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工程項目可行性研究報告篇一
【引言】。
給排水工程是用于水供給、廢水排放和水質改善的工程,現(xiàn)代主要應用于控制水媒傳染病流行和環(huán)境水污染的基本設施,可分為給水工程和排水工程。
每項工程都有其重要的應用價值。
給水工程為居民和廠礦運輸企業(yè)供應生活生產用水的工程。
及消防用水、道路綠化用水等,由給水水源、取水構筑物、原水管道、給水處理廠和給水管網(wǎng)組成,具有取集和輸送原水改善水質的作用。
排水工程排除人類生活污水和生產中的各種廢水。
多余的地面水的工程由排水管系或溝道廢水處理廠和最終處理設施組成,通常還包括抽升設施,如排水泵站。
給排水工程工程技術是國家大力提倡的一項技術,有助于市政開發(fā)政策和節(jié)能減排等對環(huán)境的保護,更能促進建筑行業(yè)的快速發(fā)展,而目前給排水工程工程技術專業(yè)的人才嚴重缺乏。
【目錄】。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數(shù)值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。
預計項目總投資資金到位時間在4月底。
整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。
對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。
項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國給排水工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。
該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的給排水工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
給排水工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。
項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。
目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分給排水工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。
而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。
在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
(一)給排水工程項目產品國際市場調查。
(二)給排水工程項目產品國內市場調查。
(四)給排水工程項目產品上游原料市場調查。
(五)給排水工程項目產品下游消費市場調查。
(六)給排水工程項目產品市場競爭調查。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。
在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)給排水工程項目產品國際市場預測。
(二)給排水工程項目產品國內市場預測。
(四)給排水工程項目產品上游原料市場預測。
(五)給排水工程項目產品下游消費市場預測。
第四部分給排水工程項目產品規(guī)劃方案。
一、給排水工程項目產品產能規(guī)劃方案。
二、給排水工程項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、給排水工程項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。
因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
近年來,項目所在地多元產業(yè)經濟迅速發(fā)展,第一產業(yè)基本穩(wěn)定,工業(yè)經濟發(fā)展勢頭強勁;新興產業(yè)成為當?shù)亟洕l(fā)展新的帶動力量;餐飲娛樂、交通運輸?shù)鹊谌a業(yè)蓬勃發(fā)展;一大批改制企業(yè)充滿活力,民營經濟發(fā)展發(fā)展步伐加快。
重點調產工程扎實推進,經濟多元化支柱產業(yè)結構正在形成,綜合實力明顯增強……。
項目運作立當?shù)兀嫦驀鴥?、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。
公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速給排水工程步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
工程項目可行性研究報告篇二
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在203月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在204月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以海洋工程、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(一)海洋工程項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國海洋工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于19,20改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的海洋工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
海洋工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分海洋工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
一、海洋工程項目產品市場調查。
(一)海洋工程項目產品國際市場調查。
(二)海洋工程項目產品國內市場調查。
(三)海洋工程項目產品價格調查。
(四)海洋工程項目產品上游原料市場調查。
(五)海洋工程項目產品下游消費市場調查。
(六)海洋工程項目產品市場競爭調查。
二、海洋工程項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)海洋工程項目產品國際市場預測。
(二)海洋工程項目產品國內市場預測。
(三)海洋工程項目產品價格預測。
(四)海洋工程項目產品上游原料市場預測。
(五)海洋工程項目產品下游消費市場預測。
(六)海洋工程項目發(fā)展前景綜述。
第四部分海洋工程項目產品規(guī)劃方案。
一、海洋工程項目產品產能規(guī)劃方案。
二、海洋工程項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、海洋工程項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
第五部分海洋工程項目建設地與土建總規(guī)。
(一)海洋工程項目建設地地理位置。
(三)海洋工程項目建設地資源情況。
(四)海洋工程項目建設地經濟情況。
(五)海洋工程項目建設地人口情況。
(六)海洋工程項目建設地交通運輸。
項目運作立當?shù)兀嫦驀鴥?、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售海洋工程環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
(一)項目廠址及廠房建設。
1.廠址。
2.廠房建設內容。
3.廠房建設造價。
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
(三)場內外運輸。
1.場外運輸量及運輸方式。
2.場內運輸量及運輸方式。
3.場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1.項目占地。
2.項目土建及配套工程內容。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1.供水工程。
2.供電工程。
3.供暖工程。
4.通信工程。
5.其他。
第六部分海洋工程項目海洋工程、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、海洋工程項目環(huán)境保護方案。
(一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、海洋工程項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、海洋工程項目節(jié)能方案。
按照國家發(fā)改委的'規(guī)定,節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。
(一)項目節(jié)能設計依據(jù)。
(二)項目節(jié)能分析。
(一)項目消防設計依據(jù)。
(二)項目消防措施。
(三)火災報警系統(tǒng)。
(四)滅火系統(tǒng)。
(五)消防知識教育。
五、海洋工程項目勞動安全衛(wèi)生方案。
(一)項目勞動安全設計依據(jù)。
(二)項目勞動安全保護措施。
工程項目可行性研究報告篇三
一、項目概況。
2、項目主辦單位:**鄉(xiāng)人民政府。
3、項目主管部門:崇左市**區(qū)人民政府。
4、項目技術協(xié)作單位:**區(qū)水利電力局。
5、項目實施協(xié)作單位:**區(qū)計劃局。
6、項目實施地點:**鄉(xiāng)岜那村。
二、研究工作依據(jù)。
三、項目建設的基本內容。
修建一條3.5公里水渠、一條3.5公里機耕路。
四、項目投資。
項目總投資500萬元。
五、效益。
將1500畝的旱地改造成水田,每年增加糧食產量120萬公斤。提高當?shù)剞r民收入,促進當?shù)丶Z食生產和農業(yè)產業(yè)結構調整。
六、結論。
項目建設必要,社會效益好,建設條件成熟可行。
第二章建設背景及建設意義。
一、項目建設背景。
**鄉(xiāng)位于**區(qū)東南部,分別與扶綏、寧明交界,距崇左市區(qū)32公里,設9個村(居)委會61個自然屯,全鄉(xiāng)總人口2.63萬人,其中壯族占81.7%,土地總面積158.36平方公里,境內多為石山屬丘陵地區(qū),年平均降雨量在1100mm,以甘蔗為支柱產業(yè),糧食主要有水稻、玉米等。
岜那村位于**鄉(xiāng)西北面,離鄉(xiāng)政府所在地4公里,距崇左市區(qū)32公里,毗鄰省道20311線,上通市區(qū),下達南寧,交通十分便利。村委會下轄8個自然屯,共526戶2898人。全村有耕地面積8882畝,其中畚地7302畝,水田1580畝,是典型的畚地作物耕作區(qū)。主要農作物有甘蔗、水稻、玉米、紅瓜子、木薯、花生等。
岜那村原來擁有耕地8882畝,除去部分種甘蔗,目前僅有800多畝的水田。人均年產大米207公斤,全村一直處于缺糧狀態(tài),每年吃糧不足只能從外面購買。而全村卻有一片貫穿的岜弄、新慶、岜勘、壩凜、弄那、渠留6個屯的1500畝的連片旱片,該旱片地勢較平坦,靠近派章水庫,具有進行改造的地理優(yōu)勢。可以從派章水庫飲水灌溉,改造成水田。
二、建設意義。
可將1500畝旱地變成良田,使岜那村水田面積增加到3100畝,糧食年產量提高到人均595公斤,大大提高農民純收入。
第三章主要建設內容和規(guī)模。
本項目主要建設內容是,修建一條從派章水庫到旱片總長3公里的干渠,一條3公里的.配套機耕路。
第四章建設條件。
第一節(jié)自然條件。
一、氣候。
**鄉(xiāng)地處北回歸線以南,屬于南亞熱帶季風氣候區(qū),春暖易旱,夏熱易澇,秋涼干燥,冬短微寒。年平均氣溫21℃—22.3℃之間,歷年極端最低氣溫—1.9℃,極高氣溫41.2℃,年均日照1634.4小時,年平均降雨量1150—1450毫米,降雨多集中于5—8月,全年無霜期間346天,除每年5—10月的雨季對施工有一定影響外,其余的均對施工無太大的影響。
二、地質地貌。
岜那村地形屬于平原微丘地帶,主要地質為砂性土、赤紅壤及小量石灰?guī)r,地質地貌對建設比較有利。
第二節(jié)原材料條件。
一、水泥。
水泥是本項目的主要原材料之一。本項目實施的水泥可從崇左三家水泥廠購進,也可以從市場購進,貨源充足。
二、石料。
石料是本項目使用量最大的原材料,本項目改造的渠道兩邊有石山,所用石料需要就近開采及加工。
工程項目可行性研究報告篇四
建設時間:2005年。
項目承擔單位:青島開發(fā)區(qū)薛家島苗圃。
二、項目區(qū)概況。
2005年度元寶石山小流域治理位于柳花泊辦事處東洞門村的西部。項目區(qū)土地部分為丘嶺地,土壤多為砂礫石,山嶺地帶土層較薄,山頂有一水庫,面積為800平方米。項目區(qū)屬暖溫帶半溫潤氣候,四季特點明顯,平均氣溫12.5°c,年活動積溫4647.6°c,平均日照數(shù)2500小時,無霜期211天,農耕期283至293天,年平均降水量750mm左右,其中夏季降水量占全年降水量的60%,而春季較為干旱。由于夏季降雨集中,容易造成水土流失。
三、項目建設的必要性。
一是該區(qū)域是青島市黃島區(qū)生態(tài)農業(yè)規(guī)劃區(qū),同時項目區(qū)又是重要的觀光旅游區(qū),項目區(qū)內治理水平直接關系到提高小區(qū)的整體水平,目前項目區(qū)內惡劣的地質條件,嚴重影響了生態(tài)環(huán)境,因此,只有加大小流域治理力度,最大限度地改善生態(tài)環(huán)境,才能對全市及黃島區(qū)農業(yè)生產起到很好的`示范帶動作用。
二是項目區(qū)內地形條件較差,若遇雨季,山頂水庫的水沖刷而下,帶走泥土,使原本貧脊的山地更加惡化,給山下的村民及農田帶來損失,影響了區(qū)域內人民群眾生活的進一步提高。只有通過堅持不懈的努力,極大地改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境和生產條件,合理的進行治理,發(fā)揮整體效益,才是改善全區(qū)環(huán)境的有效途徑。
三是通過小流域治理項目的實施,可以推動農業(yè)園區(qū)建設,輻射帶動全區(qū)高效觀光農業(yè)的快速發(fā)展,從而有效地提高農業(yè)生產結構調整步伐。
一是辦事處及各村對小流域治理非常重視,要求迫切,為該項目的實施奠定了非常堅實的組織基礎和群眾基礎。
二是項目實施后,可以蓄水保土,綠化美化環(huán)境,極大地改善生產條件和生活環(huán)境,其生態(tài)效益和社會效益十分突出。
綜上所述,此項目的實施是可行的。
五、項目建設規(guī)模及內容。
2005年計劃總投資200萬元,主要是進一步完善治理區(qū)域內的道路、護坡、水渠、截流蓄水,進行水土保護的營造,通過流域治理,改善農業(yè)生產環(huán)境狀況,促進經濟發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和經濟效益有機統(tǒng)一,使生態(tài)觀光園項目達到高效、示范、帶動、輻射的效果,項目具體建設措施如下:
(一)工程措施。
1、修建攔水壩一處,
2、修筑1000米生產便道1條,硬化砼路面。
3、修徹排水溝1000米,
4、灌溉渠1000米。
5、砌石護坡500米,開挖運送土石方20000立方。
6、平整部分土地用于育苗造林。
7、地下管網(wǎng)的鋪設。
(二)林業(yè)措施。
在裸露的山體上栽樹造林70畝,栽植雪松、黑松、果樹、茶樹等苗木20萬株,改善生態(tài)環(huán)境,提高森林覆蓋率,增強水土保持能力。
六、投資概算及資金籌集。
(一)投資概算。
依據(jù)有關部門核定的水利工程造價及所用物資當前的市場價格,結合項目區(qū)實際開發(fā)內容,總投資250萬元。其中:工程措施投資額190萬元,林業(yè)措施投資60萬元。
1、水利工程措施投資。
(1)新建攔水壩一處投資45萬元。
(2)新建生產道路一條,鋪設砼路面5000平方米,投資60萬元。
(3)修徹排水溝1000米,投資5萬元。
(4)灌溉渠1000米,投資10萬元。
(5)砌石護坡及運送土石方,投資40萬元。
(6)平整育苗護坡梯田50畝,投資15萬元。
(7)地下管網(wǎng)鋪設,投資5萬。
(8)修攔水壩一處,投資10萬元。
2、林業(yè)項目投資。
苗木投資60萬元。
(二)資金籌集。
整個項目共需投資250萬元,申請青島市立項扶持100萬元,自籌150萬元。
七、效益分析。
該項目建成后,可以初步在生態(tài)效益、社會效益上取得以下成效:
1、生態(tài)效益顯著,大大改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,有效地防止水土流失,保護耕地,同時道路的硬化、綠化,美化了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)了人與自然和諧相處的目標。
2、社會效益顯著:一是項目的水利建設和道路建設,可大大緩解項目區(qū)內水資源供求矛盾,調節(jié)水源的分布平衡,改善農業(yè)生產條件,方便農民生產生活。二是能發(fā)揮項目區(qū)的輻射帶動作用,促進全區(qū)的小流域治理,三是通過流域治理,保護生態(tài)環(huán)境,改善投資環(huán)境。
3、經濟效益可觀:該項目建成后,可改善山上山下的灌溉現(xiàn)狀,還可推動農業(yè)觀光園的建設,極大的增加農民的收入,使項目區(qū)內出現(xiàn)“山青、水秀、糧豐、林茂、民富”一派欣肷向榮的景象。
工程項目可行性研究報告篇五
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(七)項目風險控制問題。
(八)項目財務效益結論。
(九)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數(shù)值。
1
項目投入總資金。
萬元。
29024.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
20316.80。
1.2。
流動資金。
萬元。
8707.20。
2
項目總投資。
萬元。
22928.96。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
20316.80。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2612.16。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
43536.00。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
28298.40。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
26121.60。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
3312.00。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
331.20。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
15237.60。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3809.40。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11428.20。
11。
投資利潤率。
%
66.46。
12。
投資利稅率。
%
76.42。
13。
資本金投資利潤率。
%
86.39。
14。
資本金投資利稅率。
%
99.68。
15。
銷售利潤率。
%
49.84。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
28.53。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
