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        銀行個人信息安全報告范文(21篇)

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            報告可以包括調(diào)查研究的結(jié)果、項目進展情況、市場分析、銷售報告等,形式多樣,但都需要符合一定的結(jié)構(gòu)和要求。在報告的結(jié)構(gòu)安排上,可以采用目錄、標題和段落等方式來組織內(nèi)容,使讀者易于閱讀。如果大家還有其他關(guān)于報告寫作的疑問或需求,歡迎隨時向小編提問。
            銀行個人信息安全報告篇一
            "我想自己并不比別人聰明,但我可以更加努力,所謂勤能補拙、笨鳥先飛”。這就是___同志的信條。從92年參加銀行工作至今,正是這股“事事處先”的精神一直激勵他、支持他,培養(yǎng)了他良好的思想品質(zhì)和積極的工作態(tài)度?,F(xiàn)將一年來該同志先進事跡總結(jié)如下:
            一、認真做好本職工作。
            2000年度1—6月份,該同志主要在分行稽核部工作,另外兼分行會計出納部會計檢查輔導員。主要工作包括:完成了對各支行財務(wù)專項稽核、理財業(yè)務(wù)專項稽核、對分行機關(guān)各部室進行了專項稽核、協(xié)同分行辦公室實施了勞動工資專項稽核、表外業(yè)務(wù)專項稽核、分行信貸業(yè)務(wù)專項稽核、參與總行組織的對深圳地區(qū)支行的會計專項稽核、配合人行杭州中支對我分行進行真實性專項檢查、實施了內(nèi)控制度評價稽核、分類分層次監(jiān)管稽核、分行(管理部)專項現(xiàn)場稽核、支行行長離任稽核、做好計算機2000年問題監(jiān)管工作,做好貸款到期回收的監(jiān)控工作和重要業(yè)務(wù)交接工作、參與分行“營業(yè)窗口酒店式”服務(wù)組織考評工作、對業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題及時介入實時監(jiān)督。作為分行會計檢查輔導員,還負責做好了對支行會計業(yè)務(wù)的檢查輔導工作和季度會計規(guī)范化檢查工作。
            下半年,該同志調(diào)分行營業(yè)部負責營業(yè)廳工作。能夠從營業(yè)廳實際出發(fā),狠抓基礎(chǔ)性工作:1、優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,規(guī)范服務(wù)行為。從服務(wù)儀表、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)語言、服務(wù)規(guī)范等方面嚴格要求員工,推出“每周一星”“服務(wù)明星”活動,在分行規(guī)范化服務(wù)評比中取得第一名;2、抓崗位培訓,強員工素質(zhì)。推出崗位練兵活動,對員工技能進行強化訓練,配合分行快捷工程做好限時服務(wù),在分行技能測試中獲總分第一;3、加強內(nèi)部管理,建立監(jiān)督機制,員工自我監(jiān)督、領(lǐng)導日常監(jiān)督、社會公開監(jiān)督緊密結(jié)合。同時,建立例會制度總結(jié)不足,表揚先進,直接調(diào)動員工服務(wù)意識和主動意識。4、把解決認識問題和思想教育貫徹始終,開展形式多樣的談心教育,及時澄清員工的模糊認識,做到上下思想統(tǒng)一,員工步調(diào)一致。5、做好業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范操作工作,在分行會計規(guī)范化檢查中成績居前。經(jīng)過半年努力,員工的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量明顯提高,營業(yè)環(huán)境有效改善,內(nèi)部管理、規(guī)范操作、風險控制得到加強,有效地促進了服務(wù)工作的全面提高。同時,在不斷改善營業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施和推行“微笑服務(wù)、兩站三聲、一雙手”為基本內(nèi)容的柜臺服務(wù)規(guī)范基礎(chǔ)上,把抓單純服務(wù)態(tài)度轉(zhuǎn)變到以客戶為中心、以客戶滿意為準繩的服務(wù)要求上,取得一定成效,分行營業(yè)部被總行評為2000年度十佳網(wǎng)點。
            二、注重學習,恪守兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實的工作作風。
            該同志作風踏實,嚴謹敬業(yè),具有強烈的事業(yè)心和責任感,能夠以身作則。工作扎實,任勞任怨,求真務(wù)實,是一個想干事業(yè)的勤政的干部。具有較強的敬業(yè)精神,一心撲在工作上。不管多晚,只要帳未平,員工還在加班,他是決不會離開的。另外不管干什么總是自己首先留下或沖鋒在前,得到了員工的肯定和支持。平時能夠積極思考,注重學習國家有關(guān)經(jīng)濟金融政策和和業(yè)務(wù)書籍,能夠主動向周圍同志取經(jīng),不斷充實自身,以此提高自己理論知識和解決實際問題的能力。
            三、誠實正直、堅持原則、團結(jié)同事,注重團隊精神。
            作為一名中共黨員,該同志能夠堅持黨的理論學習,嚴格以黨員標準要求自己,經(jīng)常與同事交流意見,相互探討,取得同志們的理解和支持。平時嚴守行規(guī)行記,牢記領(lǐng)導的諄諄教誨,堅持以深發(fā)行的利益為衡量標準,忠于職守,廉潔奉公,具有良好的政治思想品質(zhì)。
            銀行個人信息安全報告篇二
            根據(jù)市行關(guān)于開展風險排查活動的通知要求,我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風險點排查活動,制定方案、組織力量從1月20日開始,對公司業(yè)務(wù)進行了全面排查,現(xiàn)將排查情況報告如下。
            (一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查。
            我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶,其中基本存款賬戶戶,專用賬戶戶,臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則,會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況,對未達賬進行跟蹤核對。
            在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題?;緫舻绕渌麑S么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題,注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
            銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批,檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費用等應(yīng)收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時,在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶,通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項,存款人要求支取原賬戶款項時,提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,并經(jīng)過有關(guān)負責人審核后列支。
            銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負責人)。
            或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶,要求客戶提供印鑒卡丟失證明,防范賬戶風險。
            (二)大額資金支付管理情況排查。
            大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,分工明確,職責清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定,不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求,不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。
            大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶,或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
            (三)重要空白憑證管理情況排查。
            重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫員作入庫處理。
            重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時,填制“領(lǐng)用憑證”,并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)交易,錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。
            (一)帳戶管理方面。
            賬戶的管理,對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬,重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。
            一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,開戶資料要素是否齊全,是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,是否通過該賬戶辦理。
            二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,不辦理現(xiàn)金支取。
            三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。
            四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付,注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。
            五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額,是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證,銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。
            存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具相關(guān)證明,是否按規(guī)定對開戶資料進行審查,致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核,對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。
            (二)大額交易支付交易方面。
            大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復(fù)核制度,大額資金支付管理是否得到有效控制,短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符,企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
            (三)重要空白憑證的管理方面。
            重要空白憑證是否指定專人保管,貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時均是否逐筆記載登記簿,同時記錄號碼。每日營業(yè)終了,經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應(yīng)與實物號碼核對是否一致。
            通過此次活動,增強了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責任感,有力地促進了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性,積極主動地參與這次排查活動,在排查中發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)經(jīng)驗,為以后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
