù)職責(zé)分工歸口管理”。
            2.部門預(yù)算資金分配合理。部門預(yù)算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經(jīng)費人事部門核定的工資、津貼等數(shù)額按時序進度均衡發(fā)放;公用經(jīng)費按財政部門制定的相關(guān)支出定額標準嚴格審核后據(jù)實支出。②項目支出按項目執(zhí)行主體落實到業(yè)務(wù)科室,并明確具體負責(zé)人,做到有計劃、有步驟地執(zhí)行年度預(yù)算。
            3.功能分類和經(jīng)濟分類編制準確:結(jié)合項目的要求詳細填報功能科目、經(jīng)濟科目,年度中間無大量調(diào)劑,項目之間未頻繁調(diào)劑;
            4.預(yù)決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網(wǎng)上對20xx年部門預(yù)算信息進行了公開,公開的內(nèi)容包括部門概況、部門預(yù)算收支總體情況和“三公”經(jīng)費預(yù)算情況等相關(guān)表格以及情況說明。
            (二)績效管理
            績效目標完整,根據(jù)《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數(shù)量、質(zhì)量、時效都方面的`產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等效益指標,設(shè)定的績效目標值較為清晰。
            (三)財務(wù)管理
            1.資金管理規(guī)范。各項支出均按規(guī)定履行報批手續(xù),且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關(guān)制度規(guī)定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況,規(guī)范執(zhí)行會計核算制度;
            2.項目管理規(guī)范。項目實施過程、項目設(shè)立、調(diào)整均按規(guī)定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。項目監(jiān)管有序,縣殘聯(lián)建立有效管理機制,且執(zhí)行情況良好。
            (四)政府采購管理
            20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內(nèi)控管理關(guān)于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
            (五)資產(chǎn)管理
            資產(chǎn)管理規(guī)范。安排專人管理,固定資產(chǎn)實物管理按部門分類,實行分級負責(zé),責(zé)任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、基本能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。我會在用資產(chǎn)原值1635995元,有資產(chǎn)管理制度并嚴格按制度開展工作。
            四、重點履職績效分析
            (一)整體支出績效目標及完成情況
            20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。
            (二)重點履職績效目標及完成情況
            1.全面完成涉殘民生工程
            開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)2期,培訓(xùn)殘疾人及其家屬273名,完成目標任務(wù)195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務(wù)103%;集中(居家)托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務(wù)140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務(wù)127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;為8名腦癱兒童提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;資助116例白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù),完成目標任務(wù)128.89%。
            2.扎實推進殘疾人教就工作
            認真落實殘疾學(xué)生教育資助,充分保障殘疾人教育權(quán)益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名,資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名,通過“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調(diào)查,保障殘疾學(xué)生就學(xué)權(quán)益,對殘疾程度較嚴重,無法到學(xué)校學(xué)習(xí)的兒童開展送教上門服務(wù),通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權(quán)益,全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人,入學(xué)135人,其中送教上門30人,殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。
            積極開展就業(yè)技能培訓(xùn),提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)(養(yǎng)雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(xùn)(手工編織和殘疾兒童保育及康復(fù)護理),共培訓(xùn)殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺,依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名;通過殘疾人專場招聘會、穩(wěn)崗就業(yè)網(wǎng)聘會等方式,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實現(xiàn)就地就近就業(yè)。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現(xiàn)獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè),通過“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼152人,發(fā)放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業(yè)機構(gòu)(青神縣萬森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬元。
            鞏固殘疾人托養(yǎng)工作,提升殘疾人幸福指數(shù)。依托中巖陽光農(nóng)場、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心和鳳陽社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機構(gòu),全年投入資金60余萬元,托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養(yǎng)99人、寄宿制托養(yǎng)88人,日間照料9人,實現(xiàn)了“托養(yǎng)一人,解放全家,穩(wěn)定一方”的顯著社會效益。
            3.強力推進殘疾人康復(fù)工作
            精準實施殘疾兒童搶救性康復(fù)。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復(fù)。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復(fù)中心進行康復(fù),通過作業(yè)治療、物理治療、言語治療等多種專業(yè)手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復(fù)中心語訓(xùn)康復(fù),效果顯著。自閉癥患兒康復(fù)有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復(fù),取得明顯效果。健全康復(fù)機制,大力推進成人康復(fù)。投入資金6.3萬元,組織116名白內(nèi)障患者到眉山市殘疾人康復(fù)中心實施復(fù)明手術(shù)。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復(fù);投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復(fù)輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復(fù)服務(wù),讓殘疾人盡可能地實現(xiàn)生活自理。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達95%以上。