42.80。
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
萬元。
10158.40。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
萬元。
13060.80。
20。
稅后投資回收期。
年
4.76。
21。
稅前投資回收期。
年
3.97。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
44.58。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國隧道工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的隧道工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
隧道工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
工程項目可行性研究報告篇六
三、項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況..........3。
二、主要工藝流程采取的節(jié)能工藝、技術.................16。
三、主要耗能設備和換熱設備的熱效率和熱力指標.........20。
四、余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用...............24。
八、資源綜合利用及其他節(jié)約能源措施等.................32。
一、單位產值能耗、單位產品能耗、主要工藝設備能耗和重點工1。
二、供、變電系統(tǒng)的能效指標,泵類、風機和空氣壓縮機等通用。
三、生產、管理部門和公共附屬建筑結構保溫隔熱水平和單位面。
一、項目用能總量及用能品種是否合理,項目能耗指標是否達到。
四、對節(jié)約能源措施進行綜合評價.......................48。
第一章總論。
一、項目基本情況。
項目名稱:重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程。
項目簡稱:騰輝地維4600t/d技改工程。
項目申報單位:重慶騰輝地維水泥有限公司。
企業(yè)性質:中外合資。
企業(yè)法人:華顧思。
建設地址:重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)。
項目建設進度安排設想:初步擬定項目建設期(從開始土建施工到正式投產)為15個月。
二、節(jié)能評估報告書編制的依據(jù)和原則。
1、節(jié)能評估報告書編制依據(jù)。
《中華人民共和國節(jié)約能源法》10月28日修訂。
國發(fā)[]15號《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》。
《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》發(fā)改工業(yè)[]2222號。
1
《評價企業(yè)合理用電技術導則》(gb/t3485-)。
其他有關規(guī)范、標準。
《重慶市固定資產投資項目節(jié)約能源評估和審查辦法》的通知(渝辦發(fā)[]64)。
成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司編制的《重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程項目申請報告》(以下簡稱《報告》)。
2、節(jié)能評估報告書編制原則。
認真貫徹相關節(jié)能法律法規(guī)和方針政策,根據(jù)國家和行業(yè)有關節(jié)能標準、規(guī)范,業(yè)主提供的相關資料,對該《報告》的能源消耗、有關節(jié)能的內容進行認真評估,以確認該項目用能總量及能源結構是否合理,項目是否符合國家、地方和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范及標準,能效指標是否達到同行業(yè)國內先進水平。從而達到節(jié)約能源,降低消耗,降低生產成本,提高企業(yè)經濟效益和社會綜合效益的目的。
在生產可靠的前提下,提倡技術先進。要盡可能采用先進的工藝技術方案,降低工廠的運行成本。
要特別重視節(jié)能,應采用節(jié)能的工藝技術和國家推薦的節(jié)能機電設備,以降低生產成本。采用純低溫余熱發(fā)電技術,充分利用燒成系統(tǒng)產生的高溫廢氣進行余熱發(fā)電,以實現(xiàn)節(jié)能減排。
三、項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況。
1、項目總投資。
項目總投資69310.8萬元,其中建設投資60482.22萬元,建設期利息1828.58萬元,流動資金7000萬元,其中鋪底流動資金2970萬元。
項目資本金29280.8萬元,占項目總投資的42.25%,商請銀行建設投資貸款36000萬元,項目正常生產年份流動資金需用額為7000萬元,除2970萬元鋪底流動資金由自有資金解決外,其余4030萬元按申請銀行流動資金借款考慮。
2、生產規(guī)模。
項目建設規(guī)模為一條4600t/d新型干法熟料生產線,年產水泥365.46萬噸(含騰輝地維五分廠2500t/d生產線熟料)。
產品方案:
熟料:年產普通硅酸鹽水泥熟料159.62萬噸。
水泥:年產水泥365.46萬噸。
其中:p.o52.5普通硅酸鹽水泥14.62萬噸(占4%)。
3
p.o42.5普通(粉煤灰)硅酸鹽水泥45.68萬噸(占12.5%)。
p.o42.5普通(礦渣)硅酸鹽水泥131.57萬噸(占36%)。
p.c32.5復合硅酸鹽水泥120.6萬噸(占33%)。
p.f32.5粉煤灰硅酸鹽水泥52.99萬噸(占14.5%)。
水泥袋、散裝比例為30:70。
3、建成后能源消耗情況。
年實物煤耗:254716t/a(燃料低位熱值:21873.95kj/kg)年耗電量:23.4×107kwh(不含余熱發(fā)電)。
年外購電量:18×107kwh。
耗能工質主要有:
廠區(qū)總用水量:107764m3/d項目從長江取水作為全廠生產生活使用。
壓縮空氣:由項目設置的`兩座空氣壓縮機站提供。
(水和壓縮空氣均為項目自產,由項目耗電轉化而來,項目耗電已涵蓋了水和壓縮空氣的能源消耗,因此水和壓縮空氣不單獨作為能源消耗計算。)。
4、能源供應條件。
外購電:
能滿足本工程生產及輔助設施用電。
廠區(qū)內新建一座110kv總降壓站,采用戶內布置,建筑采用雙層結構形式,10kv采用單母線接線方式,采用放射式給生料磨窯尾電氣室,窯頭電氣室,水泥磨電氣室,各電氣室采用放射式分別給車間變壓器和中壓電機供電。
廠用電系統(tǒng):
設置一臺1250kva10.5/0.4kv全密封油浸式變壓器。為提高廠用電供電可靠性,低壓開關柜進線為兩路:廠用電變壓器低壓出線和窯頭電氣室引來一回低壓電源,采用手動和自動切換。窯頭電氣室引來電源按照汽輪發(fā)電機正常運轉所需容量考慮。
燃料:
該項目采用綜合煤作為煅燒水泥熟料的燃料,公司燃料來源有多處,高硫煤由南川區(qū)(135km)、涪陵區(qū)(160km)、萬盛區(qū)(105km)或由貴州桐梓縣(160km)提供,通過汽車和船運送,由船運的原煤到碼頭后再由汽車倒運入廠;低硫煤和洗選煤由重慶市永川區(qū)(110km)提供,通過汽車運送;白煤由貴州桐梓縣(160km)提供,由汽車運送。燃料資源充足,供應量完全能滿足該項目需求。
水源:
生活用水和居民用水。
四、業(yè)主簡介。
法國拉法基集團(lafarge)創(chuàng)建于1833年,是全世界水泥產量最大的建材集團,在全球75個國家擁有企業(yè),員工總數(shù)達8.3萬人,成為第一個與wwf(世界自然基金會)合作的工業(yè)集團。1994年以來,拉法基集團4大產品領域已進入中國,目前在中國9個城市和地區(qū)擁有20家工廠,員工人數(shù)超過11000人。
11月,拉法基集團又與香港瑞安集團在中國組建了新的合資企業(yè)拉法基瑞安水泥有限公司,年總生產能力達到2100萬t水泥,成為西南地區(qū)的市場領導者。
重慶騰輝地維水泥有限公司前身為江津水泥廠,始建于1971年,9月,經過改制為重慶地維水泥有限責任公司。8月,與香港巴哈馬騰輝工業(yè)第二有限公司合資組建“重慶騰輝地維水泥有限公司”。月,隨著世界最大的建材供應商法國拉法基集團和香港瑞安集團宣告拉法基瑞安水泥有限公司的成立,公司正式成為拉法基瑞安水泥有限公司的一員。
的先河,該橋自8月通車以來,不但滿足了企業(yè)發(fā)展的需要,也徹底結束了長江貓兒峽南北兩岸長江天險阻隔的歷史,對兩岸經濟的交流與發(fā)展起到了巨大的推動作用。
公司生產的產品主要有普通硅酸鹽32.5#(r)、42.5#(r)、52.5#(r)、礦渣硅酸鹽32.5#、42.5#、復合硅酸鹽水泥、中低熱水泥等四大水泥品種十余個等級的優(yōu)質水泥。其中,32.5#(r)、42.5#(r)水泥雙獲重慶市名牌產品稱號,“地維”商標被評為“重慶市著名商標”,主要產品被評為國家免檢產品。
五、項目實施背景。
直轄以來重慶市水泥工業(yè)得到快速發(fā)展,20全市水泥產量為1511萬噸,為1750萬噸,為2037萬噸,20為2192萬噸,2005年為2350萬噸,20達到2534萬噸,年均增長10.26%。同時國內外一些企業(yè)和投資商也看好重慶的水泥市場,紛紛在渝選點建設新型干法水泥生產線。一批新型干法水泥生產線相繼建成和開工建設,使全市水泥生產技術躍升到新的發(fā)展平臺。但是,全市水泥工業(yè)目前仍存在著一些突出問題,主要表現(xiàn)在:
南海水泥廠等少數(shù)幾家大中型水泥企業(yè)外,生產規(guī)模小的立窯企業(yè)占絕大多數(shù),年產10萬噸及以下的企業(yè)有82家,年產100萬噸及以上的企業(yè)僅9家。
(2)技術水平偏低、產品結構不夠合理。多數(shù)企業(yè)工藝裝備落后,技術含量低。全市生產能力3644萬噸,各種窯型280臺,其中新型干法水泥生產線僅17條,占總量的6.1%,設計生產能力1170萬噸,僅占全市水泥能力的三分之一;其他旋窯21臺,占總量的7.5%,多數(shù)是濕法窯和干法中空窯;機立窯242臺,占總量的86.4%,生產能力2200萬噸,約占總量的60%,多數(shù)是年產量低于5萬噸的小窯,質量不夠穩(wěn)定,勞動生產率低,能耗高,粉塵污染嚴重。水泥品種單一,以32.5等級品種為主,高標號水泥、特種水泥生產能力嚴重不足,42.5及以上高標號水泥和中熱水泥、道路水泥等特種水泥少。代表目前先進水平的新型干法窯外分解窯水泥的發(fā)展嚴重滯后。
(3)資源浪費、污染環(huán)境問題嚴重。由于工藝技術和設備普遍落后,造成產品檔次低、質量差、能耗高、資源浪費嚴重等一系列問題,目前石灰石礦產資源利用率僅為40%左右,而粉塵排放量等指標明顯超標。
(4)代表先進生產力的新型干法水泥發(fā)展速度緩慢,機立窯水泥快速擴張。雖然批準建設的新型干法水泥項目建成投產了一部分,但部分項目還處于前期工作階段或建設進度緩慢,新型干法水泥發(fā)展速度不夠快。
雖然年以來重慶市新型干法水泥生產線發(fā)展較快,水泥工8。
業(yè)產業(yè)升級取得進展,但新型干法水泥產量仍很低,水泥總量主體仍是落后的立窯水泥,具有規(guī)模經濟的大型和特大型的新型干法生產線比例嚴重偏低??傮w來看,重慶市水泥工業(yè)仍面臨著企業(yè)規(guī)模小、生產工藝落后、產品結構不合理、能耗高、環(huán)境污染嚴重的嚴峻局面。適應社會經濟發(fā)展對水泥工業(yè)提出的更高要求,迫切需要加快淘汰機立窯和建設新型干法水泥生產線,實現(xiàn)產業(yè)升級。
經過多年的發(fā)展,我國水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績,產量已多年位居世界第一,保障了國民經濟發(fā)展的需要。但是當前,我國水泥工業(yè)結構性矛盾仍十分突出,主要表現(xiàn)是經營粗放,生產集中度和勞動生產率均比較低,資源和能源消耗高,環(huán)境污染比較嚴重,特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術裝備還占相當比重,可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
針對我國水泥工業(yè)存在的“大而不強”、結構不合理的問題,國家提出了“控制總量、調整結構、淘汰落后”的發(fā)展戰(zhàn)略,按照科學發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路,明確要淘汰大批落后的地方小水泥企業(yè),大幅度提高新型干法水泥的比重,以優(yōu)化產業(yè)規(guī)模結構和技術結構,提高產品質量,實現(xiàn)產業(yè)升級。隨著水泥新標準和污染物排放標準的實施,新型干法水泥的優(yōu)勢將更加明顯,大量的地方小水泥企業(yè)因無法滿足和適應新標準而關停、淘汰,落后生產能力的淘汰勢必為大水泥的發(fā)展騰出廣闊的市場空間。
泥工業(yè)結構調整的若干意見》(發(fā)改運行[2006]609號),國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產能力方式發(fā)展新型干法水泥,重點支持在有資源的地區(qū)建設日產4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目,到,全國水泥預期產量12.5億噸,其中新型干法水泥比重達到70%以上。日產4000噸以上大型新型干法水泥生產線,技術經濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95kwh,熟料熱耗小于740千卡/千克。到,企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到家,生產規(guī)模3000萬噸以上的達到10家,500萬噸以上的達到40家。基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化,技術經濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。底前,各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備,進一步消減機立窯生產能力,有條件的地區(qū)要淘汰全部機立窯。依法關停并轉規(guī)模小于20萬噸環(huán)?;蛩噘|量不達標的企業(yè)。
按照《關于做好淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知》(發(fā)改辦工業(yè)〔2007〕447號的要求,到20末,全國完成淘汰小水泥產能2.5億噸,重慶市2007-20須淘汰落后能力200萬噸,-年須淘汰落后能力400萬噸。到2010年末,重慶市須淘汰落后能力600萬噸,并與所在區(qū)縣政府簽訂淘汰落后水泥生產能力責任書,明確拆除時間、目標、要求,落實相關責任。
工程項目可行性研究報告篇七
三、綜合評價和論證結論。
第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。
二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀。
三、項目建設的必要性及目的意義。
第三章建設條件。
一、項目區(qū)概況。
二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。
三、主要障礙因素及解決方案。
第四章建設單位基本情況。
一、建設單位概況。
二、研發(fā)能力。
三、企業(yè)財務狀況。
第五章市場分析與銷售方案。
一、市場分析。
二、產品生產及銷售方案。
三、銷售策略和營銷模式。
四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。
第六章項目建設方案。
一、建設任務和規(guī)模。
二、項目規(guī)劃和布局。
三、生產技術方案及工藝流程。
四、項目建設標準和具體建設內容。
五、項目實施進度安排。
第七章投資估算與資金籌措。
一、投資估算依據(jù)。
二、項目建設投資估算。
三、資金來源與籌措。
四、資金使用和管理。
第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。
一、財務評價依據(jù)。
二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。
三、總成本及經營成本估算。
四、財務效益分析:。
(一)盈利能力分析;。
(二)清償能力分析。
五、不確定性分析:。
(一)盈虧平衡點分析;。
(二)敏感性分析。
六、財務評價結論。
第九章環(huán)境影響評價。
一、環(huán)境影響。
二、環(huán)境保護與治理措施。
第十章農業(yè)產業(yè)化經營和農民增收效果評價。
一、農業(yè)產業(yè)化經營。
二、農民增收。
三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。
第十一章項目組織與管理。
一、組織機構與職能劃分。
二、項目經營管理模式。
三、經營管理措施。
四、技術培訓。
五、勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、結論。
二、建議。
工程項目可行性研究報告篇八
綜合評價和論證結論。
第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。
二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀。
三、項目建設的必要性及目的意義。
第三章建設條件。
一、項目區(qū)概況。
二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。
三、主要障礙因素及解決方案。
第四章建設單位基本情況。
一、建設單位概況。
二、研發(fā)能力。
三、企業(yè)財務狀況。
第五章市場分析與銷售方案。
一、市場分析。
二、產品生產及銷售方案。
三、銷售策略和營銷模式。
四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。
第六章項目建設方案。
一、建設任務和規(guī)模。
二、項目規(guī)劃和布局。
三、生產技術方案及工藝流程。
四、項目建設標準和具體建設內容。
五、項目實施進度安排。
第七章投資估算與資金籌措。
一、投資估算依據(jù)。
二、項目建設投資估算。
三、資金來源與籌措。
四、資金使用和管理。
第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。
一、財務評價依據(jù)。
二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。
三、總成本及經營成本估算。
四、財務效益分析:。
(一)盈利能力分析;。
(二)清償能力分析。
五、不確定性分析:。
(一)盈虧平衡點分析;。
(二)敏感性分析。
六、財務評價結論。
第九章環(huán)境影響評價。
一、環(huán)境影響。
二、環(huán)境保護與治理措施。
第十章農業(yè)產業(yè)化經營和農民增收效果評價。
一、農業(yè)產業(yè)化經營。
二、農民增收。
三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。
第十一章項目組織與管理。
一、組織機構與職能劃分。
二、項目經營管理模式。
三、經營管理措施。
四、技術培訓。
五、勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、結論。
二、建議。
工程項目可行性研究報告篇九
國家大學科技園作為一種新型的社會組織形式,聚集著豐富的創(chuàng)新資源,它不僅是新的知識、技術和制度的載體,也是一種新的文化的載體。創(chuàng)新是大學科技園的靈魂,大學科技園的一切活動要圍繞創(chuàng)新來進行??梢哉f,創(chuàng)新是大學科技園根本屬性,離開了創(chuàng)新活動,大學科技園就失去了存在的理由。
