報告的質量和效果取決于作者的專業(yè)水平和寫作技巧。如何撰寫一份完美的報告是一個需要認真思考和準備的問題。撰寫報告需要時間和耐心,希望大家能夠在寫作中享受到思考和發(fā)現(xiàn)的樂趣。
工廠的可行性報告篇一
時間一晃而過,彈指之間,已接近尾聲,過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下,通過自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^去的一年,下面是我做的一份年產(chǎn)xx噸優(yōu)質大米加工廠建設項目可行性研究報告如下:
一、項目概況。
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設地點選擇分析。
六、生產(chǎn)工藝技術方案。
七、項目建設目標。
八、項目建設內容、規(guī)模和投資概算。
工廠的可行性報告篇二
2、項目建設地點:
3、項目聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規(guī)模與內容:新建年產(chǎn)xx噸優(yōu)質大米加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產(chǎn)投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創(chuàng)利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性(一)必要性。
1、糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)。國以民為本,民以食為天,農業(yè)是產(chǎn)糧的主業(yè),無農不穩(wěn),無糧則亂,糧食是既有戰(zhàn)略意義又有經(jīng)濟意義,糧食為國家經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優(yōu)質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產(chǎn)品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優(yōu)質大米越來越受人們青睞,生產(chǎn)加工優(yōu)質大米,是市場消費的需要。
3、優(yōu)質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產(chǎn)不增收成為制約農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展的突出問題。對大宗農副產(chǎn)品進行加工增值,是解決農產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。
4、發(fā)展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業(yè)基礎薄弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn),工業(yè)對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產(chǎn)品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產(chǎn)品深加工,把直接農產(chǎn)品通過工業(yè)轉化為工業(yè)產(chǎn)品,政府財政部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
工廠的可行性報告篇三
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內容編寫。
§1.1項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
§1.2可行性研究結論。
在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(1)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
地理位置、占地面積及必要性。
水源及取水條件。
廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
工廠的可行性報告篇四
xxxx有限公司(以下簡稱“xxxx”),擬與共同投資設立美國unitinc.公司(以下簡稱“公司”)。初步擬xxxx公司投資總金額為萬美元。
1、基本信息。
企業(yè)名稱:
注冊地址:
企業(yè)類型:inc.(有限公司)。
成立日期:
經(jīng)營范圍:
本次股權投資項目的實施,契合了xxxx的發(fā)展戰(zhàn)略,將實現(xiàn)xxxx公司電子產(chǎn)品或其他產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和業(yè)務規(guī)模的擴張,完善全球產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道,同時大大提升了xxxx國際化管理和運營水平,提高xxxx企業(yè)在經(jīng)濟全球化大環(huán)境下的核心競爭力。
本次投資雖然存在一定的境外資產(chǎn)安全性風險和跨境管理風險,但如xxxx公司能夠對相關風險進行全方面多角度的充分認識,同時采取積極措施和不同的應對方案,未雨綢繆,加以防范和控制,足以確保本項目的成功實施并取得預期的匯報。
從財務分析的角度來看,xxxx完成投資后,獲得公司80%的股權,而出現(xiàn)損失的可能性極低。公司為新設公司,經(jīng)營正處于起步狀態(tài)。鑒于公司地處美國加利福尼亞州,該地區(qū)擁有政治、經(jīng)濟、教育、科技等多方面得天獨厚的優(yōu)勢地位。因此此次投資項目將具有較好的投資回報。
一、項目背景。
xxxx公司在國內主要運營電子信息產(chǎn)品的開發(fā)及銷售產(chǎn)業(yè)。為了能夠更好的立足國內,面向全球;在經(jīng)濟體系全球化的今天,xxxx通過投資設立美國公司,能夠利用其優(yōu)勢地位,進一步開拓國際市場。同時,xxxx公司能夠在提供電子產(chǎn)品銷售等服務的基礎上,拓寬產(chǎn)業(yè)鏈:提供除電子產(chǎn)品服務類以外的多種產(chǎn)品的中介、分銷等服務產(chǎn)業(yè)。
二、項目意義。
進行境外投資項目,如果能夠成功實施本次投資,xxxx公司能夠在2至3年,甚至更短的時間內,利用加州這一優(yōu)越的地理位置,實現(xiàn)對北美和南美全球最大銷售市場的覆蓋,同時獲得在全球范圍內運營一家較大規(guī)模跨國公司的寶貴經(jīng)營,有利于實現(xiàn)國內國際兩個市場、中西兩種管理理念、內外兩種銷售模式雙向互動,從而進一步實現(xiàn)國內企業(yè)銷售模式、凈利潤水平、以及市值的大規(guī)模提升,并為最終成為位居國際前列的服務類企業(yè)打下良好的基礎。
總結為四點:(1)提升在國際市場的影響力;(2)形成在行業(yè)關鍵領域的核心競爭力;(3)拓寬xxxx公司其他產(chǎn)品的銷售渠道;(4)提升管理和運營水平,實現(xiàn)“走出去”并為成為國際一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
公司投資市場前景分析。
公司地處美國加州,該地區(qū)對投資而言具有政治、經(jīng)濟、人文等多方現(xiàn)優(yōu)勢地位。尤其對于電子服務業(yè)來說,在全美100家發(fā)展最快的高科技公司中,有39家在加州,僅硅谷一地的高科技產(chǎn)品出口就占全美三分之一;美國將近一半的生物科技就業(yè)在加州,全美近30%的生物工程公司總部在加州,醫(yī)療器械和測量控制儀器的產(chǎn)量占全美的20%;加州的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值占全美市場的17%;在風險投資領域,加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風險投資金額。2008年《財富》雜志公布的全美500強企業(yè)中,52家在加州,其中包括著名的高科技企業(yè)及網(wǎng)絡公司如:英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時,加州的中小企業(yè)十分活躍,90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。這些大中小企業(yè)也成為xxxx在境外投資的重點合作對象。
另外,加州擁有多所世界知名大學,包括加利福尼亞大學、加州理工學院、斯坦福大學、舊金山大學等私立大學,都能夠為企業(yè)源源不斷輸送人才。
一、投資方案。
xxxx公司擬用自有資金萬美元(折合人民幣約萬元),對美國公司投資投資,投資完成后公司將占有公司80%的股份。
為有效控制交易風險,此次海外投資項目的結構設計考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運作的主動權。未來xxxx公司也可以根據(jù)公司的實際經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展情況擇機分步投資剩余股份,或保持目前參股地位不變。
二、交易協(xié)議的主要內容。
投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運營條款兩部分。
投資條款:約定xxxx以投資方式,獲得新設公司%的股權。運營條款:規(guī)定公司未來的董事結構。
投資條款如下:
運營條款如下:
三、投資互補性分析。
xxxx公司與公司具有較強的優(yōu)勢互補性,雙方在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)供應、市場資源方面均可以優(yōu)勢互補,在采購成本、營銷成本、品牌效應和人力資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應,形成xxxx在國際服務類行業(yè)的核心競爭力。
一、投資總額。
xxxx擬用自有資金萬美元(折合人民幣約555.56萬元)對美國公司投資。并獲得公司%的股份。
二、資金來源。
xxxx公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。
三、投資計劃及期限。
xxxx公司與xxxx公司建立共管賬戶,自《合作協(xié)議書》簽訂之日起12個自然月內完成全部投入。
本項目實施過程中,可能會面臨來自各方面的風險,如經(jīng)營風險、境外資產(chǎn)安全性風險和管理風險。xxxx公司對這些風險有著充分的人事,并積極采取措施甲乙防范和控制,確保實現(xiàn)項目的預期利潤。
一、經(jīng)營風險及應對。
風險:本次投資項目可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)重大不利變化,而使公司投資存在損失的經(jīng)營性風險。
應對:xxxx公司與xxxx公司共同投資設立公司,xxxx占有%的股份,并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。xxxx公司認為公司通過中方及外方的傾力管理和合作,能夠成為內控制度較為完善且運營規(guī)范的公司,有能力就其公司經(jīng)營中所可能出現(xiàn)的重大不利變化(如有)做出充分的應對。
二、匯率波動風險及應對。
風險:xxxx公司進行投資后,公司將成為一家全球布局的公司,經(jīng)營范圍涵蓋全世界多地區(qū),日常經(jīng)營有可能采用外幣結算,存在匯率極具波動而使公司投資發(fā)生損失的風險。
應對:投資完成后,公司將初步具備全球運營格局。結算將至少涉及人民幣、美元等多種貨幣,對于外匯風險,我們應考慮的是集中各種的凈風險敞口而不是擔心單一貨幣的風險。多種貨幣籃子為有效化解中長期外匯風險創(chuàng)造了條件,而且現(xiàn)代金融體系已經(jīng)有非常成熟的各種匯率工具和風險管理方案,xxxx公司可以選擇應對和規(guī)避。
三、跨境管理風險及應對。
風險:此次投資會大力促使xxxx由一家單一性的國內企業(yè)逐步走向國際化,對人力資源、財務管理等各個方面制度建設提出了個更高的要求,理論上確實存在因跨境管理能力不足而不能對海外資產(chǎn)及業(yè)務實施有效控制而造成公司損失的風險。
應對:xxxx公司可以根據(jù)不同階段的海外業(yè)務管控模式逐步展開業(yè)務整合,以確保投資和整合同步進行。xxxx公司將積極面對未來需求,強化人力資源配置,提升運營管理水平,做好跨境管理的各項準備工作。另一方面,美國本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較理想,也較好降低了xxxx公司初次大規(guī)??缇彻芾淼碾y度。
公司為新設公司,正處于平穩(wěn)起步階段,公司股東資金雄厚,運營產(chǎn)品商場潛力大,公司未來出現(xiàn)巨額虧損或微利的可能性較小,此次投資將具有較好的投資回報。公司與xxxx公司現(xiàn)有的業(yè)務及產(chǎn)品產(chǎn)能匹配性良好,協(xié)同效應顯然,能幫助xxxx公司迅速打開國際化大門,提升品牌知名度和公司在資本試產(chǎn)的形象,最大化實現(xiàn)股東價值。
xxxx有限公司。
xx年xx月xx日。
工廠的可行性報告篇五
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
一、房屋建設項目產(chǎn)品市場調查。
(一)房屋建設國際市場調查。
(二)房屋建設國內市場調查。
(三)房屋建設價格調查。
(四)房屋建設上游原料市場調查。
(五)房屋建設下游消費市場調查。
(六)房屋建設市場競爭調查。
二、房屋建設市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)房屋建設國際市場預測。
(二)房屋建設國內市場預測。
(三)房屋建設價格預測。
(四)房屋建設上游原料市場預測。
(五)房屋建設下游消費市場預測。
(六)房屋建設項目發(fā)展前景綜述。
工廠的可行性報告篇六
從數(shù)據(jù)來看,20xx年1~4月,我國的原油加工量為15868.3萬噸,同比增長3.2%;乙烯產(chǎn)量為529.8萬噸,同比增長3.0%;合成樹脂產(chǎn)量為1851.8萬噸,同比增長9.8%;合成纖維單體產(chǎn)量為736.8萬噸,同比增長1.4%;合成橡膠產(chǎn)量為132.1萬噸,同比增長7.4%。乙烯產(chǎn)量扭轉了負增長,但增速很低,三大合成也都低速增長。石化各主要子行業(yè)的盈利狀況基本呈現(xiàn)小幅反彈。其中,有機化學原料制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4322.18億元,同比增長15.2%,實現(xiàn)利潤總額111.00億元,同比增長2.3%;合成樹脂制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2427.01億元,同比增長13.5%,實現(xiàn)利潤總額80.31億元,同比增長11.9%;合成橡膠制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入388.33億元,同比增長24.9%,實現(xiàn)利潤總額21.70億元,同比增長17.2%;合成纖維單體(聚合)制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入946.06億元,同比下降4.4%,實現(xiàn)利潤總額-6.20億元。
從各主要子行業(yè)看,合成纖維單體(聚合)制造業(yè)由于受到棉花價格大幅下降等因素的影響,行業(yè)出現(xiàn)虧損。有機化學原料制造業(yè)和合成樹脂制造業(yè)兩個最大的子行業(yè)的盈利水平也反彈乏力,這在很大程度上反映出了經(jīng)濟基本面偏冷。從20xx年的情況來看,雖然原油價格穩(wěn)定在100美元/桶(布倫特)上下,對于整個石化產(chǎn)業(yè)鏈還是比較有利的,但是,由于實體經(jīng)濟的持續(xù)走弱而導致的需求端下降趨勢,將對整個行業(yè)形成沖擊。固定資產(chǎn)投資增速將會下降,裝臵開工率會下降,行業(yè)的經(jīng)濟活度會下降,化工的下降周期將變得漫長且底部無法明確。
“入世”以來,我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大變化,化學品市場在世界上的地位進一步得到提升,化學品產(chǎn)量持續(xù)增長,化學品進口的年均增長率近十年來一直居世界首位,我國化工園區(qū)的基地化、規(guī)?;诩铀伲馍掏赓Y全方位進入我國市場的步伐明顯加快,烯烴及其下游衍生物裝置正在向規(guī)模化發(fā)展,我國化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個全方位、多層次、寬領域的開放、競爭和發(fā)展的新階段。2005年我國取代德國,登上全球化工產(chǎn)業(yè)第三大國的位置。到20xx年。我國已經(jīng)有十余種主要石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列,其中化肥、合成氨、純堿、硫酸、染料、磷礦、磷肥、合成纖維、膠鞋等產(chǎn)量居第一位;農藥、燒堿、輪胎產(chǎn)量居設計界第三位;原油生產(chǎn)、合纖單體、合成膠、合成樹脂、合成纖維能力和產(chǎn)量、部分合成單體能力和產(chǎn)量都居世界前列。由于國內產(chǎn)能產(chǎn)量大幅提高,我國主要的石油石化產(chǎn)品的自給能力有了不同程度的提高。就總量而言,我國已成為世界上主要的精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)國之一。根據(jù)中國化工報的統(tǒng)計數(shù)據(jù),20xx年我國規(guī)模以上企業(yè)農藥總產(chǎn)量達190.2萬噸,已居世界第一位。未來,我國將在農藥、涂料、染料、食品添加劑、膠黏劑、電子化學品及水處理劑7個領域重點開發(fā)新型高附加值產(chǎn)品,滿足各產(chǎn)業(yè)需要。
“十五”、“十一五”期間,我國石油和化工產(chǎn)業(yè)基地快速發(fā)展,除原有的化工基地將繼續(xù)改造和擴建外,在臨海、臨江或資源豐富地區(qū)建設的國家及化學工業(yè)園區(qū)都將進入快速發(fā)展階段,如:上?;瘜W工業(yè)區(qū)、南京等化工區(qū)、江蘇張家港揚子江國際化工園區(qū)等?,F(xiàn)全國已有60多個建設或擬建的化工園區(qū),這些化工園區(qū)交通運輸便利、產(chǎn)品靠近市場、園區(qū)內原料和產(chǎn)品相互配套、勞動力便宜、公用工程設施完善等,給投資者創(chuàng)造了比較好的條件,美、日、德等外資公司大量進入這些園區(qū)。精細化工和專用化工產(chǎn)品將成為新的增長點,“綠色化工”也將是我國化工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)張的必然趨勢。根據(jù)我國石油和化學工業(yè)協(xié)會預測,近年來我國石油和化工產(chǎn)業(yè)將以年均7%—10%的速度增長,將遠遠高于世界目前3%—4%的增長速度,我國石油產(chǎn)業(yè)的世界市場份額將逐年增大。
近年來,以歐美大石油石化公司為主,日、韓、中東等國家地區(qū)緊跟其后的外資企業(yè)加大了對我國市場的投入,規(guī)模日趨加大,業(yè)務領域日趨廣泛,產(chǎn)業(yè)鏈結構日趨完善,是我國石化產(chǎn)業(yè)市場化進程進一步加快,多元化競爭格局已經(jīng)形成。目前外資已經(jīng)形成了以油品營銷、石油化工、精細化工、專用化學品、功能化學品、合成材料加工、石油石化倉儲物流、高附加值終端產(chǎn)品為重點的投資發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群,有些領域已在我國占有相當份額。石化領域目前已成為我國對外開放最高、外商最活躍、發(fā)展最快、投資項目最多、投資規(guī)模最大的領域。外商對我國石化產(chǎn)業(yè)的投資主要包括三類:以煉油和乙烯為龍頭的石油化工項目;聚丙烯酰胺、環(huán)氧樹脂等精細化工產(chǎn)品和專用化學品以及傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)品如輪胎、涂料、染料和農藥項目等。另外,日本、韓國、臺灣等周邊國家和地區(qū)也利用我國廣闊的消費市場和廉價勞動力,將部分產(chǎn)品轉移到我國生產(chǎn)。
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對能源的需求也是飛速上漲。由于能源供應不足,高昂的油價迫使我國需要尋找替代能源。就石油化工行業(yè)而言,通常所說的替代能源主要是指燃料乙醇、生物柴油、甲醇、二甲醚等。而我國化工行業(yè)未來發(fā)展重點主要有六個方面。
一是重點發(fā)展農用化學品?;市袠I(yè)重點是提高國產(chǎn)化肥的競爭能力,保證其在國內市場的主導地位。其中氮肥要抓大、中型企業(yè)的節(jié)能、增產(chǎn)和提高產(chǎn)品質量的技術改造;磷復肥要大力增產(chǎn),向規(guī)?;⒒鼗较虬l(fā)展;鉀肥是重點建設好青?;驶睾头e極利用國外資源,緩解中國鉀肥供應壓力。農藥工業(yè)重點是進行產(chǎn)品結構測整和企業(yè)組織結構調整,加快替代高毒有機磷的殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的發(fā)展,采取多種措施逐步使企業(yè)走向集約化經(jīng)營。