            4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
            積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術(shù)類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數(shù)據(jù)庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓(xùn)。
            5.夯實殘疾人維權(quán)組聯(lián)基礎(chǔ)
            投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調(diào)研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設(shè),縣、鄉(xiāng)、村三級殘聯(lián)組織建設(shè)全部達標;村(社區(qū))100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。
            (三)重點項目支出績效情況
            說明重點項目見附件1和附件2
            五、評價結(jié)論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。
            20xx年,我縣財政預(yù)算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和各項殘疾人事務(wù)的順利開展,圓滿完成了各項目標任務(wù)。自我評價得分80分,具體評價如下:預(yù)算編制完善、較為準確,績效目標實現(xiàn)程度高,得27分;預(yù)算執(zhí)行進度較好,得27分;預(yù)算項目完成進度好,無違規(guī)記錄,得18分;績效結(jié)果運用較好,得8分。
            六、存在問題及改進措施
            (二)存在問題
            預(yù)算執(zhí)行進度還不夠細化、量化。
            (三)改進建議
            1.增強績效管理責(zé)任意識,將績效管理工作納入常態(tài),完成財政支出績效評價相關(guān)制度(含績效獎懲制度),結(jié)合績效考評結(jié)果對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員進行獎懲,充分調(diào)動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責(zé)任感。
            2.科學(xué)合理編制部門預(yù)算,將預(yù)算編細編實,重視預(yù)算執(zhí)行管理工作,努力提高預(yù)算執(zhí)行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀。
            項目績效自評的報告(篇8)
            一、基本情況
            (一)單位基本情況
            郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,??铺厣怀?,集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院?,F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內(nèi)設(shè)肝病治療中心(2個病區(qū):肝病一、二科)、結(jié)核病診療中心(4個病區(qū):結(jié)核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區(qū):感染一、二科)、城東分院、重癥監(jiān)護室(ICU)、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內(nèi)鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
            (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
            1、單位年度整體支出績效目標
            20xx年我院整體支出預(yù)算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設(shè)定整體績效目標:加大醫(yī)院提質(zhì)改造,力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設(shè);繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全,促進業(yè)務(wù)提升;強力推進人才隊伍建設(shè),培養(yǎng)、引進多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。
            2、市級專項資金績效目標
            20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費;運行維護經(jīng)費120萬元,即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設(shè)定績效目標:運行維護經(jīng)費用于添置設(shè)備設(shè)施,培訓(xùn)醫(yī)護技人員,提高救治水平,承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù);業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。
            3、其他項目支出
            20xx年我院年初未設(shè)定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
            二、一般公共預(yù)算支出情況
            (一)基本支出情況
            1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
            2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
            3、商品和服務(wù)支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費。
            4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元,其中公務(wù)接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫(yī)院已無公務(wù)用車),無公款出國(境)費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費,所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定管理和使用。
            (二)項目支出情況
            1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,全部支出用于醫(yī)院門(急)診醫(yī)技綜合大樓的項目建設(shè);二是運行維護經(jīng)費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
            2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè),二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元,全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格后基本支出的不足部分。
            三、政府性基金預(yù)算支出情況
            我院無政府性基金預(yù)算支出
            四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
            我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
            五、社會保險基金預(yù)算支出情況
            我院無社會保險基金預(yù)算支出
            六、部門整體支出績效情況