20xx年,浙江省高新技術企業(yè)科技活動人員36.50萬人,r&d人員25.11萬人;科技活動經費內部支出739.15億元,同比增長24.65%;r&d經費內部支出478.61億元,同比增長13.03%。
浙江省除了1所國家重點高校浙江大學以外,還有23所省屬本科院校,其中56.5%集中在杭州。身處浙江這塊市場經濟發(fā)育比較成熟的土地,這支龐大的科技力量已經以各種方式融入到浙江經濟的發(fā)展大潮之中,與浙江量大面廣的中小企業(yè)建立了千絲萬縷的聯(lián)系。在浙江省走新型工業(yè)化道路的征程中,這支力量必然會在提升傳統(tǒng)產業(yè)、發(fā)展高新技術產業(yè)、以信息化帶動工業(yè)化等各個方面發(fā)揮巨大的作用,為打造浙江省先進制造業(yè)基地這一戰(zhàn)略目標提供強有力的技術支撐。
在浙江省出臺的《浙江省科學技術“xx”規(guī)劃》中提出,至20xx年,研發(fā)經費投入、研發(fā)人員總量、發(fā)明專利授權量、新產品產值、高新技術產業(yè)產值等主要指標比20xx年實現(xiàn)翻番。研發(fā)經費支出相當于生產總值的比重力爭達到2.5%,其中企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入的比重力爭達到1.3%;研發(fā)人員40萬人年,其中企業(yè)研發(fā)人員32萬人年;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產品產值2萬億元以上,新產品產值率達到23%以上;高新技術產業(yè)產值2萬億元以上;科技進步貢獻率達到55%以上,戰(zhàn)略新興產業(yè)增加值(高新技術產業(yè)增加值)占地區(qū)生產總值的比重每年提高1.5個百分點,高新技術產業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重力爭達到30%。
近年來高校擴招導致的大學生就業(yè)問題愈來愈嚴重,大學科技園的建設成為解決這一難題的有力途徑。高校把國家大學科技園的發(fā)展納入學校整體規(guī)劃,強化國家大學科技園在科技成果轉化中的職能,在政策、資源、人力配置等方面予以支持,積極創(chuàng)造條件,高校也相繼利用園區(qū)濃厚的創(chuàng)新文化、豐富的創(chuàng)新資源和良好的創(chuàng)新環(huán)境等優(yōu)勢,建設高校學生科技創(chuàng)業(yè)實習基地,引導和鼓勵高校學生到園區(qū)進行創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新實踐活動,為大學科技園的發(fā)展提供人才資源優(yōu)勢。
第1章:大學科技園項目總論。
(1)項目名稱。
(2)項目建設背景。
(3)項目承辦單位。
(4)項目建設用地。
(5)項目建設期限。
(6)項目建設內容與規(guī)模。
(7)項目開發(fā)建設模式。
第2章:大學科技園行業(yè)市場分析與前瞻預測。
2.1大學科技園項目涉及產品或服務范圍。
2.2大學科技園行業(yè)前瞻市場分析。
2.2.1政策、經濟、技術和社會環(huán)境分析。
2.2.2大學科技園市場規(guī)模分析。
2.2.3大學科技園盈利情況分析。
2.2.4大學科技園市場競爭分析。
2.2.5大學科技園進入壁壘分析。
2.3大學科技園行業(yè)市場前瞻預測。
第3章:大學科技園項目建設場址分析。
3.1大學科技園項目建設場址所在位置現(xiàn)狀。
3.1.1項目建設地地理位置。
3.1.2項目建設地土地權類別。
3.1.3項目建設地土地利用現(xiàn)狀。
3.2大學科技園項目場址建設條件。
3.2.1項目建設場址地形、地貌、地震情況。
3.2.2項目建設場址工程地質與水文地質。
3.2.3項目建設場址經濟條件。
3.2.4項目建設場址交通條件。
3.2.5項目建設場址公用設施條件。
3.2.6項目建設場址防洪、防潮、排澇設施條件。
3.2.7項目建設場址法律支持條件。
3.2.8項目建設場址氣候條件。
3.2.9項目建設場址自然資源條件。
3.2.10項目建設場址人口條件。
3.3大學科技園項目建設地條件對比。
3.3.1項目建設條件對比。
3.3.2項目建設投資對比。
3.3.3項目運營費用對比。
3.3.4項目推薦場址方案。
3.3.5項目場址位置圖。
第4章:大學科技園項目技術方案、設備方案和工程方案。
4.1大學科技園項目技術方案。
4.1.4推薦方案工藝流程圖。
4.2大學科技園項目設備方案。
4.3大學科技園項目工程方案。
第5章:大學科技園項目節(jié)能方案分析。
5.1節(jié)能政策與規(guī)范分析。
5.2大學科技園項目能耗狀況分析。
5.3大學科技園項目節(jié)能目標和措施分析。
5.4大學科技園項目節(jié)能效果分析。
第6章:大學科技園項目環(huán)境保護分析。
6.1大學科技園項目建設場址環(huán)境條件。
6.2大學科技園項目主要污染源和污染物。
6.3大學科技園項目環(huán)境保護措施。
6.4環(huán)境保護投資預算。
6.5環(huán)境影響評價分析。
6.6地質災害及特殊環(huán)境影響。
第7章:大學科技園項目勞動安全與消防。
7.1編制依據(jù)和執(zhí)行標準。
7.2危險因素和危害程度。
7.3前瞻安全措施方案。
7.4前瞻消防措施方案。
第8章:大學科技園項目組織架構與人力資源配置。
8.1大學科技園項目組織架構。
8.2大學科技園項目人力資源配置。
第9章:大學科技園項目實施進度分析。
9.1大學科技園項目實施進度規(guī)劃。
9.2大學科技園項目實施進度表。
第10章:大學科技園項目投資預算與融資方案。
10.1大學科技園項目投資預算。
10.2大學科技園項目融資方案。
第11章:大學科技園項目財務評價分析。
11.1財務評價依據(jù)及范圍。
11.2前瞻對大學科技園項目銷售收入估算。
11.3前瞻對大學科技園項目經營成本和總成本費用估算。
11.3.1費用估算基礎數(shù)據(jù)。
11.3.2年總成本費用估算。
11.3.3年經營成本估算。
11.4財務盈利能力分析。
11.4.1利潤總額及分配。
11.4.2現(xiàn)金流量分析。
11.4.3投資效益分析。
11.5財務清償能力分析。
11.6財務生存能力分析。
11.7不確定性分析。
11.7.1盈虧平衡分析。
11.7.2敏感性分析。
11.8財務評價主要數(shù)據(jù)及指標。
工程項目可行性研究報告篇十
可行性研究中,應根據(jù)產品的質量、品種要求及原材料等投人物特點,結合“三廢”的排放標準等生態(tài)和環(huán)境要求,根據(jù)先進性、可靠性及經濟性的要求,對各種工藝技術路線進行設計和選擇、可行性研究階段的工藝技術方案設計,主要是概念設計,相當于我國目前的“初步設計”,提出工藝技術設計初步方案,并對工藝路線的`技術方案進行評價、設計及評價的原則為:
1)先進性原則:采用的技術在產品水平,工藝水平和裝備水平三方面都具有先進性;。
4)法規(guī)適應性原則:采用的技術應不違反當?shù)卣梢?guī)定和發(fā)展規(guī)劃及有關政策。技術評價的方法主要有:對比表格法、價值工程法、綜合費用效率法、盈虧平衡點法、設備壽命周期費用法、損益法等。
(2)工廠布置。
在確定工藝和生產過程,并最終確定了生產設備和投人物清單后,要根據(jù)工藝要求和廠址條件,合理布置各個生產車間和公用設施及服務設施,并繪制出以下圖表:
2)生產線示意圖:生產的流程、設備、幾何尺寸、位置和空間要求;。
4)運輸路線圖:公用設施管線、消耗、聯(lián)系通訊設施的最終實物分布圖。
參考資料。
工程項目可行性研究報告篇十一
《工程項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
第四部分工程項目產品規(guī)劃方案。
第六部分工程項目環(huán)保與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分工程項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分工程項目財務評價分析。
第十一部分工程項目風險分析及風險防控。
工程項目可行性研究報告篇十二
2、內容:根據(jù)國家和有關部門關于該類項目的廣度和深度規(guī)定,結合項目具體情況編列,其提綱如下:
(1)依據(jù)國家產業(yè)政策、產業(yè)目錄、宏觀調控政策,在項目建議書基礎上進一步進行調研,提出項目背景、項目建設的必要性和經濟意義,以及編制可行性研究報告所依據(jù)的政策原則和指導思想。
(2)產品市場(或社會需求)現(xiàn)狀調查和預測分析;競爭對手現(xiàn)狀和發(fā)展分析;產品的競爭能力分析;市場營銷戰(zhàn)略。
(3)產品(或建設)規(guī)模方案的選擇。
(4)工藝技術方案(或建設標準)選擇。
(5)資源、原材料、燃料來源和供銷的可能性評價。
(6)公用設施建設方案。
(7)建廠條件和廠址方案:地理位置、氣象、水文、地質、地形條件、交通運輸,以及水、電、氣和社會經濟狀況及其發(fā)展趨勢;廠址比較和選擇意見。
(8)生態(tài)環(huán)境影響和對策。
(9)節(jié)約能源、水和土地資源措施。
(10)職業(yè)安全、衛(wèi)生和消防論證及措施。
(11)生產組織、管理體制、機構定員、人員培訓設想。
(12)編制投資估算(投資估算按重要部位設計方案估算工程量進行計算)。提出資金籌措辦法。
(13)經濟分析和風險分析。
(14)綜合評價及結論。
3、項目實施單位條件、經濟技術能力情況和項目實施領導組織、人力配備情況。
×××單位或委托×××院、所編制。
×××年×××月×××日。
工程項目可行性研究報告篇十三
第二節(jié)研究的內容。
第三節(jié)研究方法。
第四節(jié)數(shù)據(jù)來源。
第五節(jié)研究結論。
一、市場規(guī)模。
二、競爭態(tài)勢。
三、行業(yè)投資的熱點。
四、行業(yè)項目投資的經濟性。
第一節(jié)改造方案項目背景。
一、改造方案項目名稱。
二、改造方案項目承辦單位。
三、改造方案項目主管部門。
四、改造方案項目擬建地區(qū)、地點。
六、研究工作依據(jù)。
七、研究工作概況。
一、市場預測和項目規(guī)模。
二、原材料、燃料和動力供應。
三、選址。
四、改造方案項目工程技術方案。
五、環(huán)境保護。
六、工廠組織及勞動定員。
七、改造方案項目建設進度。
八、投資估算和資金籌措。
九、改造方案項目財務和經濟評論。
十、改造方案項目綜合評價結論。
第三節(jié)主要技術經濟指標表。
第四節(jié)存在問題及建議。
第一節(jié)社會宏觀環(huán)境分析。
第二節(jié)改造方案項目相關政策分析。
一、國家政策。
二、改造方案行業(yè)準入政策。
三、改造方案行業(yè)技術政策。
第三節(jié)地方政策。
第一節(jié)改造方案項目提出的背景。
一、國家及改造方案行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
二、改造方案項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
第二節(jié)改造方案項目發(fā)展概況。
一、已進行的調查研究改造方案項目及其成果。
二、試驗試制工作情況。
三、廠址初勘和初步測量工作情況。
四、改造方案項目建議書的編制、提出及審批過程。
第三節(jié)改造方案項目建設的必要性。
一、現(xiàn)狀與差距。
二、發(fā)展趨勢。
三、改造方案項目建設的必要性。
四、改造方案項目建設的可行性。
第四節(jié)投資的必要性。
第一節(jié)國內生產企業(yè)現(xiàn)狀。
一、重點企業(yè)信息。
二、企業(yè)地理分布。
三、企業(yè)規(guī)模經濟效應。
四、企業(yè)從業(yè)人數(shù)。
第二節(jié)重點區(qū)域企業(yè)特點分析。
一、華北區(qū)域。
二、東北區(qū)域。
三、西北區(qū)域。
四、華東區(qū)域。
五、華南區(qū)域。
六、西南區(qū)域。
七、華中區(qū)域。
第三節(jié)企業(yè)競爭策略分析。
一、產品競爭策略二、價格競爭策略。
三、渠道競爭策略。
四、銷售競爭策略。
五、服務競爭策略。
六、品牌競爭策略。
第一節(jié)改造方案行業(yè)產銷狀況分析。
第二節(jié)改造方案行業(yè)資產負債狀況分析。
第三節(jié)改造方案行業(yè)資產運營狀況分析。
第四節(jié)改造方案行業(yè)獲利能力分析。
第五節(jié)改造方案行業(yè)成本費用分析。
第一節(jié)市場調查。
一、擬建改造方案項目產出物用途調查。
二、產品現(xiàn)有生產能力調查。
三、產品產量及銷售量調查。
四、替代產品調查。
五、產品價格調查。
六、國外市場調查。
第二節(jié)改造方案行業(yè)市場預測。
一、國內市場需求預測。
二、產品出口或進口替代分析。
三、價格預測。
第三節(jié)改造方案行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略。
一、推銷方式。
二、推銷措施。
三、促銷價格制度。
四、產品銷售費用預測。
第四節(jié)改造方案項目產品方案和建設規(guī)模。
一、產品方案。
二、建設規(guī)模。
第五節(jié)改造方案項目產品銷售收入預測。
第一節(jié)資源和原材料。
一、資源評述。
二、原材料及主要輔助材料供應。
三、需要作生產試驗的原料。
第二節(jié)建設地區(qū)的選擇。
一、自然條件。
二、基礎設施。
三、社會經濟條件四、其它應考慮的因素。
第三節(jié)廠址選擇。
一、廠址多方案比較。
二、廠址推薦方案。
第一節(jié)改造方案項目組成。
第二節(jié)生產技術方案。
一、產品標準。
二、生產方法。
三、技術參數(shù)和工藝流程。
四、主要工藝設備選擇。
五、主要原材料、燃料、動力消耗指標。
六、主要生產車間布置方案。
第三節(jié)總平面布置和運輸。
一、總平面布置原則。
二、廠內外運輸方案。
三、倉儲方案。
四、占地面積及分析。
第四節(jié)土建工程。
一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計。
二、特殊基礎工程的設計。
三、建筑材料。
四、土建工程造價估算。
第五節(jié)其他工程。
一、給排水工程。
二、動力及公用工程。
三、地震設防。
四、生活福利設施。
第一節(jié)建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀。
第二節(jié)改造方案項目主要污染源和污染物。
一、主要污染源。
二、主要污染物。
第三節(jié)改造方案項目擬采用的環(huán)境保護標準。
第四節(jié)治理環(huán)境的方案。
一、改造方案項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產生的影響。
二、改造方案項目對周圍地區(qū)自然資源可能產生的影響。
三、改造方案項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產生的影響。
四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。
五、綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化。
第五節(jié)環(huán)境監(jiān)測制度的建議。
第六節(jié)環(huán)境保護投資估算。
第七節(jié)環(huán)境影響評論結論。
第八節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、生產過程中職業(yè)危害因素的分析。
二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施。
三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構。
四、消防措施和設施方案建議。
第一節(jié)企業(yè)組織。
一、企業(yè)組織形式。
二、企業(yè)工作制度。
第二節(jié)勞動定員和人員培訓。
一、勞動定員。
二、年總工資和職工年平均工資估算。
三、人員培訓及費用估算。
第一節(jié)改造方案項目實施的各階段。
一、建立改造方案項目實施管理機構。
二、資金籌集安排。
三、技術獲得與轉讓。
四、勘察設計和設備訂貨。
五、施工準備。
六、施工和生產準備。
七、竣工驗收。
第二節(jié)改造方案項目實施進度表。
一、橫道圖。
二、網(wǎng)絡圖。
第三節(jié)改造方案項目實施費用。
一、建設單位管理費。
二、生產籌備費。
三、生產職工培訓費。
四、辦公和生活家具購置費五、勘察設計費。
六、其它應支付的`費用。
第一節(jié)改造方案項目總投資估算。
一、固定資產投資總額。
二、流動資金估算。
第二節(jié)資金籌措。
一、資金來源。
二、改造方案項目籌資方案。
第三節(jié)投資使用計劃。
一、投資使用計劃。
二、借款償還計劃。
第一節(jié)生產成本和銷售收入估算。
一、生產總成本估算。
二、單位成本。
三、銷售收入估算。
第二節(jié)財務評價。
第三節(jié)國民經濟評價。
第四節(jié)不確定性分析。
第五節(jié)社會效益和社會影響分析。
一、改造方案項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。
二、改造方案項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性。
三、改造方案項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性。
四、改造方案項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性。
五、改造方案項目對合理利用自然資源的影響。
六、改造方案項目的國防效益或影響。
七、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。
第一節(jié)建設和開發(fā)風險。
第二節(jié)市場和運營風險。
第三節(jié)金融風險。
第四節(jié)政治風險。
第五節(jié)法律風險。
第六節(jié)環(huán)境風險。
第七節(jié)技術風險。
第一節(jié)我國改造方案行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究。
一、我國改造方案行業(yè)發(fā)展的主要問題。
二、促進改造方案行業(yè)發(fā)展的對策。
第二節(jié)我國改造方案行業(yè)發(fā)展趨勢分析。
第三節(jié)改造方案行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析。
一、改造方案行業(yè)投資機會分析。
二、改造方案行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析。
第四節(jié)我國改造方案行業(yè)投資風險。
一、政策風險。
二、環(huán)境因素。
三、市場風險。
四、改造方案行業(yè)投資風險的規(guī)避及對策。
第一節(jié)結論與建議。
一、對推薦的擬建方案的結論性意見。
二、對主要的對比方案進行說明。
三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議。
四、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。
五、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
第二節(jié)我國改造方案行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結論及建議。
第一節(jié)資產負債表。
第二節(jié)投資受益分析表。
第三節(jié)損益表。
1、改造方案項目位置圖。
2、主要工藝技術流程圖。
3、主辦單位近5年的財務報表。
4、改造方案項目所需成果轉讓協(xié)議及成果鑒定。
5、改造方案項目總平面布置圖。
6、主要土建工程的平面圖。
7、主要技術經濟指標摘要表。
8、改造方案項目投資概算表。
9、經濟評價類基本報表與輔助報表。
10、現(xiàn)金流量表。
11、現(xiàn)金流量表。
12、損益表。
