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        退稅申請書集錦(匯總18篇)

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            總結可以幫助我們更好地理解過去的經驗和教訓,避免再次犯錯。寫一篇完美的總結需要我們對過去的經歷和成果進行客觀、全面的評估。下文是一些通用的總結寫作示例,供大家參考和學習。
            退稅申請書集錦篇一
            ____市地方稅務局____分局:
            我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
            我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
            現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
            希望貴局給予批準!為盼!
            ________有限公司。
            xx年xx月xx日。
            退稅申請書集錦篇二
            ___國稅局:
            我公司是______________。根據____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
            ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
            根據____規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
            特此報告,請核準!
            申請人:
            日期:
            退稅申請書集錦篇三
            國家稅務局:
            我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經營范圍:________齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
            公司于________年________月________日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
            我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
            我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)。
            因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
            ________有限公司。
            20____年____月____日。
            退稅申請書集錦篇四
            尊敬的領導:
            我公司成立于年月日,實際經營范圍為,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
            我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)。
            目前貴局批準我公司每月領購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清晰,內容必須真實具體)。
            申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。
            2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
            4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
            6.購票人身份證復印件(一式二份);
            7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
            10.稅務機關要求附送的其他資料。
            以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章。
            (以上要求僅供參考,具體以當地稅務局要求為準。)。
            申請單位:x文庫20xx年x9月30日。
            退稅申請書集錦篇五
            ____國稅局:
            我公司是_____________(基本情況)。根據___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
            _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
            根據__規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
            特此報告,請核準!
            此致
            敬禮!
            __年__月__日。
            退稅申請書集錦篇六
            編號:
            海關:
            根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
            已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現申請退稅(及由此產生的銀行
            利息),請予核準。
            1.已繳稅款金額:
            關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
            2.申請退稅理由:
            3.申請退還金額:
            關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
            4.申請人名稱:
            5.開戶銀行:
            6.開戶銀行賬號:
            申請人簽章:
            年月日
            申請人聯系地址:郵政編碼:
            聯系人:電話:
            注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。
            說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
            2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消
            費稅或其他實際項目一致。
            3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現多
            繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
            4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
            5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
            退稅申請書集錦篇七
            地稅局領導:
            20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
            由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
            敬請貴局解決支持并批準為盼!
            申請公司:
            申請日期:
            退稅申請書集錦篇八
            :
            20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
            由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
            敬請貴局解決支持并批準為盼!
            申請公司:xx公司。
            20xx年xx月xx日。
            退稅申請書集錦篇九
            __市__區(qū)__稅務局:
            經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
            __有限公司(蓋上公章)。
            __年__月__日。
            退稅申請書集錦篇十
            ____區(qū)稅務局:
            我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F申請要求辦理退稅手續(xù),望協助辦理。
            寧波市________有機涂料廠。
            20____年2月19日。
            退稅申請書集錦篇十一
            xxx稅務局:
            我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現申請要求辦理退稅手續(xù),望協助辦理。
            寧波市xxxx有機涂料廠。
            退稅申請書集錦篇十二
            _______國家稅務局城區(qū)稅務分局:
            xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協助辦理。
            ____________有限公司。
            ____年____月____日。
            退稅申請書集錦篇十三
            ____國稅局:
            我公司是________________(基本情況)。根據____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
            ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
            根據____規(guī)定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
            特此報告,請核準!
            申請人:
            日期:
            退稅申請書集錦篇十四
            ____________國家稅務局城區(qū)稅務分局:
            年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局幫助辦理。
            此致
            敬禮!
            申請人:
            __年__月__日。
            退稅申請書集錦篇十五
            地稅局領導:
            20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
            由于貴陽經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
            敬請貴局解決支持并批準為盼!
            申請公司:xxx。
            申請日期:20xx年xx月xx日
            退稅申請書集錦篇十六
            國家稅務局:
            我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,___,登記注冊類型:___公司,經營范圍:___齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
            公司于___年__月__日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:___,進出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
            我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
            我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。(詳見附表)。
            因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
            此致
            敬禮!
            退稅申請書集錦篇十七
            杭州市下城區(qū)國稅局:
            茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。銷售收入:____元,應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
            申請人:杭州____有限公司。
            日期:8月21日
            退稅申請書集錦篇十八
            地稅局領導:
            1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
            為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。
            由于貴陽經開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。
            因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。
            敬請貴局解決支持并批準為盼!
            申請公司:_____。
            申請日期:__月__日