            我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績效目標,主要表現(xiàn)在:
            1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設(shè)備,完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項目的二次精裝修;
            2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升,全年無重大醫(yī)療事故;
            3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。
            4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。
            5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉(zhuǎn)率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
            同時,醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
            七、存在的問題及原因分析
            20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足,財政按編制數(shù)核定人員補助,而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
            八、下一步改進措施
            首先,要提高醫(yī)療服務(wù)水平,保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設(shè)備,又要提升人員素質(zhì)進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進人才。
            其次,要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗,減少病人的經(jīng)濟負擔(dān)同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
            九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
            本次績效自評結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐,將按照財政有關(guān)規(guī)定予以公開。
            項目績效自評的報告(篇9)
            一、績效自評情況
            20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
            二、績效自評存在問題
            在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
            一是預(yù)算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構(gòu),為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規(guī)定,需待調(diào)研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
            二是績效目標管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標,導(dǎo)致績效目標出現(xiàn)偏差。
            三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示,但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進一步提升。
            三、整改措施
            針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進行改進:
            一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進度,切實加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務(wù)。
            二是密切關(guān)注目標任務(wù)開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批復(fù)表》規(guī)定的各項目標任務(wù),密切關(guān)注目標任務(wù)開展情況,適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確??冃繕说玫饺尕瀼貓?zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調(diào)整要求,及時調(diào)整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。
            三是加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經(jīng)費用出實效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應(yīng)。
            項目績效自評的報告(篇10)
            一、基本情況
            (一)項目概況。
            1.項目資金申報及批復(fù)情況
            我縣的殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務(wù),執(zhí)行前、后報送相關(guān)資料,無專門項目申報和批復(fù)。
            在項目實施過程中,縣殘聯(lián)對中殘聯(lián)、省市殘聯(lián)下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了??顚S?。
            2.項目績效目標。
            ①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。
            ②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復(fù)服務(wù),20xx年年底完成。
            ③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。
            ④、20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助。20xx年年底完成。
            ⑤.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助。20xx年年底完成。
            ⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)。(居家和機構(gòu)托養(yǎng))20xx年年底完成。
            ⑦、培訓(xùn)貧困殘疾人200人,即農(nóng)村貧困殘疾人試用技術(shù)培訓(xùn)。20xx年年底完成。
            3.項目組織管理情況。
            縣殘聯(lián)按照各個項目要求,按計劃申報資金,并實施,確保按照時間進度進行。
            二、項目實施及管理情況
            (一)資金計劃、到位及使用情況
            1、資金計劃及到位
            20xx年,縣殘聯(lián)資金情況:殘疾人康復(fù)26萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。
            2、主要資金使用情況
            ①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元
            ②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復(fù)服務(wù),33.84萬元。
            ③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。
            ④20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助,1萬元。
            ⑤.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助,1.8萬元。
            ⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù),30萬元。