13、資金來源與運用表。
14、資產負債表。
15、財務外匯平衡表。
16、固定資產投資估算表。
17、流動資金估算表。
18、投資計劃與資金籌措表。
19、單位產品生產成本估算表。
20、固定資產折舊費估算表。
21、總成本費用估算表。
22、產品銷售(營業(yè))收入和銷售稅金及附加估算表。
工程項目可行性研究報告篇十四
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第二部分投資項目建設可行性。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
工程項目可行性研究報告篇十五
××麥芽有限公司從1998年投產以來,業(yè)務蒸蒸日上,銷售量穩(wěn)步上升,但由于增加產量和提高質量的迫切要求,原有立倉的儲量已不適應這一發(fā)展的需求,急需進行擴建。
(一)外部原因。
據(jù)市場調查,目前四川省啤酒年產量為××萬噸,覆蓋率不大,但啤酒畢竟是人們喜愛的營養(yǎng)飲料,隨著人們生活水平的提高,估計今后的產量將不斷上升,可達××萬噸左右,與之相聯(lián)系的共需要麥芽××萬噸。而目前,全省只有××麥芽有限公司(年產××萬噸)、××麥芽有限公司(年產××萬噸)以及其他一些小型公司(加起來的總產時也只有××萬噸)生產麥芽,尚有××萬噸的缺口有待填補。另外,麥芽還有廣闊的國際市場,僅美國20xx年需求量就達××萬噸?!痢聋溠坑邢薰舅M的是世界第一流的生產技術設備,質量有保證,生產費用低,價格有競爭力,只要公司以內涵發(fā)展為主,進一步提高麥芽質量,充分發(fā)展自有潛力,完全可以打入國際市場。因此,從效益的角度出發(fā),擴建立倉是刻不容緩的。
(二)內部原因。
1、解決原料大麥早來無倉,遲來斷糧的問題。
2、穩(wěn)定麥芽指標,提高麥芽質量。
3、降低麥芽成本。
根據(jù)市場需求及歷年來銷售量,結合本公司的實際情況,擴建立倉數(shù)為××個。
立倉擴建資本××萬元(土建費用××萬元,設備費用××萬元,不可預見費用××萬元);新增流動資金××萬元;新增加維修人員××人(雇傭期為一個月),每年增加支出××萬元,每年增加維修費用××萬元。
(一)主要財務數(shù)據(jù)預測。
擴建立倉總投資××萬元;項目壽命××年;產量以年產××萬噸計,××年為××萬噸;價格以國內市場價格為基礎,但由于波動變化較大,現(xiàn)按20xx年(正常生產年份)的銷售平均價××元計算;新增銷售收入(以20xx年為基礎)為××萬元,××年累計為××萬元;新增工商稅(按××計提)正常生產年份(20xx年)為××萬元,××年累計為××萬元;總成本正常生產年份(20xx年)為××萬元,其中固定成本××萬元,可變成本××萬元,單位成本比年產××降低了××萬;新增利潤正常生產年份(20xx年)為××萬元,××年累計為××萬元,新增可供分配利潤在20xx年免所得稅的情況下為××元/年,××年新增加可供分配利潤為××萬元。
(二)企業(yè)財務評估。
1、直接利益分析。
年產麥芽××萬噸利潤率對比,年產××萬噸比年產××萬噸利潤率上升×%,說明本項目的效益可觀。投資回收期為兩年;貸款償還期,正常生產年份要追加流動資金××萬元,主要由銀行貸款解決,只要每年多付貸款利息××萬元就可以保證長期使用這筆貸款,直到回收流動資金時可歸還全部貸款。
2、動態(tài)分析判斷(略)。
3、盈虧平衡分析(略)。
4、其他因素影響(略)。
5、間接收益(論述社會效益,略)。
假如在其他因素不變的前提下,本項目的銷售價格、投資額、建設期或成本發(fā)生依次變化,按×%折現(xiàn)率折現(xiàn),凈現(xiàn)值變化為:建設期增加一年,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元;成本增加×%,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元;銷售價格下降×%,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元。在以上各種不利因素的影響下,凈現(xiàn)值會相應下降,但下降后的凈現(xiàn)值仍遠遠大于零,說明本項目承受風險的能力大。
通過以上的研究分析,本項目是在原有立倉的基礎上進行擴建,技術上不成問題,建設條件有利,財務效益可觀,擴建立倉后滿足了年產量××萬噸麥芽的滿負荷生產能力,滿足了生產出來的麥芽的品種搭配,保證麥芽的后熟期的存儲,穩(wěn)定并提高麥芽的質量,提高麥芽公司在麥芽市場的信譽,因此可以認為擴建立倉這一建設項目是可行的。
工程項目可行性研究報告篇十六
可行性研究報告:可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。
主要內容:
1.總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
2.產品的生產與銷售,包括產品名稱、規(guī)格與性能、市場需求情況,生產規(guī)模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
3.主要技術與設備的選擇及其來源,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備來源及其條件與責任。
4.選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現(xiàn)有條件及其具備的發(fā)展條件等)、所定廠址的優(yōu)缺點及最后之選定結論。
5.企業(yè)組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與來源、培訓計劃及要求。
6.環(huán)境保護內容。
7.資金概算及其來源,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
8.項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規(guī)劃等。
9.經濟指標的計算分析,包括靜態(tài)的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
10.綜合評價結論。
第一章概況。
合營企業(yè)的名稱。
合營企業(yè)的地址。
中方負責人。
外方負責人。
1.合營的由來。
介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
2.項目主辦人簡介。
介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
第二章合營目標。
1.合營的模式。
2.合營的規(guī)模。
確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
3.工藝過程。
包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
4.市場預測。
介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
5.產品銷售方案。
作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
第三章合營企業(yè)的組成方案。
董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的組成框架(附圖)。
1.公司職工定員。
2.職工來源及培訓。
3.薪金及工資。
第四章生產原料供應方案。
1.主要原料。
說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
2.水、電、燃料。
說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
3.包裝材料。
說明年需求量和解決的途徑。
4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
第五章安全環(huán)保。
應根據(jù)我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
1.污染物的處理。
說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
2.環(huán)境美化。
3.勞動安全保護措施。
工程項目可行性研究報告篇十七
說明在建立所建議系統(tǒng)時,預期將帶來的影響,包括:
a.4.4.1對設備的影響。
說明新提出的設備要求及對現(xiàn)存系統(tǒng)中尚可使用的設備須作出的修改。
a.4.4.2對軟件的影響。
說明為了使現(xiàn)存的應用軟件和支持軟件能夠同所建議系統(tǒng)相適應。而需要對這些軟件所進行的修改和補充。
a.4.4.3對用戶單位機構的影響。
說明為了建立和運行所建議系統(tǒng),對用戶單位機構、人員的數(shù)量和技術水平等方面的全部要求。
a.4.4.4對系統(tǒng)運行過程的影響。
說明所建議系統(tǒng)對運行過程的影響,如:
a.用戶的操作規(guī)程;
b.運行中心的操作規(guī)程;
c.運行中心與用戶之間的關系;
d.源數(shù)據(jù)的處理;
e.數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)的過程;
f.對數(shù)據(jù)保存的要求,對數(shù)據(jù)存儲、恢復的處理;
g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調度方法;
h.系統(tǒng)失效的后果及恢復的處理辦法。
a.4.4.5對開發(fā)的影響。
說明對開發(fā)的影響,如:
a.為了支持所建議系統(tǒng)的開發(fā),用戶需進行的工作;
b.為了建立一個數(shù)據(jù)庫所要求的數(shù)據(jù)資源;
c·為了開發(fā)和測驗所建議系統(tǒng)而需要的計算機資源;
d.所涉及的保密與安全問題。
a.4.4.6對地點和設施的影響。
說明對建筑物改造的要求及對環(huán)境設施的要求。
a.4.4.7對經費開支的影響。
扼要說明為了所建議系統(tǒng)的開發(fā),設計和維持運行而需要的各項經費開支。
a.4.5局限性。
說明所建議系統(tǒng)尚存在的局限性以·及這些問題未能消除的原因。
a.4.6技術條件方面的可行性。
本節(jié)應說明技術條件方面的可行性,如:
a.在當前的限制條件下,該系統(tǒng)的功能目標能否達到;
b.利用現(xiàn)有的技術,該系統(tǒng)的功能能否實現(xiàn);
c.對開發(fā)人員的數(shù)量和質量的要求并說明這些要求能否滿足;
d.在規(guī)定的期限內,本系統(tǒng)的開發(fā)能否完成。
a.5可選擇的其他系統(tǒng)方案。
a.5.1可選擇的系統(tǒng)方案1。
參照第a.4章的提綱,說明可選擇的系統(tǒng)方案1,并說明它未被選中的理由。
a.5.2可選擇的系統(tǒng)方案2。
按類似a.5.1條的方式說明第2個乃至第。個可選擇的系統(tǒng)方案。
a.6投資及效益分析。
a.6.1支出。
a.6.1.1基本建設投資。
包括采購、開發(fā)和安裝下列各項所需的費用,如:
a.房屋和設施;
b.adp設備;
c.數(shù)據(jù)通訊設備;
d.環(huán)境保護設備;
e.安全與保密設備;
操作系統(tǒng)的和應用的軟件;
g.數(shù)據(jù)庫管理軟件。
a.6.1.2其他一次性支出。
包括下列各項所需的費用,如:
a.研究(需求的研究和設計的研究);
b.開發(fā)計劃與測量基準的研究;
c.數(shù)據(jù)庫的建立;
軟件的轉換;
工程項目可行性研究報告篇十八
主要內容:
1、總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
2、產品的生產與銷售,包括產品名稱、規(guī)格與性能、市場需求情況,生產規(guī)模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
3、主要技術與設備的選擇及其,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備及其條件與責任。
4、選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現(xiàn)有條件及其具備的發(fā)展條件等)、所定廠址的優(yōu)缺點及最后之選定結論。
5、企業(yè)組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與、培訓計劃及要求。
6、環(huán)境保護內容。
7、資金概算及其,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
8、項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規(guī)劃等。
9、經濟指標的計算分析,包括靜態(tài)的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
10、綜合評價結論。
工程項目可行性研究報告篇十九
課題單位名稱、法定地址、法人代表姓名及職務、主管單位名稱、科研情況(含科研及技術開發(fā)成就、技術力量、技術裝備)、生產經營情況、生產裝備及基礎設施、資產狀況和經濟狀況(現(xiàn)金流量、債務、損益情況)概述。
2、課題背景。
課題提出的背景及依據(jù),課題實施的必要性、科學意義和社會經濟意義,課題研究與開發(fā)概述,承擔單位實施課題的優(yōu)勢。
同類技術國內外發(fā)展狀況、開發(fā)水平、研究方向和重點,技術推廣應用范圍、技術需求、競爭情況調查及趨勢預測分析,以及課題技術水平、所處地位的論述。
技術開發(fā)產品的主要用途、經濟壽命期、更新?lián)Q代時間,產品國內外、本地區(qū)的生產能力、產量和銷售方向、銷售量、競爭情況和供需關系的調查及趨勢預測分析,以及課題產品性能、質量、生產能力、價格的競爭力論述。
課題完成后對行業(yè)技術進步、產業(yè)產品結構調整的促進作用論述。
1、課題研究與開發(fā)論述。
主要研究與開發(fā)內容、課題技術關鍵及其作用、效果論述,課題創(chuàng)新點論述,要求達到的技術經濟指標,指標與國內外先進水平的比較和課題實施前后的比較。
2、課題技術基礎和產品可靠性論述。
課題研究與開發(fā)的技術基礎論述。闡明課題實施前已進行的技術準備,研究與開發(fā)前期工作基礎,理論研究、小試研究、技術開發(fā)前期研究、技術鑒定、技術來源和技術成熟度等情況,包括技術依托單位和合作單位的技術基礎情況,論述課題實施的技術可行性。
對產品開發(fā)的課題,同時要闡明產品的技術檢測、分析化驗,小批量生產質量的穩(wěn)定性、成品率及產品在實用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。
3、引進技術可行性論述。
引進技術、裝備的來源與水平,引進、消化、吸收的可能性。
1、條件需要論述。
實施課題所需的人才、資金、儀器設備以及資源、原輔材料的種類、數(shù)量、來源論述。
2、承擔單位具備的條件及欠缺條件解決措施。
闡明課題實施前對所需條件進行的準備和解決措施的可行性。
1、研究與開發(fā)技術方案。
課題的研究開發(fā)的原理、方案、目標(建設規(guī)模)、技術方法、工藝路線的論述。
2、工藝流程。
繪制工藝流程圖,提出主要工藝參數(shù),確定主要物料的平衡。
3、課題“三廢”處理措施和方案。
4、課題實施的組織管理。
5.課題實施進度計劃。
1、環(huán)境保護。
論述課題實施和投產運行或課題成果推廣應用后對環(huán)境的影響,以及可能發(fā)生的事故對環(huán)境的影響,擬采用的預防、治理措施。
2、勞動保護和安全。
課題實施和投產運行或課題成果推廣應用過程的職業(yè)危害因素、種類及影響程度分析,采取的保護措施。
1、課題投資估算。
估算課題總投資額,按課題具體內容逐項計算,并列出標準依據(jù),根據(jù)計。
算結果編制投資估算表。包括研究與開發(fā)費用、新增設備、引進設備、電力增容、環(huán)保設備等在內的課題全部投資內容,按規(guī)定的標準費用逐項計算。
2、資金籌措。
按資金來源渠道,分別說明各項資金來源,使用條件。利用貸款的,要說明貸款銀行、貸款條件、利率、償還方式和時間。同時說明單位自有資金的籌集計劃和可能。
3、投資使用計劃。
考慮課題實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃;說明還款資金來源和計算依據(jù),編制貸款還本付息計劃。
1、生產成本和銷售收入估算。
按財務制度的規(guī)定,估算生產成本和總和,并分別列表計算結果。
2、財務分析。
以動態(tài)分析為主,對課題的獲利能力、債務償還能力進行分析。
3、社會效益分析。
對提高地區(qū)經濟發(fā)展水平、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等的影響。
4、學術價值分析。
5、知識產權分析。
主要進行不確定性分析、市場風險分析、技術風險分析,分析課題的抗風險能力,其中不確定性分析主要進行盈方平衡分析和敏感性分析,以分析不確定性因素對課題經濟評價指標的影響。
1、課題負責人情況。
主要包括姓名、近期從事相關研究開發(fā)項目(課題)的'名稱及成果、近5年承擔廣西科學研究與技術開發(fā)計劃項目(課題)等情況。
2、主要承擔人員情況。
主要包括姓名、年齡、職稱、現(xiàn)從事專業(yè)、工作單位、在本課題中的責任分工、以及近期相關技術工作等情況。
工程項目可行性研究報告篇二十
一般可行性研究報告的主要內容和要求如下:
(一)基本情況:中外合資經營企業(yè)名稱、法定地址、宗旨、經營范圍和規(guī)模;合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、職務、國籍;企業(yè)總投資、注冊資本股本額(自有資金額、合營各方出資比例、出資方式、股本交納期限);合營期限、合營方利潤分配及虧損分擔比例;項目建議書的審批文件;可行性研究報告的負責人名單;可行性研究報告的概況、結論、問題和建議。
(二)產品生產安排及其依據(jù)。要說明國內外市場需求情況和市場預測的情況,以及國內外目前已有的和在建的生產裝備能力。
(三)物料供應安排(包括能源和交通運輸)及其依據(jù)。
(四)項目地址選擇及其依據(jù)。
(五)技術裝備和工藝過程的選擇及其依據(jù)(包括國內外設備分批交貨的安排)。
(六)生產組織安排(包括職工總數(shù)、構成、來源和經營管理)及其依據(jù)。
(七)環(huán)境污染治理和勞動安全保護、衛(wèi)生設施及其依據(jù)。
(八)建設方式、建設進度安排及其依據(jù)。
(九)資金籌措及其依據(jù)(包括廠房、設備入股計算的依據(jù))。
(十)外匯收支安排及其依據(jù)。
(十一)綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律方面的分析)。要采用動態(tài)法和風險法(或敏感度分析法)等方法分析項目效益和外匯收支等情況。
1引言。
1.1編寫目的。
1.2背景。
說明:
a.所建議開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱;。
b.本項目的任務提出者、開發(fā)者、用戶及實現(xiàn)該軟件的計算中心或計算機網(wǎng)絡;。
c.該軟件系統(tǒng)同其他系統(tǒng)或其他機構的基本的相互來往關系。
1.3定義。
列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。
1.4參考資料。
列出用得著的參考資料,如:
1.本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文;。
2.屬于本項目的其他已發(fā)表的文件;。
3.本文件中各處引用的文件、資料,包括所需用到的軟件開發(fā)標準。
列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源。
    
   
              
              工程項目可行性研究報告篇一
【引言】。
給排水工程是用于水供給、廢水排放和水質改善的工程,現(xiàn)代主要應用于控制水媒傳染病流行和環(huán)境水污染的基本設施,可分為給水工程和排水工程。