            銀行個人信息安全報告篇三
            根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》(xx[xx]32號)的文件精神,我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習,同時結(jié)合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查,全員合規(guī)意識得到進一步強化,現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下:
            一、全行上下高度重視,成立工作領(lǐng)導小組。
            為了有效開展此項自查工作,市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作領(lǐng)導小組,全面負責此項工作的組織實施,領(lǐng)導小組由行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部室主要負責人為成員。
            各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組,以區(qū)縣為單位,切實做好自查工作。
            二、自查工作組織開展情況。
            為確保此次自查工作深入開展,我行確定專門人員負責此項工作,行長作為此項自查工作第一負責人,親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位,每位員工。
            1、加強員工教育,筑牢員工思想防線。
            通過下發(fā)電子文本,印刷紙質(zhì)手冊等方式,積極組織員工學習《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明服務(wù)公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
            要求廣大員工在日常工作中,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務(wù),不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則,完善治理和內(nèi)控機制,強化內(nèi)控文化建設(shè),提升風險管理能力。加強自我約束,實現(xiàn)自我管理,反對不正當競爭行為,提高銀行業(yè)公平對待消費者意識,規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作,保護消費者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作,維護金融市場秩序,全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平,樹立銀行業(yè)良好的社會形象,共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構(gòu)各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,推動構(gòu)建社會主義和諧社會。
            2、組織員工對照檢查,反思自身,恪守規(guī)章制度。
            要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中,嚴把工作質(zhì)量關(guān),要求員工規(guī)范行舉止,按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù),做到快捷準確,把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為,維護正常的市場秩序,遵守商業(yè)道德。
            審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務(wù)是否相符;貸款業(yè)務(wù)是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行,是否有違規(guī)貸款;票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。
            三、自查結(jié)果。
            1、辦理存款業(yè)務(wù)時,嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求,不搞惡意競爭,嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù),以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴,公平合理,促進我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時,嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求,執(zhí)行規(guī)定的貸款利率,不任意提高或降低貸款利率。
            2、辦理業(yè)務(wù)時,嚴格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求,對票據(jù)業(yè)務(wù)進行認真細致的辦理,審查各項要素是否合理齊全,對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理,發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進行聯(lián)系,確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
            3、對于服務(wù)收費項目,我們除在營業(yè)大廳進行公示外,還通過電子顯示屏等多種方式進行公告,充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán),并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項目,同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結(jié)算方式。
            4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務(wù)工作的管理,由專人負責,明確了相關(guān)工作職責,并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案,日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點等進行各種形式的檢查,確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?;UJ真處理日??蛻敉对V,做到100%反饋回復(fù)。
            5、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況,對立健全了相關(guān)工作制度,反對不正當競爭行為,并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓,為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對客戶信息嚴格保密,不對外泄露。對客戶業(yè)務(wù)咨詢認真給予解答,使客戶心中有數(shù),明明白白。
            經(jīng)自查,我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患,員工都能認真執(zhí)行相關(guān)制度,今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)差錯及時改正,同時將不定期組織員工進行學習,加強行內(nèi)自查,杜絕業(yè)務(wù)差錯發(fā)生,將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
            銀行個人信息安全報告篇四
            根據(jù)xx《關(guān)于在全地區(qū)重點領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。
            一、領(lǐng)導高度重視,切實加強信息安全工作。
            局領(lǐng)導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xxx任組長、辦公室主任xx副組長,各相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領(lǐng)導簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預(yù)防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
            二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。
            和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復(fù)制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復(fù)印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領(lǐng)導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關(guān)規(guī)定采取了相應(yīng)措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應(yīng)由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。
            三、
            存在問題和整改措施。
            通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動、退休的領(lǐng)導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領(lǐng)導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。
            銀行個人信息安全報告篇五
            為有效組織開展專項風險排查,xx公司成立工作小組,并由綜合部部牽頭落實具體工作。
            組長:xx。
            副組長:xxx。
            成員:xxxxxx。
            我公司領(lǐng)導高度重視,及時組織各管理部門及轄屬機構(gòu)負責人召開工作會議,制定排查計劃及落實工作。會議上成立工作小組,監(jiān)督各部門、各機構(gòu)認真落實此次專項風險排查工作,明確任務(wù)責任,確保專項風險排查落到實處,不走過場。
            牽頭部門綜合部通過郵件下發(fā)文件通知及要求,要求各部門、各機構(gòu)嚴格按照《重點內(nèi)容清單》所列的內(nèi)容和范圍,認真、全面、有效地開展網(wǎng)絡(luò)安全和客戶個人信息專項風險排查工作。
            各部門、各機構(gòu)根據(jù)排查要求,認真組織對客戶個人信息獲取、接觸、對外使用,資料管理等范圍進行排查。綜合部認真對網(wǎng)絡(luò)安全管理和客戶個人信息管理的制度、流程等規(guī)范建設(shè)及人員管理和教育培訓等方面進行重點內(nèi)容排查。
            經(jīng)過全面深入自查,xx公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和客戶個人信息工作按照規(guī)章制度進行工作,嚴格管控客戶個人信息獲取、使用及資料管理方面,嚴格規(guī)范公司人員對客戶個人信息行為,未發(fā)現(xiàn)涉及風險事項。
            通過此次排查工作,增強了公司員工對網(wǎng)絡(luò)安全和客戶個人信息保護的意識。在今后的工作,我公司將加強對網(wǎng)絡(luò)安全和客戶個人信息有關(guān)工作的重視,進一步完善管控措施,定期對公司員工開展政策法規(guī)和公司制度的宣傳教育,規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解風險,為保護保險消費者利益提供堅實的保障。
            特此報告。
            銀行個人信息安全報告篇六