二是搞好國民經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)的配套。重點發(fā)展有機硅、聚氨酯等化工新材料:子午線輪胎、汽車及機械用新型橡膠制品及為國防軍工配套的橡膠制品、建材用塑料制品和防水材料等;建筑、汽車、交通用新型高檔涂料、電子化公用無機化工材料等。
三是加快精細化工產(chǎn)品的發(fā)展,提高化工行業(yè)的精細化率。重點發(fā)展經(jīng)表面處理的、高純、品行單一的、超細和納米級無機鹽產(chǎn)品;節(jié)能、環(huán)保型、耐久型既具有特殊功能的專用涂料;符合國際紡織品要求。
工廠的可行性報告篇七
法人代表:孟xx。
1、編制依據(jù)。
1)與新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司簽定的200噸/年香料中間體項目可行性研究報告委托書。
2)新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司提供的有關工程地質資料及其它基礎資料。
2、編制原則。
本可研報告的編制將遵循下述原則:
1)力求全面、客觀地反映情況。
本報告是供投資人決策和政府備案使用,因此在編制過程中按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策的要求,對本項目的建設條件、技術路線、經(jīng)濟效益、工程建設、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面,力求全面地、客觀地反映實際情況。
2)采用先進適用的技術。
各生產(chǎn)裝置及配套的公用工程、輔助設施,都要充分注意技術的先進性。技術的先進性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術裝備和控制水平上,而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。
在注意技術先進性的同時,還要充分注意技術的適用性。即根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)濟能力、配套能力和管理水平等情況,選取適用的先進技術。
3)要以經(jīng)濟效益為中心。
經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此,本報告編制過程中要特別注意節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
4)遵循持續(xù)科學發(fā)展的戰(zhàn)略觀念,嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)、完善“三廢”處理設施,控制對環(huán)境的污染,節(jié)約能源。
1、企業(yè)概況。
新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司是一家民營化工企業(yè),屬于新建企業(yè)。擬選址河南新鄉(xiāng)樓村精細化工新材料專業(yè)園區(qū)。占地面積34畝。
2、項目提出的弗格林斯生物科技有限公司地處河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣樓村,獲嘉縣樓村化工基礎雄厚。香料中間體廣泛用于醫(yī)藥、飲料、食品、日用化妝和日常生活用品等行業(yè)。公司擬上200噸/年香料中間體項目,其中100噸/年3-甲基-1,5環(huán)十五二酮和100噸/年香紫蘇內酯。上述產(chǎn)品市場供應缺口很大。
3-甲基1,5環(huán)十五二酮是合成大環(huán)香料麝香酮和麝香烯酮的關鍵中間體,具有極高的市場價值,國際市場需求量巨大,但是該化合物的生產(chǎn)技術一直被國外少數(shù)公司所壟斷,目前國內還沒有一家公司有能力進行大規(guī)模生產(chǎn)。
香紫蘇內酯的是一種具有木香香氣的的高級香料,廣泛應用于日化、煙草、食品工業(yè)中。香紫蘇內酯是一種優(yōu)良的煙草增香矯味劑。在混合型卷煙中,可掩蓋煙草的粗雜氣,以改進和提高香味質量,賦予煙草愉快的特征香氣,使卷煙更加柔和,醇綿入口,是有效的增香矯味劑。同時香紫蘇內酯還是一種食品調味劑,能夠增大和提高食品的感官,已經(jīng)廣泛用于食品工業(yè)。如可用在含有甜味佐料的食品中,作為調味劑,增加食品的嗅覺效果,在咖啡工業(yè)中加入少量香紫蘇內酯,可以加重咖啡苦味,提高咖啡的提神效果應用范圍。香紫蘇內酯除了本身可以直接作為香精香料使用外,同時也是名貴香料龍涎醚的生產(chǎn)關鍵中間體。
20xx年公司根據(jù)縣委、縣政府大力發(fā)展民營經(jīng)濟、促進當?shù)貏趧恿υ鍪?,進一步發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟和富民強縣的戰(zhàn)略部署,公司成立了200噸/年香料中間體項目部。為了利用當?shù)貏趧恿Y源,配合當?shù)氐脑瞎?,以及獲嘉依托新鄉(xiāng)豐富的地理交通優(yōu)勢,采用先進的生產(chǎn)技術工藝,新建年生產(chǎn)200噸/年香料中間體項目,為獲嘉的經(jīng)濟發(fā)展做出更大的貢獻。
3-甲基-1,5環(huán)十五二酮具有很高的市場價值,目前國際市場上該化合物的單價在150美元一公斤左右。預計在未來的幾年內,由于醫(yī)藥工業(yè)、香精香料工業(yè)對于麝香酮的強勁需求,國際市場上對于3-甲基-1,5環(huán)十五二酮的需求將會日益增大。但是基于技術壟斷的原因,目前國際上僅有很少的幾家企業(yè)擁有該產(chǎn)品的'生產(chǎn)技術,預計未來幾年內該產(chǎn)品的價格將會穩(wěn)步上升,維持在150-200美元一公斤。
香紫蘇內酯具有很高的市場價值,目前國際市場上該化合物的單價在100美元一公斤左右。預計在未來的幾年內,由于香精香料工業(yè)、煙草行業(yè)、食品工業(yè)對于香紫蘇內酯的強勁需求,國際市場上對于香紫蘇內酯的需求將會日益增大。但是基于技術壟斷的原因,目前國際上僅有很少的幾家企業(yè)擁有該產(chǎn)品的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)技術,預計未來幾年內該產(chǎn)品的價格將會穩(wěn)步上升,維持在100-150美元1公斤。
本項目生產(chǎn)工藝可靠,實現(xiàn)了自動化密閉式生產(chǎn),極大的減輕了勞動強度,降低原材料及能量消耗,且生產(chǎn)過程中三廢排放極少,有利于環(huán)境保護。
該項目的實施規(guī)?;a(chǎn)將使我國香料工業(yè)科技水平提升一個臺階。
1)市場預測分析;
2)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模研究;
3)工藝技術方案,著重于各種工藝技術方案比較及選擇的理由;
4)原料、輔助材料的供應的可靠性及經(jīng)濟性;
5)環(huán)境保護及治理措施;
6)投資估算及資金籌措;
7)經(jīng)濟效益的初步評價;
2、研究的主要過程。
1)對項目建設地點及周邊地區(qū)的原料市場的情況調查。
2)對裝置生產(chǎn)所用的原料種類、來源、數(shù)量以及運輸貯存方案作調查、分析、比較,與建設方共同商討并取得共識。
3)對建設地點的建廠條件和廠址方案、氣象資料、工程地質資料、水文情況、環(huán)境現(xiàn)狀作調查。
4)對全廠的總圖方案、主裝置的工藝流程、配套的公用工程和輔助工程調查,進行方案比較,與建設方共同商討并取得共識。
5)了解當?shù)卦牧虾彤a(chǎn)品的市場價格,收集建設費用和相關政策資料,了解建材價格和工程概預算指標,作出財務、經(jīng)濟評價。
6)進行投資估算,提出資金籌措意見和項目實施規(guī)劃,作出財務、經(jīng)濟評價及社會效益評價,得出研究的結論。
1、研究的簡要綜合結論。
1)新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司在充分利用河南省新鄉(xiāng)市豐富的化工資源以及完備的基礎設施的條件下進行的,符合國家化工的發(fā)展方向,體現(xiàn)了投資少、見效快的特點。不但會達到預期的建設目的,而且還會達到社會效益和企業(yè)效益同時提高的目的。
2)根據(jù)掌握的3-甲基-1,5環(huán)十五二酮和香紫蘇內酯生產(chǎn)技術,無論在技術上還是產(chǎn)品質量上均處于國際先進水平,具備了工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的條件。
3)本項目三廢經(jīng)過處理后,達到環(huán)保要求后排放。
4)該公司組建有較強的銷售隊伍和營銷網(wǎng)絡,能夠保證項目產(chǎn)品的銷售渠道暢通。
5)本項目生產(chǎn)產(chǎn)品具有確定的用途和穩(wěn)定的市場。項目的建成不僅可以緩解目前國內的產(chǎn)需矛盾,同時還可出口創(chuàng)匯。而且隨著世界經(jīng)濟和我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,其需求量將逐年穩(wěn)步上升,產(chǎn)品市場前景較好。
6)該項目投資利潤高,投資回報期短,經(jīng)濟和社會效益較好,具備建設條件,極具建設投資價值,經(jīng)濟上是可行的。
2、存在問題及建議。
本項目在設計時注重采用同行業(yè)近年所取得的技術進步成果,力求工程運行時生產(chǎn)工藝路線、技術經(jīng)濟、產(chǎn)品質量、成本以及三廢排。
工廠的可行性報告篇八
第三章市場分析與建設規(guī)模。
第四章建設條件與廠址選擇。
第五章工廠技術方案。
第六章環(huán)境保護與勞動安全。
第七章企業(yè)組織和勞動定員。
第八章項目實施進度安排。
第九章投資估算與資金籌措。
第十章財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價。
第十一章可行性研究結論與建議。
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內容編寫。
§1.1項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
英文報告格式·會議報告格式·讀書報告格式·工作報告的格式。
在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(1)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
地理位置、占地面積及必要性。
水源及取水條件。
廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
§1.2.5環(huán)境保護。
排放污染物的種類、數(shù)量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
主要治理設施及投資。
§1.2.6工廠組織及勞動定員。
工廠組織形式和勞動制度。
全廠總定員及各類人員需要量。
勞動力來源。
§1.2.7項目建設進度。
§1.2.8投資估算和資金籌措。
(1)項目所需總投資額。分別說明項目所需固定資產(chǎn)投資總額(包括投資方向調節(jié)稅、建設期利息)、流動資金總額,并按人民幣、外幣分別列出。
(2)資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。
§1.2.9項目財務和經(jīng)濟評論。
(1)項目總成本、單位成本。
(2)項目總收入,包括銷售收入和其它收入。
(3)財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。
(4)經(jīng)濟內部收益率,經(jīng)濟凈現(xiàn)值、經(jīng)濟換匯(節(jié)匯)成本等指標計算結果。
§1.2.10項目綜合評價結論。
§1.3主要技術經(jīng)濟指標表。
在總論章中,可將研究報告各章節(jié)中的主要技術經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。
主要技術指標表根據(jù)項目有所不同,一般包括:生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率,年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經(jīng)濟內部收益率,投資回收期等。
§1.4存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。
§2.1項目提出的背景。
§2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
說明國家有關的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經(jīng)濟要求。
§2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
(1)寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目,則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。
(2)提出項目的理由及投資意向,如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎設施等。
§2.2項目發(fā)展概況。
項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如:調查研究、試制試驗、項目建議書(初步可行性研究)的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。
§2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。
1、資源調查,包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。
2、市場調查,包括全國性和地區(qū)性市場情況調查;出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調查。
3、社會公用設施調查,包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。
4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調查,包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況,大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求,取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。
§2.2.2試驗試制工作(項目)情況。
已完成及正在進行的試驗試制工作(項目)的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。
§2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。
(1)各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。
(2)初步選擇意見和資料。
(3)遺留問題。
§2.2.4項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
(1)項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
(2)項目建議書所附資料名稱。
(3)審批文件文號及其要點。
§2.3投資的必要性。
一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟效益及項目對宏觀經(jīng)濟、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。
(1)企業(yè)獲得的利潤情況。
(2)企業(yè)可以提高產(chǎn)品質量,加強市場競爭力。
(3)擴大生產(chǎn)能力,改變產(chǎn)品結構。
(4)采用新工藝,節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,提高勞動生產(chǎn)率。
(5)產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。
(6)對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。
第三章市場分析與建設規(guī)模。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決,而且市場分析的結果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規(guī)模。
§3.1市場調查。
§3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調查。
本產(chǎn)品的主要用途,可否有替代其他產(chǎn)品的用途,如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料,應分別說明本項目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。
產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期論述。調查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟壽命周期的哪一個階段,更新?lián)Q代的可能時間。
§3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調查。
(1)本項目產(chǎn)品國內現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量,現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率;主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。
(2)國內現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。
(3)本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。
(4)已批擬開工建設項目的生產(chǎn)能力,預計投產(chǎn)年月。
在建設項目和已批待開工建設項目,目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力,但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。
§3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調查。
(1)全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。
(2)本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。
(3)本產(chǎn)品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較,以了解國內保有量是多還是少,說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。
(4)本產(chǎn)品一段時期以來的進口量及進口來源,主要來自哪些國家或地區(qū);占國內生產(chǎn)量或銷售量的比例;進口產(chǎn)品的價格等。
(5)本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向,占國內生產(chǎn)量的比例;主要向哪些國家或地區(qū)出口,出口產(chǎn)品的價格。
§3.1.4替代產(chǎn)品調查。
(1)可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點。
(2)可替代產(chǎn)品的國內生產(chǎn)能力、產(chǎn)量;可作替代用途的比例;價格分析。
(3)可替代產(chǎn)品進口可能性及價格。
§3.1.5產(chǎn)品價格調查。
(1)產(chǎn)品的定價管理辦法,是由國家控制價格,還是由市場定價。
(2)產(chǎn)品銷售價格,價格變動趨勢,價格和出現(xiàn)的時間、原因。
§3.1.6國外市場調查。
(1)產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。
(2)國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術、生產(chǎn)能力、銷售量。
(3)產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢。
(4)我國進口該種產(chǎn)品的主要進口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。
§3.2市場預測。
市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