            ⑦培訓(xùn)貧困殘疾人200人,即農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn),10萬元。
            (二)項目財務(wù)管理情況
            縣殘聯(lián)嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。財務(wù)賬務(wù)清楚,及時支出,手續(xù)健全,財務(wù)狀況良好,管理規(guī)范有效。
            (三)項目組織實施情況。
            ①著眼殘疾人功能恢復(fù),殘疾人康復(fù)取得新進展。建立健全殘疾兒童康復(fù)救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復(fù)訓(xùn)練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。
            ②立足民生之本,殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)開創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日,委托紅河天韻新世紀培訓(xùn)學(xué)校分別在甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)開展養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)農(nóng)村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。
            ③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學(xué)生及殘疾家庭資子女上學(xué),打卡發(fā)放助學(xué)金3.67萬元,高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學(xué)生大學(xué)新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟負擔(dān)。
            三、項目完成情況
            (一)項目完成情況
            較好地完成項目既定目標。
            (二)項目效益情況
            縣殘聯(lián)積極履行代表、管理、服務(wù)職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產(chǎn)生活提供方便,幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn),增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。
            項目績效自評的報告(篇11)
            一、績效目標分解下達情況
            (一)中央下達農(nóng)村環(huán)境整治專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。
            20xx年10月15日,我局收到《廣東省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政土壤污染防治資金(第二批)、農(nóng)村環(huán)境整治資金的通知》(粵財資環(huán)〔20xx〕83號),下達“仁化縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目”4200萬元。項目績效目標為開展19個行政村153個農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的建設(shè)。
            (二)省內(nèi)資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。
            該筆資金的使用結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目推進實際,分為兩部分推進,一是20xx年10月到位的中央農(nóng)村環(huán)境整治資金4200萬元項目總投資估算0.59億元,計劃完成70個村小組污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。二是地方配套部分結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目總投資1.7437億元,完成該筆資金績效目標其他83個村小組污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè),目前統(tǒng)籌省級涉農(nóng)資金1.133億元,其中20xx年7830萬元,20xx年3500萬元。
            二、績效目標完成情況分析
            (一)資金投入情況分析。
            1.項目資金到位情況分析。
            按照上級關(guān)于農(nóng)村人居環(huán)境整治工作部署,分年度分批次完成農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè),且農(nóng)村整治工作投入大,因此在資金安排上也是分年度下達。針對本項目在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的,能保障項目有序推進,順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統(tǒng)籌各級涉農(nóng)資金、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金,以及爭取生態(tài)環(huán)境等資金投入,確保完成年度任務(wù)。
            2.項目資金執(zhí)行情況分析。
            一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出;
            二是中央農(nóng)村環(huán)境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。
            3.項目資金管理情況分析。
            資金管理嚴格按照財政部印發(fā)的《農(nóng)村環(huán)境整治資金管理辦法》(財資環(huán)〔20xx〕43號)和《關(guān)于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度的通知》規(guī)定執(zhí)行,資金指標安排在我局,實施國庫集中支付。
            (二)總體績效目標完成情況分析。
            項目總體績效目標為開展19個行政村153個農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的建設(shè)。目前,開展了11個行政村建設(shè),已完成了8個行政村58個村莊農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè),25個村莊正在開展建設(shè)。具體如下:
            項目的實施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設(shè)。83個村小組涉及7個鎮(zhèn),目前止,完成污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)有58個村小組。83個村小組累計完成污水收集主管網(wǎng)40.95公里,污水收集支管網(wǎng)和入戶管網(wǎng)42.25公里,服務(wù)常住人口9629人,村級污水設(shè)施84個,新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設(shè)結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),目前止累計安排了1.133億元,保障了項目順利實施。計劃從20xx年8月開始,該批建設(shè)結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治項目整體進展情況分批開展竣工驗收。
            二是中央資金4200萬元則用于其余70個村小組開展“仁化縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目”,加快補齊農(nóng)村生活污水治理,改善農(nóng)村人居環(huán)境。項目建設(shè)包含了大橋鎮(zhèn)5個村小組、長江鎮(zhèn)45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮(zhèn)14個村小組。按照縣政府工作部署,由各鎮(zhèn)(街)作為業(yè)主組織實施,由于項目涉及村莊分散,為更加符合農(nóng)村實際,設(shè)計耗時較長。目前大橋鎮(zhèn)已完成設(shè)計,正在公選施工單位,3月底可進入施工;石塘鎮(zhèn)正在開展設(shè)計圖圖審和預(yù)算財審,預(yù)計4月通過公開招標選定施工單位并進入施工;丹霞街道正在開展施工圖圖審,預(yù)計3月底完成,4月公選施工單位并進入施工;長江鎮(zhèn)正加快設(shè)計,計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮(zhèn)項目進展,先完成先開展竣工驗收。