            我分行根據(jù)上級要求制定了系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)責任制量化管理實施辦法,與考核細則,同時建立了黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導小組。目前,該實施辦法已落實到位,為我分行黨風廉政建設(shè)工作以及分行事業(yè)發(fā)展起到了一定的監(jiān)督及推動作用。
            (二)健全責任機制方面。
            結(jié)合分行實際,我系統(tǒng)積極制訂了黨風廉政建設(shè)責任制量化管理辦法,保證了黨風廉政建設(shè)及反腐敗各項工作的全面落實。一是將各項責任進行了分解,實現(xiàn)了將目標任務(wù)細化到崗,一級抓一級,層層抓落實,從而確保了“責任分解,責任考核,責任追究”落實到位,全面推動了分行的黨風廉政建設(shè)工作的深入開展。
            (三)工作部署。
            總結(jié)。
            方面。
            今年上半年我分行將黨風廉政建設(shè)工作納入了年度工作中。做到了工作有總結(jié)、有計劃。
            二、抓好領(lǐng)導班子黨風廉政建設(shè)工作。
            (1)認真?zhèn)鬟_貫徹總、分行的反腐防案工作部署和活動安排,共6分:我分行及時開會傳達貫徹各項工作部署和活動安排,無扣分。
            (2)制定和落實反腐防案的崗位職責,積極支持和配合紀檢監(jiān)察部門開展工作,共4分。我分行積極制定崗位職責,大力支持配合紀檢監(jiān)察工作,無扣分。
            (3)主要領(lǐng)導按要求與分行簽訂黨風廉政建設(shè)責任書和案件防控責任書并認真履行責職,共2分,我分行關(guān)職能部門及時簽訂責任書,并做到認真履職,無扣分。
            (4)員工按要求與本單位簽訂反腐防案承諾書,共1分,我分行全體員工按時簽訂承諾書,無扣分。
            (5)每季定期召開一次案件防范和量化管理工作分析會,共4分,我分行按時每季度召開相關(guān)會議,認真進行總結(jié)分析,無扣分。
            (6)民主決策,員工職級晉升、獎金分配等重大事項經(jīng)集體討論,共3分,我分行已經(jīng)于x月按要求向員工公布業(yè)務(wù)管理費、獎勵費,無扣分。
            (7)單位業(yè)務(wù)管理費、獎勵費發(fā)放公開透明,每半年一次向員工公布一次,共3分,我分行已按要求向員工公布業(yè)務(wù)管理費、獎勵費,無扣分。
            (8)領(lǐng)導干部按規(guī)定報告?zhèn)€人重大事項,共2分,我分行全體領(lǐng)導干部按要求報告?zhèn)€人重大事項,無扣分。
            (9)領(lǐng)導班子團結(jié)進取、廉潔干事,共3分,我分行全體領(lǐng)導干部團結(jié)協(xié)作、廉潔干事,半年來無投訴、無舉報,無扣分。
            (10)關(guān)心員工工作和生活,領(lǐng)導干部按要求落實員工談話制度,共3分,我行領(lǐng)導干部按要求落實談話制度,不但有談話而且還設(shè)有員工談話專用記錄簿,無扣分。
            (11)主要領(lǐng)導每年按要求進行述職述廉,共2分,我行全體領(lǐng)導干部都認真進行了述職述廉,無扣分。
            (12)嚴格遵章守紀,考核期內(nèi)無發(fā)生違反黨紀政紀案件,共3分,我分行未發(fā)生一次黨紀政紀案件,無扣分。
            三、抓好案件防范和自查工作。
            (1)案件防范工作分工明確,內(nèi)控措施落實到位,崗位之間形成相互制約,共2分,我分行分工明確,內(nèi)部監(jiān)督到位,無扣分。
            (2)各項業(yè)務(wù)操作規(guī)范,考核期內(nèi)無發(fā)生各類經(jīng)濟案件,共10分,半年來,我分行全體職員認真、負責,無違規(guī)操作,沒有造成資金損失、重大風險,沒有任何案件發(fā)生,無扣分。
            (3)內(nèi)控檢查到位,發(fā)現(xiàn)問題整改及時,共5分,我分行各相關(guān)責任人按要求進行了內(nèi)控檢查,發(fā)現(xiàn)問題后及時進行了認真、徹底的整改,并按規(guī)定管理密、押、印及重空憑證,無扣分。
            (4)按要求落實重要崗位輪崗或強制休假制度,共3分,我分行全體職員按要求對重要崗位進行輪崗并且無一人強制休假,無扣分。
            四、不斷加強行風建設(shè)。
            (1)制定和落實本單位員工考勤考核獎勵機制,共2分,我分行已制定并開始實施內(nèi)部員工考核獎勵機制,無扣分。
            (2)嚴守工作紀律和請銷假制度,共4分,我分行經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)無一人遲到,無一人違反工作(會議)紀律或請銷假制度,無扣分。
            (3)員工內(nèi)部團結(jié)和諧,敬業(yè)愛崗,共2分,我行全體員工團結(jié)協(xié)作,堅決服從崗位調(diào)整和分工,在崗位上兢兢業(yè)業(yè),完成了各項工作任務(wù),無扣分。
            (4)熱情待客,誠信經(jīng)營,嚴格職業(yè)操守,共2分,上半年來我分行組織的規(guī)范化服務(wù)考評已達標,無扣分。
            (5)考核期內(nèi)無發(fā)生“黃、賭、毒”或其他有損銀行和企業(yè)利益行為,共4分,我分行全體員工潔身自好,無一人參與“黃、賭、毒”,無一人違反職業(yè)操守,無扣分。
            五、加強廉政教育和隊伍建設(shè)。
            (1)按總、分行要求開展各項反腐防案、法律規(guī)章以及廣發(fā)理念職業(yè)道德教育活動,共10分,我分行按要求組織員工開展教育學習,參加學習的員工人數(shù)達到90%,活動結(jié)束后我行按時上報各類材料,無扣分。
            (2)加強員工素質(zhì)培訓,積極組織員工參加各類政治學習和業(yè)務(wù)培訓,共4分,分行全體員工沒有一人無故不參加分行組織的各類學習和培訓,無扣分。
            (3)聯(lián)系本單位實際定期組織員工崗位練兵,共2分,我分行按要求定期組織員工崗位練兵,無扣分。
            通過對照分行黨風廉政建設(shè)責任制量化管理考核評分表的各項內(nèi)容進行自查,自查評分為100分。
            銀行個人信息安全報告篇七
            根據(jù)《xx分行xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:
            一、組織工作。
            2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
            二、整改措施及整改完成情況。
            (一)加強會計業(yè)務(wù)培訓,提高會計人員風險意識。
            針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?!钡那闆r,我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓,利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。
            財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
            各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤查看員工學習的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學習效果。
            (二)加強會計隊伍建設(shè),做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
            針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
            (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責。
            “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進行自查和改進,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
            (四)優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設(shè)。
            目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。
            (五)提高會計管理人員素質(zhì),加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督。
            針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。
            突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關(guān)鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。
            各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。
            (六)整改完成情況。
            本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?!钡那闆r,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
            銀行個人信息安全報告篇八
            1、成立了信息安全檢查行動小組。由站長、書記任組長,相關(guān)科室(車間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存。
            2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實際情景進行了逐項排查、確認,并對自查結(jié)果進行了全面的核對、梳理、分析。整改,提高了對全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。
            1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,由站長、書記任組長,相關(guān)科室(車間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員。
            2、研究制定自查實施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔的業(yè)務(wù)的獨立性、職責主體的獨立性、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨立性、安全防護設(shè)備設(shè)施的獨立性四個因素,對客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進行全面的梳理并綜合分析。
            2、8月6日前對客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進行逐項排查。
            1、系統(tǒng)安全基本情景自查。
            客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),對車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有ibm服務(wù)器2臺、cisco路由器2臺、cisco交換機13臺,系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),災(zāi)備情景為系統(tǒng)級災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻。
            旅客服務(wù)系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),對車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有hp服務(wù)器13臺、h3c路由5臺、h3c交換機15臺,系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫采用sqlserver,災(zāi)備情景為數(shù)據(jù)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護策略采用按照使用需求開放端口,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護。