§3.2.1國內市場需求預測。
可行性研究工作中,應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明:
(1)本產(chǎn)品的消耗對象。
(2)本產(chǎn)品的消費條件。消費條件因產(chǎn)品特點性能而異,如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件;電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產(chǎn)品的市場需求量時,應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。
(3)本產(chǎn)品更新周期的特點,說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟壽命的長短。
(4)可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品,即代用品。
(5)本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn),意味著擴大了本產(chǎn)品的消費領域,擴大了市場需求容量。
根據(jù)以上分析,提出預測的本產(chǎn)品國內需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。
§3.2.2產(chǎn)品出口或進口替代分析。
(1)替代進口分析。將本產(chǎn)品與目前進口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較,說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。
(2)出口可行性分析。如果擬建項目的產(chǎn)品在質量和技術等方面,具備在國際市場上進行競爭的能力,則應考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。
分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施,該產(chǎn)品進口國的貿易政策,該產(chǎn)品出口流向,出口價格是否有利。
通過以上分析,預測本項目產(chǎn)品可能的替代進口量或出口量。
§3.2.3價格預測。
進行產(chǎn)品價格預測,要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質量、同類產(chǎn)品目前價格水平,還要分析國際、國內市場價格變化趨勢,國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素;產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性;為擴大市場需采用的價格策略等,綜合以上因素,預測產(chǎn)品可能的銷售價格。
工廠的可行性報告篇九
****集團**分公司洗煤廠是**兩國政府以補償貿易方式合作建設的礦井型洗煤廠,19xx年開工,19xx年投產(chǎn),設計年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團公司內團柏礦井原煤,生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產(chǎn)8——11級1/3焦煤和肥煤。
洗煤廠儲裝運系統(tǒng)包括一個外礦調入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場,入洗煤倉有3個,每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個,倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,其中1#——4#倉貫通相連,雙系統(tǒng)在鐵路專用線3道、4道裝車外運,5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統(tǒng)在1道裝車外運。
投產(chǎn)以來,隨著各礦點煤層地質條件、生產(chǎn)能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運的多元變化。原有的儲裝運系統(tǒng)暴露出許多問題和不足,主要表現(xiàn)在:
1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點煤層地質條件的變化,本礦井生產(chǎn)能力萎縮,年生產(chǎn)能力僅為50——-60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點調入且調入點多,各礦點原煤性質各異、煤種不統(tǒng)一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產(chǎn)的情況下,外調煤每天調運量在3000噸左右,一般有兩個以上礦點,而外調煤儲煤場只有1個,面積約m2、儲量約8000噸,很難適應既要分離原煤又要保證調運量的需要。
2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點多、復雜多變,各礦層原煤性質差異較大,煤種不統(tǒng)一,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機變化較大,一方面影響產(chǎn)品質量波動和分選效果,另一方面損失精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟效益,因此,要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運,合理配洗的均質化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉,只能滿足3種原煤的少量配洗要求,特別是外調煤場,只能滿足單種煤配入,不能滿足來源多而復雜的原煤配洗需要。
3、配煤手段不完善,自動化水平低。為了確保產(chǎn)品質量和最大產(chǎn)率,獲得最佳經(jīng)濟效益,特別10#高硫煤的入洗,不僅要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴格按比例實現(xiàn)均質化入洗,而原設計配煤倉下配煤系統(tǒng)是靠給煤機人工調節(jié)配煤,人為因素影響大,自動化程度低,不能適應比例要求嚴格的原煤配洗要求。
4、精煤倉儲和配裝能力不足,現(xiàn)有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸(1#倉800噸),2個主導產(chǎn)品配列就需6個倉,其它產(chǎn)品沒有倉位,只有通過相互擠占適應外運,往往造成某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產(chǎn),成本費用增加,給管理上帶來很多不便,經(jīng)常因車等煤坐失外運良機。另外精煤5#、6#不能同1#——4#倉同用,與中煤裝共用一個裝車系統(tǒng),相互影響,精煤6個倉不能同線裝車,是兩點裝車,裝車時間長,不能實現(xiàn)多品種配裝。同時精煤倉下gz—8q型給煤機和dt1000—50/650型推拉桿運行不可靠,事故率高,影響裝車。
5、配套環(huán)節(jié)能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現(xiàn)象,無法順利放煤,影響到入洗原煤的均勻給入及生產(chǎn)的連續(xù)。二是精煤脫水系統(tǒng)不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶7%的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運輸能力不配套。實際生產(chǎn)中由于原煤性質與原設計出入較大,矸石含量增加,設計矸石小時排矸量76噸,而實際排矸量達120——-160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產(chǎn)約有80——-120噸的矸石落地,這樣造成小時排矸能力不足、影響生產(chǎn)效率,使洗煤廠整體設備不能發(fā)揮最佳效能,導致小時入洗能力一直不能達產(chǎn),進而影響到小時配煤量。
因此,針對儲裝運系統(tǒng)存在的問題與不足,為滿足生產(chǎn)及外運的需求,有必要對儲裝運系統(tǒng)進行改造。
二、改造方案。
1、改造原則。
a、提高生產(chǎn)效率和精煤產(chǎn)率,獲得最大經(jīng)濟效益。
b、投資省,見效快,不影響生產(chǎn)。
c、方案簡單、靈活,設備選型先進、可靠。
d、改造方案分期分步實施,逐步完善。
2、改造方案。
(1)、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場。
在原113煤場南側平整煤場2500平方,可擴大原煤儲量1萬噸;并增建一條60米長的回煤暗道,兩個受煤坑,安裝1米的皮帶運輸機一部,k3給煤機2臺及給通風排水設施,該系統(tǒng)與原煤201、202系統(tǒng)聯(lián)接,提高了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點以上2米處,增設臨時卸煤點。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產(chǎn),同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調煤,增加了外調煤的儲存量。
(2)、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng)。
原煤倉下選用新型的給煤設備及自動化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下12臺gz-7q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿更換為先進的xzg7型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿,并完善推拉桿的限位自??刂葡到y(tǒng);安裝由可編程序控制器(plc)、圖形工作站(上位機)、煤量調節(jié)設備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計五部分組成的自動配煤控制系統(tǒng),實現(xiàn)以精確的配煤比例配煤入洗。
(3)、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造。
將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1、1米,向南延長41米,貫通到5#、6#倉,使6個精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運行不可靠的原24臺gz-8q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿,更換為新型的、運行可靠的xzg8型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿。
(4)、原煤倉增設破拱系統(tǒng)。
在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風機房,安裝一臺5l-40/8型壓風機,并在原煤倉內增設高壓風管、電磁閥及控制閥門,利用壓風機產(chǎn)生高壓風、電磙閥間斷控制,實現(xiàn)高壓風破拱。
(5)、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造。
在主廠房水洗車間四層安裝一臺zkx2460型振動篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺zyk-110型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺真空泵對一臺過濾機或三臺真空泵對兩臺過濾機,提高配氣率,以降低浮精水分。
(6)、矸石運輸能力改造。
將矸石皮帶提速并增設落地返回設施,將581皮帶電機由y180-422kw改為y200-430kw;減速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮帶速度由1、6m/s提高到2、5m/s,運輸能力可增加到148、4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設施,并在落地口附近增設返回設施:灌筑混凝土基礎,制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部t4080斗提機,完善機頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時,矸石落地,停車后返回外排。
三、改造投資。
估算整個改造投資***萬元。其中設備****萬元,工程**萬元,安裝**萬元。其中:
1、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場,投資119、5萬元。設備27、5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。
2、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng),投資147、2萬元。設備108、9萬元,工程11萬元,安裝27、3萬元。
3、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資234萬元。其中設備101、9萬元,安裝132、1萬元。
4、原煤倉增設破拱系統(tǒng),投資**萬元。設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資**萬元。設備***萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
6、矸石運輸能力改造,投資**萬元。其中設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
四、相關環(huán)境設施。
洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調煤源充足,年調入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現(xiàn)有煤場資源,符合環(huán)境要求。
五、預期效果與投資回收期。
1、增建101回煤系統(tǒng)與10#煤儲煤場,可提高原煤貯存和回倉能力,增加貯存能力1萬噸,通過增加201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲存、外調煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),既可實現(xiàn)原煤分離、分儲,又保證了10#高硫煤的井下正常生產(chǎn)和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統(tǒng)回入外調煤。年可提高綜合效益186萬元。
2、原煤自動配煤系統(tǒng)自動配煤后,可提高入洗原煤的調質能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調速給煤機和plc自動配煤系統(tǒng),三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現(xiàn)外調煤與井下煤的分倉儲存和合理均質配洗,消除各礦層原煤性質差異引起的精煤質量波動和產(chǎn)率損失,確保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤綜合產(chǎn)率0、7%,年可創(chuàng)效179、85萬元。
3、精煤倉下貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運輸線,實現(xiàn)裝車多倉配合,彌補品種、數(shù)量的不足,實現(xiàn)有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。同時實現(xiàn)較均勻給煤和較準確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠實現(xiàn),年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。
4、原煤倉增設破拱系統(tǒng)改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現(xiàn)象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設計430噸/時,可縮短開車時間,年可創(chuàng)效55萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分9、5%,經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸?shù)睦щy。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失78、41萬元。
7、整個系統(tǒng)改造年可創(chuàng)效863、26萬元,估算投資回收期為。
六、結論。
****公司洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術改造,無論從生產(chǎn)外運需求、內外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統(tǒng)的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求;原煤自動配煤系統(tǒng)的改造,以全新的理念和簡捷科學的方法實現(xiàn)了原煤均質化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統(tǒng)的配煤手段更經(jīng)濟、更精確、更科學;精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力;原煤倉下破拱系統(tǒng)的安裝大大提高了生產(chǎn)效率及配煤的準確性;產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產(chǎn)效率??傊?,整個系統(tǒng)改造是實用的,有明顯經(jīng)濟效果的,尤其是自動配煤系統(tǒng)的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數(shù)據(jù)的準確化、洗煤經(jīng)濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。
工廠的可行性報告篇十
企業(yè)全稱xx公司,位于市區(qū)鄉(xiāng),成立于2014年8月,法定代表人xx,占地面積60畝,現(xiàn)有職工人,其中管理人員人,技術人員人,生產(chǎn)職工及輔助人員人。
二、項目基本情景。
項目分為三期。
第一期為xx,總投資1200萬元,其中注冊資本200萬元;土建計劃投入200萬元,建造生產(chǎn)車間2000m2,生活辦公用房500m2;水電設施投入70萬元,水投入10萬元,電投入60萬元;土地金90萬元;設備投入100萬元;流動資金500萬元。一期項目建成投產(chǎn)后,每一天生產(chǎn)xx10噸,月生產(chǎn)xx噸,年生產(chǎn)xx噸。xx銷售每噸5000元,xx生產(chǎn)成本料工費合計4400元,每噸xx利潤600元。一期xx項目,預計年產(chǎn)值2000萬元,創(chuàng)造稅收80萬元,實現(xiàn)利潤200萬元,解決當?shù)馗挥鄤诹?0人,項目總體可行,經(jīng)濟效益與社會效益較好。
第二期為鋁合金,第三期為不銹鋼,該兩期項目總投資5000萬元。項目建成投產(chǎn)后,每一天生產(chǎn)鋁合金噸,月生產(chǎn)鋁合金噸,年生產(chǎn)鋁合金噸。鋁合金銷售每噸元,鋁合金生產(chǎn)成本料工費合計元,每噸鋁合金利潤元。每一天生產(chǎn)不銹鋼噸,月生產(chǎn)不銹鋼噸,年生產(chǎn)不銹鋼噸。不銹鋼銷售每噸元,不銹鋼生產(chǎn)成本料工費合計元,每噸不銹鋼利潤元。二、三期項目預計年產(chǎn)值1億元,創(chuàng)造稅收400萬元,實現(xiàn)利潤萬元,安排當?shù)馗挥鄤诹?00人,項目經(jīng)濟效益與社會效益總體要好于一期xx項目。
三、項目基本優(yōu)勢。
1、地域優(yōu)勢。
公司位于市區(qū)鄉(xiāng)。區(qū)地處皖東南,毗鄰蘇浙滬,是長三角經(jīng)濟由沿海向內地梯度轉移的過渡帶,交通方便,皖贛、宣杭鐵路交匯于此,318國道、合蕪杭高速穿境而過,水路直通長江。區(qū)通信、供電、供水便利,基礎設施日臻完善,社會化服務體系日趨健全,為打造最佳投資環(huán)境和建設工業(yè)協(xié)作基地,具有良好的政務環(huán)境。這些為我公司項目供給了良好的地域優(yōu)勢,能夠促進我公司健康持續(xù)發(fā)展。
2、資源優(yōu)勢。
區(qū)資源十分豐富,公司項目所需的原輔材料可就地或相近地區(qū)取得,運輸成本低廉,物美價廉、有著得天獨厚的鑄造行業(yè)成本優(yōu)勢。且水電資源保證,能夠滿足我項目生產(chǎn)所需。區(qū)勞動力資源豐富,工人均可在本地解決,公司項目能夠為擴大本地就業(yè)做出貢獻。
