對于大中型項目和一些工藝技術(shù)復(fù)雜、涉及面廣、協(xié)調(diào)量大的項目,還要編制可行性研究報告。項目立項報告是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總,是國家選擇和審批項目的依據(jù),也是制作可行性研究報告的依據(jù)。涉及利用外資的項目,只有在項目立項報告批準(zhǔn)后,才可以開展對外工作。
第1篇 摘要
1.1 公司目標(biāo)
1.2 公司產(chǎn)品
1.3 產(chǎn)品特性
1.4 行業(yè)描述
1.5 公司在行業(yè)中的地位
1.6 公司
1.7 公司優(yōu)勢
1.7.1 技術(shù)優(yōu)勢
1.7.2 渠道優(yōu)勢
1.7.3 品牌優(yōu)勢
1.8 核心管理與技術(shù)人員
1.9 生產(chǎn)基地布局
1.10 截至2005年9月30日公司資產(chǎn)負(fù)債簡表
1.11 公司前三年損益簡表
1.12 公司未來市場增長計劃
1.13 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與融資計劃
1.14 紅利分配承諾
1.15 公司上市計劃
第2篇 公司介紹
2.1 宗旨
2.2 戰(zhàn)略目標(biāo)
2.3 基本資料
2.4 公司成長
2.5 股權(quán)結(jié)構(gòu)和股權(quán)變化
2.6 主要股東介紹
2.7 公司主要管理團隊
2.8 公司組織架構(gòu)
2.9 公司的外部支持
2.9.1 獨立董事
2.9.2 會計師事務(wù)所
2.10 公司的場地和設(shè)施
2.10.1 公司總部
2.10.2 五大生產(chǎn)基地
第3篇 產(chǎn)品與技術(shù)
3.1 產(chǎn)品
3.2 產(chǎn)品群構(gòu)成
3.3 產(chǎn)品主要包裝構(gòu)成
3.4 核心技術(shù)
3.5 主要原材料及其供應(yīng)
3.6 未來產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)劃
3.7 生產(chǎn)、技術(shù)和儲運
3.7.1 生產(chǎn)
3.7.2 生產(chǎn)原理與工藝流程
3.7.3 儲運與物流
第4篇 行業(yè)市場分析
4.1 行業(yè)概述
4.1.1 產(chǎn)品的主要分類及其產(chǎn)業(yè)鏈
4.1.2 行業(yè)發(fā)展?jié)摿?BR> 4.1.3行業(yè)市場開放度分析
4.1.4行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析
4.1.5行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
4.2 市場分析
4.2.1行業(yè)盈利情況分析
4.2.2行業(yè)機會分析
第5篇 市場與銷售
5.1 市場與銷售現(xiàn)狀透視
5.1.1 主要銷售渠道策略及公司前十大經(jīng)銷商
5.1.2 產(chǎn)品消費人群分析
5.1.3過去幾年銷售額及主要銷售區(qū)域占比
5.1.4產(chǎn)品銷售終端占比
5.2 未來三年銷售計劃
5.3 實現(xiàn)三年銷售計劃的空間與措施
5.3.1 基本營銷戰(zhàn)略
5.3.2 戰(zhàn)略實施
5.3.3 銷售實現(xiàn)預(yù)期
5.3.4 銷售渠道與伙伴策略
5.4 銷售周期和應(yīng)收賬款管理
5.5 定價政策
第6篇 風(fēng)險與對策
6.1 政策風(fēng)險
6.2 市場風(fēng)險
6.3 外部競爭環(huán)境風(fēng)險
6.4 企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險
6.5 籌資風(fēng)險
第7篇 財務(wù)信息、財務(wù)預(yù)測與公司估值
7.1 財務(wù)信息
7.1.1歷年簡明資產(chǎn)負(fù)債表
7.1.2前三年的簡明損益情況
7.1.3 簡要財務(wù)說明及分析
7.2 收入預(yù)測和利潤估算
7.2.1 預(yù)測依據(jù)
7.2.2 2未來三年的銷售與利潤預(yù)測
7.2.3 敏感性分析
7.3 股利分配
7.3.1 前三年的股利分配
7.3.2 未來的股利政策
7.4 公司估值
7.4.1 未流通股票估值
7.4.2 流通股票估值
第8篇 融資計劃與退出安排
8.1 融資計劃
8.2 投資回報
8.3 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價所考慮的讓利因素
8.4 退出安排
8.5 上市計劃及保證
8.5.1 上市計劃
8.5.2 保證
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