            人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機構(gòu)和信息安全專職工作機構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。
            資產(chǎn)管理方面,指定了專人進行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設(shè)備維修維護記錄表》。
            存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。
            運行維護管理方面,建立了《客服系統(tǒng)維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。
            銀行個人信息安全報告篇九
            為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章管理專項檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進一步促進了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。
            一、相互檢查交流,共同提高管理。
            在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。
            二、嚴格執(zhí)行制度,定期進行自查。
            通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查??傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的控制。
            三、加強集中管理,有效防范風險。
            從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。
            四、完善用印流程,切實規(guī)范管理。
            注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風險控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風險角度出發(fā),對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調(diào)和明確,力求用印流程完善,切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風險。
            銀行個人信息安全報告篇十
            經(jīng)過政府網(wǎng)站安全漏洞專項整治行動,堵塞安全漏洞,消除安全隱患,落實管理職責,加強安全管理,提高信息安全保障本事和水平。專項整治行動要堅持“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的原則,各部門各單位負責本部門的政府網(wǎng)站及下屬網(wǎng)站自查并理解市、區(qū)檢查。
            二、組織領(lǐng)導及分工。
            為保障本次專項整治行動扎實推行,成立政府網(wǎng)站安全漏洞專項整治行動領(lǐng)導小組,組長由副區(qū)長谷云彪同志擔任,成員由區(qū)科技和信息化委員會、公安分局、區(qū)保密局分管領(lǐng)導組成。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在區(qū)科技和信息化委員會。各有關(guān)部門要明確分管領(lǐng)導和具體人員,按照全區(qū)部署做好專項整治。具體分工:
            專項整治行動由區(qū)科信委牽頭,公安分局、區(qū)保密局、區(qū)政府各部門共同承擔。
            (一)區(qū)科信委:負責本次專項整治行動的總體組織、協(xié)調(diào)工作。負責檢查網(wǎng)站信息安全管理情景,組織檢查網(wǎng)站的軟硬件環(huán)境及風險漏洞等。
            (二)公安分局:負責檢查網(wǎng)站中被敵對勢力攻擊的情景,包括被敵對勢力攻擊、竊取信息等,并進行相應(yīng)處理。
            (三)區(qū)保密局:負責檢查網(wǎng)站信息資料的安全保密情景,并進行相應(yīng)處置。
            (四)各部門各單位:負責檢查本單位所屬門戶網(wǎng)站、業(yè)務(wù)網(wǎng)站及下屬單位網(wǎng)站的安全情景,并理解市、區(qū)檢查。
            三、檢查范圍及重點。
            本次檢查范圍主要是接入互聯(lián)網(wǎng)的政府網(wǎng)站,包括區(qū)政府門戶網(wǎng)站、業(yè)務(wù)網(wǎng)站及各單位門戶網(wǎng)站。檢查的重點資料:
            (一)網(wǎng)站安全漏洞排查。
            重點進行網(wǎng)頁腳本檢測、網(wǎng)站掛馬情景檢測、網(wǎng)站架構(gòu)安全檢測、服務(wù)器主機檢測、網(wǎng)絡(luò)邊界設(shè)備檢測。
            (二)安全防護措施落實情景。
            信息安全員是否到位,是否經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓,是否具有合格的信息安全防護技能,是否熟練掌握已有信息安全防護設(shè)備的使用方法和配置調(diào)試。
            網(wǎng)站安全防護設(shè)備包括網(wǎng)頁防篡改、防病毒、防攻擊等是否安裝到位,賬戶和口令的管理措施,操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、病毒防護軟件的補丁升級,網(wǎng)站域名安全管理措施等是否嚴格執(zhí)行。
            (三)信息安全管理制度落實情景。
            網(wǎng)站信息安全管理制度包括網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)站信息安全通報制度、信息發(fā)布審核登記制度、網(wǎng)站服務(wù)器機房管理制度、網(wǎng)站值班制度、安全職責追究制度等的建立和落實情景。
            (四)應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情景。
            網(wǎng)站信息安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案制定、演練、落實情景,應(yīng)急技術(shù)支援隊伍建設(shè)情景,重大信息安全事故處置情景,網(wǎng)站重要數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的災(zāi)難備份情景等。
            (五)網(wǎng)站安全漏洞整治情景。
            對網(wǎng)站設(shè)備設(shè)施、防范措施、安全制度等方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)的分析排查情景,研究和制定整改措施等情景。
            四、工作任務(wù)和時間安排。
            (一)各部門自查階段:年月中旬。
            各部門針對全區(qū)檢查出來的問題進行研究分析,拿出解決辦法,于月日反饋科信委。同時對本部門下屬單位網(wǎng)站安全情景進行檢查梳理,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。
            (二)全區(qū)整改階段:年月下旬。
            由區(qū)科信委會同有關(guān)單位針對檢查結(jié)果,采取架設(shè)軟硬件設(shè)備、修改開發(fā)系統(tǒng)、實行全區(qū)集中管理等辦法,配合各部門對網(wǎng)站漏洞進行整改,同時指導各單位建立管理制度。
            (三)迎接全市檢查階段:年月。
            保障本單位網(wǎng)站安全穩(wěn)定運行,迎接市有關(guān)單位組織的安全檢查工作。
            五、要求。
            (一)各單位要充分認識開展政府網(wǎng)站安全漏洞專項整治工作的極端必要性,切實加強組織領(lǐng)導。各負其責,把本次專項整治工作抓出成效。
            (二)各單位要制定完備的網(wǎng)站信息安全管理制度和應(yīng)急響應(yīng)機制,落實安全人員和職責。對檢查中發(fā)現(xiàn)的管理和技術(shù)漏洞,要進取采取措施,進行配置和升級、加裝網(wǎng)站保護設(shè)備、及時堵塞漏洞,消除安全隱患。從長遠研究,有條件的單位招聘選拔具有專業(yè)知識的工作人員管理網(wǎng)站。
            (三)各單位要切實做好信息安全和保密工作,與專業(yè)技術(shù)企業(yè)合作的,應(yīng)簽署安全保密協(xié)議,明確安全和保密職責。
            (四)各單位要認真做好此項專項整治工作。對于沒有認真落實安全檢查的單位,要對本單位網(wǎng)站安全負全責,對因網(wǎng)站安全問題造成嚴重后果的要追究單位主要負責人的職責。
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            銀行個人信息安全報告篇十一
            一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責任,強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
            二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
            重點抓好“三大安全”排查:
            一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;
            二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;
            三是應(yīng)用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
            銀行個人信息安全報告篇十二
            (2012年9月10日)。
            根據(jù)xx《關(guān)于在全地區(qū)重點領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。
            一、領(lǐng)導高度重視,切實加強信息安全工作。
            局領(lǐng)導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xx同志任組長、辦公室主任xx副組長,各相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領(lǐng)導簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預(yù)防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
            二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。
            和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復(fù)制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復(fù)印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領(lǐng)導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關(guān)規(guī)定采取了相應(yīng)措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應(yīng)由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。
            三、存在問題和整改措施。
            通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動、退休的領(lǐng)導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領(lǐng)導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。
            銀行個人信息安全報告篇十三