3、科技優(yōu)勢。
公司現(xiàn)有技術人員從事專業(yè)xx、鋁合金和不銹鋼鑄造多年,具有豐富的鑄造工作經(jīng)驗,能夠貼合xx、鋁合金和不銹鋼鑄造的技術要求。公司有先進的理化檢測手段,有完善的產(chǎn)品質量保證體系,能夠保證產(chǎn)品質量,獲得用戶滿意。公司現(xiàn)有一批經(jīng)過專業(yè)培訓的熟練工人,熟練掌握xx、鋁合金和不銹鋼鑄造技術,能夠按工藝和技術要求生產(chǎn)合格的xx、鋁合金和不銹鋼產(chǎn)品。公司始終重視對職工的技術培訓,凡新進職工都要經(jīng)過嚴格的培訓,經(jīng)過考試合格,才允許其正式上崗操作,以此保證職工技術素質,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品合格優(yōu)質。
4、設備工藝。
公司項目高平爐采用先進、可靠、適用、經(jīng)濟、成熟的鑄造設備,具有高產(chǎn)、優(yōu)質、低耗和良好經(jīng)濟效益的特點。在工藝上采用新技術以及精料、高溫、高壓等先進的冶煉工藝,工藝流程力求作到布局合理,物流順暢,充分利用車間場地,使高平爐到達優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、長壽的要求。與老工藝相比,其優(yōu)勢與先進性十分明顯:一是現(xiàn)有高平爐xx鑄造是用電,而老工藝是用煤炭燒制融化,翻砂澆鑄,其本質不一樣;二是用電與用煤炭燒制融化相比,生產(chǎn)過程清潔,對環(huán)境影響小;三是用電無產(chǎn)生煤渣,減少廢物排放,實現(xiàn)了節(jié)能減排的要求。采用高平爐能夠促進公司發(fā)展生產(chǎn),提高整體效益,適應市場競爭。
5、節(jié)能減排。
處處體現(xiàn)節(jié)能減排是公司項目的宗旨與特點。公司項目嚴格執(zhí)行國家環(huán)境保護政策,在項目實施過程中始終把節(jié)能減排放在首位,經(jīng)過節(jié)能減排到達低投入、低污染、高效益的目的。為此,公司項目嚴格遵循防治污染和其他公害的設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”的原則,配備完善齊全的環(huán)境保護措施,使環(huán)境治理與工藝水平相適應。在設計時對所外排的煙氣進行處理,回收煤氣,減少放散,將廢氣對大氣環(huán)境的污染減小到最低限度;加強廢水治理,閉路循環(huán)不外排,控制外排水量和污染物量,減少廢水對水域的污染,節(jié)省水資源;加強廢渣管理和利用,做到集中處理,化害為利;車間設置完善的降噪措施,將噪聲污染嚴重的工序盡可能布置在廠區(qū)中部,減少噪聲對職工、周圍居民的影響;本項目采取一些成熟的、切實可行的控制措施來滿足環(huán)境要求。
6、市場前景。
xx、鋁合金和不銹鋼是制造工業(yè)的重要原材料,屬于必需產(chǎn)品,市場銷售前景看好。公司項目生產(chǎn)的xx、鋁合金和不銹鋼可就近銷往長三角地區(qū),將來企業(yè)擴大,生產(chǎn)量增加,可向珠三角地區(qū)銷售。總之,產(chǎn)品銷售問題不大,關鍵是產(chǎn)品質量和售后服務,這一點需要長期努力與不懈奮斗。
綜上所述,該項目貼合國家產(chǎn)業(yè)政策,工藝合理,技術成熟可靠,產(chǎn)品優(yōu)良,節(jié)能減排突出,貼合環(huán)境保護要求,具有較好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。應抓緊進行資金籌措及“三通一平”等前期工程準備工作,以使項目盡早實施,為企業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
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工廠的可行性報告篇十一
項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目。
建議書。
所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
(1)地理位置、占地面積及必要性。
(2)水源及取水條件。
(3)廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
§1.2.5環(huán)境保護。
(1)排放污染物的種類、數(shù)量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
(2)主要治理設施及投資。
§1.2.6工廠組織及勞動定員。
(1)工廠組織形式和勞動制度。
(2)全廠總定員及各類人員需要量。
(3)勞動力來源。
§1.2.7項目建設進度。
§1.2.8投資估算和資金籌措。
工廠的可行性報告篇十二
§5.2生產(chǎn)技術方案。
§5.2.1產(chǎn)品標準。
§5.2.2生產(chǎn)方法。
§5.2.3技術參數(shù)和工藝流程。
在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程,一般車間可從略。
§5.2.4主要工藝設備選擇。
(3)全廠計量設施的配置原則和要求。
§5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標。
單位產(chǎn)品所用材料、燃料、動力等的消耗指標選取的來源有:
(1)現(xiàn)有生產(chǎn)廠的消耗定額高低值的平均數(shù);
(2)同型號設備的實際運轉時的消耗值;
(3)通過生產(chǎn)試驗測定及分析推算;
工廠的可行性報告篇十三
1.1.1項目名稱。
xx縣眾鑫紡織工貿有限公司紡織車間擴建項目1.1.2項目性質。
擴建1.1.3項目單位。
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司1.1.4項目建設地點。
xx縣城西野王工業(yè)區(qū)1.1.5項目建設內容與規(guī)模。
項目占地30畝,擬新增4條紡織品生產(chǎn)線,在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車間,同時,建立和健全紡織車間的生產(chǎn)條件和廠區(qū)配套設施。項目建設完成以后,可全面擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品質量,增強市場競爭力,為xx紡織企業(yè)做大做強起到積極的促進作用。
1.1.6投資規(guī)模與資金籌措。
本項目建設期從前期準備、立項,然后進入項目準備,到后期施工階段和竣工驗收階段,預計總工期為12個月(20xx年7月-20xx年6月)。
1.2建設單位概況。
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司始建于1990年,地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng)xx縣。該公司專業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司擁有現(xiàn)金的機器設備和一流的管理措施,所有產(chǎn)品均選用優(yōu)質棉紗經(jīng)特殊工藝精制而成。產(chǎn)品具有:方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質優(yōu)良等特點。特制毛巾等產(chǎn)品暢銷全國各地,深受廣大客戶和消費者的青睞。
本工程可行性研究報告在全面了解現(xiàn)有資料基礎上,通過調查研究論證達到如下目的:
論述建設項目的必要性及意義。
對本項目有關的技術可靠性、經(jīng)濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。
在以上論證的基礎上,提出合理的方案并進行工程設計分析,為項目決策提供科學的方法及依據(jù)。
(5)河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司提供的基礎資料。
1.5編制原則。
1.根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策,地方項目優(yōu)勢以及市場導向,確定項目建設方向和規(guī)模;
4.在研究過程中,認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī),搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。
1.6編制范圍。
企業(yè)管理狀況,在對內外部環(huán)境進行分析和研究的基礎上,論證項目建設的必要性和可行性,提出建設方案,制定項目實施計劃,估算項目投資,進行社會、經(jīng)濟效益分析,并提出項目建設的有關結論性意見,以供有關部門進行決策。
本項目報告從項目建設背景、建設內容、建設條件、工程技術方案、環(huán)境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論述,論證結論如下:
1.本項目原料、產(chǎn)品和重要生產(chǎn)工藝的設備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(20xx年本)中的禁止和限制類之列,因此,本項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策,符合保定市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展具有積極促進效果,并能帶動相關行業(yè)的發(fā)展,具有很好的社會效益。
2.項目選擇本著提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝,增加產(chǎn)品產(chǎn)能和企業(yè)利潤,提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行,項目的實施這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質量和檔次,提高企業(yè)占有市場的能力,產(chǎn)品市場前景廣闊,也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。
3.從建設條件方面看,項目具有良好的生產(chǎn)基礎,主要原材料供應渠道穩(wěn)定可靠,產(chǎn)品銷售市場潛力巨大,工藝設備選擇先進,能夠在國內市場保持領先,配套設施齊全,建設條件較好。
4.本項目建設完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)800萬條毛巾,300萬條浴巾和。
50萬條毛巾被的規(guī)模。經(jīng)測算,本項目運營后,可實現(xiàn)營業(yè)收入9800萬元,利潤總額1261.9萬元,所得稅額為315.5萬元,稅后利潤為946.4萬元,稅后財務內部收益率11.77%,凈現(xiàn)值317.85萬元(ic=10%),投資回收期6.3年(不含建設期)。該項目盈利能力、盈虧平衡、財務收益分析較好,表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力,具有財務上的可行性。
綜上所述,本項目技術先進、設計合理、盈利能力較好、抗風險能力強,具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。因此項目的建設是可行的。
1.8投資估算及技術經(jīng)濟指標。
表1-1項目主要技術經(jīng)濟指標表。
工廠的可行性報告篇十四
一、合理的選址:商業(yè)經(jīng)營最注重的是“地氣”“人氣”,這并非迷信,“地氣”主要是看這個地方有沒有商業(yè)氛圍,這種商業(yè)氛圍對我們所經(jīng)營的商品合不合適,“人氣”主要是指我們經(jīng)營的地方有沒有顧客流這些顧客是否有購買我們商品的心理動機。
茶葉作為一種特殊商品,除了它的飲用保健功能,還能體現(xiàn)它的文化藝術價值,它能使人清心、雅凈、回歸自然——茶葉店的選擇要根據(jù)茶葉的特性,歸納起來一般有以下地段:
1、繁華商業(yè)中心:這些地區(qū)商業(yè)氛圍濃,客流量大,購物層次復雜,購買頻率高,消費者大多有較強的求質、求好、求美的特點,但房價或租金的費用比較高,競爭尤為激烈,所以進入前須經(jīng)仔細考慮,分析自己的人力、財力、物力是否具備,如若有條件,進軍“商業(yè)中心”當然正確,何謂搶占“制高點”呢!但實力不具備,千萬不能冒然行事,這些地方要求茶葉品位高一些,要注意品牌、名茶品種要豐富,與茶葉有關的茶具、茶書要配套,如紫砂、瓷器、玻璃茶具等。
2、賓館飯店群附近:賓館飯店是商旅居住的地方,他們大多不帶茶葉,隨時購買,而且,為了走親訪友,捎一點茶葉,顯得雅而不俗,飯店也要用茶,“客來泡茶”是中國人的傳統(tǒng)禮節(jié)。賓館飯店群旁開茶店,是比較劃得來的,房租不宜過高,同時還可以租用賓館飯店的經(jīng)營大廳,從提高格調并可以與茶藝結合起來。
3、交通大道:這些地方人口流動量大,主要是能吸引顧客,所以這些地方注重茶店的外部吸引力,品種要新穎,價格要優(yōu)惠,適合一些字號較老的,無形資產(chǎn)較大的客商進入,剛剛入門的客商不要盲目開立茶店。
4、居民區(qū):茶葉是居民消費的必需品,選擇居民區(qū)一般風險較小,但同時針對不同居民層次茶店經(jīng)營風格也不盡相同。
a、老區(qū):這些居民區(qū)帶有古樸的中國特色,有勤勞、簡樸的美德,茶葉不能過于高檔,偏向于中低檔,追求利潤要低,營業(yè)員要靈活,注重人緣,茶葉質量一定要穩(wěn)定,信譽要好。
b、新區(qū):這類居民消費較超前,且物質財富和精神文明相對提高,要求經(jīng)營者茶葉品種檔次略微偏高一些,品種豐富一些,新品種要多上,跟上茶葉品種的新潮流。
c、高檔物業(yè)區(qū):這類人群是改革開放先富起來的人,他們生活水平高、節(jié)奏快,這個地段開茶葉店,品位應偏高一點,價格也應高一點,要求營業(yè)員素質更佳,包裝應精致,茶葉包裝時速度要快,同時可多上一些高檔禮品、高檔茶具,營業(yè)時間放長一些。
d、行業(yè)住區(qū):現(xiàn)在有些城市,形成一種行業(yè)區(qū),如離退休老干部區(qū)、教師區(qū)、明星區(qū)。茶葉經(jīng)營者要根據(jù)不同人群的特性,采取不同的經(jīng)營風格。
e、集貿市場:這些地方客流量大,但消費者大多數(shù)是購物好手,要求茶葉價格實惠,可以經(jīng)常采取優(yōu)惠方式來促進銷售。
f、學校附近:主要是以知識型分子為主要顧客,門面不要過于豪華,品種要多一些,標價一定要偏低,營業(yè)員茶葉知識要豐富。
其他還有一些地方:如旅游景點,不適應大規(guī)模經(jīng)營,適當經(jīng)營一些紀念性包裝茶等等。
二、茶店裝飾:茶葉店的裝飾主要是突出茶葉經(jīng)營的特點,使顧客產(chǎn)生一種和諧美的心理,茶葉店裝飾分為外裝飾域內裝飾,外裝飾主要能吸引顧客進店瀏覽,內裝飾主要是能激起顧客的購買動機。
外裝飾有以下幾個要素:
1、外部造型:外部造型一定要突出“茶”的素雅、清心的特點。
2、招牌:招牌是永久性的廣告,要激發(fā)消費者的好奇心,引起消費者的注意,便于消費者記憶,同時也能體現(xiàn)茶店的格調,一般茶店大都采取傳統(tǒng)風格,長方形匾額,用黑色大漆作底色,鎦金大字作點名,請名人書寫,雕刻而成,莊重堂皇:或用清漆涂成木質本色,用名人題的字,雕刻后,涂成綠色,古樸典雅:再者可以用現(xiàn)代裝飾材料做成大的內裝通明燈光,外面用醒目大字,構成現(xiàn)代氣息的招牌,具體則根據(jù)你所經(jīng)營的場所而定。
3、對聯(lián):如果用一副好的對聯(lián),則更能體現(xiàn)茶店的文化與藝術氣息。
4、櫥窗:櫥窗是茶店的第一展廳,它能直接刺激消費者的購買欲,櫥窗盡量設計大一些,里面可以擺一些具有吸引力的茶葉,如保鮮茶、花茶、廣告打得響的保健茶,適量的放一些茶具,可以將外形好看的茶用透明玻璃杯泡上幾杯,隔幾天在換幾個品種,櫥窗內燈光要亮一些,擺設的茶及茶具和茶水要組成一副美的圖畫,且不斷的變動。
5、店門:茶葉店的店門盡量留大一些,采光要好一點,同時要考慮到安全性。
6、外部燈光:茶店外部燈光一定要明亮,以白色或綠色,不宜用紅色,如若用一兩只綠色的射燈則更能突出茶店的吸引力。
7、店名:茶店的命名主要是體現(xiàn)經(jīng)營者的個性與茶文化和諧的統(tǒng)一,起好一名字是關鍵,可利用傳統(tǒng)的老字號,也可以按照茶葉的特點結合經(jīng)營者的思維,或請茶文化專家起一個好名字。
內裝飾的幾個要素:。
1、貨架柜臺主要是大方的題,線條流暢,一般應采用木質,可以漆成仿紅木,也可以用清漆做成木本色,這樣能體現(xiàn)余茶葉和諧的統(tǒng)一,同時可以做幾個多寶格何一個小書柜,以便擺茶具和茶書用,有條件可以擺一張八仙桌或茶幾以便品茶用。
2、墻面:茶店的墻面應該素雅,一般用木質裝飾板,漆成原色為好,同時合理的配合茶字畫或介紹有關茶葉知識的宣傳材料。
工廠的可行性報告篇十五
§10.5.1項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。
§10.5.2項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性;
§10.5.3項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性;
§10.5.4項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性;
§10.5.5項目對合理利用自然資源的影響;
§10.5.6項目的國防效益或影響;
§10.5.7對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。
第11章可行性研究結論與建議。
§11.1結論與建議。
§11.1.1對推薦的擬建方案的結論性意見。
§11.1.4對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。
§11.1.5對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
§11.1.6可行性研究中主要爭議問題的結論。
第12章財務報表。
(1)基本報表。
工廠的可行性報告篇十六
申報時間:
20xx年xx月xx日。
項目名稱:
羅州鄉(xiāng)龍科村興旺牛場。
項目類別:
龍科村河壩組養(yǎng)牛專業(yè)個體戶。
羅州鄉(xiāng)龍科村河壩組。
項目屬性:
擴建計劃購買黃牛30頭,其中母牛10頭和新建牛圈及配套設施程良品三十萬元,其中自籌資金伍萬元,需要貸款二十五萬元赫章縣生態(tài)畜牧中心:
根據(jù)人民政府建設“三個百萬工程”的戰(zhàn)略部署,為進一步促進我鄉(xiāng)村生態(tài)畜牧業(yè)跨越發(fā)展,實現(xiàn)農民增收致富目標,我家位于龍科村河壩組,海拔在1600左右,距羅州集市500米左右,有土地20多畝,又加之限制市場供不應求,近幾年我以養(yǎng)牛為主,有一定的養(yǎng)殖基礎和經(jīng)驗,為了改善我們的貧困面貌,我有決心也有信心擴建一個黃牛養(yǎng)殖場,為脫貧致富開路,因資金短缺,難以實現(xiàn)這一項目,特向縣生態(tài)畜牧中心國資公司申請貸款支持為謝!
1、項目建設區(qū)夏無酷暑、冬無嚴寒,為養(yǎng)殖業(yè)提供了先天的'氣候條件,加上縣生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,有當?shù)卣块T的大力支持,能使該項目達到預期的效果。
2、自然條件:我家有土地20多畝,距羅州集市500米左右,交通便利、水源豐富,我現(xiàn)有黃牛12頭,黑山羊10只,村退耕還林地500多畝,把種、養(yǎng)、購、銷形成一個有機循環(huán)。
3、我已與鄉(xiāng)畜牧站簽訂了技術服務合同,請他們負責技術指導和疾病預防工作。
1、種草30畝,其中租地10畝,每年租金費需要0.3萬元,草種90斤,需要投資0.1萬元,小計0.4萬元。
2、購買黃牛30頭,其中母牛10頭,每頭按照0.5萬計算,需要資金15萬元,小計15萬元。
3、新建圈舍10間,計240平方米,約投資7.2萬元,建秸稈氨化池一個,需要資金0.2萬元,購買粉碎機一臺需要0.4萬元,小計9.7萬元。
4、新建水池一個30立方米及水管等設備需要資金0.8萬元,防疫治療費0.5萬元,小計1.3萬元。
5、招工人2名,每人每月按照0.15萬元工資計算,每年需要支付工人工資3.6萬元,小計3.6萬元。
綜上合計需要投資三十萬元(30000.00元)。
6、自籌資金5萬元,需要貸款25萬元。三、效益分析。
養(yǎng)牛40頭,其中母牛10頭,每頭每年產(chǎn)崽一頭,年內可存欄50頭,第二年存欄可達60頭,第二年三月可售出10頭,每頭按0.8萬元計算可收入8萬元,年底可出售20頭,每頭按0.9萬元計算可收入18萬元,全年可收入26萬元。支出全年2人工資3.6萬元,治療防疫費0.5萬元,租地和草種及用電等費用5萬元,全年可以收入16.9萬元。
第二年出售26頭牛就可以將25萬的貸款全部還清。五、此項目的重要意義。
發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),實施科技扶貧開發(fā),發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)項目,具有成本低、投資小、見效快的好處,我決定不外出務工,帶動周邊農戶發(fā)展養(yǎng)殖致富,增加農民收入,促進農也農村結構調整,推動社會主義新農村建設,帶動村民一起致富,敬請各位領導批準為謝!