每項工程都有其重要的應用價值。
給水工程為居民和廠礦運輸企業(yè)供應生活生產用水的工程。
及消防用水、道路綠化用水等,由給水水源、取水構筑物、原水管道、給水處理廠和給水管網(wǎng)組成,具有取集和輸送原水改善水質的作用。
排水工程排除人類生活污水和生產中的各種廢水。
多余的地面水的工程由排水管系或溝道廢水處理廠和最終處理設施組成,通常還包括抽升設施,如排水泵站。
給排水工程工程技術是國家大力提倡的一項技術,有助于市政開發(fā)政策和節(jié)能減排等對環(huán)境的保護,更能促進建筑行業(yè)的快速發(fā)展,而目前給排水工程工程技術專業(yè)的人才嚴重缺乏。
【目錄】。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數(shù)值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。
預計項目總投資資金到位時間在4月底。
整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。
對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。
項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國給排水工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。
該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的給排水工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
給排水工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。
項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。
目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分給排水工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。
而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。
在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
(一)給排水工程項目產品國際市場調查。
(二)給排水工程項目產品國內市場調查。
(四)給排水工程項目產品上游原料市場調查。
(五)給排水工程項目產品下游消費市場調查。
(六)給排水工程項目產品市場競爭調查。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。
在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)給排水工程項目產品國際市場預測。
(二)給排水工程項目產品國內市場預測。
(四)給排水工程項目產品上游原料市場預測。
(五)給排水工程項目產品下游消費市場預測。
第四部分給排水工程項目產品規(guī)劃方案。
一、給排水工程項目產品產能規(guī)劃方案。
二、給排水工程項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、給排水工程項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。
因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
近年來,項目所在地多元產業(yè)經濟迅速發(fā)展,第一產業(yè)基本穩(wěn)定,工業(yè)經濟發(fā)展勢頭強勁;新興產業(yè)成為當?shù)亟洕l(fā)展新的帶動力量;餐飲娛樂、交通運輸?shù)鹊谌a業(yè)蓬勃發(fā)展;一大批改制企業(yè)充滿活力,民營經濟發(fā)展發(fā)展步伐加快。
重點調產工程扎實推進,經濟多元化支柱產業(yè)結構正在形成,綜合實力明顯增強……。
項目運作立當?shù)兀嫦驀鴥?、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。
公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速給排水工程步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
工程項目可行性研究報告篇二
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在203月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在204月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以海洋工程、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(一)海洋工程項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國海洋工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于19,20改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的海洋工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
海洋工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分海洋工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
一、海洋工程項目產品市場調查。
(一)海洋工程項目產品國際市場調查。
(二)海洋工程項目產品國內市場調查。
(三)海洋工程項目產品價格調查。
(四)海洋工程項目產品上游原料市場調查。
(五)海洋工程項目產品下游消費市場調查。
(六)海洋工程項目產品市場競爭調查。
二、海洋工程項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)海洋工程項目產品國際市場預測。
(二)海洋工程項目產品國內市場預測。
(三)海洋工程項目產品價格預測。
(四)海洋工程項目產品上游原料市場預測。
(五)海洋工程項目產品下游消費市場預測。
(六)海洋工程項目發(fā)展前景綜述。
第四部分海洋工程項目產品規(guī)劃方案。
一、海洋工程項目產品產能規(guī)劃方案。
二、海洋工程項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、海洋工程項目產品營銷規(guī)劃方案。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
第五部分海洋工程項目建設地與土建總規(guī)。
(一)海洋工程項目建設地地理位置。
(三)海洋工程項目建設地資源情況。
(四)海洋工程項目建設地經濟情況。
(五)海洋工程項目建設地人口情況。
(六)海洋工程項目建設地交通運輸。
項目運作立當?shù)兀嫦驀鴥?、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售海洋工程環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
(一)項目廠址及廠房建設。
1.廠址。
2.廠房建設內容。
3.廠房建設造價。
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
(三)場內外運輸。
1.場外運輸量及運輸方式。
2.場內運輸量及運輸方式。
3.場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1.項目占地。
2.項目土建及配套工程內容。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1.供水工程。
2.供電工程。
3.供暖工程。
4.通信工程。
5.其他。
第六部分海洋工程項目海洋工程、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、海洋工程項目環(huán)境保護方案。
(一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
二、海洋工程項目資源利用及能耗分析。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
三、海洋工程項目節(jié)能方案。
按照國家發(fā)改委的'規(guī)定,節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。
(一)項目節(jié)能設計依據(jù)。
(二)項目節(jié)能分析。
(一)項目消防設計依據(jù)。
(二)項目消防措施。
(三)火災報警系統(tǒng)。
(四)滅火系統(tǒng)。
(五)消防知識教育。
五、海洋工程項目勞動安全衛(wèi)生方案。
(一)項目勞動安全設計依據(jù)。
(二)項目勞動安全保護措施。
工程項目可行性研究報告篇三
一、項目概況。
2、項目主辦單位:**鄉(xiāng)人民政府。
3、項目主管部門:崇左市**區(qū)人民政府。
4、項目技術協(xié)作單位:**區(qū)水利電力局。
5、項目實施協(xié)作單位:**區(qū)計劃局。
6、項目實施地點:**鄉(xiāng)岜那村。
二、研究工作依據(jù)。
三、項目建設的基本內容。
修建一條3.5公里水渠、一條3.5公里機耕路。
四、項目投資。
項目總投資500萬元。
五、效益。
將1500畝的旱地改造成水田,每年增加糧食產量120萬公斤。提高當?shù)剞r民收入,促進當?shù)丶Z食生產和農業(yè)產業(yè)結構調整。
六、結論。
項目建設必要,社會效益好,建設條件成熟可行。
第二章建設背景及建設意義。
一、項目建設背景。
**鄉(xiāng)位于**區(qū)東南部,分別與扶綏、寧明交界,距崇左市區(qū)32公里,設9個村(居)委會61個自然屯,全鄉(xiāng)總人口2.63萬人,其中壯族占81.7%,土地總面積158.36平方公里,境內多為石山屬丘陵地區(qū),年平均降雨量在1100mm,以甘蔗為支柱產業(yè),糧食主要有水稻、玉米等。
岜那村位于**鄉(xiāng)西北面,離鄉(xiāng)政府所在地4公里,距崇左市區(qū)32公里,毗鄰省道20311線,上通市區(qū),下達南寧,交通十分便利。村委會下轄8個自然屯,共526戶2898人。全村有耕地面積8882畝,其中畚地7302畝,水田1580畝,是典型的畚地作物耕作區(qū)。主要農作物有甘蔗、水稻、玉米、紅瓜子、木薯、花生等。
岜那村原來擁有耕地8882畝,除去部分種甘蔗,目前僅有800多畝的水田。人均年產大米207公斤,全村一直處于缺糧狀態(tài),每年吃糧不足只能從外面購買。而全村卻有一片貫穿的岜弄、新慶、岜勘、壩凜、弄那、渠留6個屯的1500畝的連片旱片,該旱片地勢較平坦,靠近派章水庫,具有進行改造的地理優(yōu)勢。可以從派章水庫飲水灌溉,改造成水田。
二、建設意義。
可將1500畝旱地變成良田,使岜那村水田面積增加到3100畝,糧食年產量提高到人均595公斤,大大提高農民純收入。
第三章主要建設內容和規(guī)模。
本項目主要建設內容是,修建一條從派章水庫到旱片總長3公里的干渠,一條3公里的.配套機耕路。
第四章建設條件。
第一節(jié)自然條件。
一、氣候。
**鄉(xiāng)地處北回歸線以南,屬于南亞熱帶季風氣候區(qū),春暖易旱,夏熱易澇,秋涼干燥,冬短微寒。年平均氣溫21℃—22.3℃之間,歷年極端最低氣溫—1.9℃,極高氣溫41.2℃,年均日照1634.4小時,年平均降雨量1150—1450毫米,降雨多集中于5—8月,全年無霜期間346天,除每年5—10月的雨季對施工有一定影響外,其余的均對施工無太大的影響。
二、地質地貌。
岜那村地形屬于平原微丘地帶,主要地質為砂性土、赤紅壤及小量石灰?guī)r,地質地貌對建設比較有利。
第二節(jié)原材料條件。
一、水泥。
水泥是本項目的主要原材料之一。本項目實施的水泥可從崇左三家水泥廠購進,也可以從市場購進,貨源充足。
二、石料。
石料是本項目使用量最大的原材料,本項目改造的渠道兩邊有石山,所用石料需要就近開采及加工。
工程項目可行性研究報告篇四
建設時間:2005年。
項目承擔單位:青島開發(fā)區(qū)薛家島苗圃。
二、項目區(qū)概況。
2005年度元寶石山小流域治理位于柳花泊辦事處東洞門村的西部。項目區(qū)土地部分為丘嶺地,土壤多為砂礫石,山嶺地帶土層較薄,山頂有一水庫,面積為800平方米。項目區(qū)屬暖溫帶半溫潤氣候,四季特點明顯,平均氣溫12.5°c,年活動積溫4647.6°c,平均日照數(shù)2500小時,無霜期211天,農耕期283至293天,年平均降水量750mm左右,其中夏季降水量占全年降水量的60%,而春季較為干旱。由于夏季降雨集中,容易造成水土流失。
三、項目建設的必要性。
一是該區(qū)域是青島市黃島區(qū)生態(tài)農業(yè)規(guī)劃區(qū),同時項目區(qū)又是重要的觀光旅游區(qū),項目區(qū)內治理水平直接關系到提高小區(qū)的整體水平,目前項目區(qū)內惡劣的地質條件,嚴重影響了生態(tài)環(huán)境,因此,只有加大小流域治理力度,最大限度地改善生態(tài)環(huán)境,才能對全市及黃島區(qū)農業(yè)生產起到很好的`示范帶動作用。
二是項目區(qū)內地形條件較差,若遇雨季,山頂水庫的水沖刷而下,帶走泥土,使原本貧脊的山地更加惡化,給山下的村民及農田帶來損失,影響了區(qū)域內人民群眾生活的進一步提高。只有通過堅持不懈的努力,極大地改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境和生產條件,合理的進行治理,發(fā)揮整體效益,才是改善全區(qū)環(huán)境的有效途徑。
三是通過小流域治理項目的實施,可以推動農業(yè)園區(qū)建設,輻射帶動全區(qū)高效觀光農業(yè)的快速發(fā)展,從而有效地提高農業(yè)生產結構調整步伐。
一是辦事處及各村對小流域治理非常重視,要求迫切,為該項目的實施奠定了非常堅實的組織基礎和群眾基礎。
二是項目實施后,可以蓄水保土,綠化美化環(huán)境,極大地改善生產條件和生活環(huán)境,其生態(tài)效益和社會效益十分突出。
綜上所述,此項目的實施是可行的。
五、項目建設規(guī)模及內容。
2005年計劃總投資200萬元,主要是進一步完善治理區(qū)域內的道路、護坡、水渠、截流蓄水,進行水土保護的營造,通過流域治理,改善農業(yè)生產環(huán)境狀況,促進經濟發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和經濟效益有機統(tǒng)一,使生態(tài)觀光園項目達到高效、示范、帶動、輻射的效果,項目具體建設措施如下:
(一)工程措施。
1、修建攔水壩一處,
2、修筑1000米生產便道1條,硬化砼路面。
3、修徹排水溝1000米,
4、灌溉渠1000米。
5、砌石護坡500米,開挖運送土石方20000立方。
6、平整部分土地用于育苗造林。
7、地下管網(wǎng)的鋪設。
(二)林業(yè)措施。
在裸露的山體上栽樹造林70畝,栽植雪松、黑松、果樹、茶樹等苗木20萬株,改善生態(tài)環(huán)境,提高森林覆蓋率,增強水土保持能力。
六、投資概算及資金籌集。
(一)投資概算。
依據(jù)有關部門核定的水利工程造價及所用物資當前的市場價格,結合項目區(qū)實際開發(fā)內容,總投資250萬元。其中:工程措施投資額190萬元,林業(yè)措施投資60萬元。
1、水利工程措施投資。
(1)新建攔水壩一處投資45萬元。
(2)新建生產道路一條,鋪設砼路面5000平方米,投資60萬元。
(3)修徹排水溝1000米,投資5萬元。
(4)灌溉渠1000米,投資10萬元。
(5)砌石護坡及運送土石方,投資40萬元。
(6)平整育苗護坡梯田50畝,投資15萬元。
(7)地下管網(wǎng)鋪設,投資5萬。
(8)修攔水壩一處,投資10萬元。
2、林業(yè)項目投資。
苗木投資60萬元。
(二)資金籌集。
整個項目共需投資250萬元,申請青島市立項扶持100萬元,自籌150萬元。
七、效益分析。
該項目建成后,可以初步在生態(tài)效益、社會效益上取得以下成效:
1、生態(tài)效益顯著,大大改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,有效地防止水土流失,保護耕地,同時道路的硬化、綠化,美化了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)了人與自然和諧相處的目標。
2、社會效益顯著:一是項目的水利建設和道路建設,可大大緩解項目區(qū)內水資源供求矛盾,調節(jié)水源的分布平衡,改善農業(yè)生產條件,方便農民生產生活。二是能發(fā)揮項目區(qū)的輻射帶動作用,促進全區(qū)的小流域治理,三是通過流域治理,保護生態(tài)環(huán)境,改善投資環(huán)境。
3、經濟效益可觀:該項目建成后,可改善山上山下的灌溉現(xiàn)狀,還可推動農業(yè)觀光園的建設,極大的增加農民的收入,使項目區(qū)內出現(xiàn)“山青、水秀、糧豐、林茂、民富”一派欣肷向榮的景象。
工程項目可行性研究報告篇五
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(七)項目風險控制問題。
(八)項目財務效益結論。
(九)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數(shù)值。
1
項目投入總資金。
萬元。
29024.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
20316.80。
1.2。
流動資金。
萬元。
8707.20。
2
項目總投資。
萬元。
22928.96。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
20316.80。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2612.16。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
43536.00。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
28298.40。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
26121.60。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
3312.00。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
331.20。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
15237.60。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3809.40。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
11428.20。
11。
投資利潤率。
%
66.46。
12。
投資利稅率。
%
76.42。
13。
資本金投資利潤率。
%
86.39。
14。
資本金投資利稅率。
%
99.68。
15。
銷售利潤率。
%
49.84。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
28.53。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
42.80。
18。
稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
萬元。
10158.40。
19。
稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
萬元。
13060.80。
20。
稅后投資回收期。
年
4.76。
21。
稅前投資回收期。
年
3.97。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
44.58。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國隧道工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的隧道工程工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
隧道工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
工程項目可行性研究報告篇六
三、項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況..........3。
二、主要工藝流程采取的節(jié)能工藝、技術.................16。
三、主要耗能設備和換熱設備的熱效率和熱力指標.........20。
四、余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用...............24。
八、資源綜合利用及其他節(jié)約能源措施等.................32。
一、單位產值能耗、單位產品能耗、主要工藝設備能耗和重點工1。
二、供、變電系統(tǒng)的能效指標,泵類、風機和空氣壓縮機等通用。
三、生產、管理部門和公共附屬建筑結構保溫隔熱水平和單位面。
一、項目用能總量及用能品種是否合理,項目能耗指標是否達到。
四、對節(jié)約能源措施進行綜合評價.......................48。
第一章總論。
一、項目基本情況。
項目名稱:重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程。
項目簡稱:騰輝地維4600t/d技改工程。
項目申報單位:重慶騰輝地維水泥有限公司。
企業(yè)性質:中外合資。
企業(yè)法人:華顧思。
建設地址:重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)。
項目建設進度安排設想:初步擬定項目建設期(從開始土建施工到正式投產)為15個月。
二、節(jié)能評估報告書編制的依據(jù)和原則。
1、節(jié)能評估報告書編制依據(jù)。
《中華人民共和國節(jié)約能源法》10月28日修訂。
國發(fā)[]15號《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》。
《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》發(fā)改工業(yè)[]2222號。
1
《評價企業(yè)合理用電技術導則》(gb/t3485-)。
其他有關規(guī)范、標準。
《重慶市固定資產投資項目節(jié)約能源評估和審查辦法》的通知(渝辦發(fā)[]64)。
成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司編制的《重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程項目申請報告》(以下簡稱《報告》)。
2、節(jié)能評估報告書編制原則。
認真貫徹相關節(jié)能法律法規(guī)和方針政策,根據(jù)國家和行業(yè)有關節(jié)能標準、規(guī)范,業(yè)主提供的相關資料,對該《報告》的能源消耗、有關節(jié)能的內容進行認真評估,以確認該項目用能總量及能源結構是否合理,項目是否符合國家、地方和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范及標準,能效指標是否達到同行業(yè)國內先進水平。從而達到節(jié)約能源,降低消耗,降低生產成本,提高企業(yè)經濟效益和社會綜合效益的目的。
在生產可靠的前提下,提倡技術先進。要盡可能采用先進的工藝技術方案,降低工廠的運行成本。
要特別重視節(jié)能,應采用節(jié)能的工藝技術和國家推薦的節(jié)能機電設備,以降低生產成本。采用純低溫余熱發(fā)電技術,充分利用燒成系統(tǒng)產生的高溫廢氣進行余熱發(fā)電,以實現(xiàn)節(jié)能減排。
三、項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況。
1、項目總投資。
項目總投資69310.8萬元,其中建設投資60482.22萬元,建設期利息1828.58萬元,流動資金7000萬元,其中鋪底流動資金2970萬元。
項目資本金29280.8萬元,占項目總投資的42.25%,商請銀行建設投資貸款36000萬元,項目正常生產年份流動資金需用額為7000萬元,除2970萬元鋪底流動資金由自有資金解決外,其余4030萬元按申請銀行流動資金借款考慮。
2、生產規(guī)模。
項目建設規(guī)模為一條4600t/d新型干法熟料生產線,年產水泥365.46萬噸(含騰輝地維五分廠2500t/d生產線熟料)。
產品方案:
熟料:年產普通硅酸鹽水泥熟料159.62萬噸。
水泥:年產水泥365.46萬噸。
其中:p.o52.5普通硅酸鹽水泥14.62萬噸(占4%)。
3
p.o42.5普通(粉煤灰)硅酸鹽水泥45.68萬噸(占12.5%)。
p.o42.5普通(礦渣)硅酸鹽水泥131.57萬噸(占36%)。
p.c32.5復合硅酸鹽水泥120.6萬噸(占33%)。
p.f32.5粉煤灰硅酸鹽水泥52.99萬噸(占14.5%)。
水泥袋、散裝比例為30:70。
3、建成后能源消耗情況。
年實物煤耗:254716t/a(燃料低位熱值:21873.95kj/kg)年耗電量:23.4×107kwh(不含余熱發(fā)電)。
年外購電量:18×107kwh。
耗能工質主要有:
廠區(qū)總用水量:107764m3/d項目從長江取水作為全廠生產生活使用。
壓縮空氣:由項目設置的`兩座空氣壓縮機站提供。
(水和壓縮空氣均為項目自產,由項目耗電轉化而來,項目耗電已涵蓋了水和壓縮空氣的能源消耗,因此水和壓縮空氣不單獨作為能源消耗計算。)。
4、能源供應條件。
外購電:
能滿足本工程生產及輔助設施用電。
廠區(qū)內新建一座110kv總降壓站,采用戶內布置,建筑采用雙層結構形式,10kv采用單母線接線方式,采用放射式給生料磨窯尾電氣室,窯頭電氣室,水泥磨電氣室,各電氣室采用放射式分別給車間變壓器和中壓電機供電。
廠用電系統(tǒng):
設置一臺1250kva10.5/0.4kv全密封油浸式變壓器。為提高廠用電供電可靠性,低壓開關柜進線為兩路:廠用電變壓器低壓出線和窯頭電氣室引來一回低壓電源,采用手動和自動切換。窯頭電氣室引來電源按照汽輪發(fā)電機正常運轉所需容量考慮。
燃料:
該項目采用綜合煤作為煅燒水泥熟料的燃料,公司燃料來源有多處,高硫煤由南川區(qū)(135km)、涪陵區(qū)(160km)、萬盛區(qū)(105km)或由貴州桐梓縣(160km)提供,通過汽車和船運送,由船運的原煤到碼頭后再由汽車倒運入廠;低硫煤和洗選煤由重慶市永川區(qū)(110km)提供,通過汽車運送;白煤由貴州桐梓縣(160km)提供,由汽車運送。燃料資源充足,供應量完全能滿足該項目需求。
水源:
生活用水和居民用水。
四、業(yè)主簡介。
法國拉法基集團(lafarge)創(chuàng)建于1833年,是全世界水泥產量最大的建材集團,在全球75個國家擁有企業(yè),員工總數(shù)達8.3萬人,成為第一個與wwf(世界自然基金會)合作的工業(yè)集團。1994年以來,拉法基集團4大產品領域已進入中國,目前在中國9個城市和地區(qū)擁有20家工廠,員工人數(shù)超過11000人。
11月,拉法基集團又與香港瑞安集團在中國組建了新的合資企業(yè)拉法基瑞安水泥有限公司,年總生產能力達到2100萬t水泥,成為西南地區(qū)的市場領導者。
重慶騰輝地維水泥有限公司前身為江津水泥廠,始建于1971年,9月,經過改制為重慶地維水泥有限責任公司。8月,與香港巴哈馬騰輝工業(yè)第二有限公司合資組建“重慶騰輝地維水泥有限公司”。月,隨著世界最大的建材供應商法國拉法基集團和香港瑞安集團宣告拉法基瑞安水泥有限公司的成立,公司正式成為拉法基瑞安水泥有限公司的一員。
的先河,該橋自8月通車以來,不但滿足了企業(yè)發(fā)展的需要,也徹底結束了長江貓兒峽南北兩岸長江天險阻隔的歷史,對兩岸經濟的交流與發(fā)展起到了巨大的推動作用。
公司生產的產品主要有普通硅酸鹽32.5#(r)、42.5#(r)、52.5#(r)、礦渣硅酸鹽32.5#、42.5#、復合硅酸鹽水泥、中低熱水泥等四大水泥品種十余個等級的優(yōu)質水泥。其中,32.5#(r)、42.5#(r)水泥雙獲重慶市名牌產品稱號,“地維”商標被評為“重慶市著名商標”,主要產品被評為國家免檢產品。
五、項目實施背景。
直轄以來重慶市水泥工業(yè)得到快速發(fā)展,20全市水泥產量為1511萬噸,為1750萬噸,為2037萬噸,20為2192萬噸,2005年為2350萬噸,20達到2534萬噸,年均增長10.26%。同時國內外一些企業(yè)和投資商也看好重慶的水泥市場,紛紛在渝選點建設新型干法水泥生產線。一批新型干法水泥生產線相繼建成和開工建設,使全市水泥生產技術躍升到新的發(fā)展平臺。但是,全市水泥工業(yè)目前仍存在著一些突出問題,主要表現(xiàn)在:
南海水泥廠等少數(shù)幾家大中型水泥企業(yè)外,生產規(guī)模小的立窯企業(yè)占絕大多數(shù),年產10萬噸及以下的企業(yè)有82家,年產100萬噸及以上的企業(yè)僅9家。
(2)技術水平偏低、產品結構不夠合理。多數(shù)企業(yè)工藝裝備落后,技術含量低。全市生產能力3644萬噸,各種窯型280臺,其中新型干法水泥生產線僅17條,占總量的6.1%,設計生產能力1170萬噸,僅占全市水泥能力的三分之一;其他旋窯21臺,占總量的7.5%,多數(shù)是濕法窯和干法中空窯;機立窯242臺,占總量的86.4%,生產能力2200萬噸,約占總量的60%,多數(shù)是年產量低于5萬噸的小窯,質量不夠穩(wěn)定,勞動生產率低,能耗高,粉塵污染嚴重。水泥品種單一,以32.5等級品種為主,高標號水泥、特種水泥生產能力嚴重不足,42.5及以上高標號水泥和中熱水泥、道路水泥等特種水泥少。代表目前先進水平的新型干法窯外分解窯水泥的發(fā)展嚴重滯后。
(3)資源浪費、污染環(huán)境問題嚴重。由于工藝技術和設備普遍落后,造成產品檔次低、質量差、能耗高、資源浪費嚴重等一系列問題,目前石灰石礦產資源利用率僅為40%左右,而粉塵排放量等指標明顯超標。
(4)代表先進生產力的新型干法水泥發(fā)展速度緩慢,機立窯水泥快速擴張。雖然批準建設的新型干法水泥項目建成投產了一部分,但部分項目還處于前期工作階段或建設進度緩慢,新型干法水泥發(fā)展速度不夠快。
雖然年以來重慶市新型干法水泥生產線發(fā)展較快,水泥工8。
業(yè)產業(yè)升級取得進展,但新型干法水泥產量仍很低,水泥總量主體仍是落后的立窯水泥,具有規(guī)模經濟的大型和特大型的新型干法生產線比例嚴重偏低??傮w來看,重慶市水泥工業(yè)仍面臨著企業(yè)規(guī)模小、生產工藝落后、產品結構不合理、能耗高、環(huán)境污染嚴重的嚴峻局面。適應社會經濟發(fā)展對水泥工業(yè)提出的更高要求,迫切需要加快淘汰機立窯和建設新型干法水泥生產線,實現(xiàn)產業(yè)升級。
經過多年的發(fā)展,我國水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績,產量已多年位居世界第一,保障了國民經濟發(fā)展的需要。但是當前,我國水泥工業(yè)結構性矛盾仍十分突出,主要表現(xiàn)是經營粗放,生產集中度和勞動生產率均比較低,資源和能源消耗高,環(huán)境污染比較嚴重,特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術裝備還占相當比重,可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
針對我國水泥工業(yè)存在的“大而不強”、結構不合理的問題,國家提出了“控制總量、調整結構、淘汰落后”的發(fā)展戰(zhàn)略,按照科學發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路,明確要淘汰大批落后的地方小水泥企業(yè),大幅度提高新型干法水泥的比重,以優(yōu)化產業(yè)規(guī)模結構和技術結構,提高產品質量,實現(xiàn)產業(yè)升級。隨著水泥新標準和污染物排放標準的實施,新型干法水泥的優(yōu)勢將更加明顯,大量的地方小水泥企業(yè)因無法滿足和適應新標準而關停、淘汰,落后生產能力的淘汰勢必為大水泥的發(fā)展騰出廣闊的市場空間。
泥工業(yè)結構調整的若干意見》(發(fā)改運行[2006]609號),國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產能力方式發(fā)展新型干法水泥,重點支持在有資源的地區(qū)建設日產4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目,到,全國水泥預期產量12.5億噸,其中新型干法水泥比重達到70%以上。日產4000噸以上大型新型干法水泥生產線,技術經濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95kwh,熟料熱耗小于740千卡/千克。到,企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到家,生產規(guī)模3000萬噸以上的達到10家,500萬噸以上的達到40家。基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化,技術經濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。底前,各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備,進一步消減機立窯生產能力,有條件的地區(qū)要淘汰全部機立窯。依法關停并轉規(guī)模小于20萬噸環(huán)?;蛩噘|量不達標的企業(yè)。
按照《關于做好淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知》(發(fā)改辦工業(yè)〔2007〕447號的要求,到20末,全國完成淘汰小水泥產能2.5億噸,重慶市2007-20須淘汰落后能力200萬噸,-年須淘汰落后能力400萬噸。到2010年末,重慶市須淘汰落后能力600萬噸,并與所在區(qū)縣政府簽訂淘汰落后水泥生產能力責任書,明確拆除時間、目標、要求,落實相關責任。
工程項目可行性研究報告篇七
三、綜合評價和論證結論。
第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。
二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀。
三、項目建設的必要性及目的意義。
第三章建設條件。
一、項目區(qū)概況。
二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。
三、主要障礙因素及解決方案。
第四章建設單位基本情況。
一、建設單位概況。
二、研發(fā)能力。
三、企業(yè)財務狀況。
第五章市場分析與銷售方案。
一、市場分析。
二、產品生產及銷售方案。
三、銷售策略和營銷模式。
四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。
第六章項目建設方案。
一、建設任務和規(guī)模。
二、項目規(guī)劃和布局。
三、生產技術方案及工藝流程。
四、項目建設標準和具體建設內容。
五、項目實施進度安排。
第七章投資估算與資金籌措。
一、投資估算依據(jù)。
二、項目建設投資估算。
三、資金來源與籌措。
四、資金使用和管理。
第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。
一、財務評價依據(jù)。
二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。
三、總成本及經營成本估算。
四、財務效益分析:。
(一)盈利能力分析;。
(二)清償能力分析。
五、不確定性分析:。
(一)盈虧平衡點分析;。
(二)敏感性分析。
六、財務評價結論。
第九章環(huán)境影響評價。
一、環(huán)境影響。
二、環(huán)境保護與治理措施。
第十章農業(yè)產業(yè)化經營和農民增收效果評價。
一、農業(yè)產業(yè)化經營。
二、農民增收。
三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。
第十一章項目組織與管理。
一、組織機構與職能劃分。
二、項目經營管理模式。
三、經營管理措施。
四、技術培訓。
五、勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、結論。
二、建議。
工程項目可行性研究報告篇八
綜合評價和論證結論。
第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。
二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀。
三、項目建設的必要性及目的意義。
第三章建設條件。
一、項目區(qū)概況。
二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。
三、主要障礙因素及解決方案。
第四章建設單位基本情況。
一、建設單位概況。
二、研發(fā)能力。
三、企業(yè)財務狀況。
第五章市場分析與銷售方案。
一、市場分析。
二、產品生產及銷售方案。
三、銷售策略和營銷模式。
四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。
第六章項目建設方案。
一、建設任務和規(guī)模。
二、項目規(guī)劃和布局。
三、生產技術方案及工藝流程。
四、項目建設標準和具體建設內容。
五、項目實施進度安排。
第七章投資估算與資金籌措。
一、投資估算依據(jù)。
二、項目建設投資估算。
三、資金來源與籌措。
四、資金使用和管理。
第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。
一、財務評價依據(jù)。
二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。
三、總成本及經營成本估算。
四、財務效益分析:。
(一)盈利能力分析;。
(二)清償能力分析。
五、不確定性分析:。
(一)盈虧平衡點分析;。
(二)敏感性分析。
六、財務評價結論。
第九章環(huán)境影響評價。
一、環(huán)境影響。
二、環(huán)境保護與治理措施。
第十章農業(yè)產業(yè)化經營和農民增收效果評價。
一、農業(yè)產業(yè)化經營。
二、農民增收。
三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。
第十一章項目組織與管理。
一、組織機構與職能劃分。
二、項目經營管理模式。
三、經營管理措施。
四、技術培訓。
五、勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、結論。
二、建議。
工程項目可行性研究報告篇九
國家大學科技園作為一種新型的社會組織形式,聚集著豐富的創(chuàng)新資源,它不僅是新的知識、技術和制度的載體,也是一種新的文化的載體。創(chuàng)新是大學科技園的靈魂,大學科技園的一切活動要圍繞創(chuàng)新來進行??梢哉f,創(chuàng)新是大學科技園根本屬性,離開了創(chuàng)新活動,大學科技園就失去了存在的理由。
20xx年,浙江省高新技術企業(yè)科技活動人員36.50萬人,r&d人員25.11萬人;科技活動經費內部支出739.15億元,同比增長24.65%;r&d經費內部支出478.61億元,同比增長13.03%。