            在接到碑林區(qū)教育局發(fā)出的《關(guān)于迎接西安市教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及信。
            息安全集中大檢查的通知》,我校領(lǐng)導非常重視,從校長到每一位教師一齊上陣,把搞好教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理及信息安全當做事關(guān)國家安全、社會穩(wěn)定的大事來抓。為了規(guī)范校園內(nèi)計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理工作,保證校園網(wǎng)信息系統(tǒng)的安全和推動校園精神文明建設(shè),我校成立了安全組織機構(gòu),建立健全了各項安全管理制度,加強了網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范工作的力度,進一步強化了我校機房和辦公設(shè)備的使用管理,營造出了一個安全使用網(wǎng)絡(luò)的校園環(huán)境。下面將詳細情況匯報如下:
            一、領(lǐng)導重視,責任分明,加強領(lǐng)導。
            為了認真做好管理工作,進一步提高教育網(wǎng)絡(luò)信息安全工作水平,促進教育信息化健康發(fā)展,我校建立了專門的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理組織,成立了由分管領(lǐng)導、網(wǎng)絡(luò)管理員組成的計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理領(lǐng)導小組。負責制定學校計算機信息系統(tǒng)安全管理的辦法和規(guī)定,協(xié)調(diào)處理全校有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全的重大問題;負責學校計算機信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、應(yīng)用等工作;負責信息系統(tǒng)安全的監(jiān)督、事故的調(diào)查和處罰。學校網(wǎng)絡(luò)管理人員要在學校計算機安全管理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,負責校園網(wǎng)的安全保護工作和設(shè)備的維護工作,必須模范遵守安全管理制度,積極采取必要的防范技術(shù)措施,預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全事故的發(fā)生。
            二、嚴格執(zhí)行備案制度。
            術(shù)和查閱與學習有關(guān)的資料,沒有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。
            今年暑假,學校又自籌資金,購買了上網(wǎng)行為管理路由器。全校所有互聯(lián)網(wǎng)入口結(jié)點都實行實名認證制度。為全校教師分配了用戶名和密碼,保證一人一號,對號上網(wǎng)。對每個帳號都做了流量控制和行為管理策略。并且對上網(wǎng)內(nèi)容做了進一步規(guī)范,屏蔽了許多不常用的端口,有效的防范了病毒的入侵。
            三、加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范措施,實行科學管理。
            我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個方面來做的:
            (一)計算機機房安全管理制度。
            1、重視安全工作的思想教育,防患于未然。
            2、遵守“教學儀器設(shè)備和實驗室管理辦法”,做好安全保衛(wèi)工作。
            3、凡進入機房的人員除須遵守校規(guī)校紀外,還必須遵守機房的各項管理規(guī)定,愛護機房內(nèi)的所有財產(chǎn),愛護儀器設(shè)備,未經(jīng)管理人員許可不得隨意使用,更不得損壞,如發(fā)現(xiàn)人為損壞將視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
            4、機房內(nèi)禁止吸煙,嚴禁明火。
            5、工作人員必須熟悉實驗室用電線路、儀器設(shè)備性能及安全工作的有關(guān)規(guī)定。
            6、實驗室使用的用電線路必須符合安全要求,定期檢查、檢修。
            7、杜絕黃色、迷信、反動軟件,嚴禁登錄黃色、迷信、反動網(wǎng)站,做好計算機病毒的防范工作。
            8、工作人員須隨時監(jiān)測機器和網(wǎng)絡(luò)狀況,確保計算機和網(wǎng)絡(luò)安。
            全運轉(zhuǎn)。
            9、機房開放結(jié)束時,工作人員必須要關(guān)妥門窗,認真檢查并切斷每一臺微機的電源和所有電器的電源,然后切斷電源總開關(guān)。
            (二)計算機安全管理制度。
            1.安裝了天網(wǎng)防火墻,防止病毒、反動不良信息入侵校園網(wǎng)絡(luò)。
            2.安裝網(wǎng)絡(luò)版的“360殺毒軟件”,實施監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)病毒,發(fā)現(xiàn)問題立即解決。
            3.學校網(wǎng)絡(luò)建立在教學樓,計算機所在部門加固門窗,購買滅器,擺放在顯著位置,做到設(shè)備防雷,防盜,防火,保證設(shè)備安全、完好。
            4.及時修補各種軟件的補丁。
            5.對學校重要文件,信息資源做到及時備份。創(chuàng)建系統(tǒng)恢復(fù)文件。
            (三)安全教育培訓制度。
            1、學校組織教師認真學習《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,提高教師的維護網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺性。
            2、學校負責對本校教師進行安全教育和培訓,使教師自覺遵守和維護《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,使他們具備基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識。
            息內(nèi)容。
            四、我校定期進行網(wǎng)絡(luò)安全的全面檢查。
            我校網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導小組每學期初將對學校微機房、領(lǐng)導和教師辦公用機、各多媒體教室及學校電教室的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息安全、管理制度落實情況等內(nèi)容進行一次全面的檢查,對存在的問題要及時進行糾正,消除安全隱患。
            銀行個人信息安全報告篇十四
            (一)安全制度落實情況。
            1、成立了安全小組。明確了信息安全的主管領(lǐng)導和具體負責管護人員,安全小組為管理機構(gòu)。
            2、建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定:保密小組對信息安全負首責,主管領(lǐng)導負總責,具體管理人負主責。
            3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理,密碼管理,對計算機享有獨立使用權(quán),計算機的用戶名和開機密碼為其專有,且規(guī)定嚴禁外泄。
            (二)安全防范措施落實情況。
            1、涉密計算機經(jīng)過了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。
            2、涉密計算機都設(shè)有開機密碼,由專人保管負責。同時,涉密計算機相互共享之間沒有嚴格的身份認證和訪問控制。
            3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。
            4、安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。
            (三)應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況。
            1、制定了初步應(yīng)急預(yù)案,并隨著信息化程度的深入,結(jié)合我街道實際,處于不斷完善階段。
            2、堅持和涉密計算機系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜,并商定其給予鎮(zhèn)應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。
            3、嚴格文件的收發(fā),完善了清點、修理、編號、簽收制度,并要求信息管理員每天下班前進行系統(tǒng)備份。
            (四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況。
            1、終端計算機的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等,皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。
            2、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng)。
            3、工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市政府、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。
            (五)安全教育培訓情況。
            1、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓,并專門負責我街道的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。
            2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的學習活動。
            根據(jù)《實施方案》中的具體要求,在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,同時結(jié)合我街道實際,今后要在以下幾個方面進行整改。
            1、安全意識不夠。要繼續(xù)加強對機關(guān)干部的安全意識教育,提高做好安全工作的主動性和自覺性。
            2、設(shè)備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng),同時,針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點,要加大更新力度。
            3、安全工作的`水平還有待提高。對信息安全的管護還處于初級水平,提高安全工作的現(xiàn)代化水平,有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。
            4、工作機制有待完善。創(chuàng)新安全工作機制,是信息工作新形勢的必然要求,這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的`運行效率,有利于辦公秩序的進一步規(guī)范。
            銀行個人信息安全報告篇十五
            為全面、客觀地反映金融機構(gòu)安全防范情況,根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
            安全檢查小組:組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxx。
            xxx安全檢查辦公室設(shè)在行長辦,定期對營業(yè)場所、業(yè)務(wù)庫、自助設(shè)備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查,保衛(wèi)股長xxx負責各項安全檢查情況的工作匯報。
            一、營業(yè)場所:
            (一)物防設(shè)施。