工廠的可行性報告篇十七
§6.4.1項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響。
如地下水位下降、地面沉降等。防范和減少影響的措施。
§6.4.2項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響。
如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等,防范和減少這種影響的措施。
§6.4.3項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響。
如土壤污染、水源枯竭等,防范和減少這種影響的措施。
§6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。
噪聲、震動、電磁波等對周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度,消聲、防震的措施。
§6.4.5綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化。
§6.5環(huán)境監(jiān)測制度的建議。
監(jiān)測布點原則;
監(jiān)測機構的設置和設備選擇;
監(jiān)測手段和監(jiān)測目標。
§6.6環(huán)境保護投資估算。
§6.7環(huán)境影響評論結論。
§6.8勞動保護與安全衛(wèi)生。
§6.8.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析。
(1)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析;
(3)生產(chǎn)過程中危害因素較大的設備、分布點及其危險程度。
(4)可能受到職業(yè)危害的人數(shù)及受害程度。
§6.8.2職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施。
(1)危險系數(shù)較大的生產(chǎn)點、擬采取的防護方案及安全檢測設施;
(2)生產(chǎn)過程中的自動報警、緊急事故處理等安全設施的初步選擇方案;
(3)對高溫、高噪聲、高振動工作環(huán)境擬采用的防護、檢測和檢驗設施。
§6.8.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構。
(1)機構設計及人員;
(2)保健人員和保健制度;
(3)日常監(jiān)測檢驗人員。
§6.8.4消防措施和設施方案建議。
第7章企業(yè)組織和勞動定員。
§7.1企業(yè)組織。
§7.1.1企業(yè)組織形式。
§7.1.2企業(yè)工作制度。
§7.2勞動定員和人員培訓。
§7.2.1勞動定員。
一般來說,企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同,可分為四類人員:
工廠的可行性報告篇十八
(一)項目名稱:xx快餐店。
(二)建設單位:xx。
(三)建設性質:新建。
(四)建設地點:xx。
(五)建設年限:x月-20x月。
(六)建設資料:快餐店x家。
(七)投資估算:xx萬元。
二、項目必要性分析。
(一)滿足消費者的消費需求。
餐廳附近聚集魯迅美術學校,xx音樂學院,東北大學,并靠近較為繁華的商業(yè)區(qū),如華潤萬象城,家樂福超市,xx工業(yè)展覽館等。消費群體較大,消費本事可觀,又可為學生及來往市民供給解決早中晚餐,滿足其消費需求。
(二)帶動本地區(qū)居民就業(yè)。
設立快餐店可增加本地區(qū)崗位需求,促進本地區(qū)居民就業(yè)。
(三)優(yōu)化本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構。
快餐店的加入,可小幅度刺激附近消費,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,為該地區(qū)注入新的活力。
餐廳選址于高校集中的位置,附近又有大型的商場和超市,人流量大,客戶源充足有保障,異常是中午吃飯時間附近許多同類型的餐館基本都是客滿。開設快餐店具備市場可行性。
快餐店銷售的各種菜系制作簡單、快速、方便,經(jīng)過短時間的培訓即可上崗,并且快餐店對服務員的要求不是很高,不需要跟顧客做十分多的交流,與傳統(tǒng)餐館服務模式也不一樣,聾啞人經(jīng)過學習使用各種做快餐的機器和簡單的與顧客溝通技巧后就能即刻開始工作,開設快餐店具備技術可行性。
近幾年國家出臺了多項殘疾人就業(yè)扶持和優(yōu)惠政策,給予殘疾人工作的異常照顧。國家政策法規(guī)為開設快餐店供給了強有力的政策保障,具備政策可行性。
由于是聾啞人為主作為服務員,餐廳的主題是xx餐廳,推出的各種菜式皆為低中檔消費,所以餐廳內裝潢不須太豪華,簡潔大方即可,預算投入不需要太高。開設快餐店具備經(jīng)濟可行性。
社會生活的節(jié)奏加快,使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題,此次xx快餐店選址在各高校附近,而大學生消費群體大多都熱衷于快餐文化,殘疾人所服務的快餐店也是大眾能樂于理解的。開設快餐店具備模式可行性。
四、結論。
此次與xx市殘疾人協(xié)會共同投資開設的xx快餐店具備充足的理由和條件。綜合上文陳述歸納總結起來,靠近附近幾所學校和大型商鋪的優(yōu)越地址位置能夠帶來客源的保障,快餐廳里的服務形式也對于聾啞人來說很方便,能夠很快適應,xx快餐廳既能夠刺激本地區(qū)消費,也能夠為殘疾人朋友增加就業(yè)機會,幫忙其就業(yè)。所以此項目具有很大的優(yōu)勢和很好的發(fā)展前景,是可行的。
工廠的可行性報告篇一
時間一晃而過,彈指之間,已接近尾聲,過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下,通過自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^去的一年,下面是我做的一份年產(chǎn)xx噸優(yōu)質大米加工廠建設項目可行性研究報告如下:
一、項目概況。
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設地點選擇分析。
六、生產(chǎn)工藝技術方案。
七、項目建設目標。
八、項目建設內容、規(guī)模和投資概算。
工廠的可行性報告篇二
2、項目建設地點:
3、項目聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規(guī)模與內容:新建年產(chǎn)xx噸優(yōu)質大米加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產(chǎn)投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創(chuàng)利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性(一)必要性。
1、糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)。國以民為本,民以食為天,農業(yè)是產(chǎn)糧的主業(yè),無農不穩(wěn),無糧則亂,糧食是既有戰(zhàn)略意義又有經(jīng)濟意義,糧食為國家經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優(yōu)質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產(chǎn)品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優(yōu)質大米越來越受人們青睞,生產(chǎn)加工優(yōu)質大米,是市場消費的需要。
3、優(yōu)質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產(chǎn)不增收成為制約農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展的突出問題。對大宗農副產(chǎn)品進行加工增值,是解決農產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。
4、發(fā)展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業(yè)基礎薄弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn),工業(yè)對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產(chǎn)品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產(chǎn)品深加工,把直接農產(chǎn)品通過工業(yè)轉化為工業(yè)產(chǎn)品,政府財政部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
工廠的可行性報告篇三
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內容編寫。
§1.1項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
§1.2可行性研究結論。
在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(1)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
地理位置、占地面積及必要性。
水源及取水條件。
廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
工廠的可行性報告篇四
xxxx有限公司(以下簡稱“xxxx”),擬與共同投資設立美國unitinc.公司(以下簡稱“公司”)。初步擬xxxx公司投資總金額為萬美元。
1、基本信息。
企業(yè)名稱:
注冊地址:
企業(yè)類型:inc.(有限公司)。
成立日期:
經(jīng)營范圍:
本次股權投資項目的實施,契合了xxxx的發(fā)展戰(zhàn)略,將實現(xiàn)xxxx公司電子產(chǎn)品或其他產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和業(yè)務規(guī)模的擴張,完善全球產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道,同時大大提升了xxxx國際化管理和運營水平,提高xxxx企業(yè)在經(jīng)濟全球化大環(huán)境下的核心競爭力。
本次投資雖然存在一定的境外資產(chǎn)安全性風險和跨境管理風險,但如xxxx公司能夠對相關風險進行全方面多角度的充分認識,同時采取積極措施和不同的應對方案,未雨綢繆,加以防范和控制,足以確保本項目的成功實施并取得預期的匯報。
從財務分析的角度來看,xxxx完成投資后,獲得公司80%的股權,而出現(xiàn)損失的可能性極低。公司為新設公司,經(jīng)營正處于起步狀態(tài)。鑒于公司地處美國加利福尼亞州,該地區(qū)擁有政治、經(jīng)濟、教育、科技等多方面得天獨厚的優(yōu)勢地位。因此此次投資項目將具有較好的投資回報。
一、項目背景。
xxxx公司在國內主要運營電子信息產(chǎn)品的開發(fā)及銷售產(chǎn)業(yè)。為了能夠更好的立足國內,面向全球;在經(jīng)濟體系全球化的今天,xxxx通過投資設立美國公司,能夠利用其優(yōu)勢地位,進一步開拓國際市場。同時,xxxx公司能夠在提供電子產(chǎn)品銷售等服務的基礎上,拓寬產(chǎn)業(yè)鏈:提供除電子產(chǎn)品服務類以外的多種產(chǎn)品的中介、分銷等服務產(chǎn)業(yè)。
二、項目意義。
進行境外投資項目,如果能夠成功實施本次投資,xxxx公司能夠在2至3年,甚至更短的時間內,利用加州這一優(yōu)越的地理位置,實現(xiàn)對北美和南美全球最大銷售市場的覆蓋,同時獲得在全球范圍內運營一家較大規(guī)模跨國公司的寶貴經(jīng)營,有利于實現(xiàn)國內國際兩個市場、中西兩種管理理念、內外兩種銷售模式雙向互動,從而進一步實現(xiàn)國內企業(yè)銷售模式、凈利潤水平、以及市值的大規(guī)模提升,并為最終成為位居國際前列的服務類企業(yè)打下良好的基礎。
總結為四點:(1)提升在國際市場的影響力;(2)形成在行業(yè)關鍵領域的核心競爭力;(3)拓寬xxxx公司其他產(chǎn)品的銷售渠道;(4)提升管理和運營水平,實現(xiàn)“走出去”并為成為國際一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
公司投資市場前景分析。
公司地處美國加州,該地區(qū)對投資而言具有政治、經(jīng)濟、人文等多方現(xiàn)優(yōu)勢地位。尤其對于電子服務業(yè)來說,在全美100家發(fā)展最快的高科技公司中,有39家在加州,僅硅谷一地的高科技產(chǎn)品出口就占全美三分之一;美國將近一半的生物科技就業(yè)在加州,全美近30%的生物工程公司總部在加州,醫(yī)療器械和測量控制儀器的產(chǎn)量占全美的20%;加州的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值占全美市場的17%;在風險投資領域,加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風險投資金額。2008年《財富》雜志公布的全美500強企業(yè)中,52家在加州,其中包括著名的高科技企業(yè)及網(wǎng)絡公司如:英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時,加州的中小企業(yè)十分活躍,90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。這些大中小企業(yè)也成為xxxx在境外投資的重點合作對象。
另外,加州擁有多所世界知名大學,包括加利福尼亞大學、加州理工學院、斯坦福大學、舊金山大學等私立大學,都能夠為企業(yè)源源不斷輸送人才。
一、投資方案。
xxxx公司擬用自有資金萬美元(折合人民幣約萬元),對美國公司投資投資,投資完成后公司將占有公司80%的股份。
為有效控制交易風險,此次海外投資項目的結構設計考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運作的主動權。未來xxxx公司也可以根據(jù)公司的實際經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展情況擇機分步投資剩余股份,或保持目前參股地位不變。
二、交易協(xié)議的主要內容。
投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運營條款兩部分。
投資條款:約定xxxx以投資方式,獲得新設公司%的股權。運營條款:規(guī)定公司未來的董事結構。
投資條款如下:
運營條款如下:
三、投資互補性分析。
xxxx公司與公司具有較強的優(yōu)勢互補性,雙方在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)供應、市場資源方面均可以優(yōu)勢互補,在采購成本、營銷成本、品牌效應和人力資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應,形成xxxx在國際服務類行業(yè)的核心競爭力。
一、投資總額。
xxxx擬用自有資金萬美元(折合人民幣約555.56萬元)對美國公司投資。并獲得公司%的股份。
二、資金來源。
xxxx公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。
三、投資計劃及期限。
xxxx公司與xxxx公司建立共管賬戶,自《合作協(xié)議書》簽訂之日起12個自然月內完成全部投入。
本項目實施過程中,可能會面臨來自各方面的風險,如經(jīng)營風險、境外資產(chǎn)安全性風險和管理風險。xxxx公司對這些風險有著充分的人事,并積極采取措施甲乙防范和控制,確保實現(xiàn)項目的預期利潤。
一、經(jīng)營風險及應對。
風險:本次投資項目可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)重大不利變化,而使公司投資存在損失的經(jīng)營性風險。
應對:xxxx公司與xxxx公司共同投資設立公司,xxxx占有%的股份,并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。xxxx公司認為公司通過中方及外方的傾力管理和合作,能夠成為內控制度較為完善且運營規(guī)范的公司,有能力就其公司經(jīng)營中所可能出現(xiàn)的重大不利變化(如有)做出充分的應對。
二、匯率波動風險及應對。
風險:xxxx公司進行投資后,公司將成為一家全球布局的公司,經(jīng)營范圍涵蓋全世界多地區(qū),日常經(jīng)營有可能采用外幣結算,存在匯率極具波動而使公司投資發(fā)生損失的風險。
應對:投資完成后,公司將初步具備全球運營格局。結算將至少涉及人民幣、美元等多種貨幣,對于外匯風險,我們應考慮的是集中各種的凈風險敞口而不是擔心單一貨幣的風險。多種貨幣籃子為有效化解中長期外匯風險創(chuàng)造了條件,而且現(xiàn)代金融體系已經(jīng)有非常成熟的各種匯率工具和風險管理方案,xxxx公司可以選擇應對和規(guī)避。
三、跨境管理風險及應對。
風險:此次投資會大力促使xxxx由一家單一性的國內企業(yè)逐步走向國際化,對人力資源、財務管理等各個方面制度建設提出了個更高的要求,理論上確實存在因跨境管理能力不足而不能對海外資產(chǎn)及業(yè)務實施有效控制而造成公司損失的風險。
應對:xxxx公司可以根據(jù)不同階段的海外業(yè)務管控模式逐步展開業(yè)務整合,以確保投資和整合同步進行。xxxx公司將積極面對未來需求,強化人力資源配置,提升運營管理水平,做好跨境管理的各項準備工作。另一方面,美國本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較理想,也較好降低了xxxx公司初次大規(guī)??缇彻芾淼碾y度。
公司為新設公司,正處于平穩(wěn)起步階段,公司股東資金雄厚,運營產(chǎn)品商場潛力大,公司未來出現(xiàn)巨額虧損或微利的可能性較小,此次投資將具有較好的投資回報。公司與xxxx公司現(xiàn)有的業(yè)務及產(chǎn)品產(chǎn)能匹配性良好,協(xié)同效應顯然,能幫助xxxx公司迅速打開國際化大門,提升品牌知名度和公司在資本試產(chǎn)的形象,最大化實現(xiàn)股東價值。
xxxx有限公司。
xx年xx月xx日。
工廠的可行性報告篇五
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
一、房屋建設項目產(chǎn)品市場調查。
(一)房屋建設國際市場調查。
(二)房屋建設國內市場調查。
(三)房屋建設價格調查。
(四)房屋建設上游原料市場調查。
(五)房屋建設下游消費市場調查。
(六)房屋建設市場競爭調查。
二、房屋建設市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)房屋建設國際市場預測。
(二)房屋建設國內市場預測。
(三)房屋建設價格預測。
(四)房屋建設上游原料市場預測。
(五)房屋建設下游消費市場預測。
(六)房屋建設項目發(fā)展前景綜述。
工廠的可行性報告篇六
從數(shù)據(jù)來看,20xx年1~4月,我國的原油加工量為15868.3萬噸,同比增長3.2%;乙烯產(chǎn)量為529.8萬噸,同比增長3.0%;合成樹脂產(chǎn)量為1851.8萬噸,同比增長9.8%;合成纖維單體產(chǎn)量為736.8萬噸,同比增長1.4%;合成橡膠產(chǎn)量為132.1萬噸,同比增長7.4%。乙烯產(chǎn)量扭轉了負增長,但增速很低,三大合成也都低速增長。石化各主要子行業(yè)的盈利狀況基本呈現(xiàn)小幅反彈。其中,有機化學原料制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4322.18億元,同比增長15.2%,實現(xiàn)利潤總額111.00億元,同比增長2.3%;合成樹脂制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2427.01億元,同比增長13.5%,實現(xiàn)利潤總額80.31億元,同比增長11.9%;合成橡膠制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入388.33億元,同比增長24.9%,實現(xiàn)利潤總額21.70億元,同比增長17.2%;合成纖維單體(聚合)制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入946.06億元,同比下降4.4%,實現(xiàn)利潤總額-6.20億元。
從各主要子行業(yè)看,合成纖維單體(聚合)制造業(yè)由于受到棉花價格大幅下降等因素的影響,行業(yè)出現(xiàn)虧損。有機化學原料制造業(yè)和合成樹脂制造業(yè)兩個最大的子行業(yè)的盈利水平也反彈乏力,這在很大程度上反映出了經(jīng)濟基本面偏冷。從20xx年的情況來看,雖然原油價格穩(wěn)定在100美元/桶(布倫特)上下,對于整個石化產(chǎn)業(yè)鏈還是比較有利的,但是,由于實體經(jīng)濟的持續(xù)走弱而導致的需求端下降趨勢,將對整個行業(yè)形成沖擊。固定資產(chǎn)投資增速將會下降,裝臵開工率會下降,行業(yè)的經(jīng)濟活度會下降,化工的下降周期將變得漫長且底部無法明確。
“入世”以來,我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大變化,化學品市場在世界上的地位進一步得到提升,化學品產(chǎn)量持續(xù)增長,化學品進口的年均增長率近十年來一直居世界首位,我國化工園區(qū)的基地化、規(guī)?;诩铀伲馍掏赓Y全方位進入我國市場的步伐明顯加快,烯烴及其下游衍生物裝置正在向規(guī)模化發(fā)展,我國化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個全方位、多層次、寬領域的開放、競爭和發(fā)展的新階段。2005年我國取代德國,登上全球化工產(chǎn)業(yè)第三大國的位置。到20xx年。我國已經(jīng)有十余種主要石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列,其中化肥、合成氨、純堿、硫酸、染料、磷礦、磷肥、合成纖維、膠鞋等產(chǎn)量居第一位;農藥、燒堿、輪胎產(chǎn)量居設計界第三位;原油生產(chǎn)、合纖單體、合成膠、合成樹脂、合成纖維能力和產(chǎn)量、部分合成單體能力和產(chǎn)量都居世界前列。由于國內產(chǎn)能產(chǎn)量大幅提高,我國主要的石油石化產(chǎn)品的自給能力有了不同程度的提高。就總量而言,我國已成為世界上主要的精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)國之一。根據(jù)中國化工報的統(tǒng)計數(shù)據(jù),20xx年我國規(guī)模以上企業(yè)農藥總產(chǎn)量達190.2萬噸,已居世界第一位。未來,我國將在農藥、涂料、染料、食品添加劑、膠黏劑、電子化學品及水處理劑7個領域重點開發(fā)新型高附加值產(chǎn)品,滿足各產(chǎn)業(yè)需要。
“十五”、“十一五”期間,我國石油和化工產(chǎn)業(yè)基地快速發(fā)展,除原有的化工基地將繼續(xù)改造和擴建外,在臨海、臨江或資源豐富地區(qū)建設的國家及化學工業(yè)園區(qū)都將進入快速發(fā)展階段,如:上?;瘜W工業(yè)區(qū)、南京等化工區(qū)、江蘇張家港揚子江國際化工園區(qū)等?,F(xiàn)全國已有60多個建設或擬建的化工園區(qū),這些化工園區(qū)交通運輸便利、產(chǎn)品靠近市場、園區(qū)內原料和產(chǎn)品相互配套、勞動力便宜、公用工程設施完善等,給投資者創(chuàng)造了比較好的條件,美、日、德等外資公司大量進入這些園區(qū)。精細化工和專用化工產(chǎn)品將成為新的增長點,“綠色化工”也將是我國化工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)張的必然趨勢。根據(jù)我國石油和化學工業(yè)協(xié)會預測,近年來我國石油和化工產(chǎn)業(yè)將以年均7%—10%的速度增長,將遠遠高于世界目前3%—4%的增長速度,我國石油產(chǎn)業(yè)的世界市場份額將逐年增大。