浙江省除了1所國家重點高校浙江大學以外,還有23所省屬本科院校,其中56.5%集中在杭州。身處浙江這塊市場經濟發(fā)育比較成熟的土地,這支龐大的科技力量已經以各種方式融入到浙江經濟的發(fā)展大潮之中,與浙江量大面廣的中小企業(yè)建立了千絲萬縷的聯(lián)系。在浙江省走新型工業(yè)化道路的征程中,這支力量必然會在提升傳統(tǒng)產業(yè)、發(fā)展高新技術產業(yè)、以信息化帶動工業(yè)化等各個方面發(fā)揮巨大的作用,為打造浙江省先進制造業(yè)基地這一戰(zhàn)略目標提供強有力的技術支撐。
在浙江省出臺的《浙江省科學技術“xx”規(guī)劃》中提出,至20xx年,研發(fā)經費投入、研發(fā)人員總量、發(fā)明專利授權量、新產品產值、高新技術產業(yè)產值等主要指標比20xx年實現(xiàn)翻番。研發(fā)經費支出相當于生產總值的比重力爭達到2.5%,其中企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入的比重力爭達到1.3%;研發(fā)人員40萬人年,其中企業(yè)研發(fā)人員32萬人年;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產品產值2萬億元以上,新產品產值率達到23%以上;高新技術產業(yè)產值2萬億元以上;科技進步貢獻率達到55%以上,戰(zhàn)略新興產業(yè)增加值(高新技術產業(yè)增加值)占地區(qū)生產總值的比重每年提高1.5個百分點,高新技術產業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重力爭達到30%。
近年來高校擴招導致的大學生就業(yè)問題愈來愈嚴重,大學科技園的建設成為解決這一難題的有力途徑。高校把國家大學科技園的發(fā)展納入學校整體規(guī)劃,強化國家大學科技園在科技成果轉化中的職能,在政策、資源、人力配置等方面予以支持,積極創(chuàng)造條件,高校也相繼利用園區(qū)濃厚的創(chuàng)新文化、豐富的創(chuàng)新資源和良好的創(chuàng)新環(huán)境等優(yōu)勢,建設高校學生科技創(chuàng)業(yè)實習基地,引導和鼓勵高校學生到園區(qū)進行創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新實踐活動,為大學科技園的發(fā)展提供人才資源優(yōu)勢。
第1章:大學科技園項目總論。
(1)項目名稱。
(2)項目建設背景。
(3)項目承辦單位。
(4)項目建設用地。
(5)項目建設期限。
(6)項目建設內容與規(guī)模。
(7)項目開發(fā)建設模式。
第2章:大學科技園行業(yè)市場分析與前瞻預測。
2.1大學科技園項目涉及產品或服務范圍。
2.2大學科技園行業(yè)前瞻市場分析。
2.2.1政策、經濟、技術和社會環(huán)境分析。
2.2.2大學科技園市場規(guī)模分析。
2.2.3大學科技園盈利情況分析。
2.2.4大學科技園市場競爭分析。
2.2.5大學科技園進入壁壘分析。
2.3大學科技園行業(yè)市場前瞻預測。
第3章:大學科技園項目建設場址分析。
3.1大學科技園項目建設場址所在位置現(xiàn)狀。
3.1.1項目建設地地理位置。
3.1.2項目建設地土地權類別。
3.1.3項目建設地土地利用現(xiàn)狀。
3.2大學科技園項目場址建設條件。
3.2.1項目建設場址地形、地貌、地震情況。
3.2.2項目建設場址工程地質與水文地質。
3.2.3項目建設場址經濟條件。
3.2.4項目建設場址交通條件。
3.2.5項目建設場址公用設施條件。
3.2.6項目建設場址防洪、防潮、排澇設施條件。
3.2.7項目建設場址法律支持條件。
3.2.8項目建設場址氣候條件。
3.2.9項目建設場址自然資源條件。
3.2.10項目建設場址人口條件。
3.3大學科技園項目建設地條件對比。
3.3.1項目建設條件對比。
3.3.2項目建設投資對比。
3.3.3項目運營費用對比。
3.3.4項目推薦場址方案。
3.3.5項目場址位置圖。
第4章:大學科技園項目技術方案、設備方案和工程方案。
4.1大學科技園項目技術方案。
4.1.4推薦方案工藝流程圖。
4.2大學科技園項目設備方案。
4.3大學科技園項目工程方案。
第5章:大學科技園項目節(jié)能方案分析。
5.1節(jié)能政策與規(guī)范分析。
5.2大學科技園項目能耗狀況分析。
5.3大學科技園項目節(jié)能目標和措施分析。
5.4大學科技園項目節(jié)能效果分析。
第6章:大學科技園項目環(huán)境保護分析。
6.1大學科技園項目建設場址環(huán)境條件。
6.2大學科技園項目主要污染源和污染物。
6.3大學科技園項目環(huán)境保護措施。
6.4環(huán)境保護投資預算。
6.5環(huán)境影響評價分析。
6.6地質災害及特殊環(huán)境影響。
第7章:大學科技園項目勞動安全與消防。
7.1編制依據(jù)和執(zhí)行標準。
7.2危險因素和危害程度。
7.3前瞻安全措施方案。
7.4前瞻消防措施方案。
第8章:大學科技園項目組織架構與人力資源配置。
8.1大學科技園項目組織架構。
8.2大學科技園項目人力資源配置。
第9章:大學科技園項目實施進度分析。
9.1大學科技園項目實施進度規(guī)劃。
9.2大學科技園項目實施進度表。
第10章:大學科技園項目投資預算與融資方案。
10.1大學科技園項目投資預算。
10.2大學科技園項目融資方案。
第11章:大學科技園項目財務評價分析。
11.1財務評價依據(jù)及范圍。
11.2前瞻對大學科技園項目銷售收入估算。
11.3前瞻對大學科技園項目經營成本和總成本費用估算。
11.3.1費用估算基礎數(shù)據(jù)。
11.3.2年總成本費用估算。
11.3.3年經營成本估算。
11.4財務盈利能力分析。
11.4.1利潤總額及分配。
11.4.2現(xiàn)金流量分析。
11.4.3投資效益分析。
11.5財務清償能力分析。
11.6財務生存能力分析。
11.7不確定性分析。
11.7.1盈虧平衡分析。
11.7.2敏感性分析。
11.8財務評價主要數(shù)據(jù)及指標。
工程項目可行性研究報告篇十
可行性研究中,應根據(jù)產品的質量、品種要求及原材料等投人物特點,結合“三廢”的排放標準等生態(tài)和環(huán)境要求,根據(jù)先進性、可靠性及經濟性的要求,對各種工藝技術路線進行設計和選擇、可行性研究階段的工藝技術方案設計,主要是概念設計,相當于我國目前的“初步設計”,提出工藝技術設計初步方案,并對工藝路線的`技術方案進行評價、設計及評價的原則為:
1)先進性原則:采用的技術在產品水平,工藝水平和裝備水平三方面都具有先進性;。
4)法規(guī)適應性原則:采用的技術應不違反當?shù)卣梢?guī)定和發(fā)展規(guī)劃及有關政策。技術評價的方法主要有:對比表格法、價值工程法、綜合費用效率法、盈虧平衡點法、設備壽命周期費用法、損益法等。
(2)工廠布置。
在確定工藝和生產過程,并最終確定了生產設備和投人物清單后,要根據(jù)工藝要求和廠址條件,合理布置各個生產車間和公用設施及服務設施,并繪制出以下圖表:
2)生產線示意圖:生產的流程、設備、幾何尺寸、位置和空間要求;。
4)運輸路線圖:公用設施管線、消耗、聯(lián)系通訊設施的最終實物分布圖。
參考資料。
工程項目可行性研究報告篇十一
《工程項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第三部分工程項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
第四部分工程項目產品規(guī)劃方案。
第六部分工程項目環(huán)保與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分工程項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分工程項目財務評價分析。
第十一部分工程項目風險分析及風險防控。
工程項目可行性研究報告篇十二
2、內容:根據(jù)國家和有關部門關于該類項目的廣度和深度規(guī)定,結合項目具體情況編列,其提綱如下:
(1)依據(jù)國家產業(yè)政策、產業(yè)目錄、宏觀調控政策,在項目建議書基礎上進一步進行調研,提出項目背景、項目建設的必要性和經濟意義,以及編制可行性研究報告所依據(jù)的政策原則和指導思想。
(2)產品市場(或社會需求)現(xiàn)狀調查和預測分析;競爭對手現(xiàn)狀和發(fā)展分析;產品的競爭能力分析;市場營銷戰(zhàn)略。
(3)產品(或建設)規(guī)模方案的選擇。
(4)工藝技術方案(或建設標準)選擇。
(5)資源、原材料、燃料來源和供銷的可能性評價。
(6)公用設施建設方案。
(7)建廠條件和廠址方案:地理位置、氣象、水文、地質、地形條件、交通運輸,以及水、電、氣和社會經濟狀況及其發(fā)展趨勢;廠址比較和選擇意見。
(8)生態(tài)環(huán)境影響和對策。
(9)節(jié)約能源、水和土地資源措施。
(10)職業(yè)安全、衛(wèi)生和消防論證及措施。
(11)生產組織、管理體制、機構定員、人員培訓設想。
(12)編制投資估算(投資估算按重要部位設計方案估算工程量進行計算)。提出資金籌措辦法。
(13)經濟分析和風險分析。
(14)綜合評價及結論。
3、項目實施單位條件、經濟技術能力情況和項目實施領導組織、人力配備情況。
×××單位或委托×××院、所編制。
×××年×××月×××日。
工程項目可行性研究報告篇十三
第二節(jié)研究的內容。
第三節(jié)研究方法。
第四節(jié)數(shù)據(jù)來源。
第五節(jié)研究結論。
一、市場規(guī)模。
二、競爭態(tài)勢。
三、行業(yè)投資的熱點。
四、行業(yè)項目投資的經濟性。
第一節(jié)改造方案項目背景。
一、改造方案項目名稱。
二、改造方案項目承辦單位。
三、改造方案項目主管部門。
四、改造方案項目擬建地區(qū)、地點。
六、研究工作依據(jù)。
七、研究工作概況。
一、市場預測和項目規(guī)模。
二、原材料、燃料和動力供應。
三、選址。
四、改造方案項目工程技術方案。
五、環(huán)境保護。
六、工廠組織及勞動定員。
七、改造方案項目建設進度。
八、投資估算和資金籌措。
九、改造方案項目財務和經濟評論。
十、改造方案項目綜合評價結論。
第三節(jié)主要技術經濟指標表。
第四節(jié)存在問題及建議。
第一節(jié)社會宏觀環(huán)境分析。
第二節(jié)改造方案項目相關政策分析。
一、國家政策。
二、改造方案行業(yè)準入政策。
三、改造方案行業(yè)技術政策。
第三節(jié)地方政策。
第一節(jié)改造方案項目提出的背景。
一、國家及改造方案行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
二、改造方案項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
第二節(jié)改造方案項目發(fā)展概況。
一、已進行的調查研究改造方案項目及其成果。
二、試驗試制工作情況。
三、廠址初勘和初步測量工作情況。
四、改造方案項目建議書的編制、提出及審批過程。
第三節(jié)改造方案項目建設的必要性。
一、現(xiàn)狀與差距。
二、發(fā)展趨勢。
三、改造方案項目建設的必要性。
四、改造方案項目建設的可行性。
第四節(jié)投資的必要性。
第一節(jié)國內生產企業(yè)現(xiàn)狀。
一、重點企業(yè)信息。
二、企業(yè)地理分布。
三、企業(yè)規(guī)模經濟效應。
四、企業(yè)從業(yè)人數(shù)。
第二節(jié)重點區(qū)域企業(yè)特點分析。
一、華北區(qū)域。
二、東北區(qū)域。
三、西北區(qū)域。
四、華東區(qū)域。
五、華南區(qū)域。
六、西南區(qū)域。
七、華中區(qū)域。
第三節(jié)企業(yè)競爭策略分析。
一、產品競爭策略二、價格競爭策略。
三、渠道競爭策略。
四、銷售競爭策略。
五、服務競爭策略。
六、品牌競爭策略。
第一節(jié)改造方案行業(yè)產銷狀況分析。
第二節(jié)改造方案行業(yè)資產負債狀況分析。
第三節(jié)改造方案行業(yè)資產運營狀況分析。
第四節(jié)改造方案行業(yè)獲利能力分析。
第五節(jié)改造方案行業(yè)成本費用分析。
第一節(jié)市場調查。
一、擬建改造方案項目產出物用途調查。
二、產品現(xiàn)有生產能力調查。
三、產品產量及銷售量調查。
四、替代產品調查。
五、產品價格調查。
六、國外市場調查。
第二節(jié)改造方案行業(yè)市場預測。
一、國內市場需求預測。
二、產品出口或進口替代分析。
三、價格預測。
第三節(jié)改造方案行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略。
一、推銷方式。
二、推銷措施。
三、促銷價格制度。
四、產品銷售費用預測。
第四節(jié)改造方案項目產品方案和建設規(guī)模。
一、產品方案。
二、建設規(guī)模。
第五節(jié)改造方案項目產品銷售收入預測。
第一節(jié)資源和原材料。
一、資源評述。
二、原材料及主要輔助材料供應。
三、需要作生產試驗的原料。
第二節(jié)建設地區(qū)的選擇。
一、自然條件。
二、基礎設施。
三、社會經濟條件四、其它應考慮的因素。
第三節(jié)廠址選擇。
一、廠址多方案比較。
二、廠址推薦方案。
第一節(jié)改造方案項目組成。
第二節(jié)生產技術方案。
一、產品標準。
二、生產方法。
三、技術參數(shù)和工藝流程。
四、主要工藝設備選擇。
五、主要原材料、燃料、動力消耗指標。
六、主要生產車間布置方案。
第三節(jié)總平面布置和運輸。
一、總平面布置原則。
二、廠內外運輸方案。
三、倉儲方案。
四、占地面積及分析。
第四節(jié)土建工程。
一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計。
二、特殊基礎工程的設計。
三、建筑材料。
四、土建工程造價估算。
第五節(jié)其他工程。
一、給排水工程。
二、動力及公用工程。
三、地震設防。
四、生活福利設施。
第一節(jié)建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀。
第二節(jié)改造方案項目主要污染源和污染物。
一、主要污染源。
二、主要污染物。
第三節(jié)改造方案項目擬采用的環(huán)境保護標準。
第四節(jié)治理環(huán)境的方案。
一、改造方案項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產生的影響。
二、改造方案項目對周圍地區(qū)自然資源可能產生的影響。
三、改造方案項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產生的影響。
四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。
五、綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化。
第五節(jié)環(huán)境監(jiān)測制度的建議。
第六節(jié)環(huán)境保護投資估算。
第七節(jié)環(huán)境影響評論結論。
第八節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生。
一、生產過程中職業(yè)危害因素的分析。
二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施。
三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構。
四、消防措施和設施方案建議。
第一節(jié)企業(yè)組織。
一、企業(yè)組織形式。
二、企業(yè)工作制度。
第二節(jié)勞動定員和人員培訓。
一、勞動定員。
二、年總工資和職工年平均工資估算。
三、人員培訓及費用估算。
第一節(jié)改造方案項目實施的各階段。
一、建立改造方案項目實施管理機構。
二、資金籌集安排。
三、技術獲得與轉讓。
四、勘察設計和設備訂貨。
五、施工準備。
六、施工和生產準備。
七、竣工驗收。
第二節(jié)改造方案項目實施進度表。
一、橫道圖。
二、網(wǎng)絡圖。
第三節(jié)改造方案項目實施費用。
一、建設單位管理費。
二、生產籌備費。
三、生產職工培訓費。
四、辦公和生活家具購置費五、勘察設計費。
六、其它應支付的`費用。
第一節(jié)改造方案項目總投資估算。
一、固定資產投資總額。
二、流動資金估算。
第二節(jié)資金籌措。
一、資金來源。
二、改造方案項目籌資方案。
第三節(jié)投資使用計劃。
一、投資使用計劃。
二、借款償還計劃。
第一節(jié)生產成本和銷售收入估算。
一、生產總成本估算。
二、單位成本。
三、銷售收入估算。
第二節(jié)財務評價。
第三節(jié)國民經濟評價。
第四節(jié)不確定性分析。
第五節(jié)社會效益和社會影響分析。
一、改造方案項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。
二、改造方案項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性。
三、改造方案項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性。
四、改造方案項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性。
五、改造方案項目對合理利用自然資源的影響。
六、改造方案項目的國防效益或影響。
七、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。
第一節(jié)建設和開發(fā)風險。
第二節(jié)市場和運營風險。
第三節(jié)金融風險。
第四節(jié)政治風險。
第五節(jié)法律風險。
第六節(jié)環(huán)境風險。
第七節(jié)技術風險。
第一節(jié)我國改造方案行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究。
一、我國改造方案行業(yè)發(fā)展的主要問題。
二、促進改造方案行業(yè)發(fā)展的對策。
第二節(jié)我國改造方案行業(yè)發(fā)展趨勢分析。
第三節(jié)改造方案行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析。
一、改造方案行業(yè)投資機會分析。
二、改造方案行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析。
第四節(jié)我國改造方案行業(yè)投資風險。
一、政策風險。
二、環(huán)境因素。
三、市場風險。
四、改造方案行業(yè)投資風險的規(guī)避及對策。
第一節(jié)結論與建議。
一、對推薦的擬建方案的結論性意見。
二、對主要的對比方案進行說明。
三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議。
四、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。
五、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
第二節(jié)我國改造方案行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結論及建議。
第一節(jié)資產負債表。
第二節(jié)投資受益分析表。
第三節(jié)損益表。
1、改造方案項目位置圖。
2、主要工藝技術流程圖。
3、主辦單位近5年的財務報表。
4、改造方案項目所需成果轉讓協(xié)議及成果鑒定。
5、改造方案項目總平面布置圖。
6、主要土建工程的平面圖。
7、主要技術經濟指標摘要表。
8、改造方案項目投資概算表。
9、經濟評價類基本報表與輔助報表。
10、現(xiàn)金流量表。
11、現(xiàn)金流量表。
12、損益表。
13、資金來源與運用表。