            1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。
            2.網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關(guān)的安全標準。
            3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。
            4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門,能正常使用。
            6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度=800mm、寬度=500mm。
            7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。
            8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。
            9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求。10.網(wǎng)點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
            (二)技防設(shè)施。
            1.監(jiān)控設(shè)備。
            (1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。(2)營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。
            (3)營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。
            (4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。2.報警及其他技防設(shè)施網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。
            二、業(yè)務(wù)庫安全。
            (一)實體防范。
            1.庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。
            2.出入庫房門的通道為單一設(shè)置。
            3.庫房結(jié)構(gòu)墻體已達到相應(yīng)級別建筑標準。
            4.金庫門和庫門鎖具符合標準。
            5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門,且防護等級符合要求。
            (二)技術(shù)防范。
            1.入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。
            2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。
            3.營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。
            4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間。
            5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。
            6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。
            7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。
            8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
            9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。
            10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。
            11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。
            12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。
            13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權(quán)功能。
            14.聲音資料保存時間均在30天以上。
            15.實行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護,且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心,能實施遠程管理、控制。
            16.業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。
            (三)本地守庫室防范。
            1.本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。
            2.守庫室外安裝有照明燈,配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備,已安裝緊急報警按鈕。
            三、自助設(shè)備安全。
            (一)自助設(shè)備安全。
            1.已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2.視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。
            3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。
            4.已加裝具有防窺視功能裝置,已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。
            5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務(wù)電話。
            1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯(lián)動功能。
            2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。
            四.運鈔安全。
            1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。
            2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預(yù)案。
            3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預(yù)案、責任分工明確。
            4.押運員押運操作行為規(guī)范,警惕性較高。
            5.運鈔登記手續(xù)齊全。
            6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。
            7.押運員站位能全方位警戒。
            8.運鈔車交接款??课恢煤侠怼?BR>    9.運鈔??考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。10.運鈔車內(nèi)有通訊、報警、消防設(shè)備。
            11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。
            五.消防安全。
            1.建立了領(lǐng)導負責的逐級防火責任制。
            2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。
            3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
            4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。
            5.設(shè)立兼職的防火安全人員。
            6.建立健全了各項消防安全制度。
            7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標準設(shè)置消防設(shè)施。
            8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。
            9.能保證消防疏散通道暢通。
            10.有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙于培訓記錄。
            11.對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。
            12.一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。
            13.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。
            14.建立健全了消防檔案。
            15.對建筑消防設(shè)施進行定期的消防檢測。
            六、計算機安全。
            (一)營業(yè)場所計算機安全。
            1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
            (二)數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全。
            1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨立區(qū)域。
            2.獨立設(shè)置的計算機中心進行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。
            3.有專人值守、記錄出入人員情況。
            4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。
            5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。
            6.設(shè)立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。
            7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作。
            8.有專門的設(shè)備檔案備查資料。
            9.能及時更換計算機的口令或密鑰。
            10.有防雷接地等必要防護。
            11.機房有專用滅火設(shè)施。
            12.成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。
            七、槍支彈藥安全。
            1.已明確槍支管理責任,指定專人負責。
            2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。
            3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。
            4.槍支、彈藥分開存放,實行雙人雙鎖。
            5.建立了完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責任制度,且能嚴格執(zhí)行。
            6.執(zhí)行守押任務(wù)完畢后,及時交還槍支彈藥。
            7.持槍人員配發(fā)持槍證件。
            8.持槍人員定期進行培訓。
            9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。
            10.非執(zhí)行守押任務(wù)時,未攜帶槍支彈藥。