近年來,以歐美大石油石化公司為主,日、韓、中東等國家地區(qū)緊跟其后的外資企業(yè)加大了對我國市場的投入,規(guī)模日趨加大,業(yè)務領域日趨廣泛,產(chǎn)業(yè)鏈結構日趨完善,是我國石化產(chǎn)業(yè)市場化進程進一步加快,多元化競爭格局已經(jīng)形成。目前外資已經(jīng)形成了以油品營銷、石油化工、精細化工、專用化學品、功能化學品、合成材料加工、石油石化倉儲物流、高附加值終端產(chǎn)品為重點的投資發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群,有些領域已在我國占有相當份額。石化領域目前已成為我國對外開放最高、外商最活躍、發(fā)展最快、投資項目最多、投資規(guī)模最大的領域。外商對我國石化產(chǎn)業(yè)的投資主要包括三類:以煉油和乙烯為龍頭的石油化工項目;聚丙烯酰胺、環(huán)氧樹脂等精細化工產(chǎn)品和專用化學品以及傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)品如輪胎、涂料、染料和農藥項目等。另外,日本、韓國、臺灣等周邊國家和地區(qū)也利用我國廣闊的消費市場和廉價勞動力,將部分產(chǎn)品轉移到我國生產(chǎn)。
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對能源的需求也是飛速上漲。由于能源供應不足,高昂的油價迫使我國需要尋找替代能源。就石油化工行業(yè)而言,通常所說的替代能源主要是指燃料乙醇、生物柴油、甲醇、二甲醚等。而我國化工行業(yè)未來發(fā)展重點主要有六個方面。
一是重點發(fā)展農用化學品?;市袠I(yè)重點是提高國產(chǎn)化肥的競爭能力,保證其在國內市場的主導地位。其中氮肥要抓大、中型企業(yè)的節(jié)能、增產(chǎn)和提高產(chǎn)品質量的技術改造;磷復肥要大力增產(chǎn),向規(guī)?;⒒鼗较虬l(fā)展;鉀肥是重點建設好青?;驶睾头e極利用國外資源,緩解中國鉀肥供應壓力。農藥工業(yè)重點是進行產(chǎn)品結構測整和企業(yè)組織結構調整,加快替代高毒有機磷的殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的發(fā)展,采取多種措施逐步使企業(yè)走向集約化經(jīng)營。
二是搞好國民經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)的配套。重點發(fā)展有機硅、聚氨酯等化工新材料:子午線輪胎、汽車及機械用新型橡膠制品及為國防軍工配套的橡膠制品、建材用塑料制品和防水材料等;建筑、汽車、交通用新型高檔涂料、電子化公用無機化工材料等。
三是加快精細化工產(chǎn)品的發(fā)展,提高化工行業(yè)的精細化率。重點發(fā)展經(jīng)表面處理的、高純、品行單一的、超細和納米級無機鹽產(chǎn)品;節(jié)能、環(huán)保型、耐久型既具有特殊功能的專用涂料;符合國際紡織品要求。
工廠的可行性報告篇七
法人代表:孟xx。
1、編制依據(jù)。
1)與新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司簽定的200噸/年香料中間體項目可行性研究報告委托書。
2)新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司提供的有關工程地質資料及其它基礎資料。
2、編制原則。
本可研報告的編制將遵循下述原則:
1)力求全面、客觀地反映情況。
本報告是供投資人決策和政府備案使用,因此在編制過程中按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策的要求,對本項目的建設條件、技術路線、經(jīng)濟效益、工程建設、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面,力求全面地、客觀地反映實際情況。
2)采用先進適用的技術。
各生產(chǎn)裝置及配套的公用工程、輔助設施,都要充分注意技術的先進性。技術的先進性不但體現(xiàn)在工藝流程、技術裝備和控制水平上,而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等各個方面。
在注意技術先進性的同時,還要充分注意技術的適用性。即根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)濟能力、配套能力和管理水平等情況,選取適用的先進技術。
3)要以經(jīng)濟效益為中心。
經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此,本報告編制過程中要特別注意節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
4)遵循持續(xù)科學發(fā)展的戰(zhàn)略觀念,嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)、完善“三廢”處理設施,控制對環(huán)境的污染,節(jié)約能源。
1、企業(yè)概況。
新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司是一家民營化工企業(yè),屬于新建企業(yè)。擬選址河南新鄉(xiāng)樓村精細化工新材料專業(yè)園區(qū)。占地面積34畝。
2、項目提出的弗格林斯生物科技有限公司地處河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣樓村,獲嘉縣樓村化工基礎雄厚。香料中間體廣泛用于醫(yī)藥、飲料、食品、日用化妝和日常生活用品等行業(yè)。公司擬上200噸/年香料中間體項目,其中100噸/年3-甲基-1,5環(huán)十五二酮和100噸/年香紫蘇內酯。上述產(chǎn)品市場供應缺口很大。
3-甲基1,5環(huán)十五二酮是合成大環(huán)香料麝香酮和麝香烯酮的關鍵中間體,具有極高的市場價值,國際市場需求量巨大,但是該化合物的生產(chǎn)技術一直被國外少數(shù)公司所壟斷,目前國內還沒有一家公司有能力進行大規(guī)模生產(chǎn)。
香紫蘇內酯的是一種具有木香香氣的的高級香料,廣泛應用于日化、煙草、食品工業(yè)中。香紫蘇內酯是一種優(yōu)良的煙草增香矯味劑。在混合型卷煙中,可掩蓋煙草的粗雜氣,以改進和提高香味質量,賦予煙草愉快的特征香氣,使卷煙更加柔和,醇綿入口,是有效的增香矯味劑。同時香紫蘇內酯還是一種食品調味劑,能夠增大和提高食品的感官,已經(jīng)廣泛用于食品工業(yè)。如可用在含有甜味佐料的食品中,作為調味劑,增加食品的嗅覺效果,在咖啡工業(yè)中加入少量香紫蘇內酯,可以加重咖啡苦味,提高咖啡的提神效果應用范圍。香紫蘇內酯除了本身可以直接作為香精香料使用外,同時也是名貴香料龍涎醚的生產(chǎn)關鍵中間體。
20xx年公司根據(jù)縣委、縣政府大力發(fā)展民營經(jīng)濟、促進當?shù)貏趧恿υ鍪?,進一步發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟和富民強縣的戰(zhàn)略部署,公司成立了200噸/年香料中間體項目部。為了利用當?shù)貏趧恿Y源,配合當?shù)氐脑瞎?,以及獲嘉依托新鄉(xiāng)豐富的地理交通優(yōu)勢,采用先進的生產(chǎn)技術工藝,新建年生產(chǎn)200噸/年香料中間體項目,為獲嘉的經(jīng)濟發(fā)展做出更大的貢獻。
3-甲基-1,5環(huán)十五二酮具有很高的市場價值,目前國際市場上該化合物的單價在150美元一公斤左右。預計在未來的幾年內,由于醫(yī)藥工業(yè)、香精香料工業(yè)對于麝香酮的強勁需求,國際市場上對于3-甲基-1,5環(huán)十五二酮的需求將會日益增大。但是基于技術壟斷的原因,目前國際上僅有很少的幾家企業(yè)擁有該產(chǎn)品的'生產(chǎn)技術,預計未來幾年內該產(chǎn)品的價格將會穩(wěn)步上升,維持在150-200美元一公斤。
香紫蘇內酯具有很高的市場價值,目前國際市場上該化合物的單價在100美元一公斤左右。預計在未來的幾年內,由于香精香料工業(yè)、煙草行業(yè)、食品工業(yè)對于香紫蘇內酯的強勁需求,國際市場上對于香紫蘇內酯的需求將會日益增大。但是基于技術壟斷的原因,目前國際上僅有很少的幾家企業(yè)擁有該產(chǎn)品的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)技術,預計未來幾年內該產(chǎn)品的價格將會穩(wěn)步上升,維持在100-150美元1公斤。
本項目生產(chǎn)工藝可靠,實現(xiàn)了自動化密閉式生產(chǎn),極大的減輕了勞動強度,降低原材料及能量消耗,且生產(chǎn)過程中三廢排放極少,有利于環(huán)境保護。
該項目的實施規(guī)?;a(chǎn)將使我國香料工業(yè)科技水平提升一個臺階。
1)市場預測分析;
2)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模研究;
3)工藝技術方案,著重于各種工藝技術方案比較及選擇的理由;
4)原料、輔助材料的供應的可靠性及經(jīng)濟性;
5)環(huán)境保護及治理措施;
6)投資估算及資金籌措;
7)經(jīng)濟效益的初步評價;
2、研究的主要過程。
1)對項目建設地點及周邊地區(qū)的原料市場的情況調查。
2)對裝置生產(chǎn)所用的原料種類、來源、數(shù)量以及運輸貯存方案作調查、分析、比較,與建設方共同商討并取得共識。
3)對建設地點的建廠條件和廠址方案、氣象資料、工程地質資料、水文情況、環(huán)境現(xiàn)狀作調查。
4)對全廠的總圖方案、主裝置的工藝流程、配套的公用工程和輔助工程調查,進行方案比較,與建設方共同商討并取得共識。
5)了解當?shù)卦牧虾彤a(chǎn)品的市場價格,收集建設費用和相關政策資料,了解建材價格和工程概預算指標,作出財務、經(jīng)濟評價。
6)進行投資估算,提出資金籌措意見和項目實施規(guī)劃,作出財務、經(jīng)濟評價及社會效益評價,得出研究的結論。
1、研究的簡要綜合結論。
1)新鄉(xiāng)市弗格林斯生物科技有限公司在充分利用河南省新鄉(xiāng)市豐富的化工資源以及完備的基礎設施的條件下進行的,符合國家化工的發(fā)展方向,體現(xiàn)了投資少、見效快的特點。不但會達到預期的建設目的,而且還會達到社會效益和企業(yè)效益同時提高的目的。
2)根據(jù)掌握的3-甲基-1,5環(huán)十五二酮和香紫蘇內酯生產(chǎn)技術,無論在技術上還是產(chǎn)品質量上均處于國際先進水平,具備了工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的條件。
3)本項目三廢經(jīng)過處理后,達到環(huán)保要求后排放。
4)該公司組建有較強的銷售隊伍和營銷網(wǎng)絡,能夠保證項目產(chǎn)品的銷售渠道暢通。
5)本項目生產(chǎn)產(chǎn)品具有確定的用途和穩(wěn)定的市場。項目的建成不僅可以緩解目前國內的產(chǎn)需矛盾,同時還可出口創(chuàng)匯。而且隨著世界經(jīng)濟和我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,其需求量將逐年穩(wěn)步上升,產(chǎn)品市場前景較好。
6)該項目投資利潤高,投資回報期短,經(jīng)濟和社會效益較好,具備建設條件,極具建設投資價值,經(jīng)濟上是可行的。
2、存在問題及建議。
本項目在設計時注重采用同行業(yè)近年所取得的技術進步成果,力求工程運行時生產(chǎn)工藝路線、技術經(jīng)濟、產(chǎn)品質量、成本以及三廢排。
工廠的可行性報告篇八
第三章市場分析與建設規(guī)模。
第四章建設條件與廠址選擇。
第五章工廠技術方案。
第六章環(huán)境保護與勞動安全。
第七章企業(yè)組織和勞動定員。
第八章項目實施進度安排。
第九章投資估算與資金籌措。
第十章財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價。
第十一章可行性研究結論與建議。
總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內容編寫。
§1.1項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、生產(chǎn)力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
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在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(1)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
地理位置、占地面積及必要性。
水源及取水條件。
廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
§1.2.5環(huán)境保護。
排放污染物的種類、數(shù)量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
主要治理設施及投資。
§1.2.6工廠組織及勞動定員。
工廠組織形式和勞動制度。
全廠總定員及各類人員需要量。
勞動力來源。
§1.2.7項目建設進度。
§1.2.8投資估算和資金籌措。
(1)項目所需總投資額。分別說明項目所需固定資產(chǎn)投資總額(包括投資方向調節(jié)稅、建設期利息)、流動資金總額,并按人民幣、外幣分別列出。
(2)資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。
§1.2.9項目財務和經(jīng)濟評論。
(1)項目總成本、單位成本。
(2)項目總收入,包括銷售收入和其它收入。
(3)財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。
(4)經(jīng)濟內部收益率,經(jīng)濟凈現(xiàn)值、經(jīng)濟換匯(節(jié)匯)成本等指標計算結果。
§1.2.10項目綜合評價結論。
§1.3主要技術經(jīng)濟指標表。
在總論章中,可將研究報告各章節(jié)中的主要技術經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。
主要技術指標表根據(jù)項目有所不同,一般包括:生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率,年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經(jīng)濟內部收益率,投資回收期等。
§1.4存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。
§2.1項目提出的背景。
§2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
說明國家有關的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經(jīng)濟要求。
§2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
(1)寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目,則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。
(2)提出項目的理由及投資意向,如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎設施等。
§2.2項目發(fā)展概況。
項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如:調查研究、試制試驗、項目建議書(初步可行性研究)的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。
§2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。
1、資源調查,包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。
2、市場調查,包括全國性和地區(qū)性市場情況調查;出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調查。
3、社會公用設施調查,包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。
4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調查,包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況,大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求,取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。
§2.2.2試驗試制工作(項目)情況。
已完成及正在進行的試驗試制工作(項目)的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。
§2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。
(1)各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。
(2)初步選擇意見和資料。
(3)遺留問題。
§2.2.4項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
(1)項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
(2)項目建議書所附資料名稱。
(3)審批文件文號及其要點。
§2.3投資的必要性。
一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟效益及項目對宏觀經(jīng)濟、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。
(1)企業(yè)獲得的利潤情況。
(2)企業(yè)可以提高產(chǎn)品質量,加強市場競爭力。
(3)擴大生產(chǎn)能力,改變產(chǎn)品結構。
(4)采用新工藝,節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,提高勞動生產(chǎn)率。
(5)產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。
(6)對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。
第三章市場分析與建設規(guī)模。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決,而且市場分析的結果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規(guī)模。
§3.1市場調查。
§3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調查。
本產(chǎn)品的主要用途,可否有替代其他產(chǎn)品的用途,如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料,應分別說明本項目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。
產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期論述。調查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟壽命周期的哪一個階段,更新?lián)Q代的可能時間。
§3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調查。
(1)本項目產(chǎn)品國內現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量,現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率;主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。
(2)國內現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。
(3)本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。
(4)已批擬開工建設項目的生產(chǎn)能力,預計投產(chǎn)年月。
在建設項目和已批待開工建設項目,目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力,但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。
§3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調查。
(1)全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。
(2)本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。
(3)本產(chǎn)品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較,以了解國內保有量是多還是少,說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。
(4)本產(chǎn)品一段時期以來的進口量及進口來源,主要來自哪些國家或地區(qū);占國內生產(chǎn)量或銷售量的比例;進口產(chǎn)品的價格等。
(5)本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向,占國內生產(chǎn)量的比例;主要向哪些國家或地區(qū)出口,出口產(chǎn)品的價格。
§3.1.4替代產(chǎn)品調查。
(1)可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點。
(2)可替代產(chǎn)品的國內生產(chǎn)能力、產(chǎn)量;可作替代用途的比例;價格分析。
(3)可替代產(chǎn)品進口可能性及價格。
§3.1.5產(chǎn)品價格調查。
(1)產(chǎn)品的定價管理辦法,是由國家控制價格,還是由市場定價。
(2)產(chǎn)品銷售價格,價格變動趨勢,價格和出現(xiàn)的時間、原因。
§3.1.6國外市場調查。
(1)產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。
(2)國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術、生產(chǎn)能力、銷售量。
(3)產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢。
(4)我國進口該種產(chǎn)品的主要進口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。
§3.2市場預測。
市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
§3.2.1國內市場需求預測。
可行性研究工作中,應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明:
(1)本產(chǎn)品的消耗對象。
(2)本產(chǎn)品的消費條件。消費條件因產(chǎn)品特點性能而異,如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件;電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產(chǎn)品的市場需求量時,應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。
(3)本產(chǎn)品更新周期的特點,說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟壽命的長短。