14、資產負債表。
15、財務外匯平衡表。
16、固定資產投資估算表。
17、流動資金估算表。
18、投資計劃與資金籌措表。
19、單位產品生產成本估算表。
20、固定資產折舊費估算表。
21、總成本費用估算表。
22、產品銷售(營業(yè))收入和銷售稅金及附加估算表。
工程項目可行性研究報告篇十四
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第二部分投資項目建設可行性。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
第四部分投資項目產品規(guī)劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規(guī)。
第六部分投資項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
工程項目可行性研究報告篇十五
××麥芽有限公司從1998年投產以來,業(yè)務蒸蒸日上,銷售量穩(wěn)步上升,但由于增加產量和提高質量的迫切要求,原有立倉的儲量已不適應這一發(fā)展的需求,急需進行擴建。
(一)外部原因。
據(jù)市場調查,目前四川省啤酒年產量為××萬噸,覆蓋率不大,但啤酒畢竟是人們喜愛的營養(yǎng)飲料,隨著人們生活水平的提高,估計今后的產量將不斷上升,可達××萬噸左右,與之相聯(lián)系的共需要麥芽××萬噸。而目前,全省只有××麥芽有限公司(年產××萬噸)、××麥芽有限公司(年產××萬噸)以及其他一些小型公司(加起來的總產時也只有××萬噸)生產麥芽,尚有××萬噸的缺口有待填補。另外,麥芽還有廣闊的國際市場,僅美國20xx年需求量就達××萬噸?!痢聋溠坑邢薰舅M的是世界第一流的生產技術設備,質量有保證,生產費用低,價格有競爭力,只要公司以內涵發(fā)展為主,進一步提高麥芽質量,充分發(fā)展自有潛力,完全可以打入國際市場。因此,從效益的角度出發(fā),擴建立倉是刻不容緩的。
(二)內部原因。
1、解決原料大麥早來無倉,遲來斷糧的問題。
2、穩(wěn)定麥芽指標,提高麥芽質量。
3、降低麥芽成本。
根據(jù)市場需求及歷年來銷售量,結合本公司的實際情況,擴建立倉數(shù)為××個。
立倉擴建資本××萬元(土建費用××萬元,設備費用××萬元,不可預見費用××萬元);新增流動資金××萬元;新增加維修人員××人(雇傭期為一個月),每年增加支出××萬元,每年增加維修費用××萬元。
(一)主要財務數(shù)據(jù)預測。
擴建立倉總投資××萬元;項目壽命××年;產量以年產××萬噸計,××年為××萬噸;價格以國內市場價格為基礎,但由于波動變化較大,現(xiàn)按20xx年(正常生產年份)的銷售平均價××元計算;新增銷售收入(以20xx年為基礎)為××萬元,××年累計為××萬元;新增工商稅(按××計提)正常生產年份(20xx年)為××萬元,××年累計為××萬元;總成本正常生產年份(20xx年)為××萬元,其中固定成本××萬元,可變成本××萬元,單位成本比年產××降低了××萬;新增利潤正常生產年份(20xx年)為××萬元,××年累計為××萬元,新增可供分配利潤在20xx年免所得稅的情況下為××元/年,××年新增加可供分配利潤為××萬元。
(二)企業(yè)財務評估。
1、直接利益分析。
年產麥芽××萬噸利潤率對比,年產××萬噸比年產××萬噸利潤率上升×%,說明本項目的效益可觀。投資回收期為兩年;貸款償還期,正常生產年份要追加流動資金××萬元,主要由銀行貸款解決,只要每年多付貸款利息××萬元就可以保證長期使用這筆貸款,直到回收流動資金時可歸還全部貸款。
2、動態(tài)分析判斷(略)。
3、盈虧平衡分析(略)。
4、其他因素影響(略)。
5、間接收益(論述社會效益,略)。
假如在其他因素不變的前提下,本項目的銷售價格、投資額、建設期或成本發(fā)生依次變化,按×%折現(xiàn)率折現(xiàn),凈現(xiàn)值變化為:建設期增加一年,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元;成本增加×%,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元;銷售價格下降×%,凈現(xiàn)值從××萬元下降到××萬元。在以上各種不利因素的影響下,凈現(xiàn)值會相應下降,但下降后的凈現(xiàn)值仍遠遠大于零,說明本項目承受風險的能力大。
通過以上的研究分析,本項目是在原有立倉的基礎上進行擴建,技術上不成問題,建設條件有利,財務效益可觀,擴建立倉后滿足了年產量××萬噸麥芽的滿負荷生產能力,滿足了生產出來的麥芽的品種搭配,保證麥芽的后熟期的存儲,穩(wěn)定并提高麥芽的質量,提高麥芽公司在麥芽市場的信譽,因此可以認為擴建立倉這一建設項目是可行的。
工程項目可行性研究報告篇十六
可行性研究報告:可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。
主要內容:
1.總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
2.產品的生產與銷售,包括產品名稱、規(guī)格與性能、市場需求情況,生產規(guī)模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
3.主要技術與設備的選擇及其來源,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備來源及其條件與責任。
4.選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現(xiàn)有條件及其具備的發(fā)展條件等)、所定廠址的優(yōu)缺點及最后之選定結論。
5.企業(yè)組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與來源、培訓計劃及要求。
6.環(huán)境保護內容。
7.資金概算及其來源,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
8.項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規(guī)劃等。
9.經濟指標的計算分析,包括靜態(tài)的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
10.綜合評價結論。
第一章概況。
合營企業(yè)的名稱。
合營企業(yè)的地址。
中方負責人。
外方負責人。
1.合營的由來。
介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
2.項目主辦人簡介。
介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
第二章合營目標。
1.合營的模式。
2.合營的規(guī)模。
確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
3.工藝過程。
包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
4.市場預測。
介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
5.產品銷售方案。
作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
第三章合營企業(yè)的組成方案。
董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的組成框架(附圖)。
1.公司職工定員。
2.職工來源及培訓。
3.薪金及工資。
第四章生產原料供應方案。
1.主要原料。
說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
2.水、電、燃料。
說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
3.包裝材料。
說明年需求量和解決的途徑。
4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
第五章安全環(huán)保。
應根據(jù)我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
1.污染物的處理。
說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
2.環(huán)境美化。
3.勞動安全保護措施。
工程項目可行性研究報告篇十七
說明在建立所建議系統(tǒng)時,預期將帶來的影響,包括:
a.4.4.1對設備的影響。
說明新提出的設備要求及對現(xiàn)存系統(tǒng)中尚可使用的設備須作出的修改。
a.4.4.2對軟件的影響。
說明為了使現(xiàn)存的應用軟件和支持軟件能夠同所建議系統(tǒng)相適應。而需要對這些軟件所進行的修改和補充。
a.4.4.3對用戶單位機構的影響。
說明為了建立和運行所建議系統(tǒng),對用戶單位機構、人員的數(shù)量和技術水平等方面的全部要求。
a.4.4.4對系統(tǒng)運行過程的影響。
說明所建議系統(tǒng)對運行過程的影響,如:
a.用戶的操作規(guī)程;
b.運行中心的操作規(guī)程;
c.運行中心與用戶之間的關系;
d.源數(shù)據(jù)的處理;
e.數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)的過程;
f.對數(shù)據(jù)保存的要求,對數(shù)據(jù)存儲、恢復的處理;
g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調度方法;
h.系統(tǒng)失效的后果及恢復的處理辦法。
a.4.4.5對開發(fā)的影響。
說明對開發(fā)的影響,如:
a.為了支持所建議系統(tǒng)的開發(fā),用戶需進行的工作;
b.為了建立一個數(shù)據(jù)庫所要求的數(shù)據(jù)資源;
c·為了開發(fā)和測驗所建議系統(tǒng)而需要的計算機資源;
d.所涉及的保密與安全問題。
a.4.4.6對地點和設施的影響。
說明對建筑物改造的要求及對環(huán)境設施的要求。
a.4.4.7對經費開支的影響。
扼要說明為了所建議系統(tǒng)的開發(fā),設計和維持運行而需要的各項經費開支。
a.4.5局限性。
說明所建議系統(tǒng)尚存在的局限性以·及這些問題未能消除的原因。
a.4.6技術條件方面的可行性。
本節(jié)應說明技術條件方面的可行性,如:
a.在當前的限制條件下,該系統(tǒng)的功能目標能否達到;
b.利用現(xiàn)有的技術,該系統(tǒng)的功能能否實現(xiàn);
c.對開發(fā)人員的數(shù)量和質量的要求并說明這些要求能否滿足;
d.在規(guī)定的期限內,本系統(tǒng)的開發(fā)能否完成。
a.5可選擇的其他系統(tǒng)方案。
a.5.1可選擇的系統(tǒng)方案1。
參照第a.4章的提綱,說明可選擇的系統(tǒng)方案1,并說明它未被選中的理由。
a.5.2可選擇的系統(tǒng)方案2。
按類似a.5.1條的方式說明第2個乃至第。個可選擇的系統(tǒng)方案。
a.6投資及效益分析。
a.6.1支出。
a.6.1.1基本建設投資。
包括采購、開發(fā)和安裝下列各項所需的費用,如:
a.房屋和設施;
b.adp設備;
c.數(shù)據(jù)通訊設備;
d.環(huán)境保護設備;
e.安全與保密設備;
操作系統(tǒng)的和應用的軟件;
g.數(shù)據(jù)庫管理軟件。
a.6.1.2其他一次性支出。
包括下列各項所需的費用,如:
a.研究(需求的研究和設計的研究);
b.開發(fā)計劃與測量基準的研究;
c.數(shù)據(jù)庫的建立;
軟件的轉換;
工程項目可行性研究報告篇十八
主要內容:
1、總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
2、產品的生產與銷售,包括產品名稱、規(guī)格與性能、市場需求情況,生產規(guī)模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
3、主要技術與設備的選擇及其,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備及其條件與責任。
4、選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現(xiàn)有條件及其具備的發(fā)展條件等)、所定廠址的優(yōu)缺點及最后之選定結論。
5、企業(yè)組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與、培訓計劃及要求。
6、環(huán)境保護內容。
7、資金概算及其,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
8、項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規(guī)劃等。
9、經濟指標的計算分析,包括靜態(tài)的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
10、綜合評價結論。
工程項目可行性研究報告篇十九
課題單位名稱、法定地址、法人代表姓名及職務、主管單位名稱、科研情況(含科研及技術開發(fā)成就、技術力量、技術裝備)、生產經營情況、生產裝備及基礎設施、資產狀況和經濟狀況(現(xiàn)金流量、債務、損益情況)概述。
2、課題背景。
課題提出的背景及依據(jù),課題實施的必要性、科學意義和社會經濟意義,課題研究與開發(fā)概述,承擔單位實施課題的優(yōu)勢。
同類技術國內外發(fā)展狀況、開發(fā)水平、研究方向和重點,技術推廣應用范圍、技術需求、競爭情況調查及趨勢預測分析,以及課題技術水平、所處地位的論述。
技術開發(fā)產品的主要用途、經濟壽命期、更新?lián)Q代時間,產品國內外、本地區(qū)的生產能力、產量和銷售方向、銷售量、競爭情況和供需關系的調查及趨勢預測分析,以及課題產品性能、質量、生產能力、價格的競爭力論述。
課題完成后對行業(yè)技術進步、產業(yè)產品結構調整的促進作用論述。
1、課題研究與開發(fā)論述。
主要研究與開發(fā)內容、課題技術關鍵及其作用、效果論述,課題創(chuàng)新點論述,要求達到的技術經濟指標,指標與國內外先進水平的比較和課題實施前后的比較。
2、課題技術基礎和產品可靠性論述。
課題研究與開發(fā)的技術基礎論述。闡明課題實施前已進行的技術準備,研究與開發(fā)前期工作基礎,理論研究、小試研究、技術開發(fā)前期研究、技術鑒定、技術來源和技術成熟度等情況,包括技術依托單位和合作單位的技術基礎情況,論述課題實施的技術可行性。
對產品開發(fā)的課題,同時要闡明產品的技術檢測、分析化驗,小批量生產質量的穩(wěn)定性、成品率及產品在實用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。
3、引進技術可行性論述。
引進技術、裝備的來源與水平,引進、消化、吸收的可能性。
1、條件需要論述。
實施課題所需的人才、資金、儀器設備以及資源、原輔材料的種類、數(shù)量、來源論述。
2、承擔單位具備的條件及欠缺條件解決措施。
闡明課題實施前對所需條件進行的準備和解決措施的可行性。
1、研究與開發(fā)技術方案。
課題的研究開發(fā)的原理、方案、目標(建設規(guī)模)、技術方法、工藝路線的論述。
2、工藝流程。
繪制工藝流程圖,提出主要工藝參數(shù),確定主要物料的平衡。
3、課題“三廢”處理措施和方案。
4、課題實施的組織管理。
5.課題實施進度計劃。
1、環(huán)境保護。
論述課題實施和投產運行或課題成果推廣應用后對環(huán)境的影響,以及可能發(fā)生的事故對環(huán)境的影響,擬采用的預防、治理措施。
2、勞動保護和安全。
課題實施和投產運行或課題成果推廣應用過程的職業(yè)危害因素、種類及影響程度分析,采取的保護措施。
1、課題投資估算。
估算課題總投資額,按課題具體內容逐項計算,并列出標準依據(jù),根據(jù)計。
算結果編制投資估算表。包括研究與開發(fā)費用、新增設備、引進設備、電力增容、環(huán)保設備等在內的課題全部投資內容,按規(guī)定的標準費用逐項計算。
2、資金籌措。
按資金來源渠道,分別說明各項資金來源,使用條件。利用貸款的,要說明貸款銀行、貸款條件、利率、償還方式和時間。同時說明單位自有資金的籌集計劃和可能。
3、投資使用計劃。
考慮課題實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃;說明還款資金來源和計算依據(jù),編制貸款還本付息計劃。
1、生產成本和銷售收入估算。
按財務制度的規(guī)定,估算生產成本和總和,并分別列表計算結果。
2、財務分析。
以動態(tài)分析為主,對課題的獲利能力、債務償還能力進行分析。
3、社會效益分析。
對提高地區(qū)經濟發(fā)展水平、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等的影響。
4、學術價值分析。
5、知識產權分析。
主要進行不確定性分析、市場風險分析、技術風險分析,分析課題的抗風險能力,其中不確定性分析主要進行盈方平衡分析和敏感性分析,以分析不確定性因素對課題經濟評價指標的影響。
1、課題負責人情況。
主要包括姓名、近期從事相關研究開發(fā)項目(課題)的'名稱及成果、近5年承擔廣西科學研究與技術開發(fā)計劃項目(課題)等情況。
2、主要承擔人員情況。
主要包括姓名、年齡、職稱、現(xiàn)從事專業(yè)、工作單位、在本課題中的責任分工、以及近期相關技術工作等情況。
工程項目可行性研究報告篇二十
一般可行性研究報告的主要內容和要求如下:
(一)基本情況:中外合資經營企業(yè)名稱、法定地址、宗旨、經營范圍和規(guī)模;合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、職務、國籍;企業(yè)總投資、注冊資本股本額(自有資金額、合營各方出資比例、出資方式、股本交納期限);合營期限、合營方利潤分配及虧損分擔比例;項目建議書的審批文件;可行性研究報告的負責人名單;可行性研究報告的概況、結論、問題和建議。
(二)產品生產安排及其依據(jù)。要說明國內外市場需求情況和市場預測的情況,以及國內外目前已有的和在建的生產裝備能力。
(三)物料供應安排(包括能源和交通運輸)及其依據(jù)。
(四)項目地址選擇及其依據(jù)。
(五)技術裝備和工藝過程的選擇及其依據(jù)(包括國內外設備分批交貨的安排)。
(六)生產組織安排(包括職工總數(shù)、構成、來源和經營管理)及其依據(jù)。
(七)環(huán)境污染治理和勞動安全保護、衛(wèi)生設施及其依據(jù)。
(八)建設方式、建設進度安排及其依據(jù)。
(九)資金籌措及其依據(jù)(包括廠房、設備入股計算的依據(jù))。
(十)外匯收支安排及其依據(jù)。
(十一)綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律方面的分析)。要采用動態(tài)法和風險法(或敏感度分析法)等方法分析項目效益和外匯收支等情況。
1引言。
1.1編寫目的。
1.2背景。
說明:
a.所建議開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱;。
b.本項目的任務提出者、開發(fā)者、用戶及實現(xiàn)該軟件的計算中心或計算機網(wǎng)絡;。
c.該軟件系統(tǒng)同其他系統(tǒng)或其他機構的基本的相互來往關系。
1.3定義。
列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。
1.4參考資料。
列出用得著的參考資料,如:
1.本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文;。
2.屬于本項目的其他已發(fā)表的文件;。
3.本文件中各處引用的文件、資料,包括所需用到的軟件開發(fā)標準。
列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源。