            八、案件防范。
            1.一年內(nèi)對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務(wù)規(guī)范學習在2次以上。
            2.兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪。
            3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無盜搶案件。
            4.兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件。
            5.兩年內(nèi)我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。
            6.我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。
            7.我行有防范案件預(yù)案。
            8.我行嚴格執(zhí)行相關(guān)案件報告制度規(guī)定。
            9.我行及時向員工開展案例警示教育。10.我行嚴格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作程序。
            九、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。
            1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛(wèi)工作有領(lǐng)導班子成員分管。
            2.我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機構(gòu)。
            3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。
            4.我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口。
            5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。
            6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。
            7.對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我行作出及時整改。
            8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,及處置突發(fā)事件預(yù)案。
            9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。
            10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。
            11.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。
            12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關(guān)的安全防范意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障,確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的運行。
            農(nóng)行察雅縣支行。
            銀行個人信息安全報告篇十六
            縣信息化工作領(lǐng)導小組辦公室:
            按照《關(guān)于開展xx市重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查行動的通知》要求,我局對信息系統(tǒng)安全情況進行了全面檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
            一、自查工作組織開展情況。
            在第一時間召開專題會議,就信息安全自查工作進行周密部署,成立了由黨組書記、局長xxx為組長,各股室負責人為成員的信息安全自查工作領(lǐng)導小組,及時制定了工作方案,并指定由局辦公室牽頭組織專業(yè)技術(shù)人員對正在使用的“縣委辦公系統(tǒng)”及所有計算機安全情況,尤其是保密要害部位開展全方位檢查,做到不留死角,確保安全。
            (一)總體情況。
            長期以來,我局高度重視信息網(wǎng)絡(luò)安全工作,認真貫徹落實《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,加大投入,采取積極有效的安全保護措施,取得了良好成效。截至目前,全局信息網(wǎng)絡(luò)未出現(xiàn)不明人員入侵或攻擊跡象,無任何安全事故發(fā)生。
            (二)安全管理情況。
            印發(fā)了《涉密和非涉密計算機安全管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《辦公自動化設(shè)備管理制度》、《保密要害部門管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定》、《涉密計算機維修、更換、報廢安全管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度,進一步明確了不把涉密電子文件帶回家,不在機關(guān)聯(lián)網(wǎng)計算機上進行與工作無關(guān)的操作等規(guī)定,重申了違反安全管理制度要視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理的工作紀律,使信息安全工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則,實現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、科學化,有力保障了信息網(wǎng)絡(luò)安全。
            (三)技術(shù)防護情況。
            1、所有聯(lián)網(wǎng)計算機均經(jīng)過了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查,安裝了防火墻,同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
            2、涉密計算機信息系統(tǒng)已建立,處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計算機信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計算機及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計算機信息系統(tǒng)中。涉密計算機信息系統(tǒng)配備單獨的移動存儲介質(zhì),嚴禁使用其他股室的移動存儲介質(zhì),禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動存儲介質(zhì)。
            3、所有硬件設(shè)施均采用有線連接,禁止使用無線網(wǎng)卡、無線鍵盤、無線鼠標和3g數(shù)據(jù)卡等無線設(shè)備,有效避免了信息在無線局域網(wǎng)中泄漏。
            4、各股室在安裝殺毒軟件時采用相關(guān)主管部門批準的殺毒軟件,定期查毒和殺毒,不使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體,嚴禁訪問非法網(wǎng)站,自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。
            (四)應(yīng)急處置與災(zāi)備工作情況。
            1、初步建立了應(yīng)急預(yù)案,并處于不斷健全完善階段。
            2、對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期備份,以降低或消除不確定因素對正常工作的影響。
            3、對每臺入網(wǎng)計算機的使用者和ip地址登記造冊,不斷加強計算機使用者的安全培訓工作,提高其安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力,強化信息安全防范意識。
            三、主要問題和面臨威脅分析。
            (一)發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)。
            1、規(guī)章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。
            2、部分信息系統(tǒng)使用人員安全意識不強,在管理上缺乏主動性和自覺性。
            3、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備不足,信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。
            (二)面臨的安全威脅與風險。
            安全威脅程度等級低,由于我局租賃城郊民房辦公,電路老化,布線不合理,辦公用電得不到充分保障,對信息的正常保存和設(shè)備的日常使用帶來了一定風險。
            四、改進措施與整改效果。
            (一)改進措施。
            1、再次檢查規(guī)章制度各個環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,并對其中不完善部分進行重新修訂與修改,切實增強信息安全制度的落實工作,不定期對執(zhí)行情況進行檢查。
            2、持續(xù)加強計算機操作人員的安全意識教育,提高安全工作的主動性和自覺性。
            3、加強對線路、系統(tǒng)的及時維護和保養(yǎng),加大更新力度,提高安全工作的現(xiàn)代化水平。
            (二)整改效果。
            經(jīng)評估,初步達到了預(yù)期效果。
            五、意見和建議。
            (一)希望上級部門今后多組織交流學習及業(yè)務(wù)培訓,使安全技術(shù)人員及時更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識。
            (二)持續(xù)強化全員信息安全意識,不斷提升信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。
            xx縣衛(wèi)生局。
            2012年8月28日。
            銀行個人信息安全報告篇十七
            我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。
            在管理方面我們:
            一是堅持“制度管人”。
            二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。
            在設(shè)備維護方面,專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設(shè)備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設(shè)備的維護和管理。
            銀行個人信息安全報告篇十八
            農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快,其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求?,F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
            銀行個人信息安全報告篇十九
            根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息系統(tǒng)安全檢查辦法〉的通知》和省廳做好國慶60周年我省交通系統(tǒng)信息安全保障工作指示精神,學院領(lǐng)導高度重視立即組織開展全院范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作?,F(xiàn)按照省廳安全檢查內(nèi)容匯報如下:
            (一)安全制度落實情況。根據(jù)學院重大事件應(yīng)急預(yù)案,學院在05年就制定了學院計算機網(wǎng)絡(luò)管理辦法和信息報送管理辦法。辦法明確了以學院分管院長為主管領(lǐng)導,辦公室為信息安全主管部門及各系部信息員為管理人員的金字塔型信息安全管理模式。辦公室成立專職網(wǎng)絡(luò)管理員負責全院信息網(wǎng)絡(luò)管理,各系部設(shè)立信息管理員。各系部信息員均為系骨干人員擔任,負責各系部信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。各信息管理員嚴格按照保密責任制度和信息報送管理辦法執(zhí)行工作。針對新中國60周年國慶期間信息安全保障工作,學院領(lǐng)導高度重視,借鑒08年奧運會期間安全保障工作經(jīng)驗,積極組織安排信息安全保障工作。60周年國慶期間學院將繼續(xù)執(zhí)行專人值班制度,要求值班人員保持24小時通信暢通,并堅決執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。
            (二)安全防范措施落實情況。
            1、為盡可能的減少信息安全事故發(fā)生,學院已于去年建立學院安全網(wǎng)絡(luò)防護系統(tǒng),系統(tǒng)以防火墻和防毒墻為核心對學院網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及整個校園網(wǎng)絡(luò)安全提供了保障。同時我們邀請網(wǎng)御神州的網(wǎng)絡(luò)安全工程師對學院現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化管理,提高了學院網(wǎng)絡(luò)安全性能。
            對完成了對服務(wù)器的帳戶和口令的更改,對服務(wù)器上的應(yīng)用和服務(wù)漏洞做了整理和修復(fù)。
            (三)應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況。我院于08年針對奧運期間建立了《浙江交通技師學院網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)急處置預(yù)案》。目前預(yù)案的演練還只在部門范圍內(nèi)進行,暫無全院組織演練。對于重大信息安全事故處置我們完全按照應(yīng)急預(yù)案實施細則進行處理。針對60周年國慶,學院已制定了完善的應(yīng)急工作方案和安全保障工作安排,同時對學院重點數(shù)據(jù)及系統(tǒng)業(yè)務(wù)我們也做了全部數(shù)據(jù)備份工作。
            (四)安全教育培訓情況。針對學院信息管理人員實際情況學院每年組織二期信息化教育培訓,以掌握信息化管理技能為目的進行實踐操作能力培訓。在校園內(nèi)網(wǎng)上我們實時對一些最新網(wǎng)絡(luò)病毒及安全事件進行播報以提高信息管理人員的安全防范意思。
            (五)此次學院信息系統(tǒng)安全自查后,學院信息安全薄弱環(huán)節(jié)和漏洞主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
            1、部分核心交換設(shè)備老化存在安全隱患。
            2、部分服務(wù)器操作系統(tǒng)無安裝正版殺毒軟件存在系統(tǒng)安全隱患。
            3、部分網(wǎng)站系統(tǒng)由于網(wǎng)站開發(fā)人員開發(fā)水平有限存在網(wǎng)站安全漏洞隱患。針對以上情況學院已落實到責任人進行限時整改。
            (六)為做好60周年國慶學院信息安全保障工作,學院領(lǐng)導高度重視,親自組織信息安全檢查工作,對違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故的處理堅決執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。經(jīng)自查目前學院無違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故發(fā)生。
            銀行個人信息安全報告篇二十
            尊敬的客戶:
            我行非常重視客戶信息安全管理,也按照相關(guān)法規(guī)和標準的要求,不斷完善和加強客戶信息安全管理工作。以下是我行的自查報告:
            我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作,目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶信息安全管理體系。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實施嚴格的信息安全風險評估和監(jiān)控等手段,保障了客戶信息安全。
            1、客戶信息管理制度。
            我行建立了以客戶信息為主線的`管理制度,包括客戶信息管理制度、客戶信息保護管理制度、客戶信息泄露風險評估和監(jiān)控管理制度等。其中,客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義、保護級別、保密措施、授權(quán)管理等要求。
            2、安全培訓管理制度。
            我行加強了員工的安全培訓,提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶信息時,必須遵守相關(guān)的安全操作規(guī)范,不得將客戶信息泄露給第三方。
            3、安全風險評估和監(jiān)控管理制度。
            我行定期進行信息安全風險評估,發(fā)現(xiàn)風險后及時采取措施進行管控。同時,我行還建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。
            我行定期開展信息安全風險評估,根據(jù)風險評估結(jié)果,采取相應(yīng)的措施進行管控。同時,我行還建立了完善的風險評估報告制度,對風險評估結(jié)果進行分析和總結(jié)。
            我行建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監(jiān)控體系主要包括內(nèi)部監(jiān)控和外部監(jiān)控,其中內(nèi)部監(jiān)控主要包括對網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等的監(jiān)控,外部監(jiān)控主要包括對第三方監(jiān)控。
            經(jīng)過本次自查,我行客戶信息安全管理體系運行良好,能夠有效地保護客戶的信息安全。未來,我行將繼續(xù)加強客戶信息安全管理,提高客戶信息安全保護水平,保障客戶信息的安全。
            特此報告!
            銀行個人信息安全報告篇二十一
            根據(jù)··和··文件精神,我單位于&月&日-&月&日對本機構(gòu)信息安全工作進行全面檢查,具體情況如下:
            一、高度重視,加強領(lǐng)導。
            為深入貫徹落實此次信息安全保障自查工作的順利開展,我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容,制定了切實有效的工作措施,進一步加強了信息安全保障工作的責任意識,全力組織開展此次信息安全自查工作,系統(tǒng)管理員積極配合,確保此項工作有效開展。
            (一)制度建設(shè)情況。
            我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作,注重管理制度的建設(shè)、細化和執(zhí)行。為進一步強化信息安全責任意識,確保各項信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行,我單位先后制定、修改了&&&&微機室管理制度、計算機安全管理制度、信息安全保密管理制、計算機違規(guī)操作處罰辦法、涉密移動存儲介質(zhì)管理制度等,強化信息系統(tǒng)操作安全,有力保障了計算機信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
            在機房功能區(qū)、供配電管理、ups電源使用、溫度控制、機房接地設(shè)置、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進行了配置,符合&&&7相關(guān)要求。同時,&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護保養(yǎng)合同,對ups進行日常監(jiān)測、維護,確保正常運行。
            1.計算機網(wǎng)絡(luò)管理。
            一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖,&&7信號穩(wěn)定,狀況良好。日前,&&&&對光纖信號進行檢查,檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實行嚴格的物理斷開,由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機,對互聯(lián)網(wǎng)用機設(shè)置開機密碼,限制訪問權(quán)限,同時,員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用,并且對于使用過程中確實需要拔插移動存儲介質(zhì),必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動存儲介質(zhì),經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用。互聯(lián)網(wǎng)用機上嚴禁存儲相關(guān)業(yè)務(wù)文件。三是局域網(wǎng)計算機ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理,建立ip使用登記簿。
            2.安全和保密管理。
            一是對服務(wù)器、個人計算機操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用平臺等按規(guī)定設(shè)置了密碼,并規(guī)定職工個人計算機必須設(shè)置開機密碼保護和啟用待機屏保。為確保計算機病毒防控有力,網(wǎng)內(nèi)所有計算機設(shè)備均安裝防病毒軟件,并及時更新病毒庫,確保查毒軟件處于最新狀態(tài)。二是嚴格控制移動存儲介質(zhì)使用,相關(guān)文件通過共享文件夾形式進行傳閱、處理。如確需使用移動存儲介質(zhì),必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動存儲介質(zhì),使用完畢交部門領(lǐng)導保管。禁止個人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用。三是和職工簽訂計算機使用承諾書,加強職工對計算機、移動存儲設(shè)備的使用規(guī)范。
            (三)數(shù)據(jù)備份及軟件維護情況。
            1.數(shù)據(jù)備份管理。定期對重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,備份數(shù)據(jù)由專人負責保管存放,確保重要數(shù)據(jù)安全。
            2.數(shù)據(jù)介質(zhì)管理。能夠?qū)ο嚓P(guān)應(yīng)用軟件及關(guān)鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進行妥善保管,嚴格控制移動介質(zhì)使用數(shù)量,按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì)。
            3.軟件升級管理。能夠按照有關(guān)部門要求,及時對系統(tǒng)進行升級維護,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
            4.計算機維護工作。認真對計算機進行跟蹤檢查,對于非系統(tǒng)應(yīng)用軟件全部卸除,及時進行系統(tǒng)垃圾清理、磁盤整理等。
            四、存在的問題。
            通過此次信息安全保障工作檢查,同時也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,具體如下:
            (一)要進一步加快信息安全管理制度的建立,緊急預(yù)案需進一步完善。
            (二)要進一步加強對移動存儲介質(zhì)的使用管理,雖然采取多種手段防止個人使用,但難確保部分職工私自使用。
            (三)計算機日常管理工作有待進一步加強,相關(guān)常規(guī)登記簿要準時登記。