(4)可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品,即代用品。
(5)本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn),意味著擴大了本產(chǎn)品的消費領域,擴大了市場需求容量。
根據(jù)以上分析,提出預測的本產(chǎn)品國內需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。
§3.2.2產(chǎn)品出口或進口替代分析。
(1)替代進口分析。將本產(chǎn)品與目前進口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較,說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。
(2)出口可行性分析。如果擬建項目的產(chǎn)品在質量和技術等方面,具備在國際市場上進行競爭的能力,則應考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。
分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施,該產(chǎn)品進口國的貿易政策,該產(chǎn)品出口流向,出口價格是否有利。
通過以上分析,預測本項目產(chǎn)品可能的替代進口量或出口量。
§3.2.3價格預測。
進行產(chǎn)品價格預測,要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質量、同類產(chǎn)品目前價格水平,還要分析國際、國內市場價格變化趨勢,國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素;產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性;為擴大市場需采用的價格策略等,綜合以上因素,預測產(chǎn)品可能的銷售價格。
工廠的可行性報告篇九
****集團**分公司洗煤廠是**兩國政府以補償貿易方式合作建設的礦井型洗煤廠,19xx年開工,19xx年投產(chǎn),設計年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團公司內團柏礦井原煤,生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產(chǎn)8——11級1/3焦煤和肥煤。
洗煤廠儲裝運系統(tǒng)包括一個外礦調入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場,入洗煤倉有3個,每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個,倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,其中1#——4#倉貫通相連,雙系統(tǒng)在鐵路專用線3道、4道裝車外運,5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統(tǒng)在1道裝車外運。
投產(chǎn)以來,隨著各礦點煤層地質條件、生產(chǎn)能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運的多元變化。原有的儲裝運系統(tǒng)暴露出許多問題和不足,主要表現(xiàn)在:
1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點煤層地質條件的變化,本礦井生產(chǎn)能力萎縮,年生產(chǎn)能力僅為50——-60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點調入且調入點多,各礦點原煤性質各異、煤種不統(tǒng)一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產(chǎn)的情況下,外調煤每天調運量在3000噸左右,一般有兩個以上礦點,而外調煤儲煤場只有1個,面積約m2、儲量約8000噸,很難適應既要分離原煤又要保證調運量的需要。
2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點多、復雜多變,各礦層原煤性質差異較大,煤種不統(tǒng)一,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機變化較大,一方面影響產(chǎn)品質量波動和分選效果,另一方面損失精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟效益,因此,要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運,合理配洗的均質化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉,只能滿足3種原煤的少量配洗要求,特別是外調煤場,只能滿足單種煤配入,不能滿足來源多而復雜的原煤配洗需要。
3、配煤手段不完善,自動化水平低。為了確保產(chǎn)品質量和最大產(chǎn)率,獲得最佳經(jīng)濟效益,特別10#高硫煤的入洗,不僅要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴格按比例實現(xiàn)均質化入洗,而原設計配煤倉下配煤系統(tǒng)是靠給煤機人工調節(jié)配煤,人為因素影響大,自動化程度低,不能適應比例要求嚴格的原煤配洗要求。
4、精煤倉儲和配裝能力不足,現(xiàn)有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸(1#倉800噸),2個主導產(chǎn)品配列就需6個倉,其它產(chǎn)品沒有倉位,只有通過相互擠占適應外運,往往造成某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產(chǎn),成本費用增加,給管理上帶來很多不便,經(jīng)常因車等煤坐失外運良機。另外精煤5#、6#不能同1#——4#倉同用,與中煤裝共用一個裝車系統(tǒng),相互影響,精煤6個倉不能同線裝車,是兩點裝車,裝車時間長,不能實現(xiàn)多品種配裝。同時精煤倉下gz—8q型給煤機和dt1000—50/650型推拉桿運行不可靠,事故率高,影響裝車。
5、配套環(huán)節(jié)能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現(xiàn)象,無法順利放煤,影響到入洗原煤的均勻給入及生產(chǎn)的連續(xù)。二是精煤脫水系統(tǒng)不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶7%的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運輸能力不配套。實際生產(chǎn)中由于原煤性質與原設計出入較大,矸石含量增加,設計矸石小時排矸量76噸,而實際排矸量達120——-160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產(chǎn)約有80——-120噸的矸石落地,這樣造成小時排矸能力不足、影響生產(chǎn)效率,使洗煤廠整體設備不能發(fā)揮最佳效能,導致小時入洗能力一直不能達產(chǎn),進而影響到小時配煤量。
因此,針對儲裝運系統(tǒng)存在的問題與不足,為滿足生產(chǎn)及外運的需求,有必要對儲裝運系統(tǒng)進行改造。
二、改造方案。
1、改造原則。
a、提高生產(chǎn)效率和精煤產(chǎn)率,獲得最大經(jīng)濟效益。
b、投資省,見效快,不影響生產(chǎn)。
c、方案簡單、靈活,設備選型先進、可靠。
d、改造方案分期分步實施,逐步完善。
2、改造方案。
(1)、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場。
在原113煤場南側平整煤場2500平方,可擴大原煤儲量1萬噸;并增建一條60米長的回煤暗道,兩個受煤坑,安裝1米的皮帶運輸機一部,k3給煤機2臺及給通風排水設施,該系統(tǒng)與原煤201、202系統(tǒng)聯(lián)接,提高了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點以上2米處,增設臨時卸煤點。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產(chǎn),同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調煤,增加了外調煤的儲存量。
(2)、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng)。
原煤倉下選用新型的給煤設備及自動化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下12臺gz-7q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿更換為先進的xzg7型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿,并完善推拉桿的限位自??刂葡到y(tǒng);安裝由可編程序控制器(plc)、圖形工作站(上位機)、煤量調節(jié)設備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計五部分組成的自動配煤控制系統(tǒng),實現(xiàn)以精確的配煤比例配煤入洗。
(3)、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造。
將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1、1米,向南延長41米,貫通到5#、6#倉,使6個精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運行不可靠的原24臺gz-8q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿,更換為新型的、運行可靠的xzg8型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿。
(4)、原煤倉增設破拱系統(tǒng)。
在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風機房,安裝一臺5l-40/8型壓風機,并在原煤倉內增設高壓風管、電磁閥及控制閥門,利用壓風機產(chǎn)生高壓風、電磙閥間斷控制,實現(xiàn)高壓風破拱。
(5)、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造。
在主廠房水洗車間四層安裝一臺zkx2460型振動篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺zyk-110型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺真空泵對一臺過濾機或三臺真空泵對兩臺過濾機,提高配氣率,以降低浮精水分。
(6)、矸石運輸能力改造。
將矸石皮帶提速并增設落地返回設施,將581皮帶電機由y180-422kw改為y200-430kw;減速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮帶速度由1、6m/s提高到2、5m/s,運輸能力可增加到148、4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設施,并在落地口附近增設返回設施:灌筑混凝土基礎,制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部t4080斗提機,完善機頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時,矸石落地,停車后返回外排。
三、改造投資。
估算整個改造投資***萬元。其中設備****萬元,工程**萬元,安裝**萬元。其中:
1、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場,投資119、5萬元。設備27、5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。
2、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng),投資147、2萬元。設備108、9萬元,工程11萬元,安裝27、3萬元。
3、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資234萬元。其中設備101、9萬元,安裝132、1萬元。
4、原煤倉增設破拱系統(tǒng),投資**萬元。設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資**萬元。設備***萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
6、矸石運輸能力改造,投資**萬元。其中設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
四、相關環(huán)境設施。
洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調煤源充足,年調入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現(xiàn)有煤場資源,符合環(huán)境要求。
五、預期效果與投資回收期。
1、增建101回煤系統(tǒng)與10#煤儲煤場,可提高原煤貯存和回倉能力,增加貯存能力1萬噸,通過增加201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲存、外調煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),既可實現(xiàn)原煤分離、分儲,又保證了10#高硫煤的井下正常生產(chǎn)和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統(tǒng)回入外調煤。年可提高綜合效益186萬元。
2、原煤自動配煤系統(tǒng)自動配煤后,可提高入洗原煤的調質能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調速給煤機和plc自動配煤系統(tǒng),三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現(xiàn)外調煤與井下煤的分倉儲存和合理均質配洗,消除各礦層原煤性質差異引起的精煤質量波動和產(chǎn)率損失,確保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤綜合產(chǎn)率0、7%,年可創(chuàng)效179、85萬元。
3、精煤倉下貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運輸線,實現(xiàn)裝車多倉配合,彌補品種、數(shù)量的不足,實現(xiàn)有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。同時實現(xiàn)較均勻給煤和較準確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠實現(xiàn),年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。
4、原煤倉增設破拱系統(tǒng)改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現(xiàn)象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設計430噸/時,可縮短開車時間,年可創(chuàng)效55萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分9、5%,經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸?shù)睦щy。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失78、41萬元。
7、整個系統(tǒng)改造年可創(chuàng)效863、26萬元,估算投資回收期為。
六、結論。
****公司洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術改造,無論從生產(chǎn)外運需求、內外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統(tǒng)的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求;原煤自動配煤系統(tǒng)的改造,以全新的理念和簡捷科學的方法實現(xiàn)了原煤均質化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統(tǒng)的配煤手段更經(jīng)濟、更精確、更科學;精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力;原煤倉下破拱系統(tǒng)的安裝大大提高了生產(chǎn)效率及配煤的準確性;產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產(chǎn)效率??傊?,整個系統(tǒng)改造是實用的,有明顯經(jīng)濟效果的,尤其是自動配煤系統(tǒng)的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數(shù)據(jù)的準確化、洗煤經(jīng)濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。
工廠的可行性報告篇十
企業(yè)全稱xx公司,位于市區(qū)鄉(xiāng),成立于2014年8月,法定代表人xx,占地面積60畝,現(xiàn)有職工人,其中管理人員人,技術人員人,生產(chǎn)職工及輔助人員人。
二、項目基本情景。
項目分為三期。
第一期為xx,總投資1200萬元,其中注冊資本200萬元;土建計劃投入200萬元,建造生產(chǎn)車間2000m2,生活辦公用房500m2;水電設施投入70萬元,水投入10萬元,電投入60萬元;土地金90萬元;設備投入100萬元;流動資金500萬元。一期項目建成投產(chǎn)后,每一天生產(chǎn)xx10噸,月生產(chǎn)xx噸,年生產(chǎn)xx噸。xx銷售每噸5000元,xx生產(chǎn)成本料工費合計4400元,每噸xx利潤600元。一期xx項目,預計年產(chǎn)值2000萬元,創(chuàng)造稅收80萬元,實現(xiàn)利潤200萬元,解決當?shù)馗挥鄤诹?0人,項目總體可行,經(jīng)濟效益與社會效益較好。
第二期為鋁合金,第三期為不銹鋼,該兩期項目總投資5000萬元。項目建成投產(chǎn)后,每一天生產(chǎn)鋁合金噸,月生產(chǎn)鋁合金噸,年生產(chǎn)鋁合金噸。鋁合金銷售每噸元,鋁合金生產(chǎn)成本料工費合計元,每噸鋁合金利潤元。每一天生產(chǎn)不銹鋼噸,月生產(chǎn)不銹鋼噸,年生產(chǎn)不銹鋼噸。不銹鋼銷售每噸元,不銹鋼生產(chǎn)成本料工費合計元,每噸不銹鋼利潤元。二、三期項目預計年產(chǎn)值1億元,創(chuàng)造稅收400萬元,實現(xiàn)利潤萬元,安排當?shù)馗挥鄤诹?00人,項目經(jīng)濟效益與社會效益總體要好于一期xx項目。
三、項目基本優(yōu)勢。
1、地域優(yōu)勢。
公司位于市區(qū)鄉(xiāng)。區(qū)地處皖東南,毗鄰蘇浙滬,是長三角經(jīng)濟由沿海向內地梯度轉移的過渡帶,交通方便,皖贛、宣杭鐵路交匯于此,318國道、合蕪杭高速穿境而過,水路直通長江。區(qū)通信、供電、供水便利,基礎設施日臻完善,社會化服務體系日趨健全,為打造最佳投資環(huán)境和建設工業(yè)協(xié)作基地,具有良好的政務環(huán)境。這些為我公司項目供給了良好的地域優(yōu)勢,能夠促進我公司健康持續(xù)發(fā)展。
2、資源優(yōu)勢。
區(qū)資源十分豐富,公司項目所需的原輔材料可就地或相近地區(qū)取得,運輸成本低廉,物美價廉、有著得天獨厚的鑄造行業(yè)成本優(yōu)勢。且水電資源保證,能夠滿足我項目生產(chǎn)所需。區(qū)勞動力資源豐富,工人均可在本地解決,公司項目能夠為擴大本地就業(yè)做出貢獻。
3、科技優(yōu)勢。
公司現(xiàn)有技術人員從事專業(yè)xx、鋁合金和不銹鋼鑄造多年,具有豐富的鑄造工作經(jīng)驗,能夠貼合xx、鋁合金和不銹鋼鑄造的技術要求。公司有先進的理化檢測手段,有完善的產(chǎn)品質量保證體系,能夠保證產(chǎn)品質量,獲得用戶滿意。公司現(xiàn)有一批經(jīng)過專業(yè)培訓的熟練工人,熟練掌握xx、鋁合金和不銹鋼鑄造技術,能夠按工藝和技術要求生產(chǎn)合格的xx、鋁合金和不銹鋼產(chǎn)品。公司始終重視對職工的技術培訓,凡新進職工都要經(jīng)過嚴格的培訓,經(jīng)過考試合格,才允許其正式上崗操作,以此保證職工技術素質,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品合格優(yōu)質。
4、設備工藝。
公司項目高平爐采用先進、可靠、適用、經(jīng)濟、成熟的鑄造設備,具有高產(chǎn)、優(yōu)質、低耗和良好經(jīng)濟效益的特點。在工藝上采用新技術以及精料、高溫、高壓等先進的冶煉工藝,工藝流程力求作到布局合理,物流順暢,充分利用車間場地,使高平爐到達優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、長壽的要求。與老工藝相比,其優(yōu)勢與先進性十分明顯:一是現(xiàn)有高平爐xx鑄造是用電,而老工藝是用煤炭燒制融化,翻砂澆鑄,其本質不一樣;二是用電與用煤炭燒制融化相比,生產(chǎn)過程清潔,對環(huán)境影響小;三是用電無產(chǎn)生煤渣,減少廢物排放,實現(xiàn)了節(jié)能減排的要求。采用高平爐能夠促進公司發(fā)展生產(chǎn),提高整體效益,適應市場競爭。
5、節(jié)能減排。
處處體現(xiàn)節(jié)能減排是公司項目的宗旨與特點。公司項目嚴格執(zhí)行國家環(huán)境保護政策,在項目實施過程中始終把節(jié)能減排放在首位,經(jīng)過節(jié)能減排到達低投入、低污染、高效益的目的。為此,公司項目嚴格遵循防治污染和其他公害的設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”的原則,配備完善齊全的環(huán)境保護措施,使環(huán)境治理與工藝水平相適應。在設計時對所外排的煙氣進行處理,回收煤氣,減少放散,將廢氣對大氣環(huán)境的污染減小到最低限度;加強廢水治理,閉路循環(huán)不外排,控制外排水量和污染物量,減少廢水對水域的污染,節(jié)省水資源;加強廢渣管理和利用,做到集中處理,化害為利;車間設置完善的降噪措施,將噪聲污染嚴重的工序盡可能布置在廠區(qū)中部,減少噪聲對職工、周圍居民的影響;本項目采取一些成熟的、切實可行的控制措施來滿足環(huán)境要求。
6、市場前景。
xx、鋁合金和不銹鋼是制造工業(yè)的重要原材料,屬于必需產(chǎn)品,市場銷售前景看好。公司項目生產(chǎn)的xx、鋁合金和不銹鋼可就近銷往長三角地區(qū),將來企業(yè)擴大,生產(chǎn)量增加,可向珠三角地區(qū)銷售。總之,產(chǎn)品銷售問題不大,關鍵是產(chǎn)品質量和售后服務,這一點需要長期努力與不懈奮斗。
綜上所述,該項目貼合國家產(chǎn)業(yè)政策,工藝合理,技術成熟可靠,產(chǎn)品優(yōu)良,節(jié)能減排突出,貼合環(huán)境保護要求,具有較好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。應抓緊進行資金籌措及“三通一平”等前期工程準備工作,以使項目盡早實施,為企業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。
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工廠的可行性報告篇十一
項目背景。
§1.1.1項目名稱。