            (三)績效指標完成情況分析。
            該項目完成時間是20xx年底前,現(xiàn)正加快推進中。當(dāng)前績效指標完成情況分析具體如下:
            1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
            (1)數(shù)量指標。
            一是支持完成環(huán)境整治的建制村數(shù)量指標值19個,20xx年實際完成值8個。下一步將加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),督促縣級相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)街和村委加快推進項目實施。
            二是農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)數(shù)量指標值153個,20xx年實際完成值58個,25個正在建設(shè)。另外70個污水處理設(shè)施從20xx年12月開始啟動實施,由于項目前期工作時間長,且涉及村莊數(shù)量多、點位分散;污水處理設(shè)施尚未動工,正在開展勘查設(shè)計工作。下一步加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),督促縣級相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
            (2)質(zhì)量指標。
            一是完成環(huán)境整治的村莊污水處理率指標值≥80%,20xx年實際完成值≥80%。已完成環(huán)境整治的`8個行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設(shè)施尚未完成,待項目驗收后進行測算。
            二是項目驗收合格率指標值100%,20xx年實際完成值0%。項目尚未竣工驗收,待項目驗收后進行測算。
            (3)時效指標。
            項目完成時間指標值20xx年底前,目前正在按時序進度推進,預(yù)計20xx年底前可完成。下一步加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),督促縣級相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
            (4)成本指標。
            目前止,未發(fā)現(xiàn)超出預(yù)算成本。
            2.效益指標完成情況分析。
            (1)經(jīng)濟效益。
            農(nóng)村污水治理項目本身無直接收入,項目的性質(zhì)表明其具有較強的社會互適性。綜合分析,項目帶來的經(jīng)濟效益有直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益。
            直接經(jīng)濟效益:一是提供當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)崗位,提高群眾工資收益;二是環(huán)境的提升可促進鄉(xiāng)村旅游項目、度假、休閑活動、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經(jīng)濟收入。
            間接經(jīng)濟效益:項目的建設(shè)配套發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè),帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,為信息交流、商品流通、產(chǎn)品開發(fā)提供良好的發(fā)展條件,有利于拉動內(nèi)需,改善投資環(huán)境,促進地方經(jīng)濟增長。今后發(fā)展的鄉(xiāng)村旅游及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅游產(chǎn)品出售收入、交通收入(如鄉(xiāng)村旅游自行車租賃,觀光旅游線公共交通有償使用等收入)以及其他相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)收入。以旅游帶動產(chǎn)業(yè),以產(chǎn)業(yè)促進旅游。
            另外,我縣將進一步探索農(nóng)村污水治理繳費制度的建立,進一步推進城鄉(xiāng)服務(wù)均等化。
            (2)社會效益。
            一是通過農(nóng)村污水整治,確實改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境,使當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活更加便利,從而可以提高居民的生活水平和質(zhì)量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛(wèi)生條件、生活習(xí)慣、生存意識及當(dāng)?shù)鼐用裎幕?,從而改良人們的生活方式,提高?dāng)?shù)厝嗣竦纳鐣钯|(zhì)量。
            (3)生態(tài)效益。
            新增村莊生活污水處理能力指標值2900噸/日,20xx年實際完成58個污水處理設(shè)施,新增村莊生活污水處理能力1252噸/日;其余70個村莊項目尚未完成,待項目驗收后進行測算。
            項目的建設(shè)實行保護性開發(fā)原則,因地制宜實行項目地植被培育和生態(tài)保護,加大環(huán)境保護力度,營造綠色、生態(tài)、自然的鄉(xiāng)村環(huán)境。通過污水處理工程等促使當(dāng)?shù)卮迕裰匾曌匀毁Y源的保護和生態(tài)環(huán)境建設(shè),讓本地人自覺維護生態(tài)平衡,讓村民認識到環(huán)境保護的重要性,并自覺調(diào)節(jié)好人與自然的關(guān)系,由此取得無可估量的生態(tài)環(huán)境效益。衛(wèi)生防疫效益方面,項目的建設(shè)可以顯著提高農(nóng)村的衛(wèi)生等級,提高農(nóng)村衛(wèi)生防疫水平,通過污水處理工程減小糞污對衛(wèi)生環(huán)境造成的破壞,提高村民整體生活環(huán)境的衛(wèi)生條件,增加村民健康的保障。
            (4)可持續(xù)影響。
            工程設(shè)施穩(wěn)定運行比例指標值100%;項目尚未完成,下一步將由鎮(zhèn)(街)、村政府落實運維管護工作。確保管網(wǎng)設(shè)施正常運行,切實發(fā)揮治污實效。
            我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運行管護方案》等系列方案,明確農(nóng)村污水、供水、衛(wèi)生保潔、公廁等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸屬、移交管理、管護主體、管護責(zé)任以及管護要求等內(nèi)容。按照“財政補助一部分,鎮(zhèn)、村集體和村民自籌一部分,社會參與一部分”的籌集資金渠道,規(guī)范建立農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運行管護資金投入機制,根據(jù)各鎮(zhèn)(街)農(nóng)村常住人口數(shù),按照每人30元的標準進行獎補,其中獎補資金的50%直接撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn),最終獎補資金視年底考核情況撥付。
            滿意度指標完成情況分析。目前止,暫未收到群眾不滿意反映情況。
            三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
            項目正有序推進,未偏離績效目標。下一步將加快地方配套項目現(xiàn)場施工推進和竣工驗收,加快未動工項目設(shè)計工作和現(xiàn)場施工,確保項目如期完成。
            四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
            (一)通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。
            (二)績效自評結(jié)果公開情況
            將此次績效自評報告在政府信息公開網(wǎng)站上予以公布,向社會公開,廣泛接受群眾監(jiān)督。
            五、其他需要說明的問題
            無。