企業(yè)或工程的全稱,應和項目。
建議書。
所列的名稱一致。
§1.1.2項目承辦單位。
承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人。
§1.1.3項目主管部門。
§1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
§1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
§1.1.6研究工作依據(jù)。
(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
(2)可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。
(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
§1.1.7研究工作概況。
§1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
(1)市場需求量簡要分析。
(2)計劃銷售量、銷售方向。
(3)產(chǎn)品定價及銷售收入預測。
(4)項目擬建規(guī)模。
(5)主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。
§1.2.2原材料、燃料和動力供應。
(2)需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
§1.2.3廠址。
(1)地理位置、占地面積及必要性。
(2)水源及取水條件。
(3)廢水、廢渣排放堆置條件。
§1.2.4項目工程技術方案。
(1)項目范圍,即主要的生產(chǎn)設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
(2)采用的生產(chǎn)方法、工藝技術。
§1.2.5環(huán)境保護。
(1)排放污染物的種類、數(shù)量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
(2)主要治理設施及投資。
§1.2.6工廠組織及勞動定員。
(1)工廠組織形式和勞動制度。
(2)全廠總定員及各類人員需要量。
(3)勞動力來源。
§1.2.7項目建設進度。
§1.2.8投資估算和資金籌措。
工廠的可行性報告篇十二
§5.2生產(chǎn)技術方案。
§5.2.1產(chǎn)品標準。
§5.2.2生產(chǎn)方法。
§5.2.3技術參數(shù)和工藝流程。
在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程,一般車間可從略。
§5.2.4主要工藝設備選擇。
(3)全廠計量設施的配置原則和要求。
§5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標。
單位產(chǎn)品所用材料、燃料、動力等的消耗指標選取的來源有:
(1)現(xiàn)有生產(chǎn)廠的消耗定額高低值的平均數(shù);
(2)同型號設備的實際運轉時的消耗值;
(3)通過生產(chǎn)試驗測定及分析推算;
工廠的可行性報告篇十三
1.1.1項目名稱。
xx縣眾鑫紡織工貿有限公司紡織車間擴建項目1.1.2項目性質。
擴建1.1.3項目單位。
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司1.1.4項目建設地點。
xx縣城西野王工業(yè)區(qū)1.1.5項目建設內容與規(guī)模。
項目占地30畝,擬新增4條紡織品生產(chǎn)線,在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車間,同時,建立和健全紡織車間的生產(chǎn)條件和廠區(qū)配套設施。項目建設完成以后,可全面擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品質量,增強市場競爭力,為xx紡織企業(yè)做大做強起到積極的促進作用。
1.1.6投資規(guī)模與資金籌措。
本項目建設期從前期準備、立項,然后進入項目準備,到后期施工階段和竣工驗收階段,預計總工期為12個月(20xx年7月-20xx年6月)。
1.2建設單位概況。
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司始建于1990年,地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng)xx縣。該公司專業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司擁有現(xiàn)金的機器設備和一流的管理措施,所有產(chǎn)品均選用優(yōu)質棉紗經(jīng)特殊工藝精制而成。產(chǎn)品具有:方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質優(yōu)良等特點。特制毛巾等產(chǎn)品暢銷全國各地,深受廣大客戶和消費者的青睞。
本工程可行性研究報告在全面了解現(xiàn)有資料基礎上,通過調查研究論證達到如下目的:
論述建設項目的必要性及意義。
對本項目有關的技術可靠性、經(jīng)濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。
在以上論證的基礎上,提出合理的方案并進行工程設計分析,為項目決策提供科學的方法及依據(jù)。
(5)河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司提供的基礎資料。
1.5編制原則。
1.根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策,地方項目優(yōu)勢以及市場導向,確定項目建設方向和規(guī)模;
4.在研究過程中,認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī),搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。
1.6編制范圍。
企業(yè)管理狀況,在對內外部環(huán)境進行分析和研究的基礎上,論證項目建設的必要性和可行性,提出建設方案,制定項目實施計劃,估算項目投資,進行社會、經(jīng)濟效益分析,并提出項目建設的有關結論性意見,以供有關部門進行決策。
本項目報告從項目建設背景、建設內容、建設條件、工程技術方案、環(huán)境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論述,論證結論如下:
1.本項目原料、產(chǎn)品和重要生產(chǎn)工藝的設備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(20xx年本)中的禁止和限制類之列,因此,本項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策,符合保定市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展具有積極促進效果,并能帶動相關行業(yè)的發(fā)展,具有很好的社會效益。
2.項目選擇本著提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝,增加產(chǎn)品產(chǎn)能和企業(yè)利潤,提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行,項目的實施這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質量和檔次,提高企業(yè)占有市場的能力,產(chǎn)品市場前景廣闊,也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。
3.從建設條件方面看,項目具有良好的生產(chǎn)基礎,主要原材料供應渠道穩(wěn)定可靠,產(chǎn)品銷售市場潛力巨大,工藝設備選擇先進,能夠在國內市場保持領先,配套設施齊全,建設條件較好。
4.本項目建設完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)800萬條毛巾,300萬條浴巾和。
50萬條毛巾被的規(guī)模。經(jīng)測算,本項目運營后,可實現(xiàn)營業(yè)收入9800萬元,利潤總額1261.9萬元,所得稅額為315.5萬元,稅后利潤為946.4萬元,稅后財務內部收益率11.77%,凈現(xiàn)值317.85萬元(ic=10%),投資回收期6.3年(不含建設期)。該項目盈利能力、盈虧平衡、財務收益分析較好,表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力,具有財務上的可行性。
綜上所述,本項目技術先進、設計合理、盈利能力較好、抗風險能力強,具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。因此項目的建設是可行的。
1.8投資估算及技術經(jīng)濟指標。
表1-1項目主要技術經(jīng)濟指標表。
工廠的可行性報告篇十四
一、合理的選址:商業(yè)經(jīng)營最注重的是“地氣”“人氣”,這并非迷信,“地氣”主要是看這個地方有沒有商業(yè)氛圍,這種商業(yè)氛圍對我們所經(jīng)營的商品合不合適,“人氣”主要是指我們經(jīng)營的地方有沒有顧客流這些顧客是否有購買我們商品的心理動機。
茶葉作為一種特殊商品,除了它的飲用保健功能,還能體現(xiàn)它的文化藝術價值,它能使人清心、雅凈、回歸自然——茶葉店的選擇要根據(jù)茶葉的特性,歸納起來一般有以下地段:
1、繁華商業(yè)中心:這些地區(qū)商業(yè)氛圍濃,客流量大,購物層次復雜,購買頻率高,消費者大多有較強的求質、求好、求美的特點,但房價或租金的費用比較高,競爭尤為激烈,所以進入前須經(jīng)仔細考慮,分析自己的人力、財力、物力是否具備,如若有條件,進軍“商業(yè)中心”當然正確,何謂搶占“制高點”呢!但實力不具備,千萬不能冒然行事,這些地方要求茶葉品位高一些,要注意品牌、名茶品種要豐富,與茶葉有關的茶具、茶書要配套,如紫砂、瓷器、玻璃茶具等。
2、賓館飯店群附近:賓館飯店是商旅居住的地方,他們大多不帶茶葉,隨時購買,而且,為了走親訪友,捎一點茶葉,顯得雅而不俗,飯店也要用茶,“客來泡茶”是中國人的傳統(tǒng)禮節(jié)。賓館飯店群旁開茶店,是比較劃得來的,房租不宜過高,同時還可以租用賓館飯店的經(jīng)營大廳,從提高格調并可以與茶藝結合起來。
3、交通大道:這些地方人口流動量大,主要是能吸引顧客,所以這些地方注重茶店的外部吸引力,品種要新穎,價格要優(yōu)惠,適合一些字號較老的,無形資產(chǎn)較大的客商進入,剛剛入門的客商不要盲目開立茶店。
4、居民區(qū):茶葉是居民消費的必需品,選擇居民區(qū)一般風險較小,但同時針對不同居民層次茶店經(jīng)營風格也不盡相同。
a、老區(qū):這些居民區(qū)帶有古樸的中國特色,有勤勞、簡樸的美德,茶葉不能過于高檔,偏向于中低檔,追求利潤要低,營業(yè)員要靈活,注重人緣,茶葉質量一定要穩(wěn)定,信譽要好。
b、新區(qū):這類居民消費較超前,且物質財富和精神文明相對提高,要求經(jīng)營者茶葉品種檔次略微偏高一些,品種豐富一些,新品種要多上,跟上茶葉品種的新潮流。
c、高檔物業(yè)區(qū):這類人群是改革開放先富起來的人,他們生活水平高、節(jié)奏快,這個地段開茶葉店,品位應偏高一點,價格也應高一點,要求營業(yè)員素質更佳,包裝應精致,茶葉包裝時速度要快,同時可多上一些高檔禮品、高檔茶具,營業(yè)時間放長一些。
d、行業(yè)住區(qū):現(xiàn)在有些城市,形成一種行業(yè)區(qū),如離退休老干部區(qū)、教師區(qū)、明星區(qū)。茶葉經(jīng)營者要根據(jù)不同人群的特性,采取不同的經(jīng)營風格。
e、集貿市場:這些地方客流量大,但消費者大多數(shù)是購物好手,要求茶葉價格實惠,可以經(jīng)常采取優(yōu)惠方式來促進銷售。
f、學校附近:主要是以知識型分子為主要顧客,門面不要過于豪華,品種要多一些,標價一定要偏低,營業(yè)員茶葉知識要豐富。
其他還有一些地方:如旅游景點,不適應大規(guī)模經(jīng)營,適當經(jīng)營一些紀念性包裝茶等等。
二、茶店裝飾:茶葉店的裝飾主要是突出茶葉經(jīng)營的特點,使顧客產(chǎn)生一種和諧美的心理,茶葉店裝飾分為外裝飾域內裝飾,外裝飾主要能吸引顧客進店瀏覽,內裝飾主要是能激起顧客的購買動機。
外裝飾有以下幾個要素:
1、外部造型:外部造型一定要突出“茶”的素雅、清心的特點。
2、招牌:招牌是永久性的廣告,要激發(fā)消費者的好奇心,引起消費者的注意,便于消費者記憶,同時也能體現(xiàn)茶店的格調,一般茶店大都采取傳統(tǒng)風格,長方形匾額,用黑色大漆作底色,鎦金大字作點名,請名人書寫,雕刻而成,莊重堂皇:或用清漆涂成木質本色,用名人題的字,雕刻后,涂成綠色,古樸典雅:再者可以用現(xiàn)代裝飾材料做成大的內裝通明燈光,外面用醒目大字,構成現(xiàn)代氣息的招牌,具體則根據(jù)你所經(jīng)營的場所而定。
3、對聯(lián):如果用一副好的對聯(lián),則更能體現(xiàn)茶店的文化與藝術氣息。
4、櫥窗:櫥窗是茶店的第一展廳,它能直接刺激消費者的購買欲,櫥窗盡量設計大一些,里面可以擺一些具有吸引力的茶葉,如保鮮茶、花茶、廣告打得響的保健茶,適量的放一些茶具,可以將外形好看的茶用透明玻璃杯泡上幾杯,隔幾天在換幾個品種,櫥窗內燈光要亮一些,擺設的茶及茶具和茶水要組成一副美的圖畫,且不斷的變動。
5、店門:茶葉店的店門盡量留大一些,采光要好一點,同時要考慮到安全性。
6、外部燈光:茶店外部燈光一定要明亮,以白色或綠色,不宜用紅色,如若用一兩只綠色的射燈則更能突出茶店的吸引力。
7、店名:茶店的命名主要是體現(xiàn)經(jīng)營者的個性與茶文化和諧的統(tǒng)一,起好一名字是關鍵,可利用傳統(tǒng)的老字號,也可以按照茶葉的特點結合經(jīng)營者的思維,或請茶文化專家起一個好名字。
內裝飾的幾個要素:。
1、貨架柜臺主要是大方的題,線條流暢,一般應采用木質,可以漆成仿紅木,也可以用清漆做成木本色,這樣能體現(xiàn)余茶葉和諧的統(tǒng)一,同時可以做幾個多寶格何一個小書柜,以便擺茶具和茶書用,有條件可以擺一張八仙桌或茶幾以便品茶用。
2、墻面:茶店的墻面應該素雅,一般用木質裝飾板,漆成原色為好,同時合理的配合茶字畫或介紹有關茶葉知識的宣傳材料。
工廠的可行性報告篇十五
§10.5.1項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。
§10.5.2項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性;
§10.5.3項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性;
§10.5.4項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性;
§10.5.5項目對合理利用自然資源的影響;
§10.5.6項目的國防效益或影響;
§10.5.7對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。
第11章可行性研究結論與建議。
§11.1結論與建議。
§11.1.1對推薦的擬建方案的結論性意見。
§11.1.4對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。
§11.1.5對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
§11.1.6可行性研究中主要爭議問題的結論。
第12章財務報表。
(1)基本報表。
工廠的可行性報告篇十六
申報時間:
20xx年xx月xx日。
項目名稱:
羅州鄉(xiāng)龍科村興旺牛場。
項目類別:
龍科村河壩組養(yǎng)牛專業(yè)個體戶。
羅州鄉(xiāng)龍科村河壩組。
項目屬性:
擴建計劃購買黃牛30頭,其中母牛10頭和新建牛圈及配套設施程良品三十萬元,其中自籌資金伍萬元,需要貸款二十五萬元赫章縣生態(tài)畜牧中心:
根據(jù)人民政府建設“三個百萬工程”的戰(zhàn)略部署,為進一步促進我鄉(xiāng)村生態(tài)畜牧業(yè)跨越發(fā)展,實現(xiàn)農民增收致富目標,我家位于龍科村河壩組,海拔在1600左右,距羅州集市500米左右,有土地20多畝,又加之限制市場供不應求,近幾年我以養(yǎng)牛為主,有一定的養(yǎng)殖基礎和經(jīng)驗,為了改善我們的貧困面貌,我有決心也有信心擴建一個黃牛養(yǎng)殖場,為脫貧致富開路,因資金短缺,難以實現(xiàn)這一項目,特向縣生態(tài)畜牧中心國資公司申請貸款支持為謝!
1、項目建設區(qū)夏無酷暑、冬無嚴寒,為養(yǎng)殖業(yè)提供了先天的'氣候條件,加上縣生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,有當?shù)卣块T的大力支持,能使該項目達到預期的效果。
2、自然條件:我家有土地20多畝,距羅州集市500米左右,交通便利、水源豐富,我現(xiàn)有黃牛12頭,黑山羊10只,村退耕還林地500多畝,把種、養(yǎng)、購、銷形成一個有機循環(huán)。
3、我已與鄉(xiāng)畜牧站簽訂了技術服務合同,請他們負責技術指導和疾病預防工作。
1、種草30畝,其中租地10畝,每年租金費需要0.3萬元,草種90斤,需要投資0.1萬元,小計0.4萬元。
2、購買黃牛30頭,其中母牛10頭,每頭按照0.5萬計算,需要資金15萬元,小計15萬元。
3、新建圈舍10間,計240平方米,約投資7.2萬元,建秸稈氨化池一個,需要資金0.2萬元,購買粉碎機一臺需要0.4萬元,小計9.7萬元。
4、新建水池一個30立方米及水管等設備需要資金0.8萬元,防疫治療費0.5萬元,小計1.3萬元。
5、招工人2名,每人每月按照0.15萬元工資計算,每年需要支付工人工資3.6萬元,小計3.6萬元。
綜上合計需要投資三十萬元(30000.00元)。
6、自籌資金5萬元,需要貸款25萬元。三、效益分析。
養(yǎng)牛40頭,其中母牛10頭,每頭每年產(chǎn)崽一頭,年內可存欄50頭,第二年存欄可達60頭,第二年三月可售出10頭,每頭按0.8萬元計算可收入8萬元,年底可出售20頭,每頭按0.9萬元計算可收入18萬元,全年可收入26萬元。支出全年2人工資3.6萬元,治療防疫費0.5萬元,租地和草種及用電等費用5萬元,全年可以收入16.9萬元。
第二年出售26頭牛就可以將25萬的貸款全部還清。五、此項目的重要意義。
發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),實施科技扶貧開發(fā),發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)項目,具有成本低、投資小、見效快的好處,我決定不外出務工,帶動周邊農戶發(fā)展養(yǎng)殖致富,增加農民收入,促進農也農村結構調整,推動社會主義新農村建設,帶動村民一起致富,敬請各位領導批準為謝!
工廠的可行性報告篇十七
§6.4.1項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響。
如地下水位下降、地面沉降等。防范和減少影響的措施。
§6.4.2項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響。
如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等,防范和減少這種影響的措施。
§6.4.3項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響。
如土壤污染、水源枯竭等,防范和減少這種影響的措施。
§6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。
噪聲、震動、電磁波等對周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度,消聲、防震的措施。
§6.4.5綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化。
§6.5環(huán)境監(jiān)測制度的建議。
監(jiān)測布點原則;
監(jiān)測機構的設置和設備選擇;
監(jiān)測手段和監(jiān)測目標。
§6.6環(huán)境保護投資估算。
§6.7環(huán)境影響評論結論。
§6.8勞動保護與安全衛(wèi)生。
§6.8.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析。
(1)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析;
(3)生產(chǎn)過程中危害因素較大的設備、分布點及其危險程度。
(4)可能受到職業(yè)危害的人數(shù)及受害程度。
§6.8.2職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施。
(1)危險系數(shù)較大的生產(chǎn)點、擬采取的防護方案及安全檢測設施;
(2)生產(chǎn)過程中的自動報警、緊急事故處理等安全設施的初步選擇方案;
(3)對高溫、高噪聲、高振動工作環(huán)境擬采用的防護、檢測和檢驗設施。
§6.8.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構。
(1)機構設計及人員;
(2)保健人員和保健制度;
(3)日常監(jiān)測檢驗人員。
§6.8.4消防措施和設施方案建議。
第7章企業(yè)組織和勞動定員。
§7.1企業(yè)組織。
§7.1.1企業(yè)組織形式。
§7.1.2企業(yè)工作制度。
§7.2勞動定員和人員培訓。
§7.2.1勞動定員。
一般來說,企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同,可分為四類人員:
工廠的可行性報告篇十八
(一)項目名稱:xx快餐店。
(二)建設單位:xx。
(三)建設性質:新建。
(四)建設地點:xx。
(五)建設年限:x月-20x月。
(六)建設資料:快餐店x家。
(七)投資估算:xx萬元。
二、項目必要性分析。
(一)滿足消費者的消費需求。
餐廳附近聚集魯迅美術學校,xx音樂學院,東北大學,并靠近較為繁華的商業(yè)區(qū),如華潤萬象城,家樂福超市,xx工業(yè)展覽館等。消費群體較大,消費本事可觀,又可為學生及來往市民供給解決早中晚餐,滿足其消費需求。
(二)帶動本地區(qū)居民就業(yè)。
設立快餐店可增加本地區(qū)崗位需求,促進本地區(qū)居民就業(yè)。
(三)優(yōu)化本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構。
快餐店的加入,可小幅度刺激附近消費,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,為該地區(qū)注入新的活力。
餐廳選址于高校集中的位置,附近又有大型的商場和超市,人流量大,客戶源充足有保障,異常是中午吃飯時間附近許多同類型的餐館基本都是客滿。開設快餐店具備市場可行性。
快餐店銷售的各種菜系制作簡單、快速、方便,經(jīng)過短時間的培訓即可上崗,并且快餐店對服務員的要求不是很高,不需要跟顧客做十分多的交流,與傳統(tǒng)餐館服務模式也不一樣,聾啞人經(jīng)過學習使用各種做快餐的機器和簡單的與顧客溝通技巧后就能即刻開始工作,開設快餐店具備技術可行性。
近幾年國家出臺了多項殘疾人就業(yè)扶持和優(yōu)惠政策,給予殘疾人工作的異常照顧。國家政策法規(guī)為開設快餐店供給了強有力的政策保障,具備政策可行性。
由于是聾啞人為主作為服務員,餐廳的主題是xx餐廳,推出的各種菜式皆為低中檔消費,所以餐廳內裝潢不須太豪華,簡潔大方即可,預算投入不需要太高。開設快餐店具備經(jīng)濟可行性。
社會生活的節(jié)奏加快,使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題,此次xx快餐店選址在各高校附近,而大學生消費群體大多都熱衷于快餐文化,殘疾人所服務的快餐店也是大眾能樂于理解的。開設快餐店具備模式可行性。
四、結論。
此次與xx市殘疾人協(xié)會共同投資開設的xx快餐店具備充足的理由和條件。綜合上文陳述歸納總結起來,靠近附近幾所學校和大型商鋪的優(yōu)越地址位置能夠帶來客源的保障,快餐廳里的服務形式也對于聾啞人來說很方便,能夠很快適應,xx快餐廳既能夠刺激本地區(qū)消費,也能夠為殘疾人朋友增加就業(yè)機會,幫忙其就業(yè)。所以此項目具有很大的優(yōu)勢和很好的發(fā)展前景,是